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岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
岗位职责: 1、制定并持续完善风险管理制度、编制风险管理工作手册,加强完善事业部“大风控”管理体系及工作机制,并检查、监督各项制度的贯彻执行; 2、牵头开展事业部审计及风控管理工作,制定事业部年度审计、风控检查工作计划和审计工作流程,指导相关责任部门开展审计业务,并组织相关内部培训工作,编写相关报告,并督促相关单位进行整改落实; 3、根据巡视组、审计署、国资委、集团及置地相关部门要求,统筹对事业部开展风控、监督、合规相关事宜,发现问题制定整改措施,并联合相关部门推动整改落地,降低风险; 4、完成上级安排的其它工作内容。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,财务、审计财经类等相关专业,取得CPA、CIA证书及党员优先。 2、从事公司审计、内控等相关岗位4年以上工作经历,长租公寓、商业地产、物业、酒店等行业工作经验优先。 3、熟悉国家财经、税收政策及房地产、内控及风险管理、长租公寓行业相关法律法规及管理流程,熟悉企业会计准则及香港会计准则,熟练掌握相关领域专业知识,具备丰富的实操经验; 4、具备优秀的财务专业能力,职业判断能力,学习能力、逻辑思维能力,有较强的口头和书面表达能力,具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、团队管理能力。 5、认同华润文化,严格保守公司商业秘密,工作严谨细心、诚信实干、责任心强、执行力强、抗压力好、能接受出差,具备良好的职业道德和计划、组织、协调及沟通能力,能担当。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
职责描述: 1、按照年度审计计划执行审计项目,包括常规审计、专项审计、舞弊审计等; 2、拟定内部审计工作计划,并实施必要的测试工作,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、高效的识别、分析重要风险,监控相关政策及流程的设计和执行情况,为管理层应对重要风险提出切实可行的建议,根据审计结果推动完善公司的内部控制体系; 4、控制并监督审计项目质量、进度;协助优化内部审计工作流程,提高工作效率; 5、配合风控合规部的各项风险管理工作,包括但不限于风险排查、舞弊调查等。 任职要求: 1、8年以上同岗位或近似岗位工作经验,本科及以上学历,有财务、审计相关专业背景; 2、熟悉实施审计项目的工作程序与要求、熟悉风险管理及内部控制相关工作; 3、优秀的沟通协调能力和团队协作精神;高度的自我驱动和结果导向; 4、较强的独立分析和判断能力,良好的英文表达和书写能力; 5、对数据分析敏感,能从大数据分析方面发现异常线索经验的优先; 6、有四大会计事务所/互联网公司从业经历者优先。 你
职责描述: 1、领导或实施各类IT审计项目或审计项目中的IT测试部分; 2、在沟通审计发现、给出整改建议和跟进整改行动中与管理层互动; 3、在各类审计项目中给审计团队其他成员提供数据支持; 4、参加各类审计项目; 5、在公司内与各相关部门建立并维护有效的工作关系。 任职要求: 1、本科以上学历; 2、5年以上IT审计相关工作经验; 3、CISA证书持有人 4、CIA、CRISC、CISSP证书持有人优先考虑。
岗位职责: 1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 2、检查各部门业务流程的合理性、有效性; 3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况; 4、审计公司资金使用情况; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 6、领导交代的其他工作。 任职资格: 1、财务、审计相关专业; 2、本科学历; 3、熟练使用各类办公软件; 4、有一年以上工作经验; 5、工作积极主动,富有热情,敢于挑战。
主要工作职责(包含并不仅限于): 1.按照人身险条线年度审计指引及年度审计计划,开展条线审计项目日常跟踪与管理; 2.根据分工开展人身险条线业务领域的综合分析,参与条线创新类、重点专项类审计及调研等; 3.按照审计质量管理要求,为大区审计部人身险条线审计项目提供技术指导与支持,并根据分工开展条线审计项目的报告质量复核及质量事后评估; 4.参与编制完善人身险条线审计指南、审计程序与方法、审计技术手册等条线审计作业规范与标准,并对条线审计人员开展专业培训; 5.保持与相关模块、部门的业务沟通与协同。 主要任职资格与条件: 1.专业知识:精通审计,熟悉寿险业务、健康险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项; 2.所需能力:具备一定的决策能力、协调推进能力、分析判断能力和良好的团队领导力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有社会或行业认可的中高级职称/专业任职资格。
职位福利:五险一金、年底双薪、全勤奖、包住、通讯补助、节日福利、每年多次调薪、不加班
通过财务指标分析评估被审计单位的整体运营情况;熟悉成本核算的方式和结转流程复核;大宗费用支出、资金使用管理、日常监控、票据管理等资金事项的合理性评估;审核往来公司计入会计科目的准确性、往来账期管理、往来对账管理等。
1、根据年度审计计划组织安排相关的财务管理审计。
2、负责制定财务管理审计方案,对项目组人员的工作进行分工并对审计质量负责。
3、负责对被审计单位的经营报表资料等财务数据进行分析,评估被审计单位的运营情况。
4、负责对被审计单位的成本核算进行复核,评估其成本核算和结转的准确性和合理性。
5、负责审核被审计单位会计核算及相关的风险评估及税务风险评估。
6、负责对被审计单位大宗费用支出的合理性进行评估。
7、负责对被审计单位的资金使用情况、票据管理情况进行复核。
8、负责对被审计单位的现金及票据进行盘点,复核其一致性。
9、负责对被审计单位的银行账户往来以及对账进行复核。
任职要求:
1、本科及以上,财务管理、会计、审计等相关专业。
2、具有5年以上财务审计工作经验。
3、掌握财务、会计以及公司治理相关知识。
4、具备良好的沟通协调能力、计划能力、学习能力、抗压能力,较高的忠诚度和责任心。
岗位职责:
1、协助流程与监察负责人做好设备采购全流程管控监督,包括立项、供应商调研、招投标/谈价、合同签订、付款、验收等流程的监督。
2、协助做好拟采购设备相关信息的挖掘,如技术要求、拟邀请供应商的技术水平等。
3、协助做好拟采购设备的价格摸底,了解设备市场价格水平,为商务监督提供依据支持。
4、协助推动设备采购的充分竞争,促进设备采购的规范、透明、公平、公正。
5、协助完成项目实施过程中按合同约定付款等进行监督审核。
6、协助完成控股集团及各业务单元的机器设备等验收情况进行审核监督管理。
7、协助控股集团采购管控审计监督流程建设与优化。
8、协助部门负责人及其它团队完成采购审计、内控建设等项目。
任职要求:
1、本科及以上,审计、采购、机电设备等专业优先;
2、3年及以上仪器设备管理、采购经验,掌握采购、招投标、供应商管理知识;
3、具备较强的沟通能力、计划能力、学习能力、抗压能力。
一、岗位职责1、负责拟定公司审计、违规经营投资责任追究等制度建设以及体系建设;2、负责公司审计工作规划、年度工作计划的拟定及组织实施;3、负责建立和完善审计工作开展流程及具体落实;4、负责组织实施重大经营项目、境外项目、经济责任、内控、经营绩效等各类审计工作;5、负责根据公司领导审定的报告,下达审计整改意见并督促整改工作;6、负责组织审计整改的二次复核,促进审计成果有效转化;7、负责指导、检查所属单位违规经营投资责任追究工作的开展以及督办相关整改工作。8、负责公司审计工作信息化建设的规划与实施;9、负责审计队伍建设,选拔、配备、培训、评价等工作;10、完成领导交办的其他工作。二、报名条件(一)基本条件1、拥护中国共产党的领导,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚决执行党和国家的方针政策,坚持国有企业改革发展方向。2、具有强烈的创新意识和创新自信,敢闯敢试、敢为人先,勇于变革、开拓进取,高度认同公司的战略追求、核心价值观、企业文化,坚定建设具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流企业的职业追求。3、具有良好的职业操守和个人品行,遵纪守法、爱岗敬业、忠诚企业。严格遵守党章党规党纪,认真贯彻落实中央八项规定精神,诚实守信,廉洁从业。4、具有优秀的个人素质和工作作风,秉承责任担当的品质、坚韧不拔的意志、灵活适应的能力、敏捷学习的习惯、沟通协作的能力和锐意进取的精神,勤奋敬业,积极向上。5.具有良好的心理素质,身体健康,抗压能力强,无不良从业记录。 (二)资格条件1、需具有大学本科及以上学历、中级及以上专业技术职称。2、具备15年及以上审计监督、法律风控、企业管理、财务管理等相关工作经历,年龄50岁以下,同时具备物资管理相关工作经验者优先。3、一般应当具有中交集团所属企业同职级或同职级副职2年以上工作经历,未满2年的应当担任同级副职不少于1年且和下一级正职累计5年以上工作经历。
岗位职责:
1.组织制定审计计划及部门工作规定和工作计划,报批后负责落实和执行;2.对审计情况进行指导,根据审计结果,编写审计报告;
3.负责组织审查公司内外违规违纪及贪腐行为;
4.对部门员工进行业务指导和培训,提升人员素养,提高内部工作效率。
岗位要求:
(1)思想及性格上:a.诚实、正直、守信,原则性强;
b.有较强的责任心,具备良好的职业道德。
(2)能力上:a.较强的风险意识,敏锐的洞察力和较强的分析能力;
b.条理清晰,逻辑思维能力较强,具备良好的学习能力、发现问题的能力和解决问题的能力;
c.沟通协调能力较强,良好的团队协作精神;
d.具备良好的文字表达能力。
(3)有3年以上审计工作经验
薪资福利:
1、薪资:年薪15-35万,晋升空间大;
2、缴纳五险一金;
3、休假:享受国家法定节假日,单双休轮休制,带薪年休假;
4、住宿:员工公寓,生活设施齐全,包括无线网、电视、空调、热水器等;
5、餐饮:员工餐厅;
6、交通:免费大巴往返市区;
7、其他福利:年度免费体检、节日礼品、新员工入职培训、户外拓展活动、篮球和乒乓球俱乐部等。
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