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一、岗位职责
1.根据公司整体工作安排,负责实施各项审计工作,包括:内控审计、专项审计、离任审计等。
2.针对不同项目,编制审计方案。
3.出具审计报告,并针对存在内控缺陷提出优化改进建议。
4.对审计发现不符合项进行整改跟踪,审核、验证整改资料及结果。
5.为公司内控体系建设及风险管理提供咨询服务。
二、任职要求
1.审计、财务类相关专业,本科及以上学历。
2.熟悉国家财经法规、审计法规及账务的处理方法,具有审计相关工作经验2年以上,持有中级职称者优先考虑录用。
3.具有较强的沟通、协调和执行能力,有良好的职业操守。
4.有较好的文字表达能力,熟练撰写相关文件、报告。
5.具有良好的英语表达、阅读能力,能独自与公司外方员工沟通(英语)、审阅日常性英文业务资料。
6.服从公司安排,可接受国外(非洲、中亚)出差。
工程审计实习生(2-3个月)
工作内容:
1、协助工程审计对公司工程项目的预算、招标、合同签署、施工、验收、结算等环节进行全过程工程审计;
2、协助工程审计对工程施工阶段进行审查监督;
3、协助工程审计核查相关文件资料,检查合同及协议执行情况;
4、负责领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上,工程审计、工程造价、工程管理等工程相关专业;
2、熟悉使用办公及工程造价类软件;
3、具有较强的沟通协调能力、综合分析能力;
4、实习时间2-3个月,需全勤,需尽快到岗(公司可提供住宿床位)。
1.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交;2.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力;3.完成领导交办的其他工作任务。任职资格:1.专业知识:熟悉人身险业务;2.所需能力:具有较好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力;3.工作经验:一般需要3年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的初级职称、专业任职资格。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
工作职责:1.根据公司的工作目标,制定内部审计计划,并开展各类经营审计工作及专项审计工作;;2.审核公司对外签订的各类交易合同(业务类、行政类、劳动人事类等);3.处理公司诉讼、仲裁、纠纷调解等事务;任职资格:1.审计、财会、法律等相关专业***本科及以上学历;2.对待工作认真负责,表达沟通能力强;具备良好的逻辑思维及严谨的工作方式,有良好的沟通能力及抗压应对能力;3.英语六级425分及以上。
岗位职责:
1、熟悉工程项目全过程运作模式,理解工程招标、工程造价、工程成本管理相关的业务内容;
2、负责集团内控管理体系落地,负责参与制定本部门的内控管理工具与方法;监控部门内控管理状况;
3、推动部门内部制度、流程、要求的落地并检查执行情况,作为核心成员参与内控测试、内控评价、内控报告,监督内控问题关闭情况,优化业务流程;
4、作为核心成员参与集团各中心、基地年度工程经营体系内控评价、评比,输出内控评价报告;
5、通过培训宣贯、内控宣传等手段,营造内控环境,提升内控能力。
任职要求:
1、学历:本科及以上;
2、工作经验:5年以上大型企业内控/审计经验;
3、专业知识:熟悉内控管理领域的理论、方法和优秀企业实践,熟悉工程业务;
4、具备较好的沟通能力、协调能力和项目统筹能力;
5、工作积极主动,有较强的责任心,抗压能力强;
一、岗位职责 1.根据公司整体工作安排,负责实施各项审计工作,包括:内控审计、专项审计、离任审计等。 2.针对不同项目,编制审计方案。 3.出具审计报告,并针对存在内控缺陷提出优化改进建议。 4.对审计发现不符合项进行整改跟踪,审核、验证整改资料及结果。 5.为公司内控体系建设及风险管理提供咨询服务。 二、任职要求 1.审计、财务类相关专业,本科及以上学历。 2.熟悉国家财经法规、审计法规及账务的处理方法,具有审计相关工作经验2年以上,持有中级职称者优先考虑录用。 3.具有较强的沟通、协调和执行能力,有良好的职业操守。 4.有较好的文字表达能力,熟练撰写相关文件、报告。 5.具有良好的英语表达、阅读能力,能独自与公司外方员工沟通(英语)、审阅日常性英文业务资料。 6.服从公司安排,可接受国外(非洲、中亚)出差。
1、全面统筹规划公司的财务审计事务战略,为公司提供内部审计的强有力支持。 2、根据国家法律法规,结合公司实际情况,建立制定并完善集团审计管理制度体系。 3、组织开展各项内部控制体系的审计、检查。 4、负责对下属公司的管理进行监督,对各下属公司的经营、内控及企业管理等进行审计。 5、实施对离任高管的审计。 6、负责公司制定的专项审计。 任职要求: 1、本科及以上学历,财会、审计相关专业。 2、5年以上房地产及星级酒店、景区行业审计管理工作经验。 3、熟悉财务管理及企业投融资工作。 4、公正、沉稳的职业道德品质,对审计工作强烈的责任心。 5、有团队管理经验,沟通、计划能力出众。
岗位职责:1、参与对新模式项目商务成本以及物资采购方面的审计;2、参与对房产项目的招采、合约成本控制方面的审计;3、参与对下属子公司基建项目的工程审计监督;4、参与对下属分公司项目成本预算管控方面的审计;5、跟踪各类审计问题的整改情况;6、指导下属单位的商务成本管理工作。引进人员的基本要求:1、***大专及以上学历,工程造价等相关专业;2、具有5年以上项目预算相关岗位工作经验;3、掌握建筑工程相关规范和定额,熟悉施工工艺和流程。能够熟练进行工程计量,熟悉单项工程/单位工程的清单编制及组价,熟练掌握广联达的计量及计价软件。4、具有工程合约管理、成本控制及预决算管理等工作经验者可优先考虑。
任职条件:1.大学本科以上学历 ,年龄35岁以下;2.具有房地产开发与经营管理/企业管理/工商管理/审计学/财务管理等相关专业;或具备相关专业技术职称;3.熟悉企业经营管理及财务管理知识;4.参与过并购/合作项目的前期谈判及合同拟定、企业设立等工作;5.熟悉母子公司管控等知识;能够熟练使用计算机及各类办公软件;6.具有较高的综合管理与财务分析能力和一定的写作能力;7.有较强的理解能力与语言表达能力;以及较强的执行能力及沟通协调和团队协作能力。 年龄要求:27-35岁 职能类别:审计经理/主管
1.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交;2.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力;3.完成领导交办的其他工作任务。任职资格:1.专业知识:熟悉财产险业务;2. 所需能力:具有较好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力;3.工作经验:一般需要3年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的初级职称、专业任职资格。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
职责描述: 1、负责工程招投标、材料设备及其他采购程序、合同的合规性审计工作; 2、负责工程进度款、合同价、标底价、竣工结算的审核工作; 3、负责供应商的合规性审计工作; 4、分析、发现公司业务中的舞弊风险点,展开调查,并就风险与业务部门沟通并研究解决方案; 5、受理来自公司内外部涉及公司员工或合作伙伴舞弊问题的投诉,对员工涉嫌商业贿赂、职务侵占及各类违规违纪行为进行调查取证,严肃查处违法违纪行为,维护公司各项政策得以执行,控制和降低公司经济损失; 6、通过专业的调查技巧和合法的调查方法、工具,收集和分析相关证据; 7、协助公司廉正文化宣导,通过培训、宣传等工作提升员工的廉正意识; 8、编写监察报告,提出管控建议,给出改善方案,并监督方案的有效执行。 任职要求: 1、为人正直自律,踏实稳重,具有较强的原则性及保密意识; 2、工程造价、预算相关专业专科以上学历,持有造价类职业资格证件; 3、3年以上房地产公司工程审计从业经历,具有反舞弊案件调查能力(有房地产招标采购、营销、商业等领域审计经验者优先); 4、具备较强的沟通协调、逻辑分析能力。有良好的口头表达、文字撰写能力,具有较强的抗压能力,注重团队合作,工作积极,有较强的自我驱动力和良好的学习能力; 5、熟练运用CAD、广联达等办公软件。
职责: 1、负责对集团及子公司、项目公司财务核算、税务管理、资金管理等方面进行年度常规财务审计;对房地产营销、商业地产运营管理、物业管理等板块内部控制管理进行专项审计。 2、及时发现相关部门制度执行中的管控漏洞,提出改进建议,督促整改并跟踪落实审计整改结果形成闭环; 3、负责起草审计方案、实施审计程序、编制工作底稿、进行审计沟通、撰写审计报告; 4、负责审计资料、审计证据的收集、整理和审计报告归档保管。 要求: 1、审计、会计及相关专业本科以上学历,三年以上房地产/商业运营内部审计工作经验,具有良好的审计、财务、管理等知识背景; 2、熟悉内部审计调查取证的工作流程和方法,具有舞弊案件调查和房地产营销、商业地产运营管理板块审计经验者优先; 3、较强的逻辑思维分析及归纳总结能力,善于发现关键问题并深究问题背后的深层次原因; 4、具有良好的沟通协调能力、语言表达能力、文书撰写能力;为人正直,诚信,有较强的责任心和良好的职业道德及团队协作精神; 5、熟悉企业内部控制指引、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉房地产、商业地产、物业公司等会计核算及税务管理审计方法; 6、持有中级会计师证;有注册内审师(CIA)资格证、注册会计师、注册税务师证者优先。
岗位职责:
1、负责制定集团分公司工程类、内部运营管理类、财务类审计相关制度规范、流程和计划并落地实施
2、落实整改方案,追踪审计问题的落实检查。
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
4、负责跟踪反馈、监督整改措施的落实执行情况
任职资格:
1、***本科及以上学历,能适应外地工作
审计、财务管理、工程造价等专业毕业,具有良好的审计、财务、风险控制、成本控制、法律专业背景,具有审计师等资格优先;
2、2年以上内控(或流程)管理、大中型公司审计工作经验,熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;
3、良好的职业操守,原则性强;为人诚信正直,具备较强的责任心和一定的抗压能力;
4.具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力。
岗位职责:1、完善内控体系,定期对公司对内部掌握制度的执行状况进行监督检查;2、依据公司年度审计计划对公司的各项财务资金的使用和核算状况进行内部审计,检查公司资金、财务状况;3、协作外部机构对公司的年度审计、稽核检查;4、完成公司交办的其他工作。二、任职要求1、具备良好的分析及规律思维能力,优秀的职业推断能力,较强的组织沟通能力,具有很强的原则性,良好的职业素养与品德操守,较好的团队合作精神;2、熟识会计准则,对内部掌握、内部审计、业务流程以及风险和合规性程序的审读有深刻了解;3、3年以上外审或内审工作经验,有上市公司、集团公司相关经验者优先。职位福利:年终奖、每年调薪
职责描述:
1、制定完善公司内部审计、内部控制制度及流程;
2、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计;
3、负责预防业务运营、财务、税务风险,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进意见;
4、协助部门建立和完善业务流程,完善与全面推进和监督检查公司内控和内部管理体系的完整性、合理性及执行情况;
5、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际情况进行检查和总结。
任职资格:
1、审计类相关专业,5年以上审计相关工作经验,3年以上企业内部审计工作经验;
2、具备独立开展公司各项审计工作的能力;
3、有良好的适应能力和团队合作精神;
4、有清晰地书面和口头表达能力,及良好的沟通协调能力;
5、原则性强,抗压力强,作风正派;
6、具备中级以上相关专业技术资格。
职位福利:包住、带薪年假、通讯补助、员工旅游、节日福利、五险一金、商险、年终奖
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