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岗位描述: 1、根据年度审计计划,带队执行综合审计组相关专项审计工作,识别相关问题,提供可操作整改建议,并跟进整改反馈和进度; 2、执行SOX上市合规内控审计,包括管理层测试及外审测试,日常内控管理咨询工作; 3、针对专属风险业务域,根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建数据监控模型,定期维护输出风险事项,跟进处理进度; 4、提供合规咨询,开展合规培训,推动内控方面制度等的宣贯; 5、参与本部门其他内控合规工作,完成公司分配的其他任务。 岗位要求: 1、第一学历统招本科及以上学历,会计、审计、物流等相关专业,取得CPA、CIA等会计审计相关证书优先; 2、5-10年审计经验,其中甲方内审带项目经验不低于3年。(有四大5年以上工作经历或3年以上互联网、电商、即时零售、线下零售、工业等相关行业的内审、内控、风控工作经历优先;具有参与或主导过公司内部审计项目经历优先) 3、了解美股及港股上市内控管理规则、财税法规、会计准则等; 4、熟练使用Excel/SQL/Python等数据分析工具优先; 5、具备良好的学习能力、逻辑思维能力、沟通能力、抗压能力,有团队精神和较强适应能力。
岗位职责:1、协助制订、完善审计中心有关规章制度、年度工作计划;2、作为审计组组长,独立带队开展内部审计项目,制定审计方案,实施现场审计,出具审计报告,跟踪审计问题整改情况。或作为审计团队主审,参与内部审计项目;3、对于日常覆盖的公司进行重大风险的定期扫描,并向审计中心报告;4、参与公司组织的内部控制、合规体系评价等活动;5、负责审计中心驻外办公室的日常事务。(除上海、北京外);6、督促驻外办按时完成日常工作和专项工作;7、完成审计中心交办的其他工作。任职要求:1、学历要求:正规本科及以上毕业2、专业要求:熟悉审计行业,擅长发现问题3、经验要求:拥有事务所工作经验6年以上,独立带队并承担过大型审计项目;有企业审计、财务、运营3年以上经历者优先。4、技能要求:具备注册会计师、注册内部审计师资格者优先5、能力要求:具有职业敏锐性,敢于透过现象追查本质,且可以因地制宜采取适当的方式、方法。逻辑性强,文字写作能力强,善于沟通。6、其他要求:可承担高强度工作压力,适应短期高频次出差。 职能类别:审计经理/主管
一、岗位职责。
(一)协助主任组织建立公司内部审计的工作体系和工作机制;协助主任开展工程审计、财务审计,通过审计工作,查找经营管理存在的不足,提高公司风险管理水平,降低公司经营风险。
1.协助主任建立和完善公司审计工作体系;
2.协助主任制定和完善审计工作相关制度;
3.协助主任审计标准化的管理及贯彻执行;
4.协助主任根据公司战略及审计工作要求,编制公司年度审计计划;
5.协助主任根据年度审计计划,组织实施财务收支审计、经济责任审计、经济效益审计、工程审计、内控审计、管理专项审计等审计工作;
6.协助主任组织参与企业重组、清算注销、并购分立、重大投资等专项审计;7.协助主任监督被审单位审计发现问题的整改及落实;
8.协助主任对接审计署、集团公司和中国核建对口上级部门检查,协调公司内部部门配合检查工作相关事宜;
9.协助主任外部审计机构的选择、履约评价、关系维护等工作;
10.协助主任审计发现的违规违纪线索移交工作;
(二)内控与风险管理
1.协助主任牵头公司内部控制体系建设,制定并完善内控体系评价工作体系;
2.协助主任起草并完善内控体系评价相关制度,制定内部控制缺陷标准;
3.协助主任牵头建立并完善公司风险管理工作体系,拟定风险管理相关制度;
4.协助主任牵头建立并完善内控工作评价考核标准;
5.协助主任牵头组织建立风险管理工作评价考核标准;
6.协助主任根据公司战略及风险管理工作要求,牵头编制公司年度内控体系评价计划;
7.协助主任根据公司战略及风险管理工作要求,牵头编制公司年度风险管理工作计划;
8.协助主任根据年度计划,牵头组织开展对内部控制设计及运行情况的有效性进行评价,内控缺陷的认定,编写内部控制评价报告;
9.协助主任根据年度计划,牵头组织实施日常经营活动的风险监控工作,跟踪落实风险监控发现的缺陷整改结果;
10.协助主任将内部控制评价过程中发现缺陷移交,牵头督促内控缺陷整改、落实;
11.协助主任牵头组织、指导业务部门开展风险管理工作;
12.协助主任牵头组织研究风险评估判断标准,组织实施单位整体层面的风险评估工作;
13.协助主任牵头组织公司各职能部门研究风险策略、制订风险解决方案;
14.协助主任牵头组织公司各职能部门以重大风险、重大事件和重大决策、重要管理及业务流程为重点进行风险监督,并根据变化情况和存在缺陷推进改进;
15.协助主任牵头对接审计署、集团公司和中国核建对口上级部门检查,协调公司内部部门配合检查工作相关事宜;
16.协助主任牵头指导、监督和检查下属单位开展内部控制评价工作;
17.协助主任培育风险管理文化,组织培训风险管理人员;
18.协助主任工作过程中发现的违规违纪线索移交工作;
19.协助主任开展公司内部控制体系评价工作领导小组办公室的日常事务
(三)内控建设管理
1.协助主任牵头起草并完善内控体系建设相关制度;
2.协助主任牵头建立并完善内控工作建设考核标准;
3.协助主任根据年度计划,牵头组织开展公司各层级内部控制建设工作,编写内部控制建设年度报告;
4.协助主任根据内部控制评价过程中发现缺陷,牵头组织相关职能部门及下属分公司落实内控缺陷整改;
5.协助主任牵头组织公司内部根据内外部环境变化开展内部控制手册的更新工作;
6.协助主任牵头对接审计署、集团公司和中国核建对口上级部门检查,协调公司内部部门配合检查工作相关事宜;
7.协助主任牵头指导、监督和检查下属单位开展内部控制建设工作;
8.协助主任牵头培育内部控制文化,组织培训风险管理人员;
9.协助主任牵头公司内部控制体系建设工作领导小组办公室的日常事务。
(四)违规经营投资责任追究
1.接受国资委、集团公司、中国核建的委托,协助主任起草建设公司违规经营投资责任追究有关制度;
2.协助主任受理有关部门和单位按照规定程序移交的违规经营投资问题和线索3.协助主任接受国资委、集团公司、中国核建的委托,督促有关部门和单位做好违规经营投资有关问题初步核实工作;
4.协助主任接受国资委、集团公司、中国核建的委托,对有关部门或单位的初步核实后的问题和线索进行分类处置;
5.协助主任接受国资委、集团公司、中国核建的委托,对属于建设公司责任追究职责范围内的违规经营投资事项,组织实施核查工作和责任认定工作;
6.协助主任接受国资委、集团公司、中国核建的委托,根据核查结果会同有关部门提出处理建议;
7.协助主任接受国资委、集团公司、中国核建的委托,督促有关部门和单位做好违规经营投资有关问题整改落实工作;
8.协助主任接受国资委、集团公司、中国核建的委托,指导、监督和检查各单位责任追究工作;
9.协助主任与国资委、集团公司、中国核建相关部门对口联系,按要求上报较大和重大违规经营投资问题和线索;
(五)监事会办公室
1.协助主任负责监事会等的会议筹备、议案资料准备、组织召开、会务、决议;
2.协助主任筹备监事会主席和外部监事召集的会议,并进行会议的记录及相关工作;
3.协助主任办理监事会印章管理事宜;
4.协助主任保管监事会会议文件和记录等,对相关文件资料进行归档;
5.协助监事开展上级要的监督活动。
(六)其他
1.配合董事会办公室开展审计与风险委员会相关工作;
2.协助进行部门人员的培训及考核评价工作;
3.协助编制部门工作计划与考核指标;
4.协助协调部门内外部工作关系;
5.协助部门内部知识管理和内部创新管理工作;
6.协助完成部门的内部沟通、预算管理、数据统计、文件资料管理、档案管理等日常管理工作;
7.参加公司相关会议及培训;
8.协助本部门的档案收集、整理、移交和归档。
9.承担本岗位涉及的保密管理工作。
10..熟熟悉国家财务、税务、审计等方面的法律法规,熟练掌握会计准则、审计准则及相关政策,熟悉审计工作流程;能够独立出具审计报告;熟练处理日常审计业务;具有严谨的文字功底和语言表达能力;掌握计算机办公应用操作。
11.职称要求:中级职称。
主要职责: 1.负责公司纪检工作的组织开展; 2.负责公司审计工作的组织开展; 3.负责公司巡察工作的组织开展; 4.负责公司大监督相关工作的组织开展; 5.负责公司及所属各单位重要任务、重大事项及领导批办、交办任务的跟踪检查、督促落实; 6.完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1.全日制硕士以上学历,3年以上工作经历,担任过大型企业审计、纪检相关工作; 2.文字功底扎实,沟通协调能力较强, 3.具有同类央企相关工作经验者优先。 4.中共党员
招聘部门:审计部招聘范围:面向社会招聘(不含邮政系统单位)、中邮保险分公司内部招聘招聘数量:若干学历要求:具有国家主管部门认可的硕士研究生及以上学历学位专业要求:财务类、经济类、保险类、金融类、计算机类、工程建设类等相关专业工作、任职经历要求:具有3年及以上的保险机构相关工作经验,熟悉保险公司经营和管理,掌握本行业的各项规章制度年龄要求:原则上在35周岁以内岗位职责:1.负责组织对关联交易、合规管理、消费者权益保护开展审计;2.负责组织对公司工程建设项目开展审计;3.负责对公司财务收支及有关经济活动的真实性、合法性和效益性开展审计;4.负责追踪落实审计发现问题整改情况,并开展后续审计;5.完成领导交办的其他工作。其他要求:1.具有非现场审计经验,能熟练运用审计工具、软件、模型进行数据分析,有审计模型研发经验者优先;2.具有中级及以上职称,或CPA、CFA、CIA、CISA等相关专业资格证书者优先。
岗位职责:
1.根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计工作,制定年度内审计划,并组织落实。
2.组织主导公司内审监察工作,包括但不限于各种财务审计、常规审计、舞弊审计、重要业务流程审计、重大项目审计等。
3. 逐步建立内部风险控制模型,配合业务部门逐步建立并完善重要流程、制度,对可能出现的风险进行识别、评估,重要事项及风险反馈到管理层。
4. 组织主导SOX财报内控工作;结合业务风险,关注业务环节关键控制,对重要流程开展自测,识别内控缺陷,推动业务改善;并逐步调整完善《内控手册》。
5. 逐步建立和健全内审管理体系,维护更新内部审计流程,工作标准,审计工作手册及审计程序等。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,具有中国注册会计师资格,持相关专业证书(ACCA、CIA)者优先。
2、10年以上审计及内控合规工作经验,有大型集团公司同类工作经历及四大工作经验,熟悉相关的法律、法规、政策和相关规则,熟悉境外上市公司内控工作程序及要求。消费电子智能制造行业工作经验者优先。
3、具有良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向,具有团队管理经验。
4、有较强的逻辑思维能力以及独立分析解决问题的能力,具有良好的沟通能力和团队精神,具备诚实踏实的工作素养,具有高度的抗压能力及责任意识。
岗位职责:1、 项目统筹管理,组织实施审计工作;2、 合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;3、 对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;4、 对项目组成员进行有效的指导和培训;5、 确保审计项目的顺利完成并与客户及时沟通、协调、反馈信息。任职要求:1、 大专及以上学历;2、 事务所1-5年以上审计工作经验,有项目带队经验;3、 熟练掌握会计、审计、税务相关法律法规及政策;4、 具有非营利组织审计、行政事业单位审计等工作经验者优先考虑;5、 具有较强的管理能力和良好的沟通组织协调能力以及文字表达水平。
一、应聘人员基本条件
(一)具有较高的政治素质,拥护党的路线、方针、政策,遵守国家法律、法规及集团公司相关制度,热爱航天事业,具有强烈的事业心和责任感。
(二)具有较强的组织管理能力、沟通协调能力、处理复杂问题和突发事件的能力,开拓创新精神和市场意识强。
(三)具有履行岗位职责所必需的专业知识和从业经历。应聘纪检法律审计部岗位的,要求政治面貌为中共党员,有从事纪检监察、审计、财务、法律、党务等工作经历者优先。
(四)具有良好的职业素养,遵纪守法,廉洁从业,勤勉尽责,团结协作,诚实守信,作风形象和职业信誉好。
(五)具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体素质,无不良嗜好
(六)工作经历要求:
1.应聘部门内设机构正职级岗位的,应具有中央企业二级单位部门内设机构正职(含三级单位部门正职岗位)任职经历;或具有中央企业二级单位部门内设机构副职(含三级单位部门副职岗位)2年以上任职经历。
2.应聘部门内设机构副职级岗位的,应具有中央企业二级单位部门内设机构副职(含三级单位部门副职岗位)任职经历;或具有3年以上相关工作经验。
与上述岗位层级相当任职经历人员也可申报(资格审查阶段将综合考虑原单位任职经历、团队人数及评价等因素,研究是否符合任职条件)。
(七)具有大学本科及以上文化程度,近3年年度考核为称职及以上
(八)满足相应岗位的岗位职责要求。
二、岗位职责要求
1.负责纪检处(巡察工作处)处室日常工作。
2.负责贯彻执行公司党风廉政建设和反腐败工作的重要决策和指示精神,构建党风廉政建设和反腐败工作体制和机制,制定公司党风廉政建设和反腐败工作规划、年度工作计划等,并组织落实。
3.负责公司廉洁文化建设,开展公司全级次反腐倡廉教育。
4.负责监督执纪问责工作,综合运用“四种形态”,开展日常监督、重点监督,开展问题线索处置、执纪审查工作。
5.负责制定并落实公司党委巡察工作规划和年度计划,组织并实施内部巡察工作。
6.负责公司保障监督体系建设工作和保障监督委员会的日常工作。
7.完成领导交办的其他工作。
职位福利:绩效奖金、六险二金、带薪休假、午餐补助、定期体检、节日福利
岗位职责: 1、参与各类审计业务,对审计过程中发现的问题提出合理化建议; 2、在项目经理的指导下,设计和制作各种测算、统计样表; 3、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿; 4、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作; 5、协助出具审计业务报告和其他鉴证业务报告; 6、完成项目经理交办的其他工作任务。 任职要求: 1、专科及以上学历,审计、会计等财会类相关专业; 2、事务所从事1年以上审计工作经验,有预算评审、非营利组织审计、行政/事业单位审计经验者优先考虑; 3、熟练操作计算机办公软件,熟练掌握会计、审计、税务相关法律法规及政策; 4、具有高度敬业精神、团队意识强,正直严谨,诚实守信,谦虚勤恳,学习能力强,能吃苦。
岗位职责: 1、 项目统筹管理,组织实施审计工作; 2、 合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量; 3、 对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题; 4、 对项目组成员进行有效的指导和培训; 5、 确保审计项目的顺利完成并与客户及时沟通、协调、反馈信息。 任职要求: 1、 大专及以上学历; 2、 事务所1-5年以上审计工作经验,有项目带队经验; 3、 熟练掌握会计、审计、税务相关法律法规及政策; 4、 具有非营利组织审计、行政事业单位审计等工作经验者优先考虑; 5、 具有较强的管理能力和良好的沟通组织协调能力以及文字表达水平。
工作内容:
1. 参加审计项目。
2. 整理审计资料。
3. 领导交办的其他工作。
岗位要求:
要求:
1.2023年或2024年毕业的高校审计专业本科生、研究生。
2.品行良好,工作勤奋踏实,善于学习总结。
3.具备良好的沟通能力、应变能力。
4.貝有责任心和团队精神。
5.至少6个月实习时间,能适应出差。
6.有事务所实习经验,通过CPA者优先。
工作内容: 1. 对各种应用系统进行授权安全测试,发现安全漏洞并提供修复方案; 2. 对一些开源的安全测试工具进行二次开发; 3. 对开源的应用程序进行白盒代码审计。 任职要求: 1.全日制专科及以上学历; 2.计算机,软件工程,网络,信息安全等相关专业; 3.一年及以上相关工作经验; 4. 能够独立对应用系统进行安全测试并发现SQL注入,命令执行,文件上传等安全漏洞; 5.熟练使用burp suite,nmap,sqlmap,metasploit等安全测试工具; 6. 熟练使用python,java,php,C#中的一种进行软件开发; 7.能够独立对开源应用程序进行白盒代码审计,发现常见安全漏洞。
岗位职责: 1、建立健全集团内部审计制度,并组织实施。 2、对集团各公司定期进行规范化审计,并形成审计报告,为公司提供决策依据。 3、对离任高级管理人员及财务人员进行审计,并形成审计报告,披露潜在问题,追踪整改。 4、对财务报表进行年度审计,提交财务分析和管理工作报告。跟踪分析各类财务指标,揭示潜在的经营问题并提供决策参考。 5、配合公司财务战略及经营目标的制定工作。 任职要求: 1、财务、审计类专科及以上学历。 2、有5年以上集团性公司审计工作经验,了解国家审计相关办法。 3、具备敏感性,审计过程中能发现隐藏或潜在问题。 4、工作认真严谨,具有很强的判断能力,执行能力强。 5、具有敬业精神和良好的职业操守。
1.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效措施予以防范; 2.对集团分属公司定期进行规范化审计,并形成审计报告,为公司提供决策; 3.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作; 4.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益; 5.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考; 6.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作; 7.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司优质资本结构; 8.完成领导交办的其他临时工作。
部门:法审部
岗位职责:
1、熟悉会计准则,审计流程,能独立起草审计报告;
2、各项费用合规性,合理性,正确性及原始单据有效性审计;
3、3年及以上审计工作经验,制造业企业经验优先;
4、编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
5、独立开展采购、生产、费用等专项审计,分析评论审计证据并形成审计结论
6、了解工厂流程,音视频系统集成背景优先;
任职要求:
1、服务过1000人以上公司背景,操盘过审计全流程;
2、以往就业经历稳定,不频繁跳槽;
3、认真负责,责任心强,有自驱力,性格稳重;
4、初级审计师或者初级会计师资格;
5、领导安排的其它事项。
重点:工厂经营管理审计,舞弊调查,后勤支持
内控审计 SAP 审计经理 绩效审计 内部审计 舞弊审计
其他补充:18.5万平办公场地,缴纳社保,提供午餐,大小周,免费停车
春秋上班时间:8:00-17:00
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