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任职资格:
1、本科及以上学历,经管类专业;
2、5年以上大中型企业审计监察从业经验或会计师事务所从业经验;
3、带领团队或独立实施过10个以上审计项目;
4、上市公司制度体系建设、风险评估、内控体系建设、内控评价和内控审计5类中项目中,至少参与过其中2类项目;
5、审计或会计中级以上职称,具有CIA或CPA证书优先。
岗位职责:
1、对分子公司和主要业务,实施内部审计;
2、对离任的主要领导,实施经济责任审计;
3、实施公司内控体系建设和内控自我评价;
4、受理投诉举报事项,并对舞弊事项进行调查;
5、对公司制度体系进行归口管理,包括组织制度梳理、修订、审核和发布等工作。
岗位内容:
1. 审计企业、政府或非营利组织的财务报表,确认其准确性和合法性。
2. 指导审计团队进行审计工作,确保按时完成任务。
3. 提出发现的财务问题,并制定解决方案。
4. 与客户沟通并提供建议,改善内部控制,优化财务管理流程。
任职要求:
1. 拥有相关领域的本科及以上学历。
2. 至少5年以上相关领域的工作经验,熟悉国家财务、税务法规和审计标准。
3. 熟练使用审计工具(如IDEA、ACCA等),并具备一定的计算机应用知识。
4. 谨慎、细致、严谨,具备良好的沟通和团队协作能力。
工作内容: 1.搜集审计原始资料,编制审计工作底稿,形成相应记录,并对取得审计依据的真实性、完整性负责,确保审计质量; 2.协助完成审计报告,跟进及反馈发现问题的整改落实; 3.负责审计资料的整理归档; 4.领导交代的其他工作。 任职资格: 1.本科学历,审计、财务相关专业;熟练使用办公软件、财务软件和ERP软件的基本操作; 2.一年以上制造业财务、审计相关经验。 3.有审计师相关职称优先考虑。 职位福利:五险一金、企业年金、带薪年假、探亲假、绩效奖金、包吃、包住、免费班车
该岗位派驻江苏区域(药事)审计机构工作。
岗位职责:
根据外派管理办法,在总部指导下:
1.协助审计机构负责人组织、开展内部审计工作和内部控制、风险管理相关工作;
2.编制审计报告;
3.协助开展工程造价等工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财会、造价等经济管理相关专业;
2、5年以上大中型企业财务会计、审计工作或审计事务所工作经验;具备经济类、财务、审计初级职称或注册内部审计师资格;
3、熟悉内部审计、内部控制、财务会计,熟悉风险管理、法律法规、业务流程、合规管理、医药行业相关知识;
4、熟练使用自动化办公软件,具备基本的网络知识;熟悉医药企业相关业务的商业模式和管理体系,能独立组织开展审计项目;具有较强的责任心、组织能力、学习能力、沟通能力、表达能力、文字能力、服务意识、团队合作及良好的沟通协调能力;
5、年龄35岁以下。
1.岗位职责 (1)公司预算执行、经营指标完成情况、财务报表审计,各项资金资产使用处置情况审计,经济责任审计等各项财务审计业务组织与开展,相关审计报告出具; (2)对被审计部门或人员进行整改监督、业务培训、指导; (3)相关审计档案管理; (4)公司交办的其他审计相关工作。 2.任职要求 (1)本科及以上学历; (2)财务、审计类相关专业,具有会计、审计相关的职业资格证书; (3)2年以上财务、审计工作经验,有财务领域多岗位历练者、通过CPA会计审计科目者、熟悉SAP操作软件者优先; (4)熟悉国家财经相关政策,熟练运用财务软件; (5)热爱学习,具有良好的文字能力、沟通组织协调能力、职业判断及数据分析能力; (6)具有诚信、正直、勤奋、务实、原则、保密等职业品德。
岗位职责:
1、落实公司内部审计管理体系和内部控制制度的监督执行,确保审计全覆盖,加强集团化审计管控;
2、独立负责总部及各分公司、事业部年度审计、专项审计;
3、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议;
4、负责审计部日常审计工作的开展。
任职要求:
1、 本科及以上学历,审计、财会类相关专业,五年以上大型企业集团审计工作经验,三年以上审计经理岗位经历;
2、 有多元化企业审计经验者优先,优先零售行业、熟悉采购、工程、财务等专项,了解企业内控流程及熟悉财务核算流程;
3、 熟练运用各种审计工作流程、审计方法组织审计工作,有事务所工作经验者优先;有上市企业工作经验优先:
4、 诚信正直,品德端正,爱岗敬业,乐于奉献,有团队合作精神。
岗位职责: 1、确保银行账户及资金安全 1.1、完成事业部银行账户开立、变更、销户、年检工作; 1.2、完成事业部银行账户操作KEY管理,根据集团资金制度实施账户管理, 确保银行账户安全。 2、确保银行融资工作及时完成,融资资金及时到位 2.1、完成集团银行授信额度管理,根据业务需求及时对授信额度进行调整,及时进行还款、续贷工作; 2.2、完成集团银行承兑汇票准确开具,审核开票资料完整; 2.3、完成集团银行保函、信用证办理,审核开具保函、信用证资料完整。 3、确保网银支付及时、准确 3.1、完成集团付款申请复核,及时支付款项; 3.2、完成集团资金流程监控及银行付款资料传递。 4、确保客户信用管理有效执行 4.1、完成客户信用管理制度的建立及执行; 4.2、监控相关制度执行情况,并提出合理化建议。 5、确保资金计划准确,做好资金安排 5.1、完成资金计划合并编制及审核; 5.2、跟踪落实资金计划的实施情况。 6、加强外汇管理,减少外汇风险 6.1、完成月度外汇分析报告、分析外汇趋势,结合相关外币政策,规避外汇风险。 任职资格: 1、本科及以上学历,审计经理级岗位经验; 2、熟悉国家财务、金融法规; 3、熟悉网银、银行票据、银行单据等操作; 4、熟练使用财务软件及办公自动化操作; 5、必须有会计中级职称,CPA***;英语能够流利交流 6、有集团公司财务共享中心资金管理工作经验;
1、负责成本费用的核算、归集、结转、分析工作;2、负责月度财务报表和年度财务报表的编制、汇总、报送、装订、整理工作;3、负责协助做好年度预、决算报表的编制工作工作;4、负责对公司经济活动、任期经济责任、基建工程及技术改造、物资采购及招投标等进行审计,配合做好中国电气集团、集团公司审计工作。
我公司长年从事财务类、工程类审计工作,因业务需要,现诚聘财务审计人员、工程审计人员若干,要求:1、具有专业类本科证书;2、相关工作经验两年以上。以上的两个条件需满足一个即可,有意者请至六合区长江路30号三楼,侯总
一、职位描述:
1.带领项目组完成各类企业的年报审计;
2.独立完成大型项目的审计,对项目人员进行有效的督导和培训;
3.负责制定审计方案,组织具体审计项目实施,与被审计单位的现场沟通与协调;
4.编制、复核审计底稿和审计报告,对项目进度和质量负责;
5.负责项目成员的指导、培训工作,使项目成员得到成长和提高,建立高效团队。
二、任职要求:
1.大学本科及以上学历,年龄28周岁以上;
2.有5年以上从业经历;
3.责任心强,有良好的融合度和沟通协调能力,具有敬业、创新及团队合作精神;
4.审计专业或财会专业毕业,具备注册会计师执业资格;
5.有较强客户服务意识及拓展能力、项目管理能力与风险把控力;
三、待遇:
1、报酬待遇优厚,公司每年将按制度对个人的学历、工作岗位、技术职称及执业资格等级、道德修养、工作能力、工作业绩等情况进行综合绩效考评后调整工资收入分配标准;
2、家住外地的员工公司可安排集体宿舍,集体食堂用餐;工作表现优秀并担任公司中层以上干部的员工,在南京结婚时无住房的,公司可安排具有独立卧室、客厅、厨房、卫生间的套房宿舍;
3、公司帮助员工评定各类技术职称,支持鼓励员工参加注册建造师、注册造价师、注册结构工程师、注册建筑师、注册会计师等执业资格的考试,取证后按公司激励制度每月给予相应补贴;
4、提供五险一金。
1.职责描述
(1)根据年度审计计划,开展内部审计工作,编制审计方案;
(2)负责编写内部审计报告,提出审计处理意见和建议;
(3)对审计问题进行事后跟踪,督促被审计单位进行限期整改,并检查落实改善情况;
(4)收集有关审计资料并建档,对审计资料进行档案管理,确保审计资料的完整性。
2.任职要求
(1)年龄在40周岁(含)以下(1983年6月1日后出
生),硕士研究生及以上学历,审计、会计等相关专业;
(2)具有较系统的审计、会计等理论知识,精通审计、
税务法律法规,熟悉国家财经法律法规;
(3)爱岗敬业、服从组织安排、保密意识强、团队意识强;
(4)熟练运用计算机及办公软件。
工作职责
一、协助完成公司各单位新建、改扩建、技术改造等建设项目的审计工作。
二、协助完成工程审计事项的审计通知书、审计方案、审计报告等审计卷宗材料的编写及审核。
三、协助完成公司重要审计案件的协同查核。
四、完成领导临时交办事项。
专业要求:
1、了解审计、工程造价、工程管理等相关专业;
2、知识、技能要求:具备对工程审计管理能力、沟通能力、语言表达能力和一定的计算机能力;
3、具备本岗位所需专业知识及工作经验,达到工作考核要求。
4、优秀应届大学生可招募;
岗位职责:
1、参与公司审计计划的制定和审计方案的编制工作。
2、负责对公司项目全过程跟踪审计(投资立项及前期费用、工程设计、招投标、合同管理、工程施工、工程变更、物资管理、竣工验收、工程结算决算、工程项目档案管理)及其他专项审计。
3、参与公司的内部控制建设和全面风险管理相关工作。
4、对建设项目的合规性进行重点审计。
5、跟进审计结果的落实整改情况,对所发现的审计问题提出整改措施并负责进行后续审计工作。
任职要求:
1、园林景观造价相关专业本科及以上学历。
2、5年以上房地产企业园林景观造价、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程,有大型房地产企业同等岗位管理经验者优先。
3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,优秀的风险控制意识及沟通协调能力。
4、有较强的分析及文字表达能力,熟练使用各种造价软件。
一、岗位职责
1、负责按照公司的制度和流程进行单据审核;
2、负责搭建公司审计监察体系,建立完整的审计监察相关的规章制度以及标准化工作流程;
3、负责公司业务中出现的舞弊事件的调查处理,提出处理建议;
4、负责公司招投标审计小组工作中涉及审计监察的事务;
按时保质保量完成上级领导交办的各项工作及经理办公会会议纪要明确的各项工作任务。
二、岗位要求
1、 大学本科学历,法务/财务相关专业;
2、 具备事务所或制造业企业3年以上审计负责人工作经历,有丰富的内审组织实施经验;
3、熟悉国家财务政策、会计准则,精通审计、税务法律法规,精通企业内部控制自评和审计要求;
4、认真、踏实、细心,工作责任心强;
5、擅于沟通,有原则、有责任心,能够承受一定工作压力。
岗位职责:1)制订与优化内部审计流程、纪检、行政监察制度。2)拟订年度内部审计工作计划(含财务审计及专项审计),专项审计包括但不限于基建工程项目、技改项目、研发项目、采购业务、高管离任、投资项目、绩效考核、薪酬制度执行等的审计。3)审批每项审计任务的审计报告(含整改事项、整改建议等)。4)组织协调外部审计机构的独立审计,取得并监督跟进外部审计报告整改意见的落实。5)制订年度内部控制体系评价计划、年度行政监察工作计划等,审核内控体系评价报告及整改建议,形成企业内部风险防控体系并持续优化。6)组织、发起违规违纪线索的立案调查,审核调查结果。7)审核集团各部门年度经济责任状,并对各部门组织绩效考核结果进行审核。8)做好部门内部管控,做好团队、流程、制度等部门内部体系建设。9)完成上级临时交办的工作任务。任职资格:1、大学本科及以上学历,会计、财务、审计、工商管理相关专业;2、5年(含)以上大型制造企业财务、审计、内控控制相关工作经验,2年及以上审计监察部部长工作经验3、有注册会计师或国际注册内部审计师的优先。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计内控快消品会计
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