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岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
岗位职责: 1、制定并持续完善风险管理制度、编制风险管理工作手册,加强完善事业部“大风控”管理体系及工作机制,并检查、监督各项制度的贯彻执行; 2、牵头开展事业部审计及风控管理工作,制定事业部年度审计、风控检查工作计划和审计工作流程,指导相关责任部门开展审计业务,并组织相关内部培训工作,编写相关报告,并督促相关单位进行整改落实; 3、根据巡视组、审计署、国资委、集团及置地相关部门要求,统筹对事业部开展风控、监督、合规相关事宜,发现问题制定整改措施,并联合相关部门推动整改落地,降低风险; 4、完成上级安排的其它工作内容。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,财务、审计财经类等相关专业,取得CPA、CIA证书及党员优先。 2、从事公司审计、内控等相关岗位4年以上工作经历,长租公寓、商业地产、物业、酒店等行业工作经验优先。 3、熟悉国家财经、税收政策及房地产、内控及风险管理、长租公寓行业相关法律法规及管理流程,熟悉企业会计准则及香港会计准则,熟练掌握相关领域专业知识,具备丰富的实操经验; 4、具备优秀的财务专业能力,职业判断能力,学习能力、逻辑思维能力,有较强的口头和书面表达能力,具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、团队管理能力。 5、认同华润文化,严格保守公司商业秘密,工作严谨细心、诚信实干、责任心强、执行力强、抗压力好、能接受出差,具备良好的职业道德和计划、组织、协调及沟通能力,能担当。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
1. 针对公司内外部涉及公司员工或合作伙伴舞弊问题进行调查,通过专业和合法的调查方法、工具,收集和分析相关证据,形成调查报告;
2. 负责查处违法违纪行为,控制和降低公司经济损失,统筹各类案件的初查、定性及移运司法机关的各环节,密切跟踪跟进并能有效沟通案情进展及查漏补缺;
3.完成高风险领域的业务审计,发现流程的控制漏洞或者合规风险,或者发现业务中存在的造假/浪费行为。
职位要求:
1. 全日制本科及以上学历,财务、审计、法律、采购、工程等相关专业背景;
2. 具备对于采购/研发领域的审计有成功实践经验优先;
3. 具备丰富的面谈经验,良好的文字表达能力;
4. 正直、自律、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,具备细致入微的洞察力、缜密的逻辑推理能力和证据的收集判断能力,同时具备较高的抗压能力。
岗位职责:
1、进行内部审计:进行内部审计工作,包括制定审计计划、执行审计程序、收集和分析相关数据、评估风险和控制效果等,确保组织的运营活动符合法律法规和内部政策要求。
2、发现和评估风险:识别和评估组织内部存在的风险,包括财务风险、操作风险、合规风险等,提出相应的风险管理建议,并跟踪风险整改情况。
3、检查和评估内部控制:评估和检查组织的内部控制体系,包括流程、政策、程序、制度等,确保其有效性和合规性。发现潜在的控制缺陷和问题,并提出改进建议。
4、编写审计报告:根据审计工作的结果,编写详细的审计报告,总结审计发现和建议,并提供合理的改进建议和措施,向管理层提供决策依据。
5、跟踪审计整改:跟踪和检查审计报告中提出的改进建议的整改情况,确保问题得到解决并提供适当的监督。
岗位要求:
1、具备相关背景知识和专业认证:本科及以上学历,具备会计、财务、审计、风险管理等相关专业的学习背景和知识储备,并持有相关的专业认证,如注册内部审计师(CIA)等。
2、熟悉审计标准和法规:熟悉国内外的审计准则、法规和规范,了解财务报告准则和内部控制标准。
3、具备审计技能和工具使用能力:熟悉和掌握审计方法和技巧,包括数据分析、风险评估、流程审计等。熟练使用相关的审计工具和软件。
4、准确和细致的工作态度:具备准确、细致和严谨的工作态度,能够全面和深入地评估和审计组织的内部控制和风险。
5、良好的沟通和团队合作能力:具备良好的沟通和表达能力,能与不同层次、不同部门的人员进行有效的沟通和协作,能够与团队成员合作完成任务。
6、独立和保密性:具备独立的判断力和决策能力,能够保持严格的保密性,确保审计工作的客观性和可靠性。
工作职责: 1、建立和完善工程审计制度、规范; 2、拟定审计方案报部门领导审核,负责公司本部及下属子公司工程管理、合同管理、造价控制及公司其他审计项目的审计;; 3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况; 4、发现风险并提供审计建议,跟踪并推动审计发现的相关问题的整改; 5、参与公司在建项目的稽查工作,收集相关证据,及时提出审计建议并督促其整改; 6、完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1、本科及以上学历,工程管理、建筑、工程造价或审计学等相关专业; 2、熟悉房地产、建筑行业相关政策、法律法规;具有建造师或造价工程师等工程类职业资格优先; 3、具有2年以上工程审计、造价审计工作经验,具有主审经验优先; 4、熟悉工程预算、结算及项目管理等方面专业知识,熟悉大型工程项目管理的主要风险点,对强化工程项目管控有较深理解; 5、具有较强的逻辑分析能力,书面及口头表达能力; 6、有建设单位、施工单位工作经验或同行业工作经验者优先。
一、岗位职责: 1、制定并完善公司内部审计制度与实施细则;制定审计方案,实施公司总部经营质量审计、经济责任审计、流程专项审计等各类审计活动,出具审计报告;提出有效整改建议,落实整改工作闭环管理,并完成审计底稿整理、归档保存工作。 2、协助上级领导处理公司诉讼或仲裁纠纷,(包括但不限于出具法律意见、起诉或应诉等公司法务相关工作。 3、完成领导安排的其他事项。 二、任职要求 1、本科或以上学历,3年以上企业风控及相关法务工作经验; 2、了解企业通用业务流程、通用关键内部控制活动; 3、逻辑思维清晰,有一定的问题分析、文字撰写、沟通汇报能力; 4、具有主动学习能力,能够迅速学习并且使用审计标准及审计工具; 5、具备严密的组织纪律和保密意识,廉洁公正,原则性强; 6、注册会计师、法考A证通过者优先。
职责描述: 1、根据审计项目计划及实施方案开展审计工作; 2、了解公司各板块业务,有效识别各类风险,协助建立并完善内控体系; 3、组织实施财务审计、内控审计,离任审计,专项审计项目工作; 4、能独立完成重大审计项目,编制审计报告、审计问题清单及内控缺陷清单; 5、督促超时未完成的审计发现问题与内控缺陷整改工作,并为整改单位提供咨询意见,协调多部门推动整改方案。 任职要求: 1、教育水平:本科及以上学历 ; 2、专业要求:审计、会计、财务管理相关专业,具有CPA、中级审计师等相关财务证书优先; 3、从业经验:8年以上行业相关工作经验; 4、专业技能:熟悉内部审计、内部控制理论以及风险管理知识;熟悉企业管理、会计核算知识、外部监管机构要求及相关法律法规,认可公司企业文化; 5、通用技能:认真细致,洞察力强,能很好的发现问题并提出合理的解决方案良好的沟通和文字表达能力; 6、个性特质:忠诚企业,强烈的事业心,高度责任感,积极主动,团队合作精神。
岗位职责:
1、负责对集团各中心及相应业务板块进行经营性分析、费用管控与风险评估;
2、负责集团线上2B
岗位职责: 1) 认真完成审计主管分配的审计工作,负责分工的具体项目审计实施;确保工作进度和审计质量;2) 负责所分工业务审计工作底稿的编制,收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;及时将审计工作底稿送审计经理审核、归档;3) 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向审计经理汇报解决;4) 审计项目结束后应及时独立出具审计报告,不限于客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议;5) 完成部门上级领导交办的其它工作。任职要求:1) 5年以上审计或财务工作经验;具有公司内审、财务管理工作经验优先;2) 掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度,熟悉审计、财务等相关的理论和专业知识及企业的经营管理情况;3) 熟练使用用友、金蝶、速达等账务处理软件;熟练使用办公软件;具备较强的数据处理能力; 4) 具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力;5) 坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密6) 吃苦耐劳,适应高强度工作;地点:白云石井(广大商贸城)无法接受该区域的请*** 职能类别:审计经理/主管 关键字:内审审计主管高级审计专员
岗位职责:
1、建立审计体系,落失审计制度;
2、根据部门制定的.年度计划,针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
任职要求:
1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先; 年龄:30-35岁之间;
2、五年以上财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
4、对集团经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
工作职责: 1、协助建立、完善和维护公司内部审计体系,修订补充内部审计相关制度和工作流程; 2、根据公司制度和管理需要,对重大采购项目等进行过程监督; 3、参与招标采购过程,根据业务相关流程及审计监督清单,对合规风险进行干预; 4、对公司内可能发生舞弊的业务进行风险评估,视评估情况进行审计调查,对收到的投诉,协助进行调查; 5、根据公司审计制度和管理需要,协助开展与之相适应的定期或不定期业务审计、经营管理审计与专项审计; 6、根据审计工作计划完成审计项目,撰写审计报告,并对各项审计、调查及监督工作议定的整改事项进行跟进。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、数学、统计或航空相关专业等; 2、了解审计工作方法,具备数据整理和分析能力; 3、具备5年以上会计师事务所工作经历或有5年以上内部审计经历。主持过审计项目或在审计项目中担任重要职责。 4、要求大学英语四级及以上,六级优先;计算机特长(编程,数据分析较好)者为优,如计算机二级,熟练使用SAP软件等。 5、敬业、能够承受一定工作压力,具备较强沟通能力和持续学习意愿,具有较强的逻辑和表达能力。
工作职责: 1、协助审计经理完善内部审计制度、制定审计工作计划。2、参与开展各类常规审计及专项审计。3、审计经营数据,协助评价集团及下属单位的绩效。岗位要求:1、本科及以上学历,会计、审计、财务相关专业;2、3年以上会计师事务所审计经验,或公司内审经验、熟悉现行的会计准则和审计准则、以及财务、税收政策等;3、有中级会计职称、高级会计职称或CPA者优先;4、责任感强,细致认真,有良好的沟通能力、书面表达能力、学习与适应能力;5、对审计工作领域感兴趣,愿意长期发展。 职能类别:审计经理/主管
一、岗位职责:1、制定公司年度审计工作计划,根据审计计划,开展各类审计项目;2、按照国家有关法律法规、审计法规等起草公司相关审计制度;3、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;4、监督和落实各部门、各分子公司内控制度执行的有效性; 5、进行公司内部控制自我评价工作,跟踪并督促内控整改落实工作,协助出具内控自我评价报告;6、编制并整理审计工作底稿,独立完成审计报告、管理建议书的编写;7、对接外部审计机构和集团审计部门对公司的审计工作;8、对公司投资、工程建设项目、项目招投标等重大经济活动进行审计监督;9、完成上级领导交办的其他工作任务。二、任职要求:1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业2、具有中级审计师职称以上,优先考虑3、5年以上审计经验4、正直、原则性强,具有组织领导、综合协调、敏锐洞察及预见能力三、福利待遇:1、【优厚的福利保障】:年终绩效奖励、、免费自助午餐、免费下午茶、免费地下停车场、个人专属午休床、五险一金、年度体检、节日补贴、五天八小时、法定节假日2、【公正的晋升体制】:公司拥有良好的晋升机制和人性化的管理;从行政管理、业务、技术、项目管理四大职业发展路线为员工定制职业发展计划,对表现优秀的员工,公司将予以晋升,或调动至其他感兴趣的岗位;3、【完善的培训支持】:针对不同阶段,不同职级,公司提供一整套完善的培训,对员工进行有针对性的培养。4、【舒适的办公环境】:地铁上盖,高端写字楼,舒适便利。 职能类别:审计经理/主管 关键字:合规内控审计
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