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1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
岗位职责: 1、负责具体稽核审计项目的实施,定期开展对公司各子公司内部管理及工作运作情况的常规审计,评估公司的内部控制和风险; 2、编制审计工作稿件,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责; 3、负责起草审计报告及审计结果意见书,客观地反映被审计部门或对象的情况,客观公正地给予评价,发现并揭示风险,提出整改意见和改进措施;同时,督促有关责任单位落实整改,并对整改情况进行跟踪检查; 4、负责审计资料的立卷、收集、整理、归档及装订工作; 5、负责日常相关基础性工作。 岗位要求: 1、会计、审计或相关专业本科全日制学历,硕士学历,; 2、7年以上财务审计工作经验,2年以上公司审计负责人经验,有公司内审经验; 4、具备注册会计师或相关专业资格; 5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力; 6、良好的职业道德和团队协作精神; 7、良好的语言、文字表达能力。
1.实施分管业务领域的风险分析;2.梳理研究保险资金运用监管制度、内部制度、指引和合同,创建保险机构资金运用领域审计制度库、风险库、方法库和案例库;3.基于保险资金运用监管制度、内部制度、指引和合同,开展资金运用具体专业领域风险分析,识别与评估保险机构资金运用风险状况,编制审计项目方案;4.实施集团本部和相关子公司资金运用审计项目;资产负债评估项目;资管及长江公司反洗钱、关联交易等专项审计;5.实施投资相关高管经责审计、投资关键岗位离任审计等投资类审计项目;6.实施集团及各子公司资产类重点专项审计及调研项目,分析研究资产管理重点领域或关键事项存在的问题与风险,编制资产端各类调研分析报告7.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。任职资格:1.专业知识:熟悉两项以下投资专业领域,包括保险资金投资管理、资产配置、权益投资、固收投资、另类投资、风险管理和保险资金运用审计技术;2.所需能力:具备较强的决策能力、沟通协调能力、分析判断能力和良好的团队领导力;3.工作经验:一般需要8年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有社会和行业认可的专业技术资格。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
1.实施分管业务领域的风险分析; 2.梳理研究保险资金运用监管制度、内部制度、指引和合同,创建保险机构资金运用领域审计制度库、风险库、方法库和案例库; 3.基于保险资金运用监管制度、内部制度、指引和合同,开展资金运用具体专业领域风险分析,识别与评估保险机构资金运用风险状况,编制审计项目方案; 4.实施集团本部和相关子公司资金运用审计项目;资产负债评估项目;资管及长江公司反洗钱、关联交易等专项审计; 5.实施投资相关高管经责审计、投资关键岗位离任审计等投资类审计项目; 6.实施集团及各子公司资产类重点专项审计及调研项目,分析研究资产管理重点领域或关键事项存在的问题与风险,编制资产端各类调研分析报告 7.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。 任职资格: 1.专业知识:熟悉两项以下投资专业领域,包括保险资金投资管理、资产配置、权益投资、固收投资、另类投资、风险管理和保险资金运用审计技术; 2.所需能力:具备较强的决策能力、沟通协调能力、分析判断能力和良好的团队领导力; 3.工作经验:一般需要8年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有社会和行业认可的专业技术资格; 6.具体薪酬面议。
1. 投诉举报受理及案件调查:受理并调查职务违规违纪、工作作风、工作效率等方面的投诉举报及各项舞弊案件。 2. 廉洁宣传教育:充分利用公司各种宣传渠道,做好典型案件的通报、廉洁教育、廉洁宣传工作。 3. 部门工作协同:协助部门负责人建设监察体系和舞弊风险防范活动;协助部门年度监察工作计划制定。 4.具备刑事案件、职务侵占、合同诈骗、受贿等丰富案件处理经验优先。
岗位职责:1、根据公司的工作目标和审计计划,负责各类经营审计及专项审计工作,收集审计资料,向上级领导汇报内部审计工作;2、能够独立拟制审计计划、起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见;3、负责跟进监督审计结果的整改落实,促进公司完善各项规章制度,优化各项管理措施;4、负责内外部审计过程中与监管、上市公司以及公检法等相关部门的协调和沟通;负责与上市公司对接授权管理工作;5、对公司经营和重大项目实行审查制,并不定期检查。对在任、离任管理人员任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证;6、对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。 任职要求: 1、本科以上学历,会计、审计相关专业知识; 2、有审计事务所内控项目或企业内部审计相关工作经验3年以上;有金融机构信贷类业务审计经验的优先; 3、熟悉公司治理和财务流程;有较强的数据分析能力、熟悉数据审计方法; 4、优秀的沟通、协调及管理能力,有良好的职业道德和团队协作精神。
岗位职责: 1、 配合执行公司内部各项常规、专项审计,包括但不限业务流程审计、专项审计、经济责任审计,对有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计; 2、 识别企业内控管理问题或违规问题,提出可落地的改进/优化意见和建议 3、 对审计中发现的问题,积极配合相关责任人落实整改措施,并持续跟踪和反馈整改进度和质量,督促审计问题的有效整改; 4、 负责有关审计资料的收集、整理、归档工作,按规定遵守公司保密协议。 5、 协助完善内部审计相关制度,固化审计方法 任职要求:1、本科及以上学历,财会、审计、金融相关专业;2、党员或预备党员3、具备CPA、CIA、高(中)级审计师或相关专业资质者优先;4、熟悉中国内部审计准则和国际内部审计实务标准,具备扎实的全面风险管理和内部控制理论基础;5、2年以上事务所审计背景或5年以上大型制造型企业内部审计工作经验; 6、具备较强的沟通、协调、表达、组织和写作能力,集体荣誉和团队合作意识强; 7、良好的英语听、说、写能力。
岗位职责: 1.制定内部控制评价总体工作方案,含独立评价及自我评价。过程中发现违规事项,按违规追责程序处理; 2.组织、协调、指导公司内部控制评价工作; 3.编制内部控制评价报告; 4.督促整改内部控制缺陷,并对整改情况进行后续评价; 5.负责后评价工作的总结和提出改进建议; 6.领导交办的其他工作。 任职资格: 1.本科及以上学历。原则上应为党员; 2.具有5年及以上工程经济工作经验。中级及以上职称; 3.熟知国家及公司审计相关政策和制度要求,熟悉公司体系文件,熟练操作办公及专业软件; 4.具有一定的专业能力和职业敏感度,精准的分析判断能力和宏观分析能力及良好的协调沟通、组织能力、团队合作精神和一定的抗压能力,要能够做出独立、客观、公正的判断。对公司的运行体系有深刻理解。
1.评估与识别人身险业务领域的负债端风险状况,协助完善负债端财产险总部风险库及方法库等审计技术手册; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的方案,组织实施现场审计,拟定缺陷等级并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,以维护和不断提高专业胜任能力; 5.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。 任职资格: 1.专业知识:精通财产险业务,熟悉集团、人寿险业务、IT和财务四项专业中的一项; 2.所需能力:具备较高的决策能力、协调推进能力、分析判断能力和良好的团队领导力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业任职资格; 6.具体薪酬面议。
1.参与制定及完善远程审计监测体系及工作流程; 2.评估分支机构经营管理重点领域及关键事项的相关风险,配合制定年度远程审计监测工作计划; 3.对机构风险状况开展常态化监测,对重点风险进行审计预警及飞行检查,并报告问题核查结果; 4.建立完善远程审计监测系统平台,构建监测指标及数据规则,开展平台的推广应用及持续优化; 5.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。 任职资格: 1.专业知识:熟悉财产险业务、人身险业务或财务三项专业中的一项; 2.所需能力:掌握数据分析技术,有较高的协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要8年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历,具有数学分析或信息技术等专业知识背景; 5.专业资质:拥有社会和行业认可的专业技术资格; 6.具体薪酬面议。
岗位职责: 1、依据审计计划和管理层要求,开展各类常规审计、专项审计、离任审计及追踪审计等工作,对集团各公司的经营活动及财务收支进行内部审计及监督,检查集团制度的完善度及落实情况,协助集团风控体系的持续完善; 2、编制具体项目审计方案,带领审计小组实施具体审计项目,进行审计人员合理分工,统筹审计工作,把控审计质量; 3、获取审计证据,编制审计工作底稿和审计报告,与被审计单位充分沟通和交流,提出建设性整改建议,及时对审计报告问题改进情况进行跟踪、监督反馈,督促整改方案落地; 任职要求: 1、统招本科及以上学历,法律、审计、财务等相关专业; 2、具有5-7年大型企业或多元化企业集团的审计经验,能独立开展审计项目,有审计项目负责人的工作经历,熟悉房地产行业者优先; 3、熟悉国家财税法规、企业内控制度和流程、内部控制规范等; 4、具有较强的敬业精神和团队合作意识,责任心强,保密性高、作风正派,同时具备较强的沟通、组织协调和分析判断能力、能接受短期出差; 5、持有CICPA,CIA等专业证书者优先。
1.评估与识别集团总部及各子公司IT领域风险状况,编制审计项目明细工作计划,协助定完善集团总部及各子公司IT领域风险库及方法库等审计技术手册; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计,拟定缺陷等级并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.负责组织实施审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,以维护和不断提高专业胜任能力; 5.保持与子公司、相关部门的密切联系与协作。 任职资格: 1.专业知识:精通IT专业,熟悉集团、财产险业务、人身险业务和财务四项专业中的一项; 2.所需能力:具备较高的决策能力、协调推进能力、分析判断能力和良好的团队领导力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业任职资格; 6.具体薪酬面议。
岗位职责:1、搭建内部审计管理体系,规避重大经营风险,确保经济活动健康开展;2、组织实施各项目审计发展规划及年度审计计划;3、统筹审计项目方案的执行,向董事长报告审计结果等;4、组织监督公司各项业务活动、各项目合同按合法性和合规性进行操作;5、统筹协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查;6、公司领导交代安排的其他工作。任职资格:1、 统招本科及以上学历,财务、金融、工程、法律、审计等相关专业;2、 8年以上大型企业审计工作经验,3年以上大型集团公司同岗位管理经验,地产/建筑/智能制造行业优先;3、 内审体系搭建能力强、具有敏锐的职业判断能力、财务健康度分析能力、原则性较强;4、 CPA、CFA、FRM等优先。
岗位职责: 1)按照审计计划,编制审计方案并实施审计项目,编制审计底稿和审计报告; 2)对被审计单位(部门)进行风险巡查,对内控执行进行督查和跟进; 3)督促和协助被审计单位(部门)完善管理流程制度,完善风控体系; 4)参与监察审计项目。 任职资格: 1)熟练掌握内部审计的基本工作方法和工作技巧; 2)熟悉商业企业的业务流程和内控,熟悉制造业采购、生产、研发等管理环节的流程和相关知识,熟悉采购招标流程及内控,熟悉SAP/ERP、用友ERP和SRM等系统优先; 3)良好的口头表达和书面表达能力,理解能力和沟通能力; 4)具备逻辑思维能力和独立分析能力,具有风险控制意识和风险敏锐度; 5)抗压能力好,主动学习,积极上进,热爱内部审计职业,吃苦耐劳,能胜任出差。
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