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岗位职责: 1、财务、会计、审计等相关专业全日制本科及以上学历。 2、有中级会计师、审计师职称或税务师或注册会计师等相关执业资格。 3、有3-5年审计(外审或内审)工作经历。 4、掌握企业会计准则、内部审计准则、内部控制、税法及相关法律法规。 5、熟练应用办公软件、会计核算软件。 6、能经常出差。 任职要求: 1、能独立带队完成相关项目的审计工作(含审前准备工作)。 2、负责编制审计工作底稿 3、负责起草审计报告。 4、负责后续整改跟踪。
工作职责: 1.根据审计计划,开展相关经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作 2.对重要业务流程及高风险环节进行跟踪及监控 3.撰写审计报告,提出相关审计建议 4.跟踪审计结果的整改执行,实施后续审计监督 5、参与公司制度的建立、完善和修改的全过程并对各项制度在颁发前进行复核; 任职要求: 1、财务、审计等相关专业毕业,统招本科及以上学历; 2、同岗位工作经验3年以上,有国企经验优先考虑。
1.本科及以上学历,部分岗位需硕士及以上学历; 2.同行业10年以上工作经验; 3.专业知识扎实,需具备对应职位相关管理经验; 以上均为管理岗位,具备相关工作经验可以沟通 同行业上市公司相关工作经验者优先 其中涉及研发、制药、设备、生产等
一:岗位职责 1、能独立带队完成相关项目的审计工作 (含审计前准备工作); 2、负责编制审计工作底稿; 3、负责起草审计报告; 4、负责后续整改跟踪。 二:任职要求 1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历; 2、有中级会计师、审计师职称或税务师或注册会计师等相关执业资格; 3、有3-5年审计 (外审或内审)工作经历; 4、掌握企业会计准则、内部审计准则、内部控制、税法及相关法律法规; 5、熟练应用办公软件、会计核算软件; 6、能经常出差。
1.本科及以上学历,部分岗位需硕士及以上学历;
2.同行业10年以上工作经验;
3.专业知识扎实,需具备对应职位相关管理经验;
以上均为管理岗位,具备相关工作经验可以沟通
同行业上市公司相关工作经验者优先
其中涉及研发、制药、设备、生产等
1、经营审计:年度经营结果审计2、专项审计:对于各专项业务审计3、离任审计:对于高管离职审计4、协助部门负责人开展工作 任职资格: 1、性别男、女不限,年龄35岁以下; 2、大学本科以上学历,中级会计师职称以上,从事5年以上生产企业财务管理工作,或审计相关工作,擅长财务管理、流程完善、审计监督及风险控制等,另如从事过工程审计,可优先录用; 3、注重职业道德、为人清廉、抗压能力强,原则性强、敏感度高、沟通能力强。会驾驶,能适应经常出差。
财务方面 1、经营审计:年度经营结果审计 2、专项审计:对于各专项业务审计 3、离任审计:对于高管离职审计 任职资格: 1、性别男、女不限,年龄40岁以下,大学本科或专科学历以上,中级会计师职称以上,从事5年以上生产企业财务管理工作,或审计相关工作,擅长财务管理、流程完善、审计监督及风险控制等,另如从事过工程审计,可优先录用;注重职业道德、为人清廉、抗压能力强,原则性强、敏感度高、沟通能力强。会驾驶,能适应经常出差。
985,211毕业,研究生学历,发布类别对应专业毕业,对公司,行业有一定了解,专业业务知识扎实,年龄30岁以下。 有同行业经验,上市公司相关工作经验者优先 该类别招聘人员作为企业人才梯队人才,不符合要求请勿投递。 涉及领域:研发、制药、财务,审计,人力资源、法务。 必须是研究生,研究生学历以下,请勿投递。
岗位职责: 1、协助建立健全公司审计体系,参与制定和维护集团内部审计制度,制定涉及财务作业的标准流程:制定集团核算制度,建立费用分类标准、建立成本核算和会计核算方法,加强内部控制流程。 2、协助编制年度审计计划,协调实施,编制年度审计工作总结; 3、定期对集团各项目进行审计,制定审计计划和审计预算,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量;通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系; 4、审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书;负责组织整理审计底稿,审核无误后归档;督促审计结论和建议的落实。 5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 6、完成领导分配的其他任务。
一:岗位职责 1、能独立带队完成相关项目的审计工作 (含审计前准备工作); 2、负责编制审计工作底稿; 3、负责起草审计报告; 4、负责后续整改跟踪。 二:任职要求 1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历; 2、有中级会计师、审计师职称或税务师或注册会计师等相关执业资格; 3、有3-5年审计 (外审或内审)工作经历; 4、掌握企业会计准则、内部审计准则、内部控制、税法及相关法律法规; 5、熟练应用办公软件、会计核算软件; 6、能经常出差。
岗位职责: 1、财务、会计、审计等相关专业全日制本科及以上学历。 2、有中级会计师、审计师职称或税务师或注册会计师等相关执业资格。 3、有3-5年审计(外审或内审)工作经历。 4、掌握企业会计准则、内部审计准则、内部控制、税法及相关法律法规。 5、熟练应用办公软件、会计核算软件。 6、能经常出差。 任职要求: 1、能独立带队完成相关项目的审计工作(含审前准备工作)。 2、负责编制审计工作底稿 3、负责起草审计报告。 4、负责后续整改跟踪。
1.本科及以上学历,部分岗位需硕士及以上学历; 2.同行业10年以上工作经验; 3.专业知识扎实,需具备对应职位相关管理经验; 以上均为管理岗位,具备相关工作经验可以沟通 同行业上市公司相关工作经验者优先 其中涉及研发、制药、设备、生产等
一:岗位职责 1、能独立带队完成相关项目的审计工作 (含审计前准备工作); 2、负责编制审计工作底稿; 3、负责起草审计报告; 4、负责后续整改跟踪。 二:任职要求 1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历; 2、有中级会计师、审计师职称或税务师或注册会计师等相关执业资格; 3、有3-5年审计 (外审或内审)工作经历; 4、掌握企业会计准则、内部审计准则、内部控制、税法及相关法律法规; 5、熟练应用办公软件、会计核算软件; 6、能经常出差。
岗位职责: 1、财务、会计、审计等相关专业全日制本科及以上学历。 2、有中级会计师、审计师职称或税务师或注册会计师等相关执业资格。 3、有3-5年审计(外审或内审)工作经历。 4、掌握企业会计准则、内部审计准则、内部控制、税法及相关法律法规。 5、熟练应用办公软件、会计核算软件。 6、能经常出差。 任职要求: 1、能独立带队完成相关项目的审计工作(含审前准备工作)。 2、负责编制审计工作底稿 3、负责起草审计报告。 4、负责后续整改跟踪。
岗位职责:工作认真负责 任职资格:有无经验均可 工作时间:8:00至16:30 联系电话:84289699 联系方式
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