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1.评估与识别集团总部及各子公司IT领域风险状况,编制审计项目明细工作计划,协助定完善集团总部及各子公司IT领域风险库及方法库等审计技术手册; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计,拟定缺陷等级并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.负责组织实施审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,以维护和不断提高专业胜任能力; 5.保持与子公司、相关部门的密切联系与协作。 任职资格: 1.专业知识:精通IT专业,熟悉集团、财产险业务、人身险业务和财务四项专业中的一项; 2.所需能力:具备较高的决策能力、协调推进能力、分析判断能力和良好的团队领导力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业任职资格; 6.具体薪酬面议。
1.中国各法人(15家)的业务监察;
2.现场面谈;
3.道德管理。
任职资格:
1.3年以上财务/会计或内审或采购工作经验。
岗位职责:
1、负责根据公司稽核计划开展专项检查;
2、根据银监、人行、集团、金控、公司安排开展专项检查;
3、按需开展公司重大事项及重大突发事件的调查以及客户投诉工作等。
岗位要求:
1、具有两年以上外审经历,有项目现场负责人或带团队工作经验,熟悉行业政策、相关法律法规等;
2、具备高度的责任心、较强的沟通能力、持续学习和团队协作能力;
2、思路清晰、文字功底强;
4、***学历为***本科;
5、有四大会计师事务所从业经历,熟悉金融机构审计或金融机构业务者优先考虑。
1、参与制定审计、财务制度,规范审计、财务工作的工作流程。 2、根据公司要求对分公司进行审核,向上级汇报分公司财务经营状况。 3、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督。 4、监督分公司的财务运行情况,检查分公司的费用审核、应收款审核、管理合同佣金核算,向公司领导汇报工作。 5、完成上级临时交办的任务。 任职要求: 1、专科及以上学历财务类相关毕业。 2、5年以上财务工作经验,具有中型规模以上企业财务主管工作经验。 3、能适应长期出差、具有会计专业中级职称尤佳。 职能类别:审计专员/助理
岗位职责: 1)按照审计计划,编制审计方案并实施审计项目,编制审计底稿和审计报告; 2)对被审计单位(部门)进行风险巡查,对内控执行进行督查和跟进; 3)督促和协助被审计单位(部门)完善管理流程制度,完善风控体系; 4)参与监察审计项目。 任职资格: 1)熟练掌握内部审计的基本工作方法和工作技巧; 2)熟悉商业企业的业务流程和内控,熟悉制造业采购、生产、研发等管理环节的流程和相关知识,熟悉采购招标流程及内控,熟悉SAP/ERP、用友ERP和SRM等系统优先; 3)良好的口头表达和书面表达能力,理解能力和沟通能力; 4)具备逻辑思维能力和独立分析能力,具有风险控制意识和风险敏锐度; 5)抗压能力好,主动学习,积极上进,热爱内部审计职业,吃苦耐劳,能胜任出差。
1、协助公司管理层修订完善各项内部审计、内部控制及风险管理制度,并有效施行; 2、根据集团内部审计的战略规划,编制并落实各公司内部审计的年度计划; 3、根据管理要求及年度审计工作计划,组织开展项目管理审计、内控评价等各类审计工作; 4、编制审计通知书、项目审计方案,参与重大项目的现场审计,复核工作底稿,提出管理建议并出具管理审计报告; 5、协调外部审计中介机构的委聘,配合外部审计中介机构对各级公司开展年报审计工作。 6、组织对集团和直管企业的财务收支、经营绩效以及其他有关的经营活动进行审计监督。 7、根据管理需要,组织并开展相关内控及反舞弊培训工作。 8、配合集团管理需要开展审计监察、举报调查及反舞弊工作。 职位要求: 1、本科211及以上学历,工程、营销、审计、会计,财务等经济管理类专业毕业。 2、具有5年以上专业工作经验,大型企业、房地产行业内部审计管理工作经验。 3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程。 4、具有会计师、审计师中级以上职称,注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师等职业资格优先。 5、能根据管理需求,独立组织并开展相关内部管理审计、内部控制评价等相关内审工作。 6、具有较强的分析、判断及决策能力及良好的书面表达能力,能熟练运用办公软件系统。 7、为人正直诚信,人格贤善;良好的工作责任心和主动性;出色的团队领导和团队合作能力。
岗位职责: 1、根据公司管理工作要求,参与制定、修正、完善内部审计制度,协助部门经理建立健全内部审计工作流程和体系。 2、编制年度审计工作计划,包括日常稽核与非常规审查:日常稽核主要是对公司内部监控的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估,对公司内部作业流程是否恰当进行审查和评估。 3、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案。 4、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。 5、取得审计工作证据,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责。 6、编制审计工作报告,客观反映被审计部门、区域的情况,公正的给予评价,并提出建设性的建议和处理意见。 7、负责审计资料的立卷、收集、整理归档工作,并负有保密责任。 8、负责对公司员工进行廉洁自律及相关法律法规的教育培训。 9、负责对已完成的项目进后续追踪。 任职资格: 1、本科以上学历,会计专业优先; 2、具有3年以上内部审计相关工作经验优先; 3、良好的语言表达和文字表达能力; 4、逻辑思维严密,具有良好的分析判断能力; 5、持续的学习力和工作的主动性; 6、熟练掌握合同法、会计法及企业管理相关知识; 7、能够接受出差。
1、审核分公司记账凭证是否正确,后附票据是完整;
2、审核分公司资金管理是否完善,是否存在舞弊情况;
3、审核分公司费用率是否超出集团规定,费用报销是否符合规定
4、审核分公司销售与收款环节是否存在控制风险,提出改善方案
5、抽查部分回款异常的应收账款,到客户处进行核对;
6、审核分公司五大单据管理情况,单据是否及时收回并妥善保管
7、审核分公司资产管理、售后管理情况,并提出审计意见;
8、收集审计证据,完成审计工作底稿;
9、完成自己负责审计模块的审计报告初稿;
10、对被审计单位的整改事项进行跟踪;
11、每月对分公司备用金盘点表审核;
12、每月对分公司U8费用进行审核;
13、完成上级安排的其他临时性工作。
任职资格:
1、财务或审计专业,本科及以上学历,助理会计师 ;
2、2年以上工作经验,1年以上同岗位工作经验 ;
3、能够适应长期出差,熟悉使用金蝶ERP系统。
岗位职责: 1、负责具体稽核审计项目的实施,定期开展对公司各子公司内部管理及工作运作情况的常规审计,评估公司的内部控制和风险; 2、编制审计工作稿件,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责; 3、负责起草审计报告及审计结果意见书,客观地反映被审计部门或对象的情况,客观公正地给予评价,发现并揭示风险,提出整改意见和改进措施;同时,督促有关责任单位落实整改,并对整改情况进行跟踪检查; 4、负责审计资料的立卷、收集、整理、归档及装订工作; 5、负责日常相关基础性工作。 岗位要求: 1、会计、审计或相关专业本科全日制学历,硕士学历,; 2、7年以上财务审计工作经验,2年以上公司审计负责人经验,有公司内审经验; 4、具备注册会计师或相关专业资格; 5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力; 6、良好的职业道德和团队协作精神; 7、良好的语言、文字表达能力。
1.实施分管业务领域的风险分析;2.梳理研究保险资金运用监管制度、内部制度、指引和合同,创建保险机构资金运用领域审计制度库、风险库、方法库和案例库;3.基于保险资金运用监管制度、内部制度、指引和合同,开展资金运用具体专业领域风险分析,识别与评估保险机构资金运用风险状况,编制审计项目方案;4.实施集团本部和相关子公司资金运用审计项目;资产负债评估项目;资管及长江公司反洗钱、关联交易等专项审计;5.实施投资相关高管经责审计、投资关键岗位离任审计等投资类审计项目;6.实施集团及各子公司资产类重点专项审计及调研项目,分析研究资产管理重点领域或关键事项存在的问题与风险,编制资产端各类调研分析报告7.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。任职资格:1.专业知识:熟悉两项以下投资专业领域,包括保险资金投资管理、资产配置、权益投资、固收投资、另类投资、风险管理和保险资金运用审计技术;2.所需能力:具备较强的决策能力、沟通协调能力、分析判断能力和良好的团队领导力;3.工作经验:一般需要8年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有社会和行业认可的专业技术资格。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
1. 投诉举报受理及案件调查:受理并调查职务违规违纪、工作作风、工作效率等方面的投诉举报及各项舞弊案件。 2. 廉洁宣传教育:充分利用公司各种宣传渠道,做好典型案件的通报、廉洁教育、廉洁宣传工作。 3. 部门工作协同:协助部门负责人建设监察体系和舞弊风险防范活动;协助部门年度监察工作计划制定。 4.具备刑事案件、职务侵占、合同诈骗、受贿等丰富案件处理经验优先。
岗位职责:1、根据公司的工作目标和审计计划,负责各类经营审计及专项审计工作,收集审计资料,向上级领导汇报内部审计工作;2、能够独立拟制审计计划、起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见;3、负责跟进监督审计结果的整改落实,促进公司完善各项规章制度,优化各项管理措施;4、负责内外部审计过程中与监管、上市公司以及公检法等相关部门的协调和沟通;负责与上市公司对接授权管理工作;5、对公司经营和重大项目实行审查制,并不定期检查。对在任、离任管理人员任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证;6、对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。 任职要求: 1、本科以上学历,会计、审计相关专业知识; 2、有审计事务所内控项目或企业内部审计相关工作经验3年以上;有金融机构信贷类业务审计经验的优先; 3、熟悉公司治理和财务流程;有较强的数据分析能力、熟悉数据审计方法; 4、优秀的沟通、协调及管理能力,有良好的职业道德和团队协作精神。
岗位职责: 1、 配合执行公司内部各项常规、专项审计,包括但不限业务流程审计、专项审计、经济责任审计,对有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计; 2、 识别企业内控管理问题或违规问题,提出可落地的改进/优化意见和建议 3、 对审计中发现的问题,积极配合相关责任人落实整改措施,并持续跟踪和反馈整改进度和质量,督促审计问题的有效整改; 4、 负责有关审计资料的收集、整理、归档工作,按规定遵守公司保密协议。 5、 协助完善内部审计相关制度,固化审计方法 任职要求:1、本科及以上学历,财会、审计、金融相关专业;2、党员或预备党员3、具备CPA、CIA、高(中)级审计师或相关专业资质者优先;4、熟悉中国内部审计准则和国际内部审计实务标准,具备扎实的全面风险管理和内部控制理论基础;5、2年以上事务所审计背景或5年以上大型制造型企业内部审计工作经验; 6、具备较强的沟通、协调、表达、组织和写作能力,集体荣誉和团队合作意识强; 7、良好的英语听、说、写能力。
岗位职责: 1.制定内部控制评价总体工作方案,含独立评价及自我评价。过程中发现违规事项,按违规追责程序处理; 2.组织、协调、指导公司内部控制评价工作; 3.编制内部控制评价报告; 4.督促整改内部控制缺陷,并对整改情况进行后续评价; 5.负责后评价工作的总结和提出改进建议; 6.领导交办的其他工作。 任职资格: 1.本科及以上学历。原则上应为党员; 2.具有5年及以上工程经济工作经验。中级及以上职称; 3.熟知国家及公司审计相关政策和制度要求,熟悉公司体系文件,熟练操作办公及专业软件; 4.具有一定的专业能力和职业敏感度,精准的分析判断能力和宏观分析能力及良好的协调沟通、组织能力、团队合作精神和一定的抗压能力,要能够做出独立、客观、公正的判断。对公司的运行体系有深刻理解。
1.参与制定及完善远程审计监测体系及工作流程; 2.评估分支机构经营管理重点领域及关键事项的相关风险,配合制定年度远程审计监测工作计划; 3.对机构风险状况开展常态化监测,对重点风险进行审计预警及飞行检查,并报告问题核查结果; 4.建立完善远程审计监测系统平台,构建监测指标及数据规则,开展平台的推广应用及持续优化; 5.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。 任职资格: 1.专业知识:熟悉财产险业务、人身险业务或财务三项专业中的一项; 2.所需能力:掌握数据分析技术,有较高的协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要8年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历,具有数学分析或信息技术等专业知识背景; 5.专业资质:拥有社会和行业认可的专业技术资格; 6.具体薪酬面议。
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