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1.负责制定公司业务内控管理体系、制度、流程;根据公司发展状况,不断完善内控管理体系;2.负责公司各业务风险控制目标的选定,监控检查,落地执行;3.组织专项风险排查工作,评估业务风险,协调业务部门迅速达成风险问题解决的目标;4.编制提交各项内控报告,建立健全内控体系档案管理。任职资格:1.统招本科及以上学历,有较强的分析能力、沟通表达能力和协调能力;2.熟练掌握国家内控相关理论、政策;熟悉企业管理、风险防范等专业知识和基本理论;3.2年以上标杆企业同等岗位内控审计工作经验。 职能类别:审计经理/主管
1.负责公司纪检相关工作。 2.负责公司审计相关工作。 3.领导安排其他工作。 4.大学统招本科以上学历,有纪检审计财务以上相关工作经验。能建系统内优先。
总账会计:1、审核记账凭证,据实登记各类明细账并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账;2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿并指导会计人员做好记账、结账和对账工作;3、定期对总账与各类明细账进行结账;4、月底负责结转各项期间费用以及损益类凭证;5、编制各种会计报表,编写会计报表附注;6、为企业贷款以及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表;7、为企业预算编制以及管理提供财务数据。
工作职责:1、根据公司年度审计模块工作计划,具体实施和开展销售系统、生产系统的审计工作,安排和指导审计员日常工作,对现场审计工作负责;2、对潜在的或重大审计发现及时向主任审计师汇报和沟通,并根据要求开展深入的审计调查;3、对审计事件的真实性、证据严密性、结论客观性负责;4、负责工作底稿的编制,保证底稿的质量;5、负责编制审计报告、管理建议书、协助公司领导了解被审计单位实际情况,对审计发现的问题,提出具体的改进建议,并负责落地;6、监督审计过程资料的归档及保存。任职资格:1、审计、财经、管理、法务等相关专业本科及以上学历,;2、三年以上中大型企业内部审计经验;3、具有较强的组织、沟通和协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;4、熟悉制造业的销售和采购管理业务流程,具有较高的数据分析能力,具备与客户沟通与谈判的能力。?上班时间:08:30-17:30 周末双休 法定节假日正常休息工作地址:驻武汉,全国出差。?福利待遇:公司免费提供上下班通勤车武汉三镇均可到达,免费提供早中餐,出差补贴,节假日福利,年度体检,年底双薪,年终分红,父母慰问金等。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内控制造业内部审计医药工业化工
1.协助编制企业内部审计年度计划和具体工作方案;2.协助开展内审项目,包括经责项目、专项和内控评价,组织前期调研、分析数据,协助组织开展现场审计工作,复核审计工作底稿,沟通审计发现,提出审计建议与意见,编制审计报告,汇报审计成果;3.跟踪督促审计问题整改,汇总审后整改成果;4.按集团和公司要求定期汇报总结,动态完善内审工作手册等。 职能类别:审计专员/助理
审计工程师 1、建筑,土木工程,工程造价等相关专业,大专及以上学历。 2、 熟练使用预算清单软件,熟悉施工现场工作流程和环节,了解市场工程造价信息及材料信息。 3、负责办理及审核工程竣工结算工作。 4、独立编制和审核工程项目概算、预算(招标工程量清单及控制价)、结算成果文件,负责竣工结算对账工作,提出有效整改意见,推进项目整体预结算进度; 5、有一级造价师及同时精通土建安装双专业优先
1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;
2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;
3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;
4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;
5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务,会计相关专业;
2、具有2年及以上内控或内审管理工作经验,有独立带领团队完成审计项目,撰写审计报告的能力
3、 熟悉制造业企业产研销全流程的财务与审计工作优先。
1.负责制定公司审计制度、建立工作流程;检查落实制度的执行情况; 2.负责项目预结算管理;参与公司的内部分包招标事宜; 3.负责项目全过程成本管理工作; 4.负责项目资金支付审核工作; 5.负责合同管理签订; 6.组织项目部及时进行项目的计量申请和回款申请; 7.配合集团职能部门相关工作,积极做好外部审计的配合工作; 8.负责项目投标工作。
职责描述:
1、协助部长完善工程审计方面的制度、流程和规范。
2、负责按时完成公司安排的工程审计方面的工作,实现工作目标。
3、负责代表集团总部审计部门,对下属公司工程建设项目全过程成本控制、工程管理工作进行监督、审核、巡查审计工作,提交审计报告或结果和管理建议。 主要包括:预算审核,招标监督,甲供材料询价,签证审核,工程预决算审计等。
4、负责对工程建设施工合同内容进行审核、质询,促使合同规范、安全、保障有效。
5、负责对工程项目预决算报告进行再次复核、计量,促使决算报告真实、准确,合同约定的权益全面保障有力。
6、负责对工程项目进度款、决算后付款的条件进行审核,确保真实、准确无差错。
7、负责及时完成领导安排的临时性工作。如:市场询价,现场清点、核实、查证等。
任职要求:
1、五年以上审计经验,其中三年以上造价咨询、工程审计工作经验;
2、熟悉工程预决算,精通混凝土结构项目造价核算;
3、具备造价师资格或有注册土建造价工程师优先考虑;
4、品行端正、稳重细致、诚实正直、严守秘密,责任心强。
上班时间:08:30-17:30 周末双休 法定节假日正常休息
薪资待遇:10K-12K/月
工作地址:驻武汉,全国出差。
企业实力: 1、湖北民营企业前三强; 2、中国民营企业500强第108位; 3、中国汽车经销商百强第五名; 4、汉阳区优秀重点企业之一。 职位亮点: 大平台、常培训、高薪酬、晋升快 交社保、包中餐、年终奖、多团建 岗位职责: 1、拟定年度审计计划,组织实施公司各项内容审计工作,配合公司外部审计工作; 2、提交公司财务管理和财务制度执行情况的评价报告,并对公司内部控制、风险控制、对外投资、预算实施等方面提出管理建议; 3、按照公司内部审计管理办法,拟定审计项目的审计方案、起草审计报告等相关文件,检查审计意见的采纳和审计决定的执行情况; 4、按照公司内部审计工作细则实施审计,包括:取得审计证据、编制工作底稿等,协助审计小组组长出具审计报告、并对审计意见书进行复核,确保审计工作质量; 5、对相关的审计项目提供支持或配合; 6、公司及部门领导交办的其它任务。 任职资格: 1、全日制本科以上学历,会计、财务、审计、法务等相关专业,具有会计师中级职称优先考虑; 2、有2-3年审计经验,或2年以上汽车销售行业的财务或审计经验,能够及时完成领导下达的各项任务; 3、能熟练操作Office办公软件,特别是excel,并且会应用函数公式整理分析数据; 4、具备较强的分析和解决问题的能力,有良好的人际沟通、协调能力; 5、身体健康,责任心强,有吃苦耐劳及团队合作精神,服从工作安排,能适应出差。
岗位职责:
1、按照审计计划及公司安排,负责起草内部审计项目的实施方案及内部审计项目的具体实施;
2、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
4、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
5、审计公司资金使用情况;
6、督促跟踪审计结论和建议的落实。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业;
2、能独立开展内部审计工作、起草审计报告;
3、有国企审计经验的优先。
岗位职责 1.按照年度、季度、月度现场巡查计划开展现场巡查工作。 2.对各业务条线执行和落实公司重大经营决策的巡查督办。 3.对经营单位及个人出现的业务风险、异常行为、异常数据等方面开展集中、专项巡查监督,发现和提示业务经营风险、道德风险问题。 4.对重大违规违纪、重大信访举报事项开展核查。 5.对巡查发现的问题进行整改督办和跟踪。 6.完成公司领导交办的其他工作。 岗位要求 1.全日制本科以上学历,审计、经济、管理、金融、法律等相关专业。 2.3年以上金融从业经历,2年以上相关岗位工作经验。 3.熟悉党纪律法规及本公司相关规章制度规定,掌握纪检监察工作专 业知识和方法,了解消费金融相关业务知识。 4.忠诚敬业,有较强的分析判断能力、 良好的沟通协调能力。
职责描述: 1、负责小型国企/上市公司/行政事业单位(公立医院、高校等)内控咨询项目或一体化(咨询 软件)的项目管理工作,对项目的整体质量、进度、成本、回款负责; 2、管理团队成员,主导项目的咨询工作、咨询成果与信息系统融合落地工作; 3、负责项目成果和经验的整理、提炼,形成组织过程资产。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、会计、金融、审计、数学、计算机等相关专业优先,二年及以上相关工作经验 2、熟练掌握内控体系建设、内部控制评价等实务工作过程、方法、工具; 3、具备一定的项目管理和团队管理能力优先; 4、熟悉国企/上市公司/行政事业单位内部控制相关规范、制度、法规,熟悉其内部经济运营业务者优先; 5、具有良好的学习能力和持续的学习热情,积极的通过各种渠道自主掌握相关专业知识; 6、具有较强的抗压能力,能适应长期全国出差。 劳动合同归属地:深圳/武汉/北京/长沙
岗位职责:
1、负责编写制定内控体系制度及工作流程,搭建完善内控体系,促进优化及持续提升,并根据执行情况提出合理化改进意见;
2、负责组织实施内部审计工作;根据公司管理需要,对集团总部、各分公司开展内控审计、专项审计等;出具书面审计或调查分析报告,对相关部门整改情况进行有效监督;
3、检查公司各部门相关制度、流程的运行状况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在风险;
4、执行主要流程的专项审计任务,识别风险,发现问题,提出合理化改善建议;
5、负责领导交待的其他事项。
任职资格:
1、本科以上学历,审计、会计等相关专业,具有审计师、中高级会计师以上职称,注册会计师优先;
2、有8年以上审计工作经验,3年及以上审计团队管理经验,拥有制造业、建筑材料等行业内控、内审工作经验优先;
3、优秀的专业能力、灵敏的理解沟通能力,高效的执行能力和解决问题能力;
4、拥有一定的自我驱动力;组织、沟通、解决问题的能力。
上班时间:08:30-17:00 周末双休 法定节假日正常休息
福利待遇:公司免费提供上下班通勤车武汉三镇均可到达,免费提供早中餐,出差补贴,节假日福利,年度体检,年底双薪,年终分红,全年4000元父母慰问金等。
一、会计实习岗位要求:应届毕业生(没课),心态良好,致力于会计行业长期发展,有提升会计专业和综合能力的愿望,吃苦耐劳、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神,有无经验均可。上班时间:8:30-18:00 中午休息2小时,周末双休,全勤奖,节日福利,带薪年假,包吃 二、审计实习生岗位职责:1、熟悉事务所工作流程和模式,了解审计项目和如何开展;2、根扰项目经理的要求抽取凭证,填制审计底稿;3、按要求完成复印、打印和装钉工作;4、协助项目组成员的各项工作;5、完成上级交办的其它工作任职资格:1、财会、审计等相关专业专科及以上学历;2、工作积极、严谨,能吃苦,能出差,有较强的语言、文字表达能力,熟悉计算机办公软件;3、具备良好的沟通能力,亲和力佳,有一下的抗压能力,有愿意学习和希望得到锻炼的愿望,热爱审计工作;4、有良好的职业道德和团队协作精神,并遵守公司相关规章制度。上班时间:08:30-18:00 中午休息2小时,周末双休,节假日正常休息,包吃,国家节假日正常休息
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