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1、专门负责部门内部值周审批,主要涉及采购审批、付款审批,审核相关内容是否有误
2、定期整理部门内部的相关资料,比如谈价单、价格确认单等资料
3、办公室办公,分为轻松,工作简单,需要对电脑基本操作熟悉
4、工作要求细心认真、仔细核对相关审批
职责描述: 1、融入链群开展海内外跨领域、高风险、高复杂度、空白板块审计项目,按照审计准则要求,设计/执行审计程序并推动审计现场工作开展和审计问题确认沟通等,保障项目按照审计计划里程碑节点按期完成; 2、针对审计发现的问题提出整改建议,并联业务主人深入还原分析及优化流程机制,对发现问题的整改进度及效果进行重点跟进,推动审计问题整改闭环; 3、为重点投资项目提供风险咨询建议,协助管理层提前防控投资风险,促进业务持续健康发展;参与升级和完善工具和方法论,驱动链群实现风险自驱管理; 4、加强专业能力建设,通过参与集团外和集团内的多种类型的线上和线下学习培训等提升专项技能及职业胜任能力;按要求整理审计项目底稿并归档,对项目底稿进行检查及复核,保障项目质量,提升项目效率及效果。 任职要求: 1、本科及以上学历,财会、法律、计算机等相关专业,英语可作为日常工作交流语言,具备海外留学背景者优先; 2、具有3年以上审计、合规、风控等相关企业工作经验,具备四大会计师事务所经验和CPA证书者优先; 3、拥有较强的学习能力、分析判断能力、团队协作能力,熟练运用office办公软件,写作及沟通协调能力突出,熟练运用数据分析工具(Python/SQL等)者优先。
岗位职责: 一、审计计划 1、制定个人工作目标和计划,并向部门负责人提出改进内部审计工作的建议; 2、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案; 3、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。 二、审计工作 1、审查招标投标、合同签订的审批流程是否符合公司制度、授权规定; 2、招标投标过程、资料及合同文件的完整性、合理性、规范性; 3、审查合同的执行情况,包括进度、质量、付款情况是否符合合同约定,施工内容是否与图纸一致等; 4、审查设计管理的有效性,包括设计优化情况、限额设计的执行情况、目标成本设计变更率、设计变更的必要性、合理性、及时性等; 5、审查工程结算资料的真实性以及结算成果的准确性,包括签证内容和现场的符合性、各类工程量、价的核算情况、甲供或甲指乙供材料材料的定价情况、工程违约扣款、质量扣款情况、索赔情况等; 6、投资项目的专项审计; 7、审查工程项目目标成本、动态成本、合约规划编制的合理性及控制情况; 8、集团领导委托的其他审计任务。 三、审计总结 1、负责起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见; 2、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性。 四、制度建设 1、根据公司的工程管理制度及其他相关内部管理制度、结合具体情况,起草工程审计规章制度和操作流程。 五、领导交办的其他工作。 任职资格: 一、学历:本科及以上学历。 二、专业:工程、造价等相关专业。 三、专业资格要求:工程类中级及以上职称或注册造价工程师。 四、工作经验:5年以上成本招采工作经验,3年以上管理经验。 五、岗位技能 1、熟悉相关工程、造价、招投标等专业知识; 2、熟悉相关法律、制度规范,熟练掌握审计流程; 3、良好的职业操守、原则性强、客观公正; 4、较强的沟通协调能力、分析与判断能力、执行能力、敏锐性。
会计、审计相关专业;具有一定相关工作经验,持有CPA证书者优先;中共党员优先。
1、按照审计工作计划及审计项目特点,协助上级制定具体的内部审计工作方案;
2、对公司及子公司的会计资料和其他有关经济资料,以及所反映的与财务收支相关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行内部审计;
3、对公司及子公司的高层、中层及关键岗位员工的离(任)职情况,进行审计检查;
4、对公司内部控制制度的健全性、可行性及其实施的有效性进行审计评价;
5、按照已批准的审计计划和审计工作方案,开展具体内部审计项目的实施。编制内部审计工作底稿,拟定内部审计报告,真实反映被审计单位或部门情况,客观公正地给予评价,并提出建设性建议和处理意见;
6、对于内审过程发现的问题,进行审计整改跟踪;
7、完成部门经理交办的其他任务。职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
1、负责每月公司各部门内控执行情况的监督检查工作。
2、负责直营店库存抽盘审计工作,出具盘点审计报告。
3、负责参与公司基建项目的工程量验收审核工作。
4、负责参与每季度车间金属平衡及盘库工作。
5、负责有关审计资料的收集、整理、归档工作。
6、负责重点岗位人员离任、交接工作的监督工作。
7、负责领导安排的临时专项审计工作。
职位福利:带薪年假、定期体检、五险、餐补、五险一金、节日福利、包住、包吃
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
一、审计具体工作内容
1、参与执行各类型税务审计和财务审计业务
2、负责抽凭、检查记账凭证及原始凭证(合同、发票等),固定资产无形资产测算、应付职工薪酬测算等
3、负责审计过程中与相关部门资料的衔接,负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
4、负责编制审计业务工作底稿
5、协助项目经理做好审计资料整理归档工作。
6、领导安排的其他工作。
二、岗位要求
1、大专以上学历(必须),持初级会计资格证(必须);
2、有1-3年以上会计师事务所从业经验或企业财务工作经验,热爱审计及财务方面的工作,能适应出差、加班;
3、熟悉会计、审计等相关法律法规,能协助项目经理收集、整理审计证据,编写工作记录及底稿;
4、熟练操作OFFICE办公软件,备有一定的逻辑和数据分析能力;
5、具有良好的沟通、表达和写作能力,责任心强、良好的团队合作精神,服从公司领导的安排;
6、身体健康,遵纪守法,诚信敬业,具有良好的职业道德和执业操守;
7、若通过中级会计,CPA部分科目通过者优先考虑。
岗位职责
1、参与实施例行审计、专项审计、离任审计、内控审计等审计工作。
2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见,跟进落实整改情况,推动管理提升。
3、深入理解公司业务流程、业务逻辑,协助完善和优化内控制度和流程,识别重大内控缺陷,提出合理化改进建议,并推动贯彻落实。
4、领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业,熟悉会计、审计、税法、经济法等法律法规。
2、具有财务审计相关职称(中级会计师、中级审计师、CPA者)优先。优秀应届毕业生亦可。
3、工作积极主动,具有较强团队协作精神和沟通表达能力, 具备发现问题、分析问题、解决问题的意识和能力。
1、负责公司物资采购价格维护和发票审计,确保原材辅料采购符合公司规定; 2、负责对采购部采购商品的价格进行比价审计,并进行价格维护;审核采购商品的发票,确保各项采购符合公司的相关规定和合同约定,符合市场行情; 3、完成领导交办的其他临时性工作。 岗位要求:五年以上采购或采购审计经验,同行业优先。
一、岗位职责:
负责审计、监督、监察等相关工作
二、招聘要求:
1、35周岁以下,统招本科及以上学历,财务类、审计类等相关专业;
2、1年以上审计工作经验优先;
3、具备良好的沟通能力和组织协调能力,有较强的保密意识,做事规范、严谨,应变能力强;
4、有注册会计师、高级会计职称或税务师者优先录用。
三、福利待遇:
综合收入:6-8K
福利待遇:享受集团平均分红、节日福利、出差补助、交通补助、免费午餐、法定节假日、双休、免费体检等。
岗位职责: 1、起草公司内部审计制度,编制年度内部审计工作计划; 2、建立与完善内控内审制度和流程,拟定项目审计计划,实施具体审计程序等; 3、对公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估; 4、对公司的会计资料,财务收支的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计; 5、对公司采购、基建工程、重大投资项目、重大资产处置进行专项审计 6、对公司定期进行内部审计,提出审计发现问题、风险及建议,形成审计报告并上报; 7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告。 任职要求: 1、大学专科及以上学历,会计、审计相关专业,2年以上审计工作经验,年龄25-45岁;中级以上(含中级)会计或审计专业技术资格(优先) 2、具备审计岗位必备的会计、审计等专业知识和业务能力;具有较强的专业文字组织能力和表达能力; 3、熟悉财税法规、审计和风险控制知识体系和程序、公司财务管理流程; 4、严谨细致,坚持原则、廉洁奉公、忠诚保密,具备较好的沟通协调能力,发现问题的能力,及处理问题的能力; 5、熟练使用EXCEL,WORD,PPT等office软件; 6、有团队合作精神。职位福利:带薪年假、五险一金、高温补贴、全勤奖、包吃
岗位职责:
一、负责木业检修、技改、新建项目安装类以及防腐、电气、保温等工程结算审计,负责节能减排,修旧利废合同分享结算审核,负责木业内部检修提成审核。
二、1、对集团内土建、装饰、钢构等已竣工工程进行结算(包括结算资料、工程量、材料材质等审核)
2、签证的审核,对变更工程价格、定价的工程材料等进行审核,
3、参加工程招标工作,提前根据招标计划做好预算及市场调查,做到有的放矢。 三、清淤工程,彩钢瓦工程,吊车、挖掘机等特种机械使用,备件,耐材,倒运,车辆维修等日常结算单的审计 。
四、1.配合集团基建处做好项目工程的招标文件,部分项目需提前做好工程预算。2.项目工程施工过程中,根据合同需编制审核工程进度割算。3.参加项目工程的竣工验收及结算审核工作。
岗位要求:
1、大专及以上,审计、工程造价、设备、机电等相关专业;
2、3年以上工程类审计相关经验;
3、熟练使用CAD类软件;熟悉工程造价及安装施工管理知识,熟悉工程项目管理的关键流程;
4、具备独立、审慎、公正的工作态度及快速学习能力;
5、具备注册造价工程师或者建造师资格者优先录用。
岗位职责:
1、负责根据公司的工作目标拟审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2、负责收集审计证据、编制审计工作底稿,准备审计报告;
3、负责审阅财务报告及工作底稿,确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要求;
4、负责监督、检查公司制度的落实情况;
5、负责指导下属员工所使用的审计程序和审计方法,培训审计人员使其了解国家财务准则要求;
6、负责跟踪审计建议的执行,实施后续审计工作;
7、负责完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务管理审计学等相关专业;
2、3-5年财务或审计工作经验;
3、拥有中级会计师、审计师、注册会计师等相关资格证书优先考虑;
4、熟悉财务管理、资本运作以及企业融资。
职位福利:五险一金、股票期权、年终分红、房补、通讯补助、节日福利、高温补贴、免费班车
岗位职责:1.业务审计;2.财务审计;3.整改与汇报。任职要求:1.本科及以上学历;2.会计、财务管理及工商管理等相关专业。
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