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岗位职责: 1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。 3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 职位要求: 1.全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业。 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
岗位职责: 1.制订公司工程建设、招投标等审计计划,对公司项目建设情况和招投标管理情况等进行审计,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。 3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。 职位要求: 1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融、工程造价等相关专业毕业,具备3-5年及以上炼化企业、事务所等工程审计经验。 2.对工程审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。 5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
岗位职责: 1.参与审计项目(IPO、公司年报、专项审计等),编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 职位要求: 1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.1年以上大型会计师事务所或2年中、小型会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强,能够适应加班、出差;有较强的工作责任心及上进心。
岗位职责: 1、建立和完善集团内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 任职资格:有2年以上审计工作经验,懂的审计专业知识,对会计专业知识要懂。要有责任心。 工作时间:
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