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岗位职责: 1、参与制订集团内部审计制度、年度审计工作计划等工作; 2、负责财务及内控类审计项目的组织和实施; 3、负责拟订审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责有关审计资料的收集、整理与归档工作; 5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 要求: 1、本科及以上学历; 2、六年工作经验以上,有地产行业、建筑行业相关内审工作经验优先
1、全面主持部门工作,负责制定本部门管理目标;
2、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进;
3、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;
4、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评估,并根据风险控制需要确定审计关键工作;
5、负责制定审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升;
6、出具审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议;
7、领导交办的其他工作。
任职资格:
1、30-40岁,统招本科及以上学历,审计、监察、财务相关专业,具备CIA/CPA相关证书优先。
2、连续5年以上集团上市公司、中大型制造业同岗位经验;
3、熟悉国家及地方审计法律法规、政策及条例;
4、责任心和原则性强,严谨细致,优秀的分析判断能力、洞察力、良好的组织协调能力及抗压能力。
5、可接受一定频率省内出差(湘西泸溪)。
岗位职责
1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作;
2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;
3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;
4、负责对项目公司运营情况、财务状况等定期监督审计。
任职要求
1、财务或审计专业本科学历,5年以上审计部门主管级以上经验;
2、熟悉国家有关财经、会计、审计相关法律、法规、政策;
3、熟悉现代企业运作模式,并精通其相关流程优化的基础理论知识;
4、熟悉企业内部审计的相关业务知识和各类审计方法;
5、具备良好的沟通、书面表达、项目协调与整改推动能力。
6、既懂财务审计又懂工程审计。
职责描述: 1、协助部门负责人制定年度工程审计工作计划,根据年度计划制定月度计划并落实; 2、监督重大工程项目的管理情况,有效控制工程项目过程风险,监督控制投资成本,确保工程投资数据的真实性、准确性,保证技改项目实施的合法、合规性; 3、负责零星工程复审; 4、工程巡检:根据年度工程专项审计及巡查计划,通过系统化、规范化的方法,对公司工程建设项目的风险管理、控制与治理程序进行评价,帮助、完善,以提高运营的效果;开展工程审计及工程巡检工作,并提交审计报告,为工程项目改进提出有价值的管理建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,工程、建筑、造价、审计、会计等相关专业; 2、4年以上相关工作经历,具备良好的执行力和分析判断能力,能承受较强的工作压力,思路缜密、细心、具有责任心等; 3、能独立完成零星工程复审; 4、持有注册造价师或一级建造师者资质证书。
1、组织尽调人员;
2、联络尽调单位,沟通、对接尽调事宜;
3、确定尽调策略和方案;
4、指导、协调获取尽调资料,完成各项尽调工作;
5、组织尽调内、外部沟通会议;
6、汇总、审阅尽调报;
7、完成利润预测,提出收购建议;
8、定期更新测算所用指标的标准值;
9、更新尽调报告模板;
10、负责对参与尽调人员的评价与考核;
11、负责并购项目的财务净资产核定、核算并购公司对赌指标以及出具对赌期审计报告。
任职资格:
1、财务、审计等专业优先专业;
2、需要有药品零售行业或审计工作经验;
3、能熟练使用各类办公软件,较强的数据分析能力,数据敏感度高;
4、熟悉药品经营相关政策、医保政策;
5、 熟悉税务政策,了解增值税、所得税纳税方式;
6、 熟悉财务报表,了解净资产构成和确定;
7、熟悉用友、金碟等财务软件,熟练使用科目余额表和序时账。
欢迎医药零售业财务经理/审计经理投递。
职责描述:1、协助部门负责人制定、完善部门各项制度与流程并监督执行;2、协助部门负责人跟进并督促公司各部门制度流程建设;3、协助部门负责人编制部门预算、审核部门经费、监督部门开支;4、协助部门负责人组织安排实施公司各项收入、支出稽核工作,发现问题、提出建议;5、协助部门负责人组织安排实施公司安排的各项专项稽核审查工作;6、协助部分负责人定期对公司制度、流程执行情况进行专项稽核审查,发现问题、提出建议;7、协助部门负责人对部门员工进行督导,实施绩效管理;8、协助部门负责人制定部门月度、季度、年度工作计划并监督实施;9、领导安排的其他工作。任职要求:1、学历要求:本科及以上审计或财务专业;2、工作经验:主管需具有2年以上审计/财务工作经验;3、语言要求:英语福利待遇:1、周休1.5天,每天8小时工作制;2、完善的培训、晋升体系,根据工作年限及工作能力确定薪酬;3、享受所有阿联酋当地节假日及部分国内假期;4、免费一日三餐及住宿;5、工作满一年员工享受30天带薪年假。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审阿联酋英语
1、组织制定公司内部审计工作计划,并落实计划的实施。 2、根据管理需要,开展专项审计或审计调查工作,及时上报审计情况。 3、负责对公司及各部门财务收支的合法性、合规性进行审计监督。 4、负责对公司的制度、流程、采购等方面进行审计监督。 任职要求: 1、大学本科及以上学历,审计学、会计学、经济学、财务管理等相关专业。 2、熟悉财务、预算、法律等相关知识及基本工作流程。 3、具有会计师或审计师及以上职称。
工作职责:
1、对接总部风险管理中心内审内控人员开展内部审计、内部控制监督、内控体系建设和违规追责等相关工作;
2、对接总部风险管理中心开展重大风险评估、组织编报重大风险监测报表和组织风险排查,收集统计报送相关资料等;
3、对接总部风险管理中心内审内控人员配合开展或配合组织对本单位审计、内控评价、内控手册制修订等相关工作;
4、根据总部和上海本部管理要求,自主开展各类审计工作,如完善内审内控制度体系、组织上海本部内控手册更新、针对经济责任审计、专项审计等开展审前调查、编制审计计划和方案、实施审计或内控评价程序,编制审计、内控评价底稿,草拟审计、内控评价报告,撰写其它相关文字材料,整理工作档案等;
5、对接总部风险管理中心内审内控人员配合开展或配合组织跟踪审计、内控评价等发现问题的整改督办,编制、更新和报送整改台账; 对接总部风险管理中心配合做好内外部沟通协调工作;
6、对接总部风险管理中心内审内控人员组织风险管理、内部审计、内部控制方面的培训;
7、完成总部(风险管理中心)、上海本部领导交办的其他临时工作。
【岗位职责】
1、协助项目经理进行项目计划制定、任务分配、过程监控以及KPI考核等;
2、协助项目经理进行项目管理,如进度管理、质量管理、成本管理等,在此过程中积累经验;
3、参与到项目团队管理和建设。
【岗位要求】
1、财会类专业,有财会相关证书者优先。
2、思维敏捷,逻辑性强,具有良好的理解和分析能力;有一定的文字功底。
3、性格开朗,具有高效的人际交往和沟通能力,具有跨团队、跨部门的对话、协调、组织的意识。
4、善于发现问题、分析问题、跟踪及解决问题。
5、具有高效的执行力,以及较强的抗压能力。具有快速响应能力。
6、英语日常沟通良好,CET-6优先;
三、审计部副总监
薪酬待遇:年薪15-30万元,缴纳五险一金,享受年休假、餐补、节假日福利、生日关怀
工作职责:
1、审计业务。根据授权或委托,组织开展对公司内单位、部门或关键人员的经营管理相关事项的审计、调查工作,协调审计问题,负责对《审计报告》及有关问题的审计处理意见进行审核,向公司分管领导汇报审计情况,必要时向公司总经办公会作专题汇报。
2、采购监督。组织团队人员对公司原辅材料、包材、促销物料、工程项目、检测服务、仓储、装卸、运输、咨询等招标采购及非招标采购事项进行现场监督。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,财会或审计相关专业毕业,有注册会计师证或注册审计师证,年龄40岁以下;
2、5年以上审计工作经验,熟悉国家财经政策、法律法规和工业企业经营管理情况;熟悉企业内部风险控制、经营管理和财务、审计等方面的规章制度;了解工业企业生产、经营管理过程及与审计业务相关的其他经营管理知识;有造价工程师,有工程审计工作经验者尤佳;
3、热爱自己的职业,有良好的职业道德和强烈的职业使命感,工作兢兢业业、任劳任怨,乐于奉献;
4、具有较强的领导能力和沟通表达能力,有较强的组织协调能力。
工作地:吉首
岗位职责 1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作; 2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善; 3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作; 4、负责对项目公司运营情况、财务状况等定期监督审计。 任职要求 1、财务或审计专业专科学历,3年以上相关工作经验; 2、熟悉国家有关财经、会计、审计相关法律、法规、政策; 3、熟悉现代企业运作模式,并精通其相关流程优化的基础理论知识; 4、熟悉企业内部审计的相关业务知识和各类审计方法; 5、有教育行业审计经验优先考虑 职位福利:通讯补助、节日福利、包吃、绩效奖金
工作职责:
对接总部风险管理中心内审内控人员开展内部审计、内部控制监督、内控体系建设和违规追责等相关工作;
对接总部风险管理中心开展重大风险评估、组织编报重大风险监测报表和组织风险排查,收集统计报送相关资料等;
对接总部风险管理中心内审内控人员配合开展或配合组织对本单位审计、内控评价、内控手册制修订等相关工作;
根据总部和上海本部管理要求,自主开展各类审计工作,如完善内审内控制度体系、组织上海本部内控手册更新、针对经济责任审计、专项审计等开展审前调查、编制审计计划和方案、实施审计或内控评价程序,编制审计、内控评价底稿,草拟审计、内控评价报告,撰写其它相关文字材料,整理工作档案等;?
对接总部风险管理中心内审内控人员配合开展或配合组织跟踪审计、内控评价等发现问题的整改督办,编制、更新和报送整改台账;
对接总部风险管理中心配合做好内外部沟通协调工作;
对接总部风险管理中心内审内控人员组织风险管理、内部审计、内部控制方面的培训;
完成总部(风险管理中心)、上海本部领导交办的其他临时工作。。
工作职责: 1.参与公司内控管理体系建设,撰写公司内部控制工作计划和报告; 2.对公司各部门内控建设情况进行监督检查,负责组织公司年度内控自评价工作; 3.对接上级单位和外部机构的内控监督工作,并牵头组织内控缺陷整改工作; 4.对公司各部门开展内部审计,负责审计报告和问题清单整改追踪,督促相关部门完成整改闭环; 5.对接上级单位和外部机构的审计工作,全面协调经济责任审计、专项审计等工作顺利开展; 6.领导安排的其他工作。 任职资格: 1.全日制硕士及以上学历,经济学类,财务会计专业,两年及以上制造业企业内控、审计或会计师事务所工作经验; 2.具备英语读写和沟通能力,有较强的组织协调能力、沟通能力及抗压能力; 3.熟悉会计、审计、风险管理等相关知识,具备四大会计师事务所相关工作经验的优先; 4.有CPA或中级会计师或ACCA等相关资格证书的优先。
职责描述: 工作职责: 1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合规性、合理性进行检查监督; 2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误; 3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书; 4、协助配合IPO审计工作; 5、部门总监安排的其他工作事项。 任职要求: 1、统招本科及以上学历,6年以上工作经验,拥有知名会计师事务所审计经验、企业内审或财务工作经验优先; 2、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验,具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验; 3、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规; 4、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有高度敬业精神和工作责任心,具有良好的职业素质及操守。
职责描述: 工作职责: 1、进行财务收支审计、经济责任审计以及项目效益审计,对业务真实性、合规性、合理性进行检查监督; 2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有限性,发现和纠正偏差及错误; 3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书; 4、协助配合IPO审计工作; 5、部门总监安排的其他工作事项。 任职要求: 1、统招本科及以上学历,6年以上工作经验,拥有知名会计师事务所审计经验、企业内审或财务工作经验优先; 2、具有一定的数据挖掘和数据分析审计经验,具有一定的调查审计或咨询经验,具有公司内部控制框架、制度和流程的审计经验; 3、熟悉国家的财经、税务、会计、审计法规; 4、具有较好的综合素质,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有高度敬业精神和工作责任心,具有良好的职业素质及操守。
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