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职责描述: 1、按照年度审计计划执行审计项目,包括常规审计、专项审计、舞弊审计等; 2、拟定内部审计工作计划,并实施必要的测试工作,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、高效的识别、分析重要风险,监控相关政策及流程的设计和执行情况,为管理层应对重要风险提出切实可行的建议,根据审计结果推动完善公司的内部控制体系; 4、控制并监督审计项目质量、进度;协助优化内部审计工作流程,提高工作效率; 5、配合风控合规部的各项风险管理工作,包括但不限于风险排查、舞弊调查等。 任职要求: 1、8年以上同岗位或近似岗位工作经验,本科及以上学历,有财务、审计相关专业背景; 2、熟悉实施审计项目的工作程序与要求、熟悉风险管理及内部控制相关工作; 3、优秀的沟通协调能力和团队协作精神;高度的自我驱动和结果导向; 4、较强的独立分析和判断能力,良好的英文表达和书写能力; 5、对数据分析敏感,能从大数据分析方面发现异常线索经验的优先; 6、有四大会计事务所/互联网公司从业经历者优先。 你
1、信息平台数据维护:确保平台运行的稳定性和安全性。熟练使用公司信息化管理系统,对接软件公司;
2、数据分析与报表制作:根据业务需求进行数据分析,制作各类业务报表,为管理决策提供支持;
3、协助项目管理:包括需求分析、进度跟踪、信息系统审计支持工作、成本控制和沟通协调等;
4、提供技术指导:包括编写相关操作指南、制作教学课件以及提供专业培训等,为公司孵化信息技术人才;
5、其他任务:完成上级交办的其他工作任务,支持团队的整体工作;
6、具有信息系统管理或信息系统审计相关背景经验更佳,具有CISSP/CISM/CISA等认证者优先;
7、具有较强的数据分析能力和数据敏感度,有数据分析软件、数据库、编程相关经验者优先(PowerBI/SQL/Java Script/Python等类似);
8、熟练使用OFFICE办公软件,精通excel类、ppt类软件;
9、具有良好的团队精神和沟通能力,具备较强的自我驱动力、执行力、自主学习能力,拥有对技术的好奇心、对工作的责任心;
10、具备财务相关知识、了解会计准则、审计准则及相关法律法规,具有注册会计师、CIA等专业资格优先;
11、有第三方审计机构工作经验优先、有审计信息化系统开发搭设工作经验优先。
岗位职责:
1、确保审计项目的立项、开展符合年度审计计划和集团战略;
2、确保审计项目得到高效计划并实施,内部审计报告质量可靠并及时出具;
3、完成组织开展内控合规、工程管理、组织绩效、离任审计等管理审计,重大财务收支、销售、采购、调查等专项审计;
4、确保审计项目例会及内部工作汇报机制畅通有效;
5、确保审计项目小组的团队建设有效性,推动组织健康发展。
岗位要求:
1、8年以上相关经验,具有全面的审计和财会专业知识,熟悉财务、审计流程;
2、有过制造业相关内部审计工作经验;
3、熟悉工程管理基本业务流程及管理流程;
4、具有会计师或审计师中级以上职称,注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师、美国注册反舞弊师等职业资格者优先;
5、大学英语6级以上。
岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
岗位职责: 1、制定并持续完善风险管理制度、编制风险管理工作手册,加强完善事业部“大风控”管理体系及工作机制,并检查、监督各项制度的贯彻执行; 2、牵头开展事业部审计及风控管理工作,制定事业部年度审计、风控检查工作计划和审计工作流程,指导相关责任部门开展审计业务,并组织相关内部培训工作,编写相关报告,并督促相关单位进行整改落实; 3、根据巡视组、审计署、国资委、集团及置地相关部门要求,统筹对事业部开展风控、监督、合规相关事宜,发现问题制定整改措施,并联合相关部门推动整改落地,降低风险; 4、完成上级安排的其它工作内容。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,财务、审计财经类等相关专业,取得CPA、CIA证书及党员优先。 2、从事公司审计、内控等相关岗位4年以上工作经历,长租公寓、商业地产、物业、酒店等行业工作经验优先。 3、熟悉国家财经、税收政策及房地产、内控及风险管理、长租公寓行业相关法律法规及管理流程,熟悉企业会计准则及香港会计准则,熟练掌握相关领域专业知识,具备丰富的实操经验; 4、具备优秀的财务专业能力,职业判断能力,学习能力、逻辑思维能力,有较强的口头和书面表达能力,具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、团队管理能力。 5、认同华润文化,严格保守公司商业秘密,工作严谨细心、诚信实干、责任心强、执行力强、抗压力好、能接受出差,具备良好的职业道德和计划、组织、协调及沟通能力,能担当。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
【岗位职责】 1.负责对所有涉及的审计事项进行内部审计报告编写,提出处理意见和建议; 2.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 【岗位要求】 1.企业管理、财务相关专业,具有审计师或会计师资格优先考虑; 2.要求有两年及以上的审计、会计或企业管理的工作经验; 3.熟悉行业和公司经营范围、业务流程以及会计核算方法; 4.熟悉国家财务政策、会计准则,了解相关经济法律政策; 5.良好的沟通及书面表达能力。
1. 负责制订并完善内部审计制度、工作流程和管理办法,制订内部审计年度工作计划等; 2. 负责日常经营审计、干部在任离任审计、其他专项审计等审计工作,包括但不限于与之相关的制订内部审计方案、起草审计报告和管理建议书等审计文书等; 3. 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 4. 负责开展审计问题整改的跟踪核查工作; 5. 参与协调对接上级单位对公司的内部审计工作; 6. 协同风险控制工作,侧重监督公司财产资金情况、流程运行状况,分析财务报表,判断其运行效率效益,及时发现风险并提出改进建议; 7. 完成领导领导交办的其他工作。 任职资格: 1. 熟练掌握财税和审计专业知识,熟悉内部控制、风险管理相关知识; 2. 熟悉国家财经类法规,会计准则与审计准则等专业规则; 3. 了解建设工程行业情况; 4. 熟练使用账务处理软件(如金蝶、用友)、办公软件; 5. 优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 6. 良好的语言、文字表达能力; 7. 5年以上相关审计管理经验; 8.CPA、CIA、中高级审计师优先考虑。
职责描述: 1、负责联动相关部门建设线上线下廉洁举报渠道的建设和推进,保证举报人便捷、隐蔽、积极的举报方式; 2、调查各类舞弊事件、涉嫌经济犯罪行为,出具调查报告,保证真实、公正、合理。受理员工不服公司处理决定的申诉,对情节严重构成犯罪的移送司法,并跟进案件办理情况; 3、在调查中发现公司制度与机制的漏洞,提出改善建议及协助完善制度和机制建设,推动廉政问题在事前防范; 4、开展廉政文化宣传工作,使廉政文化理念深入群众,逐步建立起红线意识及举报方法,组织各类型廉政宣传讲座,保障人人懂法知法慑法; 5、协助其他审计组进行相应的专项调查工作。 任职要求: 1、统招本科及以上学历,法务、监察、审计相关专业毕业。 2、具有2年以上廉正监察工作经验、有法务背景工作经验优先,精通上市企业监察工作优先,具有独立审计项目经验并取得较好的成绩优先。 3、有独立组织、调查企业舞弊行为的实际案例,具备完整证据链思维,有一定的调查访谈及调查取证工作的经验和技巧。 4、具有良好的职业道德和职业操守,具有较强的审计敏锐度、组织协调能力、书面表达能力、逻辑分析能力等综合能力。
岗位职责:
1、协助公司工程类专项审计和审计任务,保证审计工作质量;
2、对工程施工过程、竣工验收工程质量进行巡检督查,形成检查报告并监督整改;
3、协助完善内控体系,参与工程审计相关的制度及流程的制定,监督执行情况,及时发现建设项目管理中的问题,编制阶段性报告并提供建议;
4、协助各类常规审计、综合审计,按时保质完成工作;
5、参与制定内部审计年度工作计划并实施;
6、负责日常资料整理、部门日常性工作,以及领导交办的临时性工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程造价、审计、财务等相关专业;
2、2年以上工程造价或工程审计相关经验,熟悉工程造价、成本等专业知识;
3、具有较强的书面、口头表达能力,以及沟通协调能力;
4、具有分析处理能力、时间管理能力及解决突发时间的能力;
5、具备良好的个人职业操守,实事求是,原则性强。
工作职责:
1、根据公司实际情况,建立健全公司审计监察相关制度及管理办法,建立科学有效的管控体系;
2、按照相关法规、行业标准及公司管理要求拟定内部审计工作计划,完成流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作;
3、独立或带队执行公司内部各项专项.定向审计工作,包括但不限于:工程审计、资产管理相关审计、经济责任审计、离任审计、反舞弊审计等,并进行质量和进度的把控及监督;
4、实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨.全面的评估且出具评估报告,同时对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进;
5、根据公司业务和风险情况,从内审角度提出意见和建议开展流程优化、内控设计和制度完善等工作;
6、 完成上级领导交办的其他工作任务。
任职资格:
1、全日制会计学、财务管理、审计学等相关专业本科及以上学历;
2、10 年以上审计工作经验;
3、具有大型制造型企业内部审计、 内控、 反舞弊工作经验等 ;
4、具有丰富的内部控制、风险管理和流程管理经验;
5、 具有良好的团队管理能力和沟通协调能力。
职责描述:
1.财务支持:深入了解业务,与业务伙伴密切合作,建立合理有效的分析体系,给予有效建议并推进解决方案,深度支持业务决策和过程管理;
2.参与业务团队的招投标项目,包括定价.成本测算.经营指标测算,并建立规范的通用模型;按期出具多维度的经营分析数据及业务运营情况.分析和挖掘公司的业务表现,结合业务特点制定关键业务指标及分析体系,与业务建立双向反馈机制;
3.财务日常工作:与账务.税务和报表团队积极协调,完成其他指定任务;
4.负责流程优化及配合内控管理、合同审核。
5.负责公司亏损经营项目的经营分析,开店、闭店的经营分析。
岗位要求:1..财务.税务.会计等相关专业;2.具有良好的沟通协调能力.分析能力.快速学习能力,较强的责任心.进取心;3.具有良好的综合素质和培养潜力。
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