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岗位职责:1、协助审计总监或部门经理制定公司年度财务审计计划,并按时完成对公司包括子公司的年度财务报表的内部审计计划,包括专项审计计划;2、做好与被审计单位、部门的沟通协调工作,具体负责实施或组织审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通等;3、根据审计目标和方案选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并参于审计报告的编写;4、可独立执行或带队开展“对外投资“、“供应链”等重大财务收支的项目及合同的审计,包括投资概算、采购管理审计、物流管理审计以及其他供应链的审计,承担审计项目的整体质量和进度;5、熟悉制造型企业的采购、运营、生产等供应链业务流程,有较高的数据分析能力;6、负责检查、评价审计证据的真实性、有效性、合规性、审计结论的适当性;、7、完成领导安排的其他工作任职要求:1、5年以上会计/审计主管的工作经历,具有全面的审计和财会专业知识,熟悉财务、审计流程;2、有过中型制造业企业相关内部审计工作经验,熟悉业务管理流程;3、具有会计师或审计师中级以上职称,具备注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师等职业资格者优先4、有会计事务所工作经验且具备3年以上项目带队负责人经验者优先。5、大学英语6级以上; 职能类别:审计经理/主管 关键字:内部审计审计大学英语6级会计事务所审计计划业务管理
岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
岗位职责: 1、制定并持续完善风险管理制度、编制风险管理工作手册,加强完善事业部“大风控”管理体系及工作机制,并检查、监督各项制度的贯彻执行; 2、牵头开展事业部审计及风控管理工作,制定事业部年度审计、风控检查工作计划和审计工作流程,指导相关责任部门开展审计业务,并组织相关内部培训工作,编写相关报告,并督促相关单位进行整改落实; 3、根据巡视组、审计署、国资委、集团及置地相关部门要求,统筹对事业部开展风控、监督、合规相关事宜,发现问题制定整改措施,并联合相关部门推动整改落地,降低风险; 4、完成上级安排的其它工作内容。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,财务、审计财经类等相关专业,取得CPA、CIA证书及党员优先。 2、从事公司审计、内控等相关岗位4年以上工作经历,长租公寓、商业地产、物业、酒店等行业工作经验优先。 3、熟悉国家财经、税收政策及房地产、内控及风险管理、长租公寓行业相关法律法规及管理流程,熟悉企业会计准则及香港会计准则,熟练掌握相关领域专业知识,具备丰富的实操经验; 4、具备优秀的财务专业能力,职业判断能力,学习能力、逻辑思维能力,有较强的口头和书面表达能力,具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、团队管理能力。 5、认同华润文化,严格保守公司商业秘密,工作严谨细心、诚信实干、责任心强、执行力强、抗压力好、能接受出差,具备良好的职业道德和计划、组织、协调及沟通能力,能担当。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
工作职责: 1、协助部门负责人完善审计制度、审计流程、审计模板。 2、根据审计计划和方案对业务的规范性和有效性进行检查审计,根据审计结果出具出面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实。 3、善于发现业务违规舞弊行为,有能力执行审计调查,并能高效保质完成。 4、配合实施具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,完成审计资料的归档。 5、采购经验,或内控审计经验。
1、带领团队完善审计制度、审计流程、审计模板。 2、制度计划并根据审计计划和方案对业务的规范性和有效性进行检查审计, 3、根据审计结果出具出面报告,并跟踪、督促审计建议的整改落实。 4、善于发现业务违规舞弊行为,有能力执行审计调查,并能高效保质完成。
任职条件:1.大学本科以上学历 ,年龄35岁以下;2.具有房地产开发与经营管理/企业管理/工商管理/审计学/财务管理等相关专业;或具备相关专业技术职称;3.熟悉企业经营管理及财务管理知识;4.参与过并购/合作项目的前期谈判及合同拟定、企业设立等工作;5.熟悉母子公司管控等知识;能够熟练使用计算机及各类办公软件;6.具有较高的综合管理与财务分析能力和一定的写作能力;7.有较强的理解能力与语言表达能力;以及较强的执行能力及沟通协调和团队协作能力。 年龄要求:27-35岁 职能类别:审计经理/主管
工作职责
1、对全国的商品采购、资产采购进行市场调研审计;
2、负责营运管控日常审计;
3、负责审计报告的撰写与修改;
4、领导安排的其他工作。
任职资格
1、大专或以上学历;
2、有3年以上采购、营运板块审计工作经验或线下零售、连锁采购相关工作经验;
3、了解国家有关的法律法规政策;
4、具有较强数据分析能力,原则性强;
5、熟练使用办公软件和业务软件,较强的沟通能力。
职责描述: 1、负责起草、审核公司各种合同、法律文件。 2、参与和协助公司开展重大合同和项目谈判,提供法律专业支持。 3、负责处理公司各类诉讼及法律纠纷,以及外部律师管理。 4、负责公司法律/风险合规体系、制度及流程的更新提升工作。 5、负责公司法律/风险合规培训工作。 6、参与公司审计工作任务,按计划开展内部项目审计,根据审计结果提出管理建议,监督审计发现问题的整改。 7、总结提炼共性问题、突出问题,赋能一线,提升公司基础管理。 8、部门交办的其他事项。 任职要求: 1、本科以上学历,法律、审计、财务、纪检监察、经济管理类、物流类等相关专业优先; 2、具有5年大中型公司(公司总部法务部门及物流行业经验者优先)或律所工作经验,持有法律职业资格证书,具有独立办案经验。 3、具有较好的法律、审计、财会、企业管理、公司经营知识,具有律师、会计师/审计师/经济师、物流师等职称或职业资格。 4、沟通及文字表达能力强,英文可作为工作语言者优先。 5、积极主动,团结协同,乐于接受挑战。 熟练使用Word、Excel、Powerpoint等办公软件。
岗位职责:1、参与制订集团内部审计制度、年度审计工作计划等工作;2、负责财务及内控类审计项目的组织和实施;3、负责拟订审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;5、负责有关审计资料的收集、整理与归档工作;6、完成领导交办的其他工作。要求:1、本科及以上学历;2、五年工作经验以上,有地产行业、建筑行业相关内审工作经验优先职位福利:节日福利、五险、包吃、周末双休
一、职位要求 财务相关专业本科及以上学历,35岁以下,一年以上财务审计社会工作经验,大专毕业应聘者需具备初级会计/审计师及以上职称,熟悉财务审计相关法律、法规;具有良好的沟通及书面表达能力。 二、工作内容 1、在地区负责人的领导和协助下,开展公司承接的行政、事业单位或企业的财务审计等相关业务工作; 2、完成地区负责人或公司交办的其他工作。 三、综合要求 1、能严格遵守国家、地方、行业有关财务管理法律、法规,公司管理制度,思想积极上进、工作认真负责、爱护集体、善于创新、敢于拼搏、团队意识强,工作中能积极维护公司、客户等的合法权益和利益。 2、人生规划在社会审计行业长足发展,无考公、事业编计划者
一、岗位要求: 1、组织开展管理审计工作,建立和完善公司审计管理制度,明确审计工作流程与标准,并落实执行; 2、组织开展经济审计工作,对公司在购销过程中发生的价格行为进行审核、监察,确认其真实性、合法性和效益性,提出审计意见和建议; 3、组织开展工程审计工作,对工程建设、修建改造等竣工决算、固定资产的管理、物资采购的招投标工作、经济合同等进行专项审计; 4、配合外部审计工作; 5、承担合规管理工作,组织识别、评估公司重要业务活动和经营行为的合规风险,并提出整改建议。 二、任职要求 1、45周岁以下,全日制本科及以上学历,会计、财务管理、审计相关专业; 2、5年以上相关工作经验; 3、具备较强的组织协调能力、沟通能力,耐心细致、严谨客观、踏实稳重、责任心强。
职责描述: 1.负责集团法律事务工作和法律风险管理,统一协调处理企业决策经营和管理中的法律事务; 2.负责组织集团内部控制和风险控制体系建设,组织编制相关制度、流程和规范; 3.依据集团战略目标,参与制订经营指标预警体系,组织开展集团年度风险管理评价工作并组织编制评价报告; 4.负责组织对集团投资项目进行风险识别和独立评估; 5.负责组织协调和督导各部门的合法合规运行; 6.负责组织对集团及全资、控股公司进行审计监察; 7.负责风控审计部团队建设,日常工作管理,主导完成团队工作目标。 任职要求: 1.本科及以上学历,法律、财务、金融、管理等相关专业,具有司法资格A证; 2.年龄45周岁及以下,具有10年以上大中型企业、基金等专业投资机构风险控制、审计等方面的相关工作经验,有投资型企业同职级、同岗位工作经验者优先; 3.熟悉企业经营管理,具有较高的法律素质、政策水平和较强的组织协调能力;精通法律业务,具备处理复杂或者疑难法律事务的工作经验和能力; 4.熟悉集团公司运营风险体系建设与风险防控管理,熟悉国有资产管理相关政策法规、熟练掌握投融资项目风险管理相关知识; 5.品行端正,原则性强,有较强的组织、沟通和综合协调能力。
【岗位职责】1、根据公司需要制定内部审计计划并安排审计任务;2、通过各种方式,识别公司业务流程风险点及潜在内控缺陷,并提出有效的长期整改方案和整改建议,或增值性建议,同业务负责人就相关整改方案、建议沟通确认;3、对公司各业务环节内部控制执行情况,结合重要性水平开展定期审计,并对潜在内部控制缺陷提出改进措施;4、对审计发现、内控缺陷的整改落实情况进行跟踪和监督,实现审计发现、内控缺陷的闭环管理;5、完善公司内部合规体系建设;6、完成上级领导布置的其他工作【任职要求】1、学历及专业:本科及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业者优先;2、工作经验:具有三年以上企业内部审计、会计、财务管理相关经验;3、技能及资质:具有良好的沟通协调能力、协作能力、责任意识、团队合作意识及较强的执行力、学习能力;4、职业操守:具有良好的职业操守和职业道德,依法审计,保守秘密。 职能类别:审计专员/助理
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