与今日招聘企业随时沟通
与今日招聘企业随时沟通
职责描述: 1、负责根据公司战略、风险评估,实施股份公司例行审计、专项审计、离任审计等工作; 2、编写内部审计报告、风险提示、流程优化建议等,并提出有效的改善建议,推动管理提升; 3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决; 4、针对审计结果,对于违法违纪人员出具追责建议书; 5、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管; 6、进行内控评价、效益审计等评价性工作,并出具相关报告。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、个人能力:具有一定抗压能力,有较好的沟通能力以及团队协作能力; 3、工作经验:3年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验; 4、个性品质:责任感强,正直,高度自律、自驱,结果导向。
岗位要求:
1、 协助部门经理建立并完善内部控制管理体系,并不断优化、完善;
2、 按照公司审计计划进行审计工作,按照内审的工作程序进行风险分析及审计测试工作、完成相关的审计工作底稿及编写内审题报告;
3、 协助向管理层汇报有关的审计结果、内控弱项及风险分析,以及提出整改建议及有效的管控措施;
4、 根据审计结果,协助、监督各业务部门制定、修改、完善工作程序以控制风险;
5、 负责协助公司内舞弊行为的调查及违法违纪案件的调查。
任职要求:
1、 本科及以上学历,会计学和审计学相关专业;
2、 3年以上相关工作经验,审计、监察管理工作经验;具有制造行业工作经验者优先;
3、 熟悉企业内部审计程序及内部审计标准;熟悉企业的销售、采购、存货管理等业务流程及控制活动;
4、 较强的逻辑思维、分析判断能力,良好的口头表达能力及文档撰写能力,较强的沟通能力和团队合作精神,责任心、执行力强。
职责描述: 1、负责根据公司战略、风险评估,实施股份公司例行审计、专项审计、离任审计等工作; 2、编写内部审计报告、风险提示、流程优化建议等,并提出有效的改善建议,推动管理提升; 3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决; 4、针对审计结果,对于违法违纪人员出具追责建议书; 5、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管; 6、进行内控评价、效益审计等评价性工作,并出具相关报告。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、个人能力:具有一定抗压能力,有较好的沟通能力以及团队协作能力; 3、工作经验:3年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验; 4、个性品质:责任感强,正直,高度自律、自驱,结果导向。
1、与客户交流沟通,了解客户需求,并按照工作要求,协助完成现场相关资料的收集、审核; 2、根据收集资料,按照要求填制审核工作底稿等; 3、协助项目经理完成审核报告的出具、装订等工作; 4、 整理会计原始单据,编制会计凭证,登记会计账簿,编制会计报表,并解答企业在会计核算和会计报告方面的日常问题; 5、 熟悉相关财税法规,解答客户相关财税咨询事宜。
岗位职责: 1.负责收集、汇总本专业价格信息数据;拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行; 2.拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程安装审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告; 3.对项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计; 4.负责对合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价; 5.定期或不定期开展工程安装项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程安装造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,计价的真实性和准确性; 6.对工程款支付的真实性、合规性进行审计监督; 7.根据管控权限和集团制度对业务区进行工程审计工作。 任职要求: 1、工程造价、工程管理、土木工程、工民建等工程管理专业本科以上; 2、4-5年以上专业工作经历,具有一定的工程安装专业审计经验,并能按时按质完成工作任务; 3、两年以上工程安装造价事务所从业经历,或甲方工程现场管理从业经验 ; 4、熟悉相关工程建设管理法规,掌握造价审计、招投标及合同管理等操作规程; 5、良好的计算机操作能力,熟悉办公及工程类软件; 6、具有较强的协调沟通能力、文字综合能力、综合分析和解决问题能力。
岗位职责:
1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
2.及时向领导通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交审计报告;
3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;
5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;
6.上级领导安排的其他工作。
任职资格:
1.35岁以下,审计、会计、财务或相关专业本科以上学历;
2.具备初级会计师或以上职称;
3.具有2年以上审计工作经验;
4.熟悉国家相关的审计法律法规;具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法。
岗位要求:
1、 协助部门经理建立并完善内部控制管理体系,并不断优化、完善;
2、 按照公司审计计划进行审计工作,按照内审的工作程序进行风险分析及审计测试工作、完成相关的审计工作底稿及编写内审题报告;
3、 协助向管理层汇报有关的审计结果、内控弱项及风险分析,以及提出整改建议及有效的管控措施;
4、 根据审计结果,协助、监督各业务部门制定、修改、完善工作程序以控制风险;
5、 负责协助公司内舞弊行为的调查及违法违纪案件的调查。
任职要求:
1、 本科及以上学历,会计学和审计学相关专业;
2、 3年以上相关工作经验,审计、监察管理工作经验;具有制造行业工作经验者优先;
3、 熟悉企业内部审计程序及内部审计标准;熟悉企业的销售、采购、存货管理等业务流程及控制活动;
4、 较强的逻辑思维、分析判断能力,良好的口头表达能力及文档撰写能力,较强的沟通能力和团队合作精神,责任心、执行力强。
岗位职责:
一、审计工作
1.负责制定年度内部审计工作计划,协调公司内部各业务板块的审计合规事宜;
2.负责公司经济活动、财务收支、年度考核及任期经济责任审计;
3.负责经济效益审计;
4.负责协助上级审计部门完成相关人员经济责任审计;
5.完成相关问题经济责任清算审计。
二、内控建设及评价工作
1.负责内控体系建设及管理协调工作;
2.负责开展年度内控评价、缺陷认定工作,形成内部控制评价工作报告;
3.负责协助上级完成对公司内控的年度评价工作;
4.根据评价情况及日常管控情况,提出完善内控制度的合理化建议。
三、全面风险管理工作
1.制定并牵头落实年度全面风险管理工作计划;
2.负责风险信息的收集、识别、分析及应对工作;
3.负责重大风险管控情况的收集整理及风险管理报告形成;
4.负责风险预警机制运行并形成报告;
5.负责组织全面风险管理评估、年度总结、年度计划,形成相关报告,
6.参与专项风险评估,参与编制专项风险评估报告。
四、合规管理工作
1.负责合规管理体系建设的日常管理工作;
2.负责合规管理年度工作总结与评价。
岗位要求:
1.统招本科及以上学历,财会、审计、金融、经济等相关经济类专业;
2.10年以上审计工作经验,可以牵头开展公司内部审计工作,对供应链贸易工作有相关审计工作经验;
3.熟悉国家财经、审计、税务等法律法规,熟悉纪律监察、内部审计工作,了解行业相关政策及标准;
4.工作认真、负责、严谨细致、抗压能力强。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、节日福利、朝九晚五、包吃、周末双休。
工作职责:
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、五到十年审计相关工作经验。
一、招聘岗位:审计专员
二、岗位职责:
1、协助部门领导开展内部审计及内控管理工作;
2、编制审计项目计划及方案,经已批准后负责具体审计项目的实施;
3、收集审计证据、编制审计工作底稿;
4、草拟审计报告,提出审计建议;
5、负责审计整改方案进行后续跟踪、检查及落实;
6、参与或指导各业务部门流程梳理和内控制度建设;
7、定期对各部门制度及流程的执行情况进行检查,并出具检查报告;
8、审计资料归档及部门档案管理工作;
9、完成领导交办的其他临时工作任务。
三、岗位要求:
1、25-30岁,财务、审计类相关专业大专以上学历,有会计师、审计师等中级资格者优先;
2、5年以上审计及相关工作经验(其中2年以上内审工作经验),同时具有企业内审、内控或内审、财务工作经验优先;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司内控管理;
4、能适应公司出差安排
四、薪资待遇:5000-7000元/月,具体可面议,入职五险一金;
五、工作地址:四川德阳市广汉市长春路
岗位职责:
1、协助拟定并完善内部审计制度和流程、制定审计计划;
2、组织实施专项审计、管控审计和绩效审计等;
3、拟定审计方案、起草审计报告和管理建议等;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进建议;
5、督促审计结论和建议的落实。
任职资格:
1、财务会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、财务、审计等中级以上职称;
3、三年以上内部审计经验;
4、熟悉和理解财税知识、审计程序和财务管理流程;
5、能有效开展审计沟通,且具备良好的书面表达能力;
6、原则性强、有高度责任感,良好职业道德和团队协作能力。
注:本岗位每月至少需出差一周。(川渝地区)
职位福利:绩效奖金、包吃、员工旅游、节日福利、餐补、交通补助、年终分红、五险
岗位职责:1、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;2、根据公司要求及财务原则制定、完善的内部审计管理制度及内审流程;3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;4、负责组织并实施具体的内部审计项目;5、负责内部审计整改事项的监督与管理;6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;8、负责内部审计档案的整理与保管;9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系。 岗位需求:1、财务、会计、审计或相关专业专科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;2、具有2年以上内审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作:3、具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法:4、具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;5、年龄24-35岁以内 职位福利:全勤奖、带薪年假、五险一金、员工旅游、绩效奖金、餐补、通讯补助、年底双薪
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:精通审计,熟悉保险公司财产险业务或人身险业务两项专业中的一项。 2.所需能力:具备较强的分析判断能力、沟通能力和良好的团队领导力,拥有较好的文字写作功底,能熟练运用EXECL或SQL分析工具。 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;现岗位为风险合规岗位、曾有在财产险或人身险公司大营运条线承保及理赔岗位5年及以上工作经验,可优先考虑。 4.学历要求:具有211或985院校大学本科及以上学历。 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业技术资格。
岗位职责:
1、组织专项审计组,起草发布专项调查通知书,进行调查组分工;
2、制定审计项目实施方案,指引审计组工作;
3、法定专项审计项目现场实施及协调沟通;
4、审计现场反馈和交换意见;
5、审计报告征求意见;
6、发布审计报告并跟踪整改;
7、审计工作总结及质量评估;
8、部门综合行政事务
任职要求: 1、财经、政法、审计类本科以上学历; 2、从事财务、审计、法律合规、精算等相关专业工作三年以上,有人寿保险公司内审工作经验优先; 3、具备财务审计等基本知识储备,了解寿险公司基本业务流程,持有财经类中级以上证书、CIA、CPA或者ACCA证书优先; 4、具备较强的团队协作、沟通协调、学习和文字处理能力,较好的英语读写能力; 5、能够接受出差。
职位福利:五险一金、补充医疗保险、采暖补贴、餐补、交通补助、多次晋升机会
岗位职责:
1、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;2、根据公司要求及财务原则制定、完善的内部审计管理制度及内审流程;3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;4、负责组织并实施具体的内部审计项目;5、负责内部审计整改事项的监督与管理;6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;8、负责内部审计档案的整理与保管;9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系。
岗位需求:
1、财务、会计、审计或相关专业专科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;2、具有2年以上内审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作:3、具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法:4、具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;5、年龄24-35岁以内
职位福利:全勤奖、带薪年假、五险一金、员工旅游、绩效奖金、餐补、通讯补助、年底双薪
免费求职
企业直招 不收取任何费用专业招聘
专人服务 入职速度快50%优质服务
24小时客服响应 快速解答今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品
浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14
互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com