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职责描述: 1、协助部门负责人制定、完善部门各项制度与流程并监督执行; 2、协助部门负责人跟进并督促公司各部门制度流程建设; 3、协助部门负责人编制部门预算、审核部门经费、监督部门开支; 4、协助部门负责人组织安排实施公司各项收入、支出稽核工作,发现问题、提出建议; 5、协助部门负责人组织安排实施公司安排的各项专项稽核审查工作; 6、协助部分负责人定期对公司制度、流程执行情况进行专项稽核审查,发现问题、提出建议; 7、协助部门负责人对部门员工进行督导,实施绩效管理; 8、协助部门负责人制定部门月度、季度、年度工作计划并监督实施; 9、领导安排的其他工作。 任职要求: 1、学历要求:本科及以上审计或财务专业; 2、工作经验:主管需具有2年以上审计/财务工作经验; 3、语言要求:英语 福利待遇: 1、周休1.5天,每天8小时工作制。 2、完善的培训、晋升体系,根据工作年限及工作能力确定薪酬。 3、享受所有阿联酋当地节假日及部分国内假期。 4、免费一日三餐及住宿(水电网络费用自理)。 5、工作满一年员工享受30天带薪年假。
职责描述: 1、负责审计团队的日常管理工作,执行公司的内部审计管理制度和流程,建立健全内部审计质量控制体系; 2、组织实施公司审计项目工作,提升审计工作水平,提交审计报告;使审计监督管理和服务到位,监督公司财务管理、内控制度良好地运作。 3、对涉及对外客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突出事件开展调查; 4、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等。 任职要求: 1. 本科及以上学历,内审、财务、监察等相关专业; 2.5年以上房地产企业内部审计或企业内部监察工作经验; 3. 熟悉房地产项目运作流程,可独立完成各业务线合规性审计并出具审计报告; 4. 优秀的风险控制意识,严谨务实,具备强烈的责任心; 5. 具备良好的文字表达能力、口头沟通能力,具备较强的组织和分析能力。
【工作职责】 1、定期对公司各部门的费用进行审计,核查部门预算费用执行情况; 2、协助集团审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动; 3、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 4、在规定的时间之前完成内审工作、质量高。 【任职条件】 1、 财经类相关专业,***大学本科或以上学历; 2、 具备1年以上审计工作经验; 3、工作细致,责任心强,具备有良好的学习、独立工作能力,有较好的文字功底。 4、优先条件: (1)持注册会计师、审计师等证书优先; (2)有会计师事务所相关工作经验者优先考虑。
一、岗位职责1.负责制定、完善、执行公司内部审计的规章制度和实施办法; 2.负责拟定内部控制评价工作方案并组织开展内控评价工作; 3.负责协助部门经理拟订公司年度纪检、内部审计工作目标、工作计划,并报公司领导批准后实施; 4.负责协助、配合上级单位开展内部审计相关的工作; 5.按照上级单位下发的文件精神,完成各类专项排查工作; 6.完成领导交办的其他工作。二、任职资格1.28周岁及以下; 2.本科及以上学历,中共党员; 3.1年及以上审计、纪检或电力行业工作经验; 4.了解电力行业法律法规,掌握党的方针政策,了解纪检的工作程序; 5.了解审计核查的基础知识和专业技能,了解经营管理、内部控制制度等相关专业基本知识; 6.为人正直、工作踏实、党性强、品行端正; 7.具有较强的执行能力和团队协作能力,有一定的组织协调能力; 8.具有较强的责任心和保密意识。
岗位职责:
1、参与检查内控流程和制度的执行
2、参与组织内控自我评价工作,对内控缺陷进行评估
3、参与组织内控流程的修订
4、参与业绩审计工作
5、参与预算审计工作
6、其他审计工作
任职资格:
1、本科以上学历,财务会计、审计、注册会计师等相关专业2024届毕业生。
2、具有财务、审计、内部控制、风险管理、经济法等相关知识。
3、已经通过注册会计师或国际注册内部审计师全部或部分考试的优先。
4、能保守商业秘密。
主要职责:
1. 审计计划:制定项目审计计划,确定审计范围、目标和重点,与相关部门进行沟通和协调。
2. 审计程序:执行审计程序,包括项目文件和记录的检查、数据采样和分析、流程评估等,确保项目执行的合规性和有效性。
3. 风险评估:识别和评估项目的风险,包括财务风险、合规风险和操作风险等,提供风险报告和建议。
4. 内部控制:评估项目的内部控制体系,确认其有效性和适当性,提出改进建议,帮助提高项目管理的效能。
5. 合规审查:确保项目执行符合公司的政策、程序和法律法规要求,包括合同执行、采购过程、资金使用等方面。
6. 报告撰写:编写审计报告,总结审计发现和建议,向相关部门和管理层提供准确的项目审计结果和意见。
7. 风险管理:参与项目风险管理,协助制定风险控制策略和监控措施,帮助降低项目风险和提高项目成功率。
8. 沟通协调:与项目团队、相关部门和管理层进行沟通和协调,解释审计结果和建议,推动改进措施的实施。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务管理、审计、会计等相关专业背景者优先。
2. 3年以上审计经验,具备项目审计相关工作经验者优先。
3. 熟悉审计标准、方法和程序,了解企业内部控制和风险管理的基本原理。
4. 具备良好的财务分析和数据处理能力,能够从大量数据中提取关键信息。
5. 具备较强的问题解决能力和分析能力,能够识别问题并提出合理的解决方案。
6. 具备良好的沟通和协调能力,能够与不同层级的员工进行有效的沟通和合作。
7. 具备独立工作的能力,能够按时完成任务,并在压力下保持高效率和准确性。
8. 具备敬业精神和保密意识,能够保护项目信息的安全和机密性。
岗位职责:
1、负责对控股集团及各板块的财务预算、会计核算及财务收支情况进行审计;
2、负责对集团及各板块的资产、负债及损益情况进行审计;
3、负责对集团及各板块的投资及经营状况进行审计;
4、负责对集团合作经营和合作项目的合同执行情况、投资及财产的经营使用状况、效益进行审计;
5、负责对财务审计过程中发现的问题提出整改建议并监督落实;
6、对离任高管任期内与经济责任有关的管理、决策等活动的经济效益进行审计;
7、对离任高管任期内重大投资项目及其实施结果、投资明细表及有关协议、重大合同进行审计;
8、对离任高管任期内历年经营计划及指标完成情况进行审计;
9、对离任高管在任期内主张任用、提拔的关键岗位人员品行及业绩表现进行审计;
10、对离任高管进行离任或任期内关键业务实施与管理情况进行审计;
11、负责对集团及各板块的经营绩效审计;
12、负责对集团及各板块高管的年度绩效审计;
13、负责集团的企业重组、清算注销、并购分立、关联交易、重大投资、重大资金运作和对外担保的专项审计及高风险企业的审计;
14、负责对与集团经济活动有关的其他事项,向有关单位或个人进行专项审计;
15、根据董事长要求进行其他专项审计,监督审计结论的落实情况;
16、参与集团组织的各项活动,主动与集团团队合作和沟通;
17、监督被审计单位整改情况;
18、完成领导指派的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业;
2、掌握国家法律法规、财务资金制度以及审计工作相关规定,了解房地产行业企业运作的基本规律;
3、8年以上财务、审计专业岗位工作经验,有集团化管理相关工作经验优先;
4、熟悉掌握常用办公操作系统和软件;
5、善于编撰有关公文、公函、方案、计划以及制度等文件;
6、优秀的逻辑推理能力、分析能力,优秀的协调、沟通,良好的判断能力、监控能力;
7、良好职业道德和素养。
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