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岗位职责:
1、及时汇报进度结算价款、主要材料成本分析、现场变更成本核对;
2、根据施工合同及招投标报价参予工程审计结算、定案;
3、负责似定部门相关制度和办法,负责组织投资项目的概(预)算,结算,决算的评审工作,为投资决策提供基础信息服务;
4、在参予投标管理的基础上,能争取给公司更大的优惠招到更优质的客户;
5、实施对基本建筑资金使用的监督和管理,参与工程项目的招投标工作。
任职要求:
1、具有良好的沟通协调能力及分析解决问题能力;
2、工作主动性强,能够按时完成所分配的工作;
3、品行优良、诚实,工作作风严谨,踏实,责任心强,团队意识强,
能承受一定的工作压力;
4、具有注册会计师税务师执业资质及非执业资质者优先考虑。
1、独立完成工作底稿的编辑、整理和归档工作:
2、协助项目组完成大型审计项目部分工作,优秀的语言能力:
3、在项目经理的指导下独立完成小型项目的审计工作:
4、完成项目经理交代的其他任务。
一、岗位职责
1.根据公司整体工作安排,负责实施各项审计工作,包括:内控审计、专项审计、离任审计等。
2.针对不同项目,编制审计方案。
3.出具审计报告,并针对存在内控缺陷提出优化改进建议。
4.对审计发现不符合项进行整改跟踪,审核、验证整改资料及结果。
5.为公司内控体系建设及风险管理提供咨询服务。
二、任职要求
1.审计、财务类相关专业,本科及以上学历。
2.熟悉国家财经法规、审计法规及账务的处理方法,具有审计相关工作经验3年以上,持有中级职称者优先考虑录用。
3.具有较强的沟通、协调和执行能力,有良好的职业操守。
4.有较好的文字表达能力,熟练撰写相关文件、报告。
5.具有良好的英语表达、阅读能力,能独自与公司外方员工沟通(英语)、审阅日常性英文业务资料。
6.服从公司安排,可接受国外(非洲、中亚)出差。
1.负责对公司物资采购合同、销售合同、租赁合同、物流运输合同等合同进行审计及监督; 2.对公司内控管理制度及流程包括报销、票据、出入库、财务管理进行审计并提出改善措施。 岗位要求:三年以上采购或采购审计经验,同行业优先。
1、建立和完善集团内部控制评价体系; 2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 3、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 4、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用; 5、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价,协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 6、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 岗位要求: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、三年以上相关审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先,具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 5、正直诚实,工作态度积极,责任心强,优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 6、积极主动、敬业上进、责任感强,有良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
岗位职责: 1、审核公司采购订单,主要进行价格复核以及价格的二次谈判 2、询源、积累新的优质供应商 3、审批采购订单,对于订单细节性数据,进行审核、审批 4、加强审计部工作的精细化管理,优化审计部的内部工作构架,规避补充更多的显性与隐性效益,努力实现公司效益最大化
岗位职责:
1、负责对公司项目定单价项目结算审核,并出具内部工程结算书;
2、负责对工程结算资料提报时间的监督及落实 负责对内审工程结算台账的登记维护;
3、负责对接协调工程结算审计中介单位、施工单位争议问题,并拿出审计意见;
4、负责配合中介单位、施工单位勘查现场,及时发现签证中存在的问题;
5、负责对公司项目外审结果进行审核,并联系事务所依据审定结果出具报告书;
6、负责对所有工程审计项目进行整理归档;
7、负责对工程项目跟踪审计进行监督与管理
岗位要求:
1.45周岁以下,工程造价、工程管理、机电工程等相关专业大专以上学历;
2.3年以上造价咨询工作经验,有化工行业工程造价经验者优先考虑;
3.熟练使用广联达等计量软件,熟悉山东定额及造价规范,熟悉安装、土建工程造价专业技术知识,能独立完成工程结算审计工作;
4.工作严谨,负责任,善于沟通,具备良好的团队合作精神和职业操守。
工作职责:
1、协助公司建立与完善内部控制制度及工作流程,建立内控体系;
2、参与内部审计计划及审计实施方案的编制;
3、实施经营管理审计、项目审计、经济责任审计、反舞弊审计、内控审计等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、开展跟踪审计,督促审计发现的整改落实及效果评估,推进审计成果的利用;
5、领导安排的其他工作。
任职要求:
1.本科学历,有3年以上的内审经验,具备执业注册会计师资格或中级会计师;
2.熟悉现行的会计准则、审计准则、及相关的财务、税务、和审计政策;
3.工作责任心强,能够出差,具有高度的敬业精神、正直诚信、团队意识强、乐观向上,能承担较大的工作压力;
4.较好的沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,有较好的沟通好社会交往能力;
5.需要掌握会计报表分析、审计、税务、经济分析及掌握审计流程与方法等多种技能,能够单独完成审计项目并出具审计报告。
职责概述 • 审计酒店收到的所有每日收入,并确保所有相关收入(例如客房收入、餐饮收入以及其它收入)均正确、完全确认,并记录在总账会计系统中。 职责和方法 • 负责酒店的所有每日收入。 • 检查所有减免和优惠项目,以确保其经合理授权,并报告任何与酒店政策和程序有背离的情况。 行政管理职责 • 以有效的方式履行其职责。 • 就所有与夜审职责有关的事项联络夜审。 技术职责 • 核实客房部的销售,经夜审审核,是正确的; • 核实餐饮部的销售,经夜审审核,是正确的; • 核实其它运营部门的销售,经夜审审核,是正确的; • 核实凭证总额与夜审的报告和餐饮收入报告是一致的。 • 核实房客账余额和每间客房的所有账目详细余额的总额与系统生成的房客账和总账余额是一致。 • 确保所有销售凭证格式均按编号次序使用,按照程序报告任何遗失和失效凭证,并按营业点和日期将 其归档备案。 • 确保及时编制和分发每日收入报告和统计报告。 • 将所有交易于收入日记账中过账,若在确认该等销售收据后出现任何调整,于折扣日记账中过账。 • 核实所有食品和酒水折扣支付均有理有据,并正确记录于 POS 系统中,并为酒店管理层编制后续报告(如需要)。
岗位职责: 1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。 3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 职位要求: 1.全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业。 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
工作职责: 1、监督内控控制活动的执行,及时发现内控缺陷并推动、监督整改; 2、开展经营管理审计和专项审计等各类审计,及时发现问题并推动、监督整改; 3、防范、监督舞弊行为,并完成舞弊调查; 4、完成领导交办的其他事宜。 任职资格: 1、本科及以上学历,财务、经济或管理类专业毕业。熟练运用办公软件,财务软件;具有CPA、CIA资格证书者优先; 2、3年及以上内审、内控、风险管理或者事务所工作经验; 能独立承担内控审计、经营审计、离任审计、专项审计等各项审计业务; 3、较强的逻辑思维、分析及定位问题能力,能够快速识别经营和管理中的风险,并有针对性的提了改善建议; 4、良好数据分析能力及报告撰写能力,较强的口头表达和沟通能力,责任心和执行力强,具有团队合作精神; 5、了解企业内部控制基本规范及评价指引,具有一定的企业风险管理经验。
1、参与开展公司内部控制评审与优化。
2、参与物资采购、招标业务流程的审计监督;新项目工程量测量审计;财务流程及制度管理审计。
3、参与公司经营管理活动的审计评价与咨询。
4、不定期地进行专项审计和专案审计。
5、公司内部规章管理制度监督执行。
任职要求:
1、专科及以上学历,会计学、审计学或者经济学类相关专业;
2、具有财务、审计经验者优先;
3、良好的组织协调及沟通能力;
4、具有较强的抗压力;
1、审查企业各项制度的落实情况,拟订审计计划或方案; 2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作; 3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务; 4、完成上级交给的其他日常事务性工作。 1、本科以上学历,以会计、金融等专业为主; 2、具有审计师或会计师初级职称; 3、具有2年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作;4、具有强烈的团队意识,团队组织能力强; 5、工作仔细认真,良好的从业职业道德,为人正直、责任心强、作风严谨,有较强的沟通协调能力,有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
岗位职责:
1、协助编制项目具体的审计计划,编制审计报告,整理审计工作底稿;
2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动;
3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
4、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、金融等相关专业;
2、熟悉财税法规、审计程序和企业财务管理流程;
3、了解相关经济法律政策;
4、具有会计专业证书等资格证书优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调能力以及团队协作精神。
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