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职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
三、审计部副总监
薪酬待遇:年薪15-30万元,缴纳五险一金,享受年休假、餐补、节假日福利、生日关怀
工作职责:
1、审计业务。根据授权或委托,组织开展对公司内单位、部门或关键人员的经营管理相关事项的审计、调查工作,协调审计问题,负责对《审计报告》及有关问题的审计处理意见进行审核,向公司分管领导汇报审计情况,必要时向公司总经办公会作专题汇报。
2、采购监督。组织团队人员对公司原辅材料、包材、促销物料、工程项目、检测服务、仓储、装卸、运输、咨询等招标采购及非招标采购事项进行现场监督。
任职要求:
1、本科及以上学历,财会或审计相关专业毕业,有注册会计师证或注册审计师证,年龄40岁以下;
2、5年以上审计工作经验,熟悉国家财经政策、法律法规和工业企业经营管理情况;熟悉企业内部风险控制、经营管理和财务、审计等方面的规章制度;了解工业企业生产、经营管理过程及与审计业务相关的其他经营管理知识;有造价工程师,有工程审计工作经验者尤佳;
3、热爱自己的职业,有良好的职业道德和强烈的职业使命感,工作兢兢业业、任劳任怨,乐于奉献;
4、具有较强的领导能力和沟通表达能力,有较强的组织协调能力。
工作地:吉首
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
岗位职责: 1.参与审计项目(IPO、公司年报、专项审计等),编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 职位要求: 1.本科及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.1年以上大型会计师事务所或2年中、小型会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强,能够适应加班、出差;有较强的工作责任心及上进心。
1、本科及以上学历,45岁以内; 2、熟练掌握办公软件; 3、熟悉ERP软件运行; 4、具有5年以上制造业企业审计管理工作经验; 5、具备领导能力、判断与决策能力、组织能力、人际沟通能力、计划与执行能力、成本管控能力。
岗位职责: 1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。 3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 职位要求: 1.全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业。 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
职责描述: 1、以风险为导向实施财务收支审计、内控专项审计、经济责任审计、舞弊审计、绩效审计等各类型专项审计,为公司领导监督重大决策执行效果提供支撑。 2、按照审计计划组织开展内部审计项目,编制审计方案,收集审计证据,编写审计底稿,撰写审计报告,并督促被审计单位整改闭环。 3、围绕经营管理开展审计课题研究,为各公司提供咨询增值服务,促进实现公司经营管理目标。 4、参与内部审计管理体系建设,结合企业实际制定或修订内部审计管理标准,并负责宣贯实施。 5、交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,专业不限,熟悉会计、金融、审计专业知识者优先; 2、五年以上工作经验,有大型企业内审或社会中介机构审计工作经历者优先; 3、具备较强的书面表达能力,熟练掌握英语听说读写,能适应出国开展审计工作者优先,熟练的西班牙语听说读写能力是加分项; 4、具有较强的学习能力和逻辑思维能力,熟练掌握数据分析技术者优先; 5、具有良好的职业道德与团队合作精神,善于人际沟通与组织协调; 6、常驻工作地:青岛,根据审计工作需要会有境内外出差。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
岗位职责: 1. 负责组织开展公司内部审计工作,对公司内设机构、关键岗位人员的经济责任审计和公司认为有必要的人员离任审计。 2. 对公司财务收支及其有关经济业务活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,及时发现问题并提出改进意见。 3. 负责公司整体审计工作计划编制、审计实施和审计总结梳理,对重要审计风险提出改进意见。 4. 组织对上级领导提出的审计意见整改落实,协调各部门做好审计问题整改,做好上级部署的各项任务。 5. 完成领导交办的其他任务。 任职要求: 1.本科及以上学历,具有审计、经营等相关专业工作经历。 2. 6年及以上审计、经营、财务管理岗工作经验,熟悉企业内部控制和项目风险管理等方面的知识和技能。 3. 熟悉国家法律法规、财务、经营制度和审计程序,具备扎实的财务、经营和审计专业知识。 4. 具备良好的沟通协调能力和团队协作精神,能够独立解决问题。 5. 有较强的责任心和职业道德,能够承受一定的工作压力。
岗位职责: 1、审核公司采购订单,主要进行价格复核以及价格的二次谈判 2、询源、积累新的优质供应商 3、审批采购订单,对于订单细节性数据,进行审核、审批 4、加强审计部工作的精细化管理,优化审计部的内部工作构架,规避补充更多的显性与隐性效益,努力实现公司效益最大化
岗位职责: 1、建立和完善集团内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 5、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作; 6、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职资格: 1.本科及以上学历,审计或财务会计相关专业; 2.8年以上审计岗位工作经验,负责过内审,有制造业企业工作经验者优先; 3.熟练掌握审计及财务相关知识、政策法规及内审体系建设; 4.熟练操作办公软件、财务系统、SAP系统。
岗位职责: 1、执行集团公司审计制度。 2、内部审计(包含财务账务审计、工程决算审计、考核目标审计、高管离任审计、重要岗位工作交接审计、专项问题审计) 3、根据审计结果,编写审计报告。 4、根据各项审计工作,发现问题,提出改进建议(包含风险把控,整顿改进) 任职资格: 1、本科及以上学历,学审计、会计相关专业; 2、有集团公司审计、财务工作经验的优先考虑; 3、有1年及以上的集团审计工作经验优先考虑; 4、22-45岁,有驾照优先; 5、优秀学审计专业的应届毕业生也可; 6、五险一金; 工作地点:青岛胶州市上合示范区长江路17号
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