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岗位职责: 1、按照项目分工开展相关业务工作; 2、收集项目数据、相关凭证和资料,并进行整理分类; 3、完成部分底稿科目的编写; 4、协助项目经理编制、归集底稿; 5、与项目相关的客户沟通、资料复印、收发等事务性辅助工作; 6、其它项目经理或公司安排的工作。 岗位要求: 1、会计、审计、财务管理、经济管理、金融等专业本科以上学历; 2、财经类院校毕业生或通过2门以上注册会计师资格考试者优先; 3、有事务所工作经验优先、会计师优先; 4、熟悉企业会计、审计、税务等业务流程; 5、熟练使用办公软件,有较强的数据、信息整合能力; 6、具有良好的沟通协调能力、敬业精神和团队合作精神; 7、认真,严谨,有责任心,具备较强的学习能力; 8、为人正直,吃苦耐劳,能加班并能适应山东省范围内出差。
岗位职责: 1、制定合理的项目工作计划;进行项目风险评估、完成审计策略; 2、具体实施审计项目,形成相应的工作底稿,确保审计工作质量; 3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施; 4、及时汇报审计中发现的重大问题和重大风险隐患,形成相应的工作底稿; 5、独立完成审计业务报告和其他鉴证业务报告,有较强文字表达能力; 6、参与其他与审计相关的工作和领导交办的工作。 岗位要求: 具备注册会计师资格,从业年数不限,有事务所经验者优先。 1、专业知识和技术能力 (1)熟悉与岗位相关的国家财经方针、政策和法规、制度 ; (2)运用专业知识判断疑难问题和解决问题、提出建议; (3)兼收并蓄业务工作所需要的一切知识技能,并能用于提高工作能力 ; (4)能够利用会计准则与实务,进一步向专业领域发展 ; 2、管理、组织能力 (1)注重团队协作及沟通,达到项目团队和谐工作; (2)有效传授工作知识、技能,并引导低级别同事完成任务; (3)能带队承担各类项目的执业工作。 3、发展能力 (1)了解客户的业务,善于与客户沟通,与客户保持良好关系 ; (2)通过自身努力拓展业务、开拓市场 ; (3)关注本公司发展,主动搜集并提供有价值的市场信息,给本所带来明显经济效益 ; (4)认真钻研,不断汲取新知识 。 4、工作态度 (1)为人正直,恪守职业道德; (2)忠于职守,热爱本职工作; (3)对客户的服务恪尽职责; (4)有进取心、主动性、创造性; (5)吃苦耐劳,能加班并能适应山东省范围内出差。
岗位职责: 1、负责产品的测试、验证、及各项认证工作; 2、负责工厂体系认证,如ISO9000,ISO14000; 3、为研发部门产品开发提供标准建议; 4、为生产部门的操作规范提供指导意见; 任职资格: 1、本科学历,食品相关专业; 2、有相关食品质量体系认证经验为佳; 3、较强的学习能力、有效沟通能力及团队精神。
岗位职责: 1、分析公司财务状况,研究行业内公司信息,对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪; 2、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策支持; 3、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况; 4、参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析,配合制定投资和融资方案; 5、撰写财务分析报告、投资财务调研报告、可行性研究报告; 6、协调公司和部门的其他工作。 任职资格: 1、本科以上学历,金融、财经类相关专业; 2、两年以上本岗位从业经验,从业经历具有较好的稳定性; 3、有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力,较好的英文沟通交流能力,同时具备严谨的时间管理和成本管理; 4、工作认真负责,热情主动,责任心强,具备良好的职业化素养和气质,优秀的语言和文字表达能力; 5、受过项目管理、管理学、金融市场分析、财务分析、产品知识等方面的培训。 工作时间:
岗位职责: (1)按照国家审计法规负责拟订公司具体审计实施细则,在批准后组织实施。 (2)调审或就地审查公司的会计凭证、帐簿、决算及分配方案,查询有关的文件及其他资料,确保财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性。 (3)检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和实物。 (4)在审核采购部门购置物品价格的同时进行市场询价。 (5)监督公司各部门、公司对各项财经规章制度的执行情况,控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 (6)负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等违纪违法行为。 (7)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 (8)负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 (9)负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出制止、纠正和处理违反财经法纪和严重失职等事项的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议。 (10)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 (11)对阻挠、拒绝和破坏审计工作的,有权提出处理意见或提出追究有关人员责任的建议。 任职资格: 1、男女不限,年龄45岁左右 2、中级以上会计师任职资格 3、有8年以上生产型企业财务经理管理经验 4、良好的职业道德,敬业精神 5、能够进行税务咨询、税务审计或税务合规等方面的工作, 有扎实的专业基础知识; 6、熟悉国家、地方的财税政策及法律法规,擅长税务筹划分析;
岗位职责:1、大专以上学历,财会类、经济类、金融类相关专业,男女不限,40周岁以下; 2、 3-5年以上会计、审计工作经验,熟悉财务运作流程,精通会计核算制度,有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 3、、具备极强的财务审计分析能力,通晓企业管理知识、法律知识、财务知识; 4、有大型企业财务审计工作经验者优先,退休者可考虑。 任职资格: 工作时间:全职
位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
6、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
7、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
8、参加公司所有岗位工作的审计
9. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、专科以上学历,男性,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、三年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
5、积极主动、敬业上进、责任感强,敬业、文笔及数感皆佳
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