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岗位职责:
1、负责组织制定和更新公司的审计制度,完善内部审计制度和流程,制订审计计划和审计实施方案;
2、开展集团公司及分子公司常规财务审计工作,包括资金收支安全性、账务核算规范性及涉税风险自查等;
3、开展集团公司及分子公司内控审计工作,审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况,健全流程,监督、检查公司规章制度的落实情况;
4、负责各类审计项目重要信息的收集整理工作,编制审计工作底稿,识别业务风险,提出合理化建议并撰写审计报告;
5、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
6、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、审计相关专业,财务审计类中级以上职称优先;
2、大型集团公司内部审计、财务工作经验;
3、熟悉审计业务流程及各种财务会计制度、国家税收法律法规制度等;
4、要求工作认真,有强烈责任心,具有团队合作精神;
5、可接受短期出差。
一、管理审计岗(2人)岗位职责:1、负责徐工机械总部内控制度及流程的组织制定、流程信息化建设、更新维护及监督执行;2、指导下属单位规范建设内控制度及流程;对下属单位内控制度及流程的设计、执行情况开展内部控制审计,发现缺陷并跟踪解决,降低管理风险,提高管理效率;3、对下属单位治理体系建设和重大经营决策的合法合规性开展审计;4、协调外部审计、评估等中介机构开展有关鉴证或咨询项目;5、对审计报告中的问题跟踪监督整改;6、公司交办的其他审计相关工作。任职要求:1、管理类、经济类相关专业本科及以上学历;2、二年以上企业制度管理、销售管理或经营计划管理等管理工作经验;3、热爱学习,具有良好的文字能力、沟通组织协调能力、职业判断及数据分析能力;4、具有诚信、正直、勤奋、务实、原则、保密等职业品德;5、同等条件下,具有管理领域多岗位工作经验者优先。二、海外审计岗(2人)岗位职责:1、对下属国际化企业年度预算执行情况、经营指标完成情况进行审计;2、对下属国际化企业主要经营者的经济责任进行审计评价;3、对公司重大金额、重点区域国际化营销项目、采购项目、应收应付往来项目、存货资产等开展常态化的审计监督;4、协调国际化的审计、评估及财税尽调等机构,对公司海外企业或拟并购企业的财税情况提供中介服务;5、对审计报告中的问题跟踪监督整改;6、公司交办的其他审计相关工作。任职要求:1、财务、审计类相关专业本科及以上学历,具有会计、审计相关的职业资格证书;2、二年以上财务、审计工作经验;3、具有良好的英语资料阅读理解能力;熟悉国家财经相关政策,熟练运用财务软件;热爱学习,具有良好的文字能力、沟通组织协调能力、职业判断及数据分析能力;4、具有诚信、正直、勤奋、务实、原则、保密等职业品德;5、同等条件下,有海外留学或有海外企业工作经验者、有财务领域多岗位历练者、通过CPA会计审计科目者、熟悉SAP操作软件者优先。三、工程审计岗(1人)岗位职责:1、组织开展公司及下属单位重大工程建设项目的跟踪审计、结算审计、复核审计管理,对项目建设过程合规性、建设成本可控性、建设管理与审计风险等提出专业性意见;2、对公司技改投资项目的经济效益情况开展审计;3、组织选取公司及下属单位重大工程建设项目的合作造价咨询中介机构,并对其工作质量定期评价;4、研究优化工程造价管理业务流程、内控制度,研究、总结、优化、推广工程建设施工工艺、技术、材料,助力公司工程建设项目高质量管理;5、公司交办的其他审计相关工作。任职要求:1、土建或财务相关专业本科及以上学历;2、二年以上工程项目管理、工程造价咨询等工作经验;3、热爱学习,具有良好的文字能力、沟通组织协调能力、职业判断及数据分析能力;4、具有诚信、正直、勤奋、务实、原则、保密等职业品德;5、同等条件下,具有工程师、造价师、监理师等专业资格证书者优先,有主持工程建设项目、担任主审造价师者优先。
岗位工作描述: 梳理公司业务流程和制度,评估制度建设的健全性和有效性,推动内控体系建设 开展审计项目,编写审计工作底稿,提出审计建议及意见,出具审计报告 审计整改跟踪落实,确保整改措施有效落地 实施各类舞弊举报的调查 整理、归类保存审计档案 完成上级领导交办的其他事项 任职资格要求: ***本科以上,财务管理类、经济类、信息技术等相关专业 五年以上经营管理类工作经验,三年以上从事风险管理、内部控制相关工作 熟练掌握各种办公软件,具有良好的沟通能力、组织能力、学习能力 有大型的制造企业工作经验 持相关证书ICA/CPA优先考虑 年龄要求:25-30岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:内审审计专员审计主管
财会类本科毕业,三年以上工作经验,男女不限,
岗位工作描述:1、 协助编写年度审计计划,并对其组织实施2、协助梳理公司业务流程和制度,评估内控制度建设的健全性和有效性3、 协助开展各类审计项目,编写审计工作底稿,撰写审计发现问题4、 协助审计整改跟踪落实,确保整改措施有效落地5、 协助实施各类舞弊举报的调查6、 整理、归类保存审计档案7、 完成上级领导交办的其他事项 任职资格要求:1、 ***本科以上,财务管理类、经济类、信息技术等相关专业2、 三年以上经营管理类工作经验3、 熟练掌握各种办公软件,具有良好的沟通能力、组织能力、学习能力4、 有大型的制造企业工作经验5、 持相关证书ICA/CPA优先考虑 职能类别:审计专员/助理
一、岗位职责:
协助项目经理完成各类型项目的审计工作。
二、岗位要求:
1、1年以上相关工作经验;
2、有较强的工作责任心、团队意识强;
3、大专以上学历,财务、会计相关专业;
4、有相关资格证书、有绩效评价项目经验者优先。
二、待遇:
1、报酬待遇优厚,公司每年将按制度对个人的学历、工作岗位、技术职称及执业资格等级、道德修养、工作能力、工作业绩等情况进行综合绩效考评后调整工资收入分配标准;
2、家住外地的员工公司可安排集体宿舍,集体食堂用餐;工作表现优秀并担任公司中层以上干部的员工,在南京结婚时无住房的,公司可安排具有独立卧室、客厅、厨房、卫生间的套房宿舍;
3、公司帮助员工评定各类技术职称,支持鼓励员工参加注册建造师、注册造价师、注册结构工程师、注册建筑师、注册会计师等执业资格的考试,取证后按公司激励制度每月给予相应补贴;
4、提供五险一金。
岗位职责:1.完成IT审计项目任务,开展IT治理、应用系统控制及信息安全控制等IT审计工作; 2.梳理客户业务流程及IT系统,识别高风险领域; 3.利用数据分析、渗透测试等方法技术识别风险事项及系统漏洞,并在现场阶段予以排查检视; 4.识别信息系统管理中的控制设计和执行缺陷,协助客户进行改善; 5.开展进行信息系统相关的风险管理和内部控制相关的培训,提供信息系统相关的咨询服务。任职资格:1.本科以上学历,计算机、信息管理专业优先; 2.从事IT审计工作2年以上,有IT相关、计算机或大型集团性信息化建设及项目管理经验者优先; 3.有注册信息系统审计师证书优先考虑;4.正直诚信,有上进心。 职能类别:审计专员/助理 关键字:IT审计
职位描述: 1.负责审计本部及子公司各项内控制度、流程设计的有效性以及执行的合规性; 2.负责审计本部及子公司各项经营、财务数据的真实性; 3.负责对办事处费用、大项目费用审计; 4.负责子公司内控制度建立及完善相关制度,加强事前管控; 5.负责对审计过程中发现的重大问题、事件和有关责任人,提出处理意见或建议。 任职要求: 1.全日制本科及以上学历,有海外经验、外语良好者优先,可以适应阶段性短期外派出国; 2.5年及以上审计类工作经验,2年及以上团队带领经验,持有财务相关证书; 3.较强的表达能力和沟通能力,敬业、责任心强、坚持原则。
1、会计、审计、财务管理相关专业毕业,熟练掌握审计准则、会计准则以及相关审计手册;2、需具备会计中级以上证书,取得注册CPA证书者优先;3、有2年中等规模以上生产制造企业(100人以上)审计工作经验;4、具备一定写作能力,可胜任审计报告的编写和分析能力;5、有较强的沟通能力,熟悉财务核算流程,熟悉国家各项财务、税务、审计等相关法规。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计
岗位职责:
1、协助审计(副)经理制定内部审计规章制度、办法及相关审计文件 ;
2、编制、更新季度、项目审计计划,制定审计工作方案,并具体负责实施;
3、负责常规内部审计工作及其它专项审计工作的开展与实施;
4、负责审计工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;
5、负责内部审计报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;
6、负责与被审计单位、部门或者业务单元落实整改措施;
7、负责在广泛征求意见(访谈及调查问卷)的基础上建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;
8、制定个人工作目标和计划,并向经理提出改进内部审计工作的建议,遵守公司道德价值准则,保守公司机密和审计工作机密;
9、完成(副)经理安排的其他工作事项;
任职要求:
1、本科以上学历,审计、会计等相关专业,有助理会计师/审计师资格证书优先;
2、从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作经验;
3、熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;
4、熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求;
5、熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统,良好的职业道德操守,,能适应短期出差(各地子、分公司);
1、岗位职责:(1)参与制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,监督规章制度及流程的实施;(2)参与编制年度审计计划,确定各类审计事项,报审计总监批准后组织实施,并对完成情况进行检查、总结;(3)带领审计团队开展各种类型内部审计项目,报告审计发现的问题,提出改善建议并监督执行;(4)负责审计报告和内部控制评估报告的撰写、审核;(5)完善审计方法、程序,提升审计效果和效率,协调与各被审计单位之间的关系;(6)协助集团审计总监建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中重点关注和检查可能存在的舞弊行为;(7)定期向集团审计总监递交工作计划和工作报告,汇报审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的重要问题。2、 岗位要求:(1)本科及以上学历,审计、会计等相关专业,有注册会计师或国际注册内部审计师资格证书优先考虑;(2)从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作3年以上,有1年以上同岗位工作经验优先考虑;(3)熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;(4)熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求,熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统;(5)良好的职业道德操守,能适应短期出差(各地子、分公司)。 年龄要求:28-35岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计主管
身体健康,本科学历,审计专业,具有5年企业内审工作经验。
工作时间:8小时,双休
待遇:年薪10万,缴纳五险一金
工作内容:根据年度审计计划对常规项目展开内部审计工作
岗位要求:
1、财务、审计、金融等经济学相关专业;
2、有工作责任心、遵守审计工作原则、有良好的职业道德;
3、工作仔细认真、能承受一定的工作压力;
4、***,本科及以上学历,本科须是一本,985、211学校全日制毕业优先,有一定工作经验者优先。
岗位职责:1、起草、梳理公司合规管理相关流程制度、年度计划和工作报告等。监控企业合规管理体系运行有效性,开展评价、审计、优化等工作。2、负责公司规章制度、经济合同、招投标等合规性审查。3、开展合规、内控风险识别,编制风险清单,建立并定期更新合规风险数据库。4、负责公司违规经营投资责任追究日常工作。组织开展企业合规培训、普法宣传及合规文化建设。5、配合公司开展内部审计相关工作。任职要求:1、本科及以上学历,法律相关专业者优先 ;2、具有法律合规,风险管理,内控,审计等相关工作经验优先;3、工作踏实认真、耐心细致,具有良好的沟通协调能力,具备较好的公文写作能力。 年龄要求:30岁以下 职能类别:审计专员/助理 关键字:合规性审查法律合规合规管理合规文化建设内控内部审计
岗位要求:中共党员,35周岁以下,硕士研究生及以上,审计、会计及经济学、管理学等相关专业,中级审计师及以上职称或持有注册会计师执业资格,3年以上企业财务审计管理工作经验。薪资待遇:(19-22)万元(税前收入,根据绩效上下浮动) 五险一金 企业年金 补充医疗 国企福利 年龄要求:35岁以下 职能类别:审计经理/主管
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