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岗位职责:
(1)参与组织编制年度审计工作计划,参与制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;
(2)参与开展常规审计,负责根据审计计划对总部及各分子公司实施审计,编制工作底稿;
(3)参与实施专项审计、部门审计、离任审计、财务审计、合同审计等工作,负责核查公司各项内控审核,包括对制度、流程审计等合理、合规性的核查。并对审计过程中发现的问题提出相关建议。掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
(4)负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;
(5)负责撰写审计报告及整改通知书,并跟踪并落实整改情况。
(6)负责审计项目相关资料的立卷归档整理工作。
(7)对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;
(8)协助上级领导完成各类信息的收集、录入、汇总工作;
(9)协助完成法务相关审批和审核;
(10)负责组织完成上级领导安排的其他工作。
任职要求:
(1)本科及以上学历,会计、审计等相关专业;
(2)熟悉审计流程和规范,掌握相关财务软件,扎实的审计和财务相关知识;
(3)具备较强的沟通协调能力和团队合作精神;
(4)具备较强的文字写作能力和数据分析能力;
(5)5年以上审计相关工作经验,有注册会计师或中级以上会计师职称优先;
(6)熟悉企业财务、会计、税务等方面的法律法规及政策,具备较强的财务分析能力、风险管理能力和内部控制能力;
(7)具备良好的职业素养和职业道德,高度的责任心和敬业精神。
(8)适应不定时出差工作需求。
工作时间:周一至周五工作日,8:30~12:00;13:00~17:30,周末双休。
公司福利:人性化管理,扁平化管理;节日假福利、定期培训、出差补助、餐补话补、定期福利体检、季度部门团建等多样化福利。
正式入职即缴纳社保公积金;
以上岗位隶属于审计中心。
工作地点:常州市钟楼区大数据产业园2号楼7~8楼
1、协助制定采购价格审计工作计划; 2、协助建立和完善工作流程; 3、梳理采购业务流程关键控制点,按照计划完成审计项目,并提出相应的建议和整改措施; 4、完成审计工作资料、重要档案工作的归档工作。
岗位职责:1、负责拟订钢铁企业基建工程、维修改造项目、技术改造工程、大修工程等所有工程项目的跟踪审计实施办法及审计流程;2、负责钢铁企业内部工程项目合同、预算、结算审计及跟踪审计;3、负责现场跟踪工程审计项目实施情况,对违规现象、行为及时之处提出建议;4、对工程项目综合审减率不低于10%;5、负责本岗位审计资料的整理归集;6、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、***本科学历,工程造价、工程管理相关专业;2、具有二级造价师资质,一级造价师优先;3、能独立完成工程项目审计工作,并且从事工程审计工作不低于5年,有施工单位工作经验者优先考虑;4、年龄45周岁以下;5、工作态度端正、形象气质良好,工作作风优。 年龄要求:45岁以下 职能类别:审计专员/助理 关键字:工程管理工程造价审计结算审计施工单位工程审计基建工程一级造价师
职责描述:1、各事业部管理审计,侧重于通过对各种管理职能的健全性和有效性的评估,管理活动的经济性、效率性确认,并针对管理中所存在的问题,提出改进的建议和意见;2、各事业部经营结果审计,侧重于经营结果的真实性、准确性;3、调查处理日常投诉举报的舞弊性质案件;4、领导交办的其他专案工作。任职要求:1、有同岗位2年以上工作经验;或者有过财务主管及以上工作经验2、能接受出差; 年龄要求:25-35岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:财务主管管理审计
1、能主导或参与具体审计项目的前期准备、方案制定以及审计底稿的设计和完善,有效进行项目管理、撰写内审报告、开展审计整改方案跟进工作。
2、根据公司需要,以及外部审计机构要求,进行内控制度和关键控制点的评价。
任职要求:
1、掌握中国会计准则和审计准则等专业标准;
2、热爱审计工作,沟通能力和团队合作意识强;
3、具备注册会计师的实务操作能力,胜任与资格相匹配的岗位要求;
4、学习意识和能力强,能适应加班加点的持续强度工作要求;
5、取得执业注册会计师资格或非执业资格,有会计师事务所从业经验优先考虑。
职责描述:1、各事业部管理审计,侧重于通过对各种管理职能的健全性和有效性的评估,管理活动的经济性、效率性确认,并针对管理中所存在的问题,提出改进的建议和意见;2、各事业部经营结果审计,侧重于经营结果的真实性、准确性;3、调查处理日常投诉举报的舞弊性质案件;4、领导交办的其他专案工作。任职要求:1、有同岗位2年以上工作经验;或者有过财务主管及以上工作经验2、能接受出差; 年龄要求:25-38岁 职能类别:审计经理/主管
职责描述:1、各事业部管理审计,侧重于通过对各种管理职能的健全性和有效性的评估,管理活动的经济性、效率性确认,并针对管理中所存在的问题,提出改进的建议和意见;2、各事业部经营结果审计,侧重于经营结果的真实性、准确性;3、调查处理日常投诉举报的舞弊性质案件;4、领导交办的其他专案工作。任职要求:1、有同岗位2年以上工作经验;或者有过财务主管及以上工作经验2、能接受出差; 年龄要求:25-35岁 职能类别:审计专员/助理 关键字:会计审计
工作内容:根据年度审计计划对常规项目展开内部审计工作
岗位要求:
1、财务、审计、金融等经济学相关专业;
2、有工作责任心、遵守审计工作原则、有良好的职业道德;
3、工作仔细认真、能承受一定的工作压力;
4、***,本科及以上学历,本科须是一本,985、211学校全日制毕业优先,有一定工作经验者优先。
职责描述:1、各事业部管理审计,侧重于通过对各种管理职能的健全性和有效性的评估,管理活动的经济性、效率性确认,并针对管理中所存在的问题,提出改进的建议和意见;2、各事业部经营结果审计,侧重于经营结果的真实性、准确性;3、调查处理日常投诉举报的舞弊性质案件;4、领导交办的其他专案工作。任职要求:1、有同岗位2年以上工作经验;或者有过财务主管及以上工作经验2、能接受出差; 年龄要求:25-38岁 职能类别:审计经理/主管
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