与今日招聘企业随时沟通
与今日招聘企业随时沟通
岗位职责: 负责建立风控审计体系,按制度要求对各项业务工作的合规性、合理性、廉洁自律性及潜在风险,通过过程监控审计、事后专项审计等方法,及时发现和反馈存在的问题和潜在的风险,跟踪问题整改和风险处置措施的落实,推动各项业务工作在管理机制上逐步完善。 1.造价管理:工程预算、结算、签证变更等复核; 2.招采监控:全过程招采监控(启动、资格预审、考察、入围、发标、投标、定标); 3.合同监控:合同履约全过程监控(签订、执行、付款、结算、履约评价); 4.工程监控:定期抽查材料进场情况、参与收方等。 岗位要求 1.全日制本科及以上学历; 2.造价管理、工程管理、工民建、机电安装等相关专业; 3.具有房地产项目风控、审计,或成本控制、合约、招采等管控经验优先; 4.具有中级以上职称,具有造价工程师证书者优先。
工作内容: 1. 对各种应用系统进行授权安全测试,发现安全漏洞并提供修复方案; 2. 对一些开源的安全测试工具进行二次开发; 3. 对开源的应用程序进行白盒代码审计。 任职要求: 1.全日制专科及以上学历; 2.计算机,软件工程,网络,信息安全等相关专业; 3.一年及以上相关工作经验; 4. 能够独立对应用系统进行安全测试并发现SQL注入,命令执行,文件上传等安全漏洞; 5.熟练使用burp suite,nmap,sqlmap,metasploit等安全测试工具; 6. 熟练使用python,java,php,C#中的一种进行软件开发; 7.能够独立对开源应用程序进行白盒代码审计,发现常见安全漏洞。
职责描述:
1、制定完善公司内部审计、内部控制制度及流程;
2、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计;
3、负责预防业务运营、财务、税务风险,及时发现公司潜在问题和风险,并提出改进意见;
4、协助部门建立和完善业务流程,完善与全面推进和监督检查公司内控和内部管理体系的完整性、合理性及执行情况;
5、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际情况进行检查和总结。
任职资格:
1、审计类相关专业,5年以上审计相关工作经验,3年以上企业内部审计工作经验;
2、具备独立开展公司各项审计工作的能力;
3、有良好的适应能力和团队合作精神;
4、有清晰地书面和口头表达能力,及良好的沟通协调能力;
5、原则性强,抗压力强,作风正派;
6、具备中级以上相关专业技术资格。
职位福利:包住、带薪年假、通讯补助、员工旅游、节日福利、五险一金、商险、年终奖
工作职责
1、配合境外上市公司审计工作,配合公司年报、中报及业绩公告的相关内容补充。组织公司董事会、审核委员会、股东会等会议召开,会后对相关会议资料整理并归档。协助各中介回答公司重大交易联交所问询函问题并整理对应资料。2、配合境内审计公司出具境内审计报告及所得税汇算清缴报告。
3、配合银行借款、企业融资所需相关资料整理、配合企业收并购、新成立公司所需相关资料。
4、配合公司尽调工作,整理相关尽调中介问题回答及相关资料整理工作。
5、配合上市公司内控审计工作,回答内控审计相关疑问及整理相关资料。针对内控相关缺陷根据中介意见进行整改和落实。
6、其他日常工作。
任职要求
1、具备中级会计职称或者注册会计师证书 英语四级及以上;
2、具备上市公司审计中介对接工作经验;
3、在会计师事务所具有独立带队经验审计负责人。
岗位职责:
1. 根据公司下达的工作目标和指标,制定公司审计监察的考核指标;
2. 组织编制并实施公司审计工作计划,组织对集团各下属公司实行审计监督;
3. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
4. 组织审计人员对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目;
5. 组织对公司重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务管理、会计学、审计等相关专业;
2. 5年以上监察审计从业经历,3年以上同岗经验,地产建筑行业从业经历优先考虑;
3. 有从事财务管理、风险管理、内部控制和内部审计相关的业务、尽职调查项目审计丰富经验;
4. 熟练运用企业会计准则、国家财务、税务、金融方面法律和法规。
岗位职责: 1、制定信息科技审计计划和方案,确保审计工作的全面性和针对性; 2、对公司信息系统的合规性、安全性和有效性进行审计监督,评估公司信息科技的风险控制水平; 3、通过全面的审核和测试,发现信息科技系统存在的问题,并提供改进建议; 4、跟踪审计问题的整改情况,确保审计意见得到有效落实; 5、推动信息科技系统的改进和优化,提升公司信息科技的整体水平。 任职要求: 1、本科及以上学历,计算机科学、信息技术、审计、财务等相关专业; 2、具备 5年以上信息科技审计工作经验,熟悉信息科技审计流程和方法,从事过金融企业信息科技审计工作优先; 3、熟悉金融和信托行业的相关法律法规,了解信托产品和业务流程。具备扎实的信息科技知识,包括网络安全、数据库管理、操作系统等; 4、具备扎实的计算机基础知识,熟悉操作系统、数据库、网络、安全等方面的知识,能够进行风险评估和内部控制评估; 5、具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与其他部门和团队进行有效的沟通和协作; 6、具备较强的分析和解决问题的能力,能够快速识别问题并提供有效的解决方案; 7、具备严谨的工作态度和高度的职业道德,保守商业秘密,有良好的分析判断能力和风险意识。
学历:应届统招大学本科及以上学历院校:国家重点院校、传统建筑强校、全球知名院校学生素质1.身体健康,谈吐文明,形象气质佳;2.在校期间学习成绩良好且为所学专业排名前40%,专业课程无补考;3.本科生英语四级及以上,研究生英语六级及以上;4.有较强的语言表达能力和人际关系处理能力,较好的学习能力和实践能力;5.有较高的诚信度和责任感,较好的团队协作精神,自律性强,能吃苦耐劳,乐观、积极向.上,无心理障碍。党员与学生干部优先。
职位描述: 1.协助审计经理进行离任审计工作 2.协助财务负责人做好账务处理及审核工作 3.负责内部审计项目资料的收集与整理 4.负责内部审计报告的撰写 5.协助项目经理对审计项目过程进行监督和指导 6.配合项目经理完成外部审计项目的工作 7.参与公司内部审计项目的评估和建议反馈 职位要求: 1.本科及以上学历,,有会计中级职称优先 2.3-5年制造业企业内审经验(具有独立开展过至少两个年度离任审计工作的经验) 3.熟悉金蝶等erp软件使用者优先 4.较强的沟通表达和组织协调能力 5.能够接受短期出差飞检。
岗位职责: 1.协助审计负责人制定具体项目审计方案并组织实施。 2.负责所分工业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性。 3.日常监督各船舶午报、航次报油耗情况、分析油耗异常情况;不定期抽查测量各船舶加油、存油情况;跟踪物料、配件采购情况;日常相关船舶监控所需跟踪项。 4.负责指派第三方商检协助测量加油、存油、污油水回收情况及抽样化验等环节;跟踪各航线运营情况,及时分析航线运力亏舱原因。 5.对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题需及时汇报解决; 6.负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。任职资格: 1.有远洋航行资历的甲类船长或轮机长经历; 2.熟悉审计工作程序,拥有实际操作经验、沟通能力。 3.具有良好的抗压能力,能接受出差。
岗位职责: (1)根据法律法规的相关规定、中国银行保险监督管理委员会相关规定、董事会授权及公司审计制度依法履行审计职责,对董事会负责并报告工作; (2)指导编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划; (3)组织实施内部审计项目,确保内部审计质量; (4)向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况; (5)及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患; (6)协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系。 任职要求: (1)拥护中国共产党的领导,拥护中国特色社会主义基本政治制度,具有良好的职业素养和道德,精力充沛,身体健康; (2)遵纪守法、品行端正、诚信廉洁、勤奋敬业、具备良好的团队合作和沟通能力。遵守法律、行政法规和银保监会的有关规定,满足银保监会对于拟任高级管理人员的基本条件,遵守公司章程; (3)具有大学本科以上学历或者学士以上学位; (4)任职经历要求:从事审计、会计或财务工作5年以上;
任职资格:
1、本科及以上学历,经管类专业;
2、5年以上大中型企业审计监察从业经验或会计师事务所从业经验;
3、带领团队或独立实施过10个以上审计项目;
4、上市公司制度体系建设、风险评估、内控体系建设、内控评价和内控审计5类中项目中,至少参与过其中2类项目;
5、审计或会计中级以上职称,具有CIA或CPA证书优先。
岗位职责:
1、对分子公司和主要业务,实施内部审计;
2、对离任的主要领导,实施经济责任审计;
3、实施公司内控体系建设和内控自我评价;
4、受理投诉举报事项,并对舞弊事项进行调查;
5、对公司制度体系进行归口管理,包括组织制度梳理、修订、审核和发布等工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计或财会相关专业,5年以上审计工作经验或2年以上同等岗位工作经验;
2、熟悉财务核算系统以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;
3、熟悉审计操作程序和升级方法及审计的全套流程和管理
4、熟悉根据财经法律法规和税收政策及相关财务的处理方法;
5、具有较强的人际交往能力、团队协作能力和综合分析能力。
岗位职责:
1、根据内部审计计划,开展各类经营审计工作及专项审计工作;
2、按照内部审计工作计划及内部审计项目特点,制定具体的内部审计计划;
3、建立对资产和资金使用的监控机制,发现违规现象时及时采取预警措施;
4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、负责审查公司各中心、部门对授权制度和作业流程的执行情况,
6、定期或不定期组织必要的专项审计,专案审计和财务收支审计;
7、起草内部审计报告,客观公正地反应被审计部门或项目情况,并提出建设性的建议或处理意见;
8、负责对审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
9、负责对审计过程中相关部门的协调和沟通;
10、负责完成审计资料和档案的归档,保管和保密工作;
11、完成与审计有关的其他工作
1.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交;2.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力;3.完成领导交办的其他工作任务。任职资格:1.专业知识:熟悉人身险业务;2. 所需能力:具有较好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力;3.工作经验:一般需要3年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的初级职称、专业任职资格。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
1、 融入链群开展海内外跨领域、高风险、高复杂度、空白板块审计项目,按照审计准则要求,设计/执行审计程序并推动审计现场工作开展和审计问题确认沟通等,保障项目按照审计计划里程碑节点按期完成; 2、 针对审计发现的问题提出整改建议,并联业务主人深入还原分析及优化流程机制,对发现问题的整改进度及效果进行重点跟进,推动审计问题整改闭环; 3、 为重点投资项目提供风险咨询建议,协助管理层提前防控投资风险,促进业务持续健康发展;参与升级和完善工具和方法论,驱动链群实现风险自驱管理; 4、 加强专业能力建设,通过参与集团外和集团内的多种类型的线上和线下学习培训等提升专项技能及职业胜任能力;按要求整理审计项目底稿并归档,对项目底稿进行检查及复核,保障项目质量,提升项目效率及效果。
岗位职责:1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;2、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;3、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和年报;定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题5、协调对外审计,提供所需财会资料岗位要求1、财会专业大学以上学2、持有会计证或注册会计师资格者优先;3、5年以上会计工作经验,2年以上审计工作经验;4、熟悉财务核算流程,有不断学习的意愿和能力;5、有良好的沟通和人际交往能力,组织协调能力和承压能力。
免费求职
企业直招 不收取任何费用专业招聘
专人服务 入职速度快50%优质服务
24小时客服响应 快速解答今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品
浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14
互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com