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一、岗位职责: 1、制定并完善公司内部审计制度与实施细则;制定审计方案,实施公司总部经营质量审计、经济责任审计、流程专项审计等各类审计活动,出具审计报告;提出有效整改建议,落实整改工作闭环管理,并完成审计底稿整理、归档保存工作。 2、协助上级领导处理公司诉讼或仲裁纠纷,(包括但不限于出具法律意见、起诉或应诉等公司法务相关工作。 3、完成领导安排的其他事项。 二、任职要求 1、本科或以上学历,3年以上企业风控及相关法务工作经验; 2、了解企业通用业务流程、通用关键内部控制活动; 3、逻辑思维清晰,有一定的问题分析、文字撰写、沟通汇报能力; 4、具有主动学习能力,能够迅速学习并且使用审计标准及审计工具; 5、具备严密的组织纪律和保密意识,廉洁公正,原则性强; 6、注册会计师、法考A证通过者优先。
岗位职责:
1、建立审计体系,落失审计制度;
2、根据部门制定的.年度计划,针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
任职要求:
1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先; 年龄:30-35岁之间;
2、五年以上财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
4、对集团经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
1、 负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、 组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、 负责公司相关制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、 负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、 对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、 与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、 完成公司交办的其他工作
职责描述: 1、具体负责内部审计工作; 2、完善审计程序和审计制度,跟踪审计建议和问题整改情况,形成闭环,不断改进审计质量; 3、协助公司内控体系建设,完善相关规章制度,监督检查制度执行情况; 4、参与内部监察和合规管理,对经营管理风险防范提出管理建议。 任职要求: 1、本科以上学历,审计相关专业; 2、具备3年以上审计管理经验,审计负责人、审计经理等; 3、大型企业工作经验,大型制造业尤佳; 4、具备较强的沟通协作能力、抗压能力、组织管理能力,有开拓精神、工作细致、作风严谨。
定位:审计管理岗位,一方面负责企业审计管理(董事会授权的内部审计,牵头审计发现问题的解决);一方面牵头企业的外部审计机构工作。
岗位职责
1、根据董事会授权对接外部专业审计机构或组织内部审计团队,对企业内部各类经营管理、重点项目开展审计工作;
2、拟定审计计划、做好审计安排,向董事会汇报;
3、对接企业内部各类专业审计,出具审计报告,指出问题、提出可落地实施的整改建议,组织内部人员解决审计中发现的问题,对效果分析、追踪、和评价;
4、通过对各经营板块(经营主体)、项目财务运行情况、经营情况等的审计分析,对经营管理、项目开展给予指导,并提出考核建议;
5、组织完成日常相关审计工作;
任职资格
1、学历和专业及职业资格要求:大专以上学历,审计、财务、会计或相关专业;
2、工作成功经验要求:有5年以上的财务和审计管理工作经验,在审计工作中有一定的成绩,全程参与过企业大型经营活动、重点项目审计;
3、专业能力要求:有较强的风险控制意识和敏锐的分析问题能力,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景,熟悉税务审计等相关专业知识和政策法规,能够发现企业各类经营、项目活动中存在的问题,并提出专业的整改建议,能够组织人员解决发现的问题;
4、独立工作能力要求:能够对接外部审计专业机构,并能够带领团队独立开展工作;
5、对工作效果负责的要求:对审计效果负责,对审计过程中发现的问题能够再监督整改;
6、其他:保守企业相关商业秘密、财务数据;
工作职责:
1.负责统筹审计信息化工作,包括审计在线作业系统搭建,现有系统审计功能模块、表单的设计及嵌入工作。
2.负责基于不同类型、不同专业审计需求,构建数据分析及审计模型,开展信息数据提取、整理、分析工作,为审计项目提供数据支持。
3.负责牵头信息系统审计项目的实施工作。
4.对审计发现问题进行分析,从完善系统功能、调整流程控制、堵塞系统漏洞等角度推动整改。
5.负责统筹内部审计数据统计、分析工作。
任职资格:
1.大学本科及以上学历,数学类、统计类、计算机、信息类等相关专业优先。
2.5年以上房地产公司数据信息工作经验,熟悉房地产主要业务流程,对明源系统及各功能模块深度了解。
3.具有大数据分析、数据挖掘相关经验,或平台公司信息管理经历的优先。
4.精通一种或多种数据数据分析、数据挖掘方法,具备使用Excel、SQL、SPSS/SAS、PYTHON等工具处理和分析较大量级数据的能力。
5.对数据敏感,有较强的逻辑分析能力、沟通表达能力以及文笔基础,较强的团队合作意识。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
岗位职责: 1、组织编制并实施公司年度审计工作计划; 2、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计委员会的考核指标; 3、组织内部考核和评价; 4、对公司的各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效; 5、对公司高层管理人员的任期内经营目标、离任经济责任进行审计; 6、对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案; 7、对公司各部门工作流程进行审计,以查是否符合公司流程; 8、完成公司领导交给的其他工作。 岗位要求: 1、财务会计、审计等相关专业本科以上学历; 2、具有中国注册会计师资格、审计师资格; 3、具备10年以上审计工作经验,有大型企业审计监察管理经验,至少三年以上审计管理经验; 4、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力; 5、丰富的专业技能及极强领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力; 6、工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强。 7、为人正直诚实,良好的领导管理能力,沟通及文字表达能力强;能团结队伍,使之具有凝聚力; 8、具有敬业精神和良好的职业道德操守。
招聘基本要求1、本科毕业生全国大学英语四级(CET-4)以上,硕士研究生及以上毕业生全国大学英语六级考试(CET-6)成绩应在425分以上。2、综合素质较高,思维活跃,具有较强的学习、创新意识,具备较强的分析问题、解决问题的能力,善于沟通,具有良好的团队协作精神,认同公司价值观,热爱环保事业。3、形象气质佳, 禁 性身高不低于1.68米, 禁 性身高不低于1.58米。4、身体健康,无传染性及影响工作正常开展的疾病。5、优先考虑曾担任校级学生会干部及社团活动负责人的优秀学生。薪酬福利标准1、薪酬:见习期间,本科生薪酬为2800元/月,研究生薪酬为3500-4000元/月;2、福利◇ 见习岗位在集团公司本部的,按公司规定享受交通费200元/月、通讯补贴80元/月及季度福利品等福利;公司给予非重庆主城九区籍见习生300元/月的住房补贴,随每月工资发放;◇ 见习岗位在分公司的,享受各分公司的福利政策,并由分公司负责安排住宿。3、见习期间,所有应届生的劳动关系归属集团公司。其中,见习岗位在集团公司本部的,薪资福利等费用计入各中心;见习岗位在分公司的,薪资福利等费用计入分公司。
1.评估与识别人身险业务领域的负债端风险状况,协助完善负债端财产险总部风险库及方法库等审计技术手册; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的方案,组织实施现场审计,拟定缺陷等级并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,以维护和不断提高专业胜任能力; 5.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。 任职资格: 1.专业知识:精通财产险业务,熟悉集团、人寿险业务、IT和财务四项专业中的一项; 2.所需能力:具备较高的决策能力、协调推进能力、分析判断能力和良好的团队领导力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业任职资格; 6.具体薪酬面议。
岗位要求:
1、 协助部门经理建立并完善内部控制管理体系,并不断优化、完善;
2、 按照公司审计计划进行审计工作,按照内审的工作程序进行风险分析及审计测试工作、完成相关的审计工作底稿及编写内审题报告;
3、 协助向管理层汇报有关的审计结果、内控弱项及风险分析,以及提出整改建议及有效的管控措施;
4、 根据审计结果,协助、监督各业务部门制定、修改、完善工作程序以控制风险;
5、 负责协助公司内舞弊行为的调查及违法违纪案件的调查。
任职要求:
1、 本科及以上学历,会计学和审计学相关专业;
2、 3年以上相关工作经验,审计、监察管理工作经验;具有制造行业工作经验者优先;
3、 熟悉企业内部审计程序及内部审计标准;熟悉企业的销售、采购、存货管理等业务流程及控制活动;
4、 较强的逻辑思维、分析判断能力,良好的口头表达能力及文档撰写能力,较强的沟通能力和团队合作精神,责任心、执行力强。
1.参与制定及完善远程审计监测体系及工作流程; 2.评估分支机构经营管理重点领域及关键事项的相关风险,配合制定年度远程审计监测工作计划; 3.对机构风险状况开展常态化监测,对重点风险进行审计预警及飞行检查,并报告问题核查结果; 4.建立完善远程审计监测系统平台,构建监测指标及数据规则,开展平台的推广应用及持续优化; 5.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。 任职资格: 1.专业知识:熟悉财产险业务、人身险业务或财务三项专业中的一项; 2.所需能力:掌握数据分析技术,有较高的协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要8年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历,具有数学分析或信息技术等专业知识背景; 5.专业资质:拥有社会和行业认可的专业技术资格; 6.具体薪酬面议。
岗位职责:1、建立并完善集团内部审计管理体系内部控制流程、维护风险地图及控制矩阵,识别并持续管理关键风险,建立预案;2、拟定并实施集团总部年度、月度审计项目计划,就发现的问题与相关负责人进行沟通,复核成员底稿、撰写报告及建议;3、主导公司内部审计工作,包括各种专项审计、常规审计、舞弊审计等;4、组织实施下属公司的审计工作,规范业务流程,降低经营风险和管理风险;5、负责定期进行内控评估,分析业务风险及成本效益,提出优化解决方案,并跟踪落实,支持业务发展。任职要求:1、***本科及以上学历,财务、审计类专业本科以上学历,有中级会计师、审计师或CIA、CPA等证书优先;2. 掌握内审、内控或风险管理相关专业知识和实操技能,5年以上大型集团公司内部审计工作经验,有零售行业工作经验优先;3、具有较强的数据分析、结构化思维能力,以及独立项目管理经验,熟练使用Excel,掌握应用OLAP/SQL/SPSS等一种或多种数据库系统或数据分析软件;4、能高效地与公司内部所有相关方(尤其是管理层、流程所有人,等)及外部相关方等(尤其是供应商、相关政府机构,等)进行口头沟通及书面沟通;专业书写能力强;能做出有效的判断,建设性地解决问题;5、具有良好的职业道德和职业操守,为人正直,执行力强,具备较强的判断能力、逻辑能力和团队协作能力。 职能类别:审计经理/主管
岗位职责:
1.协助进行审计、风控、内控相关制度起草;
2.参加项目审计,编制审计方案、实施审计措施、拟定审计报告;
3.完成风险管控日常工作,风险指标动态跟踪,撰写风险管控报告;
4.参与内控体系监督督导,开展内控体系后评价工作;
5.跟踪推动审计、内控评价等相关整改工作;
6.完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1.财务、统计、经济、管理、信息工程等相关专业***本科以上学历,硕士研究生及以上学历优先;
2.具有良好的沟通能力及文字写作水平;
3.踏实、细致、吃苦耐劳,适应出差工作;
4.具有注册会计师或相关资质证书者优先。
工作职责:
1、供应商津贴监控:
1)对 VA 1 级和 2 级流程进行定期监控,如果发现流程差距,则进行根本原因分析;
2)提供定期报告和分析——分析数据并定期生成趋势报告并确定需要改进的部分;
3)支持 VA 系统实施测试以识别系统漏洞;
4)跟踪和支持 VA 补救活动,跟进相关利益相关者,确保行动/进展步入正轨。
2、B2B/大宗销售监控:
1)提供定期报告和分析——分析数据并定期生成趋势报告并确定需要改进的部分;
2)支持异常案例审查和根本案例分析工作;
3)支持系统实施测试,根据大宗销售政策和程序确定系统解决方案的差距。
任职资格:
1、金融、会计或相关领域学士学位;
2、在财务或内部审计方面拥有丰富的经验;
3、较强的分析和解决问题的能力;
4、注重细节,高度重视准确性和合规性。
·上班地点:深圳市福田区印力中心写字楼
·上下班时间:每周一至周五
薪资待遇: 20-21k,五险一金按一档购买、带薪年假等
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