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任职要求: 1、大学本科以上学历,财务、会计相关专业,持有会计、税务相关资格证尤佳; 2、有五年以上全盘账务工作经验,熟悉房地产、酒店行业财务管理和税务法规,熟练应用Excel和财务软件; 4、有企业内部审计监察工作经验,能够独立主持企业内部审计项目; 3、具备良好的分析判断能力、语言表达能力、沟通协调及总结写作能力; 5、客观公正,坚持原则,严于律己,廉洁奉公,保守秘密。
岗位职责
1、参与实施例行审计、专项审计、离任审计、内控审计等审计工作。
2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见,跟进落实整改情况,推动管理提升。
3、深入理解公司业务流程、业务逻辑,协助完善和优化内控制度和流程,识别重大内控缺陷,提出合理化改进建议,并推动贯彻落实。
4、领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业,熟悉会计、审计、税法、经济法等法律法规。
2、具有财务审计相关职称(中级会计师、中级审计师、CPA者)优先。优秀应届毕业生亦可。
3、工作积极主动,具有较强团队协作精神和沟通表达能力, 具备发现问题、分析问题、解决问题的意识和能力。
1、体系建设:协助审计总监完善内部审计体系,推动内控体系和风险管理体系建设;2、上市工作:负责公司IPO上市规范及审计及规范工作,负责会计师事务所及券商机构对接;3、审计工作:制定财务审计计划,开展审计工作,草拟审计报告;4、内部控制:评价财务系统内控制度的有效性、合规性,协助完善财务内部控制; 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计内控体系审计报告
工作内容: 1、 负责公司内部审计工作,制定年度审计计划与具体审计计划,负责各项审计业务(包括但不限于内部控制审计、绩效审计、财务报表审计、信息系统审计等)的实施,撰写审计报告并向董事会报告; 2、 负责对审计中发现的问题提出整改意见和要求,并监督落实; 3、 组织公司相关业务流程的梳理与制度的建立; 4、 负责合规工作的推进、整改与考核; 5、 负责内部控制制度建设、完善及评价工作; 6、参加审计持续培训与考核,在审计职责范围内提供审计咨询服务; 7、负责对接会计师事务所、券商等三方机构,沟通内部审计相关事宜。 工作要求: 1、 教育水平: 财务、审计、法律等相关专业本科及以上。 2、 工作经验: 1年以上会计师事务所工作经验或制造业上市公司内部审计工作经验,对企业经营管理有一定理解。 3、 专业技能: 具备财务、审计、企业管理方面的专业知识,拥有CPA、CIA证书优先。 4、 素质能力: 具备较强的协调、沟通能力和原则性,有较强的执行能力及良好的职业道德和责任感。做事认真细致、追求卓越,能为公司发展提供综合性操作建议。较强的抗压能力,适应出差。
岗位职责:
1、落实公司内部审计管理体系和内部控制制度的监督执行,确保审计全覆盖,加强集团化审计管控;
2、独立负责总部及各分公司、事业部年度审计、专项审计;
3、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议;
4、负责审计部日常审计工作的开展。
任职要求:
1、 本科及以上学历,审计、财会类相关专业,五年以上大型企业集团审计工作经验,三年以上审计经理岗位经历;
2、 有多元化企业审计经验者优先,优先零售行业、熟悉采购、工程、财务等专项,了解企业内控流程及熟悉财务核算流程;
3、 熟练运用各种审计工作流程、审计方法组织审计工作,有事务所工作经验者优先;有上市企业工作经验优先:
4、 诚信正直,品德端正,爱岗敬业,乐于奉献,有团队合作精神。
总账会计:1、审核记账凭证,据实登记各类明细账并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账;2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿并指导会计人员做好记账、结账和对账工作;3、定期对总账与各类明细账进行结账;4、月底负责结转各项期间费用以及损益类凭证;5、编制各种会计报表,编写会计报表附注;6、为企业贷款以及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表;7、为企业预算编制以及管理提供财务数据。
岗位职责:
1、审计体系建设与管理,制定并优化审计工作相关制度、流程、指引及模板;
2、组织实施年度审计工作,持续完善整改监督和考核机制;
3、对项目进度、结算审计资料的真实性、合规性等进行审计,提出审计意见;
4、对结算文件的内容、数据真实性、计算逻辑等的正确性进行核查,控制支付风险;
5、收集和整理审计过程证据并分析,提出初步审计结论和建议,起草审计报告;
6、跟进合规监察审计的整改措施实施情况;
7、领导安排的其它事项。
任职要求:
1、大专及以上学历,工程造价、审计、财务等相关专业;
2、5年及以上大型企业工作经验,2年建筑行业、工程领域审计工作经历;
3、熟练掌握运用工程定额及相关软件和熟悉建筑材料设备价格、招标流程、合同管理、预结算;
4、具备注册会计师、建造师、造价师证书优先;
5、具备良好的个人职业操守,实事求是,原则性强。
岗位职责:1、根据公司的工作目标和审计计划,负责各类经营审计及专项审计工作,收集审计资料,向上级领导汇报内部审计工作;2、能够独立拟制审计计划、起草内部审计报告,客观公正地反映、评价被审计单位或部门的情况并提出建设性的建议和处理意见;3、负责跟进监督审计结果的整改落实,促进公司完善各项规章制度,优化各项管理措施;4、负责内外部审计过程中与监管、上市公司以及公检法等相关部门的协调和沟通;负责与上市公司对接授权管理工作;5、对公司经营和重大项目实行审查制,并不定期检查。对在任、离任管理人员任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证;6、对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。 任职要求: 1、本科以上学历,会计、审计相关专业知识; 2、有审计事务所内控项目或企业内部审计相关工作经验3年以上;有金融机构信贷类业务审计经验的优先; 3、熟悉公司治理和财务流程;有较强的数据分析能力、熟悉数据审计方法; 4、优秀的沟通、协调及管理能力,有良好的职业道德和团队协作精神。
岗位职责:
1. 结合公司战略与业务发展变化,协助审计总监并联事业部建立与完善均胜电子风控体系;
2. 通过内控评价与审计等工作,识别高风险问题与流程控制缺陷,与被评价/审计单位沟通问题发现并提出建议的解决方案,帮助业务提升运营体系与风险管控水平;
3. 对标最佳实践,结合业务发展与管控需求,升级完善所负责体系的相关方法论。
任职资格:
1. 大学本科及以上,具有财务、会计、企业管理等相关知识;
2. 8年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验;
3. 英语、德语书面、口语流利,能以英文作为工作语言,国外教育背景优先;
4. 有CPA、CIA证书者优先;
5. 具有数据分析能力与项目经验。
岗位职责: 1、确保银行账户及资金安全 1.1、完成事业部银行账户开立、变更、销户、年检工作; 1.2、完成事业部银行账户操作KEY管理,根据集团资金制度实施账户管理, 确保银行账户安全。 2、确保银行融资工作及时完成,融资资金及时到位 2.1、完成集团银行授信额度管理,根据业务需求及时对授信额度进行调整,及时进行还款、续贷工作; 2.2、完成集团银行承兑汇票准确开具,审核开票资料完整; 2.3、完成集团银行保函、信用证办理,审核开具保函、信用证资料完整。 3、确保网银支付及时、准确 3.1、完成集团付款申请复核,及时支付款项; 3.2、完成集团资金流程监控及银行付款资料传递。 4、确保客户信用管理有效执行 4.1、完成客户信用管理制度的建立及执行; 4.2、监控相关制度执行情况,并提出合理化建议。 5、确保资金计划准确,做好资金安排 5.1、完成资金计划合并编制及审核; 5.2、跟踪落实资金计划的实施情况。 6、加强外汇管理,减少外汇风险 6.1、完成月度外汇分析报告、分析外汇趋势,结合相关外币政策,规避外汇风险。 任职资格: 1、本科及以上学历,审计经理级岗位经验; 2、熟悉国家财务、金融法规; 3、熟悉网银、银行票据、银行单据等操作; 4、熟练使用财务软件及办公自动化操作; 5、必须有会计中级职称,CPA***;英语能够流利交流 6、有集团公司财务共享中心资金管理工作经验;
岗位职责:
1.根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况;
2.及时向领导通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交审计报告;
3.根据公司年度审计计划对经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计;
4.根据国家有关制度和企业相关规定,配合外部审计进行必要的调查取证工作;
5.对审计工作的相关资料、文件进行归档管理;
6.上级领导安排的其他工作。
任职资格:
1.35岁以下,审计、会计、财务或相关专业本科以上学历;
2.具备初级会计师或以上职称;
3.具有2年以上审计工作经验;
4.熟悉国家相关的审计法律法规;具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法。
岗位职责: 1、参与制订集团内部审计制度、年度审计工作计划等工作; 2、负责财务及内控类审计项目的组织和实施; 3、负责拟订审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责有关审计资料的收集、整理与归档工作; 5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 要求: 1、本科及以上学历; 2、六年工作经验以上,有地产行业、建筑行业相关内审工作经验优先
职责描述: 1、负责工程招投标、材料设备及其他采购程序、合同的合规性审计工作; 2、负责工程进度款、合同价、标底价、竣工结算的审核工作; 3、负责供应商的合规性审计工作; 4、分析、发现公司业务中的舞弊风险点,展开调查,并就风险与业务部门沟通并研究解决方案; 5、受理来自公司内外部涉及公司员工或合作伙伴舞弊问题的投诉,对员工涉嫌商业贿赂、职务侵占及各类违规违纪行为进行调查取证,严肃查处违法违纪行为,维护公司各项政策得以执行,控制和降低公司经济损失; 6、通过专业的调查技巧和合法的调查方法、工具,收集和分析相关证据; 7、协助公司廉正文化宣导,通过培训、宣传等工作提升员工的廉正意识; 8、编写监察报告,提出管控建议,给出改善方案,并监督方案的有效执行。 任职要求: 1、为人正直自律,踏实稳重,具有较强的原则性及保密意识; 2、工程造价、预算相关专业专科以上学历,持有造价类职业资格证件; 3、3年以上房地产公司工程审计从业经历,具有反舞弊案件调查能力(有房地产招标采购、营销、商业等领域审计经验者优先); 4、具备较强的沟通协调、逻辑分析能力。有良好的口头表达、文字撰写能力,具有较强的抗压能力,注重团队合作,工作积极,有较强的自我驱动力和良好的学习能力; 5、熟练运用CAD、广联达等办公软件。
岗位职责: 1、 配合执行公司内部各项常规、专项审计,包括但不限业务流程审计、专项审计、经济责任审计,对有关经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计; 2、 识别企业内控管理问题或违规问题,提出可落地的改进/优化意见和建议 3、 对审计中发现的问题,积极配合相关责任人落实整改措施,并持续跟踪和反馈整改进度和质量,督促审计问题的有效整改; 4、 负责有关审计资料的收集、整理、归档工作,按规定遵守公司保密协议。 5、 协助完善内部审计相关制度,固化审计方法 任职要求:1、本科及以上学历,财会、审计、金融相关专业;2、党员或预备党员3、具备CPA、CIA、高(中)级审计师或相关专业资质者优先;4、熟悉中国内部审计准则和国际内部审计实务标准,具备扎实的全面风险管理和内部控制理论基础;5、2年以上事务所审计背景或5年以上大型制造型企业内部审计工作经验; 6、具备较强的沟通、协调、表达、组织和写作能力,集体荣誉和团队合作意识强; 7、良好的英语听、说、写能力。
岗位职责: 1.制定内部控制评价总体工作方案,含独立评价及自我评价。过程中发现违规事项,按违规追责程序处理; 2.组织、协调、指导公司内部控制评价工作; 3.编制内部控制评价报告; 4.督促整改内部控制缺陷,并对整改情况进行后续评价; 5.负责后评价工作的总结和提出改进建议; 6.领导交办的其他工作。 任职资格: 1.本科及以上学历。原则上应为党员; 2.具有5年及以上工程经济工作经验。中级及以上职称; 3.熟知国家及公司审计相关政策和制度要求,熟悉公司体系文件,熟练操作办公及专业软件; 4.具有一定的专业能力和职业敏感度,精准的分析判断能力和宏观分析能力及良好的协调沟通、组织能力、团队合作精神和一定的抗压能力,要能够做出独立、客观、公正的判断。对公司的运行体系有深刻理解。
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