与今日招聘企业随时沟通
与今日招聘企业随时沟通
1、负责每月公司各部门内控执行情况的监督检查工作。
2、负责直营店库存抽盘审计工作,出具盘点审计报告。
3、负责参与公司基建项目的工程量验收审核工作。
4、负责参与每季度车间金属平衡及盘库工作。
5、负责有关审计资料的收集、整理、归档工作。
6、负责重点岗位人员离任、交接工作的监督工作。
7、负责领导安排的临时专项审计工作。
职位福利:带薪年假、定期体检、五险、餐补、五险一金、节日福利、包住、包吃
一、工作职责:
1、分析公司直接成本并提出建议。
2、参与公司内部审计管理制度及工作规范的建立和完善,保障内部审计工作高效开展。
3、依据内部审计的后续跟踪及考核制度,采取有效的措施落实审计问题的整改。
3、参与开展内控流程的梳理和查找内控缺陷,提出改进建议并督促完成整改。
5、完成审计部的其他审计工作。
二、任职资格
1、本科及本科以上学历,会计学、审计学、财务管理等财务类相关专业。
2、1年以内会计师事务所从业经验及1年以内企业财务工作经验。
3、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力,具有高度敬业精神、团队意识强,具备较强的逻辑思维能力、组织协调能力以及文字表达能力。
该岗位派驻江苏区域(药事)审计机构工作。
岗位职责:
根据外派管理办法,在总部指导下:
1.协助审计机构负责人组织、开展内部审计工作和内部控制、风险管理相关工作;
2.编制审计报告;
3.协助开展工程造价等工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财会、造价等经济管理相关专业;
2、5年以上大中型企业财务会计、审计工作或审计事务所工作经验;具备经济类、财务、审计初级职称或注册内部审计师资格;
3、熟悉内部审计、内部控制、财务会计,熟悉风险管理、法律法规、业务流程、合规管理、医药行业相关知识;
4、熟练使用自动化办公软件,具备基本的网络知识;熟悉医药企业相关业务的商业模式和管理体系,能独立组织开展审计项目;具有较强的责任心、组织能力、学习能力、沟通能力、表达能力、文字能力、服务意识、团队合作及良好的沟通协调能力;
5、年龄35岁以下。
共产党员
(一)根据国资委及上级公司审计管理要求制订年度审计工作计划并上报;
(二)负责昊华科技安排的企业主要领导经济责任审计、专项审计,出具审计报告;负责中国中化授权范围内昊华科技批复项目的过程跟踪审计、竣工决算审计、建设项目的后评价。督促被审计单位落实审计意见,跟进审计发现问题整改完成情况;
(三)负责组织所在企业和昊华科技安排的内部控制评价工作,跟踪内控缺陷整改落实;
(四)负责昊华科技公司违规追责体系建设,开展违规追责工作,并对昊华所属企业进行指导监督;
(五)负责本公司审计管理体系建设制度建设;
(六)按要求开展审计署、国资委及中国中化审计配合工作
岗位职责: 1、按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则; 2、负责审计数据的准确性; 3、制定公司年度审计工作计划并报审批,负责年度审计工作计划的具体实施; 4、对财务收支、经营活动进行审计; 5、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督; 6、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施; 7、对公司重大经济活动、项目等进行审计监督; 8、对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计; 9、组织专项审计,对重大经济项目进行审计。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务管理、审计相关专业,年龄35岁以上; 2、十年以上大中型企业审计、成本会计工作经验,三年同级管理经验者优先考虑; 3、能够独立审核财、税报表、项目的工程成本以及公司内部相关经营数据; 4、熟练操作办公、财务等软件(ERP、金蝶、用友等财务软件); 5、廉洁自律、有良好的职业道德和操守; 6、严谨、细致、耐心的工作作风,坚持公司审计管理原则;
主要职责
(1)负责健全公司内部审计及违规经营追责相关工作的规章制度和业务规范。
(2)负责组织开展内部经责审计和专项审计的具体实施工作。
(3)负责组织实施公司内部控制评价及分子公司内控监督评价工作。
(4)负责完成公司违规经营追责相关工作。
任职条件
(1)中共党员,政治立场坚定,坚持原则,具有较高的政治素养和政策理论水平。
(2)大学本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业,会计或审计中级及以上职称。
(3)具有较扎实的经济、财会等方面的专业基础知识,具有良好的职业道德,热爱公司审计监督相关管理工作。
(4)三年及以上财务、审计等相关工作经验,掌握会计、审计、财务、内控管理等专业技能,具有在国有大中型企业工作背景优先,35岁及以下优先。
(5)积极向上,有较强的语言表达能力,具有较强的沟通能力和解决问题能力,工作态度积极主动,有团队合作精神,能承受一定的工作压力,能适应一定时间的出差。
职位描述:
1、参与编制审计底稿,并在指导下完善底稿;
2、协助进行审计证据的收集和整理,为审计工作提供支持;
3、参与审计项目的协调和沟通,与团队成员合作完成工作;
4、协助审计项目经理完成其他相关工作任务,如审计报告撰写、底稿归档等;
5、遵守职业道德,确保审计工作不对外部人员透露。
任职资格:
1、24届本科及以上学历在校生,审计学、会计学、财务管理等相关专业;
2、工作责任心强,积极主动,思维敏捷,学习能力良好,团队协作意识强;
3、压力承受能力强,能够配合出差工作;
4、熟练掌握常用的办公软件。
福利待遇
1.实习期间待遇:实习补贴 差旅补贴,实习期提供员工宿舍;
2.应届生毕业转正后福利如下
基础保障类:五险一金、补充商业保险、健康体检;
各类津贴:节日津贴、年终奖金、项目提成、出差补贴;
其他类:生日福利、年度旅游、员工团建;
工作内容:1、协助实施内部审计年度工作计划。 2、按照审计计划协助实施公司各项内部审计工作,提交各类常规计和专项审计报告。3、针对审计中发现的问题,协助跟踪整改进展。4、完成上级领导交办的其他事项。 岗位要求:1、本科学历 ,法律、会计、信息技术、审计等相关专业优先 2、 有较好的学习能力和分析能力3、工作态度积极主动
安装、土建均可
1、大专学历及以上;工程造价或工程管理专业,4年以上相关工作经验;
2、熟悉CAD,广联达等办公软件的使用;
3、熟练编制工程竣工结算书;
1、大专学历及以上;工程造价或工程管理专业,4年以上相关工作经验,在施工单位或在地产工作优先;
2、熟悉CAD,广联达等办公软件的使用;
3、熟悉工程清单计量计价规范;
4、熟练编制工程竣工结算书;
5、独立完成过项目结算审计工作;
6、有造价工程师证书优先。
岗位职责:
1、负责评估、建立和改进内部控制流程,确保各项业务符合法律法规和内部政策,有效管理风险,防范潜在的损失和错误;
2、负责业务内审工作,识别和评估各个流程中的潜在风险,并提供相应的风险管理策略和建议;
3、通过数据分析提供决策支持,进行必要的调查和分析,改善内部控制流程和风险管理;
4、及时更新内部控制政策和程序,提供培训和指导,加强员工的合规意识和遵守规范行为;
5、协调各部门人员,支持外部审计工作,监督内部执行情况并做好定期汇报及建议。
任职资格:
1、2024届本科毕业生,审计、财务类相关专业,持有审计资格证书优先考虑;
2、熟悉制造行业相关的法律法规,掌握充分的内部控制、风险管理与评估、内部审计等专业知识;
3、熟悉常用的办公软件和数据分析工具,擅长进行数据挖掘和风险监测;
4、良好的沟通能力和团队合作能力,能够与内外部的相关方进行有效的沟通和协调;
5、具备高度的职业道德和独立性,能够保持客观公正、遵守专业伦理准则和法律法规的要求。
一、工作职责:1.按照公司内审计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,并出具内审报告;2.对公司内控及运营管理流程中存在风险进行识别评估,并提出优化建议;3.对审计发现的问题深层次分析产生问题的原因,并进行后续跟进,监督整改措施的执行落实;4.负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理、审计报告的归档及审计证据的保存等;5.完成领导交办的其他工作。二、任职资格1.大学本科或以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业;2.具备会计师、审计师职称或CPA、CIA资格优先;3.具备2年以上专职审计经验,熟悉国家财税政策、掌握会计、审计等专业知识,有仓储物流行业审计经验优先;4.为人正直,品行端正,原则性强,良好的职业道德和团队协作精神。5.可接受较频繁的异地出差。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审报告内控审计cpa审计证据专项审计
(1)协助财务负责人,建立公司内控体系,建立和完善公司财务业务稽核体系,并组织实施稽核工作。 (2)根据公司财经管理制度,拟定稽核范围及重点稽核项,以保证财务业务合规性、合法性、资金安全性。 (3)针对重大财务问题点,组织进行专项稽核工作,并撰写稽核报告,提出整改意见。 (4)撰写内控及稽核类请示、计划、工作报告。独立或协助开展内控稽核工作。 (5)参与公司月度大检查,对财务业务各项工作结果进行稽核。 (6)参与重要经济合同的审核,对合同内涉及的财务条款合理性、合规性稽核。 (7)跟踪稽核及内控检查问题的整改并草拟后续跟踪报告。 (8)完成领导交办的其他工作。
岗位职责: 1.协助部门领导开展工程审计项目的实施工作,包括资料审计和现场踏勘; 2.负责修订完善内部审计管理制度、审计工作标准和工作流程等工作; 3.组织开展常规审计、专项审计项目的实施,并对具体所涉及的审计项目做好审计记录,收集、鉴定、整理审计证据; 4.协助部门领导指导助理进行审计项目资料的归集、统计、分析和归档工作; 5.独立撰写审计文书,审核助理文书; 6.配合完成部门其他相关审计工作。 任职要求: 1.本科或以上学历,财务、会计、审计或相关专业; 2.有地产行业审计工作经验优先; 3.具备良好的审计技能和知识,如审计准则、财务报表分析、成本控制等; 4.具备良好的沟通和团队合作能力,具备较强的分析能力和独立思考能力,能够独立完成审计项目。
岗位职责1、负责完善公司内控体系、健全内部审计制度、制定内部审计工作流程;2、评估公司及成员企业内控流程有效性、可靠性,提出优化解决方案并监督落实执行;3、负责专项审计、内控审计、经营考核等专项审计;4、编制内部审计计划、内部审计工作底稿,起草内部审计报告和管理建议书等审计文书;5、组织内部控制流程培训。任职要求:1、.大学本科及以上学历,审计、财务类专业优先,3年以上审计或内控相关工作经验2、熟悉内审完整流程及体系,掌握各种审计技能与内部审计准则,能独立建立并健全整套内控体系;3、熟练运用office办公软件,熟悉财务软件,对数据敏感,具备较强的分析能力;4、具备良好的沟通、逻辑思维能力,能承担一定的工作压力,严谨务实;5、具有注册会计师、内部审计师资格证书者优先; 8.30-5.15周末双休 职能类别:审计经理/主管 关键字:财务会计审计经理内审审计审计主管内控
一、岗位职责: 1、制定并完善公司内部审计制度与实施细则;制定审计方案,实施公司总部经营质量审计、经济责任审计、流程专项审计等各类审计活动,出具审计报告;提出有效整改建议,落实整改工作闭环管理,并完成审计底稿整理、归档保存工作。 2、协助上级领导处理公司诉讼或仲裁纠纷,(包括但不限于出具法律意见、起诉或应诉等公司法务相关工作。 3、完成领导安排的其他事项。 二、任职要求 1、本科或以上学历,3年以上企业风控及相关法务工作经验; 2、了解企业通用业务流程、通用关键内部控制活动; 3、逻辑思维清晰,有一定的问题分析、文字撰写、沟通汇报能力; 4、具有主动学习能力,能够迅速学习并且使用审计标准及审计工具; 5、具备严密的组织纪律和保密意识,廉洁公正,原则性强; 6、注册会计师、法考A证通过者优先。
免费求职
企业直招 不收取任何费用专业招聘
专人服务 入职速度快50%优质服务
24小时客服响应 快速解答今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品
浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14
互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com