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%职位描述:
一、负责制定并完善公司内部审计制度及流程,监督和跟踪各部门日常执行结果,并不断完善公司的内控内审体系;
二、深入了解公司业务活动,有效识别各类风险,制定年度审计监察工作计划,经批准后组织实施;
三、统筹、执行和开展内部审计模块相关工作,包括但不限于:
1、 对公司和部门内部制度及流程的执行情况进行审计并提出改进建议。
2、 对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。
3、 负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。
4、 对关键岗位人员离任进行离任审计。
5、 对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查,对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。
6、 配合公司外部审计部门进行的内部合规审计
四、统筹、执行和开展内部监察模块相关工作,包括但不限于:
1、 根据接受的举报投诉线索进行调查并出具调查报告。
2、 根据内部审计模块的工作发现的违反公司规章制度的行为,根据公司责任追究办法提出责任追究方案。
3、 针对公司违法违纪行为进行调查并配合司法机关进行案件处理。
五、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,推动各部门改进措施的有效达成
六、对团队人员进行工作指导,加强团队管理和建设
七、完成公司领导交办的其他审计监察工作。
%职位要求:
1、统招本科及以上学历,财务、审计相关专业;
2、五年以上内部审计、内控相关工作经验(其中三年以上团队管理经验,团队成员5人以上),具备上市公司或集团公司背景尤佳,有制造业背景、工程项目类审计经验优先考虑;
3、掌握企业审计方面内容,包括财税法规、企业制度等;熟悉企业内部审计管理流程、会计准则和审计准则;熟悉国家相关法律法规、政策制度等内容;
4、具备注册会计师证书或审计师等相关证书者优先;
5、具有良好的战略理解能力、沟通协调能力、计划执行能力和分析解决问题能力;
6、具有项目管理能力及团队管理能力,能承压,能接受出差;
7、认同企业价值观,有良好的职业道德和正直的工作态度。
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:精通审计,熟悉保险公司财产险业务或人身险业务两项专业中的一项。 2.所需能力:具备较强的分析判断能力、沟通能力和良好的团队领导力,拥有较好的文字写作功底,能熟练运用EXECL或SQL分析工具。 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;现岗位为风险合规岗位、曾有在财产险或人身险公司大营运条线承保及理赔岗位5年及以上工作经验,可优先考虑。 4.学历要求:具有211或985院校大学本科及以上学历。 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业技术资格。
岗位职责:
1、协调企业内部控制规范体系的构建,按照内部控制标准,组织开展内控审计、内控评价,及时反馈企业内控状况、存在风险及提出改进建议。
2、建立并完善企业风控审计制度,规范审计工作流程,提升审计作业标准;做好内审工作宣传,建立良好沟通反馈机制。
3、拟定企业年度审计工作计划,以管理审计为重点,以风险为导向,组织实施企业重点项目、关键控制环节、重要业务部门及下属重点企业专项审计,对提出的管理意见并督导审计整改,做好审计项目质量控制。
4、协助对企业内部员工违法违规事件审查调查,协调企业监事会、上级监管部门及外部机构审计相关工作。
5、完成其他领导交办工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财会、法务等相关专业。
2、八年以上审计、内控或财务相关工作经验,其中3年以上大型集团公司内部审计主管以上工作经验。
3、熟悉企业内控制度和流程,熟悉财务管理、采购、销售等业务流程,能较好识别流程关键控制点和评估潜在高风险点。
4、具有项目的统筹和管理能力,良好的沟通能力、推动能力;较强的风险意识;良好的职业道德、敬业精神,勇于承担责任。
5、具备注册会计师(CPA)/国际注册内部审计师(CIA)资格或熟悉旅游行业相关业务操作者优先考虑。
协助政府和会计师事务所对公司的审计活动,以及有关审计资料原始调查的收集、整理、建档工作的专职人员。 1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。 2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 4、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况。 5、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案。 6、制定公司税务管理相关制度及监督执行。 7、建立与税务部门的良好关系。
岗位职责:
1.根据内部审计工作计划,协助审计领导开展内部例行审计及专项审计工作;
2.编制审计方案,执行审计程序,起草审计报告并提出可行性建议,跟踪整改情况;
3.对审计过程发现的问题,提出整改、管理建议;
4.档案资料归档等其它工作。
岗位要求:
1、会计、审计、财务管理、法律等专业本科及以上学历;审计师或中级会计师职称者优先考虑;
2、有任职大中型企业审计员岗位2年以上的工作经验;或具有会计师事务所或审计事务所3年以上工作经验者优先;
3、熟悉国家财税法规,了解企业会计、审计、税务、财务管理流程;
4、具备独立拟定内部审计制度和流程,编制审计报告及项目方案的能力;
5、具有良好的书面写作能力及沟通能力,熟练使用办公软件(word、excel、powerpoint);
6、有机械制造行业工作经验优先。
工作地:广汉
职位福利:绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、七险二金、包吃住、周末双休、职业周期规划
工作职责:1、负责执行财务审计中心内部审计工作计划并组织实施,根据审计工作计划及时提交审计记录、审计报告及审计结论;
2、对集团下属企业实施内部审计工作,对项目经营风险及内部控制方面的问题及时预警,提出整改建议;
3、对重大经济合同的合规性、合法性及执行情况进行审计监督,形成审计记录及报告;
4、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;
5、根据上级部门要求对下属公司及专项业务进行审计,发现问题,提出整改建议和处理意见并形成审计结论;
6、每季度及年底对集团各板块的收入、考核净利润等专项指标进行审计,并及时与相关财务人员沟通交流 ;
任职要求:!、具有CPA(过4门也可)、CMA、CIA证书或审计师职称证书者优先 ;2、有事务所独立带队完成审计项目经验者优先;3、年龄30-40 ,能接受出差、加班者优,
【岗位职责】
1、协助公司本部和下属企业的有关经济责任、财务收支、专项业务、绩效等方面的内部审计工作;
2、协助对公司本部和下属企业的内部管理与控制制度及风险管理情况的测试与评价;
3、协助拟写设计方案,编制审计工作底稿、内部审计报告和专项审计调查报告;
4、协助起草公司内部审计工作制度和相关细则;
5、协助跟踪检查审计意见的落实情况。
【岗位要求】
1、本科或以上学历,审计、财会或相关专业;
2、两年或以上审计相关工作经验,具有主导审计项目或参与内审项目(经济责任审计)的工作经验;
3、沟通协调能力和书面表达能力强,工作积极主动,踏实细致,具有高度责任感及良好团队合作精神;
4、熟悉审计、财务专业知识以及相关法律法规,熟悉基本审计理论和技术方法;
5、具有审计、会计类中级技术职称,或具备旅游行业管理相关从业经验者优先考虑。
岗位职责: 1、按审计计划、方案,在规定时间内完成分工内的审计事项相关任务;2、审计实施中运用恰当审计方法获取审计证据,编制审计底稿并作出初步审计结论; 3、审计实施中对发现的制度、流程、内控存在的问题或风除提出合理建议; 任职要求: 1、24- 35岁,大专及以上学历,财务会计、审计类相关专业,中级会计职称或中级审计师职称及以上,注册会计师或审计师; 2、有三年以上工业企业财务或内审工作经验; 3、能熟练操作office办公软件、SAP、U8等软件者优先;4、具有较强的责任心和敬业精神、良好的组织协调能力及沟通能力、较强的分析与解决问题能力。 年龄要求:24-35岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:中级审计师中级会计
岗位职责: 1. 参与制定公司审计管理办法,完善内部控制评价体系,审查制度的落实并跟踪整改; 2. 制定财务审计工作计划,编制财务审计方案并独立统筹完成审计项目; 3. 根据公司权责体系,审核公司对外经济合同和合同台账,审核成本费用支付、各项记账凭证和会计核算报表; 4. 负责公司纳税筹划工作,监督及审核税务申报及汇算清缴,管理税务和现金风险; 5. 参与公司重大投资经营决策,对重大投资项目进行经济测算; 6.公司核算体系的运行管理; 任职要求: 1、会计或财务管理等相关专业,***本科及以上学历; 2、施工单位/批量精装行业工作经历5年以上; 3、证书要求:中级会计师及以上职称。
岗位介绍:
1、负责受理集团内外各类举报、信访和申诉,并根据所反映问题开展调查,并完成调查报告;
2、参与招标会议、询价谈判、供应商考察等工作;
3、参与监察管理中心对集团旗下各板块业务巡查工作;
4、按季度或专项对集团旗下各板块进行审计、监察和督导,出具监察审计报告;
5、对监察审计提出的问题要求整改、并跟进整改结果;
6、对违规、违纪人员提出处理建议,报董事会批准后执行;
7、参与集团及各公司相关附属工程项目验收;
8、参与监督集团及各公司废旧物资、废旧车辆处理。
任职资格:
1、本科及以上学历;
3、法律、监察、审计、财务等专业优先;
4、具备5年以上中大型企业相关工作经验,熟悉相关工作办法,具有较扎实的相关专业知识和技能;
5、具备较强的执行能力、沟通能力和团队协作精神;
6、有责任心和事业心,能承受一定的工作压力。
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:精通审计,熟悉保险公司财产险业务或人身险业务两项专业中的一项。 2.所需能力:具备较强的分析判断能力、沟通能力和良好的团队领导力,拥有较好的文字写作功底,能熟练运用EXECL或SQL分析工具。 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;现岗位为风险合规岗位、曾有在财产险或人身险公司大营运条线承保及理赔岗位5年及以上工作经验,可优先考虑。 4.学历要求:具有211或985院校大学本科及以上学历。 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业技术资格。
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:精通审计,熟悉保险公司财产险业务或人身险业务两项专业中的一项。 2.所需能力:具备较强的分析判断能力、沟通能力和良好的团队领导力,拥有较好的文字写作功底,能熟练运用EXECL或SQL分析工具。 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;现岗位为风险合规岗位、曾有在财产险或人身险公司大营运条线承保及理赔岗位5年及以上工作经验,可优先考虑。 4.学历要求:具有211或985院校大学本科及以上学历。 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业技术资格。
职责描述: 1.执行内控审计、经责审计、合同审计、采购审计等常规审计; 2参与招投标比选监督; 3.参与公司内控制度建设监督; 4.完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1. 本科及以上学历,审计、会计等相关专业; 2. 三年及以上审计工作经验,有企业内部审计特别是生物医药企业内审工作经验; 3. 须有CPA、CIA、中级会计师任一证书。
.审核酒店所有收入,控制内部招待及员工用餐。
2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。
3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。
4.编制每天收益报表。
5.编制收银员现金收溢或缺月报表。
6.登记每日信用卡明细、银行对帐单,对信用卡进行核对。
岗位要求
1.中专以上学历,财务或相关专业。
2.酒店财务1年以上工作经验。
3.熟悉国家相关法规,熟练掌握相关软件技能。
4.熟悉酒店财务与税收制度,能够全面掌控整套财务流程。
5.具有很强的财务,税务策划能力。
6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。
有意者请来电咨询:67070666
我们需要你
1、负责对公司设计师设计好的图纸。
2、对图纸未标明标清的地方同设计师进行沟通,并督促设计师完善。
3、及时与工程部协调施工图纸等问题。
要求:1、责任心强2、对装饰施工工艺有一定的了解3、沟通能力强4、熟练掌握cad软件5、能与公司长期稳定发展。
您将享受
社会保险、生日慰问、节日慰问、带薪年假、婚假、产假/陪护假、丧假、法定节假日休息等福利;
2、学习渠道:员工从入司起即可视岗位选修入职培训、新员工培训、月度培训(按培训计划实施)、拓展培训、网络商学院、优秀员工外部培训、内部讲师选拔、多种竞赛等;
3、晋升渠道:审图员—核算组组长—核算部经理
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