与今日招聘企业随时沟通
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岗位职责:一、专项审计:1、根据审计委员会临时指派任务,依据内审制度及流程,拟定公司专项审计方案;2、根据领导的批示能独立对实施测试执行审计任务;3、编制、沟通后续跟踪审计报告;二、常规审计:4、根据年初规划的工作计划,依据内审制度及流程拟定公司常规审计工作计划;5、根据领导的批示能独立对实施测试执行审计任务;6、编制、沟通后续跟踪审计报告;三、其他审计:协助配合相关部门开展工作(如:工程验收、招投标、市场考察等);四、后续跟踪审计:7、与被审计单位沟通整改措施;8、根据整改措施对被审计单位整改结果实施后续跟踪审计;9、编制、沟通后续跟踪审计报告;五、备注:10、完成年度、季度、月度工作的总结报告;11、完成部门管理相关的表格及报告;12、完成领导交办的其他事情。任职资格:1、教育背景(学历及专业要求):审计、会计、企业管理、经济管理、市场营销/专科以上学历2、培训经历(所需资格证书):注册国际审计师或中级内部审计师3、工作经验:本科学历,具备4年以上审计工作任职经验;大专学历,具备6年以上审计工作任职经验。4、岗位知识 了解现代企业全面风险管理知识;熟悉现代企业内部审计理论和政策法规;熟悉财务会计、统计、企业管理等基础知识;熟悉营销、稽核等相关工作知识。5、其他要求优秀的职业道德素养,无不良历史行为,为人正直、品格高尚,良好的沟通能力;身体健康。特别补充:1、制造业审计经验或外审机构审计经验4年以上;2、驻派四川成都工厂,并能适应出差;3、CIA或CPA优先。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
1、能适应高原工作,热爱藏文化; 2、具有较强的抗压能力; 3、熟悉本岗位工作职责; 4、同岗位3年以上管理工作经验; 5、大专以上学历或同等文化程度; 工作地点:四川省甘孜州理塘县
岗位职责: 1、制定审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的高效开展,为公司正常业务开展提供审计服务。 2、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员分工,负责部门员工的管理和考核。 3、组织编制部门审计工作战略任务和目标,确定各项审计事项,并对实施完成情况进行检查和总结。 4、负责组织、修订公司审计规范和管理制度,建立健全审计流程,并监督有关规章制度实施。 5、负责开展常规审计和专项审计。 6、负责审计报告和调查报告审核,负责审计项目实施,掌握经营管理中的风险和问题,为公司决策提供参考信息。 7、协助外部审计机构对公司的审计工作; 8、完成公司交办的其它工作。 职位要求: 1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3-5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
岗位职责:
1.根据内部审计工作计划,协助审计领导开展内部例行审计及专项审计工作;
2.编制审计方案,执行审计程序,起草审计报告并提出可行性建议,跟踪整改情况;
3.对审计过程发现的问题,提出整改、管理建议;
4.档案资料归档等其它工作。
岗位要求:
1、会计、审计、财务管理、法律等专业本科及以上学历;审计师或中级会计师职称者优先考虑;
2、有任职大中型企业审计员岗位2年以上的工作经验;或具有会计师事务所或审计事务所3年以上工作经验者优先;
3、熟悉国家财税法规,了解企业会计、审计、税务、财务管理流程;
4、具备独立拟定内部审计制度和流程,编制审计报告及项目方案的能力;
5、具有良好的书面写作能力及沟通能力,熟练使用办公软件(word、excel、powerpoint);
6、有机械制造行业工作经验优先。
工作地:广汉
职位福利:绩效奖金、带薪年假、补充医疗保险、定期体检、七险二金、包吃住、周末双休、职业周期规划
协助政府和会计师事务所对公司的审计活动,以及有关审计资料原始调查的收集、整理、建档工作的专职人员。 1、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。 2、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 4、制定及执行公司总体税收筹划方案,监督方案执行及定期汇报执行情况。 5、针对公司具备的各类税收优惠条件以及项目实际情况,提出项目税务筹划方案。 6、制定公司税务管理相关制度及监督执行。 7、建立与税务部门的良好关系。
任职条件:
1、35岁以下,财经类专业本科及以上学历,具有中级职称(同时取得CPA或税务师资格者优先);
2、5年以上审计/财务工作经验;
3、具有良好的文字表达能力、沟通能力;
4、能适应必要的外勤出差(一年约三至四次,每次约3至4周)。
待遇:12一20万元/年(视专业资质与综合素养、专业经历与工作业绩、胜任能力与培养潜力面议)
工作地点:乐山市沙湾区
岗位职责: 1. 参与制定公司审计管理办法,完善内部控制评价体系,审查制度的落实并跟踪整改; 2. 制定财务审计工作计划,编制财务审计方案并独立统筹完成审计项目; 3. 根据公司权责体系,审核公司对外经济合同和合同台账,审核成本费用支付、各项记账凭证和会计核算报表; 4. 负责公司纳税筹划工作,监督及审核税务申报及汇算清缴,管理税务和现金风险; 5. 参与公司重大投资经营决策,对重大投资项目进行经济测算; 6.公司核算体系的运行管理; 任职要求: 1、会计或财务管理等相关专业,***本科及以上学历; 2、施工单位/批量精装行业工作经历5年以上; 3、证书要求:中级会计师及以上职称。
岗位内容:
1. 进行财务报表审核,确保其真实、完整、准确。
2. 协助制定、修订审计程序和工作方案,编制审计报告。
3. 反馈审核结果,为客户提供正确、优质的审计服务。
4. 完成其他上级领导交办的工作任务。
任职要求:
1. 具有相关专业背景,能够独立进行审计工作。
2. 具备扎实的财务与审计基础,了解财务会计、内部控制和财务稽核等方面的知识。
3. 具有较强的责任心和专业精神,善于思考,具备较强的分析能力和逻辑思维能力。
4. 具备良好的团队协作、沟通能力及客户服务意识。
优秀者接受面谈!
岗位内容:
1. 审计企业财务报表,生产数据以及企业其他事项,确认其准确性和合法性。
2. 提出发现的财务问题,并制定解决方案。
3. 与客户沟通并提供建议,改善内部控制,优化财务管理流程。
任职要求:
1. 拥有相关领域的专科及以上学历。
2. 至少5年以上相关领域的工作经验,熟悉国家财务、税务法规和审计标准。
3. 熟练使用审计工具(如IDEA、ACCA等),并具备一定的计算机应用知识。
4. 谨慎、细致、严谨,具备良好的沟通和团队协作能力。
专业要求 1.审计专业 2.熟悉财务、审计方面专业知识,懂得财务、业务相关办公软件操作技能;3具有企业内部审计相关的工作经历优先。 技能要求 1.具备一定的沟通协调能力,有较强的学习能力和分析能力 2.具备良好的文字写作能力 3.具有良好的职业道德和团队协作精神 4.具有很强责任心,忠于职守,组织纪律性强。 5.适应出差,中共党员优先。 需求岗位工作职责 1.对公司及所属分子公司的财务收支、经营管理及有关业务活动等进行审计监督及服务,对分子公司负责人进行经济责任审计,对公司风险管理和内部控制系统健全性、合理性和有效性进行检查、评价,对重点业务的经营风险进行评估和意见反馈。 2.组织开展公司及所属分子公司风险管理工作,组织拟订公司全面风险管理总体目标、风险评估标准,组织开展风险评估、风险预警、风险监测、风险检查和风险报告,强化风险防范与管理水平。 3组织开展公司及所属分子公司内部控制建设及评价工作,并持续优化,为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供保障,进一步提高经营效率和效果。
一、主要工作内容描述1. Assist the Audit Manager(Audit Officer) or other authorized staff in preparing the audit plan;协助审计经理(审计主管)或者其授权人员编制审计计划;2.Complete the audit missions assigned by the Audit Manager(Audit Officer)independently;独立完成审计经理(审计主管)委派的审计任务;3.Complete the audit working paper independently;独立完成审计工作底稿;4. Assist the Audit Manager(Audit Officer) or his authorized person in completing the audit report;协助审计经理(审计主管)或者其授权人员完成审计工作报告 ;5.Assist the Audit Manager(Audit Officer) or his authorized person in tracking the implementation of audit opinions;协助审计经理(审计主管)或者其授权人员追踪审计意见的落实;6.Bind and archive Internal audit documents;对内审文档进行装订并归档;7. Prepare training materials, organize Internal training, and sort training record;搜索培训材料,组织内部培训,整理培训记录;8.Assist the Audit Manager(Audit Officer) or his authorized person in preparing the Audit Guideline;协助审计经理(审计主管)或者其授权人员编制审计指南;9. Complete the audit mission preparation work, client visit or back-office audit independently;独立完成审计任务的准备,走访客户或者内勤审计;10. Other tasks assigned by the Audit Manager(Audit Officer) and other authorized persons.审计经理(审计主管)或者其授权人员安排的其他工作。 二、任职资格、权限及工作关系Educational background: Junior college and above, preferably major in accounting, audit and related majors;教育背景要求: 大专及以上学历,会计,审计及相关专业优先;Work experience: accounting, audit and credit experience are preferable;工作经验要求: 有会计,审计,信贷业务工作经验者优先;Expertise: has accepted training about accounting, audit or credit; familiar with the microfinance standards, and Internal control and risk management knowledge;专业知识要求:接受过会计、审计或信贷业务方面的培训,熟悉小贷行业的标准规范,了解内部控制和风险管理知识;Requirements on key capabilities: Proficient writing skills and communication skills, strong communication and coordination capability, CET-4 and above English, fluent speaking; proficient at office software and office automation equipment;关键能力要求:具备良好文字功底、语言表达流畅,沟通协调能力强,大学四级及以上英语能力,能熟悉操作办公软件和办公自动化设备;Requirements on Personal traits: honesty, integrity, diligence, sense of responsibility;个人素质要求:诚实、正直、勤勉、有责任心;
岗位职责:
1、参与公司内控体系建设推动内控体系,组织建立健全风险预警和规避机制;
2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;
3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,审计工作方案;
4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;
5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、会计、审计相关专业,专科及以上学历;
2、1-3年会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑;
3、熟悉办公软件,Excel操作熟练;
4、品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
1、与客户交流沟通,了解客户需求,并按照工作要求,协助完成现场相关资料的收集、审核; 2、根据收集资料,按照要求填制审核工作底稿等; 3、协助项目经理完成审核报告的出具、装订等工作; 4、 整理会计原始单据,编制会计凭证,登记会计账簿,编制会计报表,并解答企业在会计核算和会计报告方面的日常问题; 5、 熟悉相关财税法规,解答客户相关财税咨询事宜。
岗位职责:
一、审计工作
1.负责制定年度内部审计工作计划,协调公司内部各业务板块的审计合规事宜;
2.负责公司经济活动、财务收支、年度考核及任期经济责任审计;
3.负责经济效益审计;
4.负责协助上级审计部门完成相关人员经济责任审计;
5.完成相关问题经济责任清算审计。
二、内控建设及评价工作
1.负责内控体系建设及管理协调工作;
2.负责开展年度内控评价、缺陷认定工作,形成内部控制评价工作报告;
3.负责协助上级完成对公司内控的年度评价工作;
4.根据评价情况及日常管控情况,提出完善内控制度的合理化建议。
三、全面风险管理工作
1.制定并牵头落实年度全面风险管理工作计划;
2.负责风险信息的收集、识别、分析及应对工作;
3.负责重大风险管控情况的收集整理及风险管理报告形成;
4.负责风险预警机制运行并形成报告;
5.负责组织全面风险管理评估、年度总结、年度计划,形成相关报告,
6.参与专项风险评估,参与编制专项风险评估报告。
四、合规管理工作
1.负责合规管理体系建设的日常管理工作;
2.负责合规管理年度工作总结与评价。
岗位要求:
1.统招本科及以上学历,财会、审计、金融、经济等相关经济类专业;
2.10年以上审计工作经验,可以牵头开展公司内部审计工作,对供应链贸易工作有相关审计工作经验;
3.熟悉国家财经、审计、税务等法律法规,熟悉纪律监察、内部审计工作,了解行业相关政策及标准;
4.工作认真、负责、严谨细致、抗压能力强。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、节日福利、朝九晚五、包吃、周末双休。
任职条件:
1. 本科以上学历,具有审计师或中级会计师以上职称或注册会计师资格;
2. 2 年以上财务管理或审计经验,有招标行业从业经历或主导完成过内部管理审计工作优先;
3. 熟悉国家财务政策、会计准则,精通审计、税务法律法规;
4. 熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;
5.了解相关经济法律政策;
6. 良好的沟通及书面表达能力。
工作职责:
1. 参与制订内部审计制度办法和操作流程,协助编制公司年度审计工作计划。
2. 参加各项常规审计工作的实施,编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据。
3. 负责撰写内部审计系列报告初稿,并征求被审计对象的意见。
4. 主持后续整改成果审计等。
5. 完成领导交办的其他工作。
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