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任职条件:
1. 本科以上学历,具有审计师或中级会计师以上职称或注册会计师资格;
2. 2 年以上财务管理或审计经验,有招标行业从业经历或主导完成过内部管理审计工作优先;
3. 熟悉国家财务政策、会计准则,精通审计、税务法律法规;
4. 熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;
5.了解相关经济法律政策;
6. 良好的沟通及书面表达能力。
工作职责:
1. 参与制订内部审计制度办法和操作流程,协助编制公司年度审计工作计划。
2. 参加各项常规审计工作的实施,编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据。
3. 负责撰写内部审计系列报告初稿,并征求被审计对象的意见。
4. 主持后续整改成果审计等。
5. 完成领导交办的其他工作。
职位描述: 1、负责协助起草年度审计工作计划;
2、负责根据年度审计计划及临时内审项目的要求撰写审计方案、底稿;
3、负责与被审计部门(人员)进行协调、沟通,推进审计工作实施;
4、负责审计过程的记录,确保内部审计工作质量;
5、负责对审计问题的整改实施进行跟踪,编写审计报告及审计反馈;
6、负责审计档案的整理、移交及归档,确保审计资料的安全、完整;
7、负责内部控制评价相关工作;
8、负责完成内部审计制度规定的其他相关工作;
任职要求: 1、具有财务、审计、法律、管理类等相关专业者优先;
2、从事过内部审计或有事务所工作经历者优先;
3、逻辑思维清晰、具有较强的保密意识、协作意识、创新意识;
4、坚持原则、执行力强、具有良好的沟通、协调和文字写作功底
岗位内容:
1. 审计企业财务报表,生产数据以及企业其他事项,确认其准确性和合法性。
2. 提出发现的财务问题,并制定解决方案。
3. 与客户沟通并提供建议,改善内部控制,优化财务管理流程。
任职要求:
1. 拥有相关领域的专科及以上学历。
2. 至少5年以上相关领域的工作经验,熟悉国家财务、税务法规和审计标准。
3. 熟练使用审计工具(如IDEA、ACCA等),并具备一定的计算机应用知识。
4. 谨慎、细致、严谨,具备良好的沟通和团队协作能力。
职责描述: 1.对集团内部被稽核单位开展常规稽核检查和专项稽核检查。 2.实施非现场和现场稽核工作,执行稽核程序、编制稽核底稿;撰写稽核报告、稽核建议和各类风险提示文件。 3.与被稽核单位沟通稽核发现问题,协助完善被稽核单位内部控制。 4.分析集团各单位日常经营的各项数据,监控其风险变化情况,并及时进行风险提示。 5.优化和完善内部稽核工作流程和稽核方法,优化内部稽核工具。 任职要求: 1.国内外重点大学研究生及以上学历,审计、数据分析、工程造价、医疗、刑侦、法律、金融保险、会计财务等专业背最为佳。 2.从事审计工作2年及以上,了解企业内部控制和风险管理体系,具有较强的数据分析、判断和风险评估能力;具有保险、投资、医疗、IT、房地产类企业审计工作经验优先考虑。 3.具备良好的沟通和团队协作能力,良好的学习能力和文字、语言表达能力,掌握计算机应用操作技能。 4.能适应较为频繁的出差安排。
岗位职责: 1.负责收集、汇总本专业价格信息数据;拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行; 2.拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程安装审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告; 3.对项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计; 4.负责对合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价; 5.定期或不定期开展工程安装项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程安装造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,计价的真实性和准确性; 6.对工程款支付的真实性、合规性进行审计监督; 7.根据管控权限和集团制度对业务区进行工程审计工作。 任职要求: 1、工程造价、工程管理、土木工程、工民建等工程管理专业本科以上; 2、4-5年以上专业工作经历,具有一定的工程安装专业审计经验,并能按时按质完成工作任务; 3、两年以上工程安装造价事务所从业经历,或甲方工程现场管理从业经验 ; 4、熟悉相关工程建设管理法规,掌握造价审计、招投标及合同管理等操作规程; 5、良好的计算机操作能力,熟悉办公及工程类软件; 6、具有较强的协调沟通能力、文字综合能力、综合分析和解决问题能力。
职责描述: 1、负责根据公司战略、风险评估,实施股份公司例行审计、专项审计、离任审计等工作; 2、编写内部审计报告、风险提示、流程优化建议等,并提出有效的改善建议,推动管理提升; 3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决; 4、针对审计结果,对于违法违纪人员出具追责建议书; 5、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管; 6、进行内控评价、效益审计等评价性工作,并出具相关报告。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、个人能力:具有一定抗压能力,有较好的沟通能力以及团队协作能力; 3、工作经验:3年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验; 4、个性品质:责任感强,正直,高度自律、自驱,结果导向。
工作职责/工作内容 1、制定审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的高效开展,为公司正常业务开展提供审计服务。 2、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员分工,负责部门员工的管理和考核。 3、组织编制部门审计工作战略任务和目标,确定各项审计事项,并对实施完成情况进行检查和总结。 4、负责组织、修订公司审计规范和管理制度,建立健全审计流程,并监督有关规章制度实施。 5、负责开展常规审计和专项审计。 6、负责审计报告和调查报告审核,负责审计项目实施,掌握经营管理中的风险和问题,为公司决策提供参考信息。 7、协助外部审计机构对公司的审计工作; 8、完成公司交办的其它工作。 岗位要求: 1、全日制本科及以上学历,审计学、财会、企业管理、法律类等专业; 2、5年及以上工作经验,其中从事政府和基金审计、财务和业务审计、内控体系审计、合规管理及类似经验者优先。
(一)任职要求:
1.本科及以上学历,经济、财会、审计或工程类专业;
2.具有5年及以上相关工作经历,有国企央企相关经历优先;
3.中共党员;
4.具有经济师或审计师专业技术资格。
(二)工作内容:
一、审计工作
1.负责制定年度内部审计工作计划,并组织实施,统筹协调外部审计;
2.负责公司经济活动、财务收支、年度考核及任期经济责任审计;
3.负责工程项目审计监督、经济效益审计;
4.负责协助上级审计部门完成相关人员经济责任审计;
5.完成相关问题经济责任清算审计。
二、内控建设及评价工作
1.负责内控体系建设及管理协调工作,《内控手册》编制及修订等;
2.负责开展年度内控评价、缺陷认定工作,形成内部控制评价工作报告;
3.负责协助上级完成对公司内控的年度评价工作;
4.根据评价情况及日常管控情况,提出完善内控制度的合理化建议。
三、全面风险管理工作
1.制定并牵头落实年度全面风险管理工作计划;
2.负责风险信息的收集、识别、分析及应对工作;
3.负责重大风险管控情况的收集整理及风险管理报告形成;
4.负责风险预警机制运行并形成报告;
5.负责组织全面风险管理评估、年度总结、年度计划,形成相关报告。
6.参与专项风险评估,参与编制专项风险评估报告。
四、合规管理工作
1.负责合规管理体系建设的日常管理工作;
2.负责合规管理年度工作总结与评价。
岗位内容:
1. 进行财务报表审核,确保其真实、完整、准确。
2. 协助制定、修订审计程序和工作方案,编制审计报告。
3. 反馈审核结果,为客户提供正确、优质的审计服务。
4. 完成其他上级领导交办的工作任务。
任职要求:
1. 具有相关专业背景,能够独立进行审计工作。
2. 具备扎实的财务与审计基础,了解财务会计、内部控制和财务稽核等方面的知识。
3. 具有较强的责任心和专业精神,善于思考,具备较强的分析能力和逻辑思维能力。
4. 具备良好的团队协作、沟通能力及客户服务意识。
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任职资格: 1.25岁—35岁,本科及以上学历,财会相关专业 2.有一年以上审计工作经验 3.熟悉企业财务管理流程,系统掌握财会业务知识,精通财会制度和与之有关的法律、法规,如《会计法》、《民法典》等。熟悉审计及相关法律知识,熟练运用办公软件 4.做事细心严谨,具有责任心,能独立、认真完成各项工作;有较好的沟通表达能力及书面表达能力 岗位职责: 1.协助年度审计计划制定与实施; 2.协助做好财税合规管理; 3.内控体系建立和监督执行; 4.协助开展专项审计; 5.监督整改工作; 6.提交审计报告初稿; 7.参与投资尽调分析; 8.档案管理:做好审计工作档案的保管工作。
专业要求 1.审计专业 2.熟悉财务、审计方面专业知识,懂得财务、业务相关办公软件操作技能;3具有企业内部审计相关的工作经历优先。 技能要求 1.具备一定的沟通协调能力,有较强的学习能力和分析能力 2.具备良好的文字写作能力 3.具有良好的职业道德和团队协作精神 4.具有很强责任心,忠于职守,组织纪律性强。 5.适应出差,中共党员优先。 需求岗位工作职责 1.对公司及所属分子公司的财务收支、经营管理及有关业务活动等进行审计监督及服务,对分子公司负责人进行经济责任审计,对公司风险管理和内部控制系统健全性、合理性和有效性进行检查、评价,对重点业务的经营风险进行评估和意见反馈。 2.组织开展公司及所属分子公司风险管理工作,组织拟订公司全面风险管理总体目标、风险评估标准,组织开展风险评估、风险预警、风险监测、风险检查和风险报告,强化风险防范与管理水平。 3组织开展公司及所属分子公司内部控制建设及评价工作,并持续优化,为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供保障,进一步提高经营效率和效果。
岗位职责:1、根据审计计划,参与公司内部常规、专项、离任等审计及相关风险评估与控制管理工作;2、按审计程序及方法获取审计证据,提出整改意见并跟进落实;3、编写审计工作底稿,为形成审计报告提供依据;4、对现有制度实际执行做风险提示,评价内控有效性。任职资格:1、本科及以上学历,经济类、工程类相关专业;2、工作责任心强,坚持原则、严谨细致、吃苦耐劳;3、良好的团队合作精神和沟通协调能力,接受省内短期出差;4、有数据分析基础优先;5、有制造行业审计经验者优先。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内控制造业
岗位职责: 1、制定审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的高效开展,为公司正常业务开展提供审计服务。 2、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员分工,负责部门员工的管理和考核。 3、组织编制部门审计工作战略任务和目标,确定各项审计事项,并对实施完成情况进行检查和总结。 4、负责组织、修订公司审计规范和管理制度,建立健全审计流程,并监督有关规章制度实施。 5、负责开展常规审计和专项审计。 6、负责审计报告和调查报告审核,负责审计项目实施,掌握经营管理中的风险和问题,为公司决策提供参考信息。 7、协助外部审计机构对公司的审计工作; 8、完成公司交办的其它工作。 职位要求: 1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3-5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
岗位职责:一、专项审计:1、根据审计委员会临时指派任务,依据内审制度及流程,拟定公司专项审计方案;2、根据领导的批示能独立对实施测试执行审计任务;3、编制、沟通后续跟踪审计报告;二、常规审计:4、根据年初规划的工作计划,依据内审制度及流程拟定公司常规审计工作计划;5、根据领导的批示能独立对实施测试执行审计任务;6、编制、沟通后续跟踪审计报告;三、其他审计:协助配合相关部门开展工作(如:工程验收、招投标、市场考察等);四、后续跟踪审计:7、与被审计单位沟通整改措施;8、根据整改措施对被审计单位整改结果实施后续跟踪审计;9、编制、沟通后续跟踪审计报告;五、备注:10、完成年度、季度、月度工作的总结报告;11、完成部门管理相关的表格及报告;12、完成领导交办的其他事情。任职资格:1、教育背景(学历及专业要求):审计、会计、企业管理、经济管理、市场营销/专科以上学历2、培训经历(所需资格证书):注册国际审计师或中级内部审计师3、工作经验:本科学历,具备4年以上审计工作任职经验;大专学历,具备6年以上审计工作任职经验。4、岗位知识 了解现代企业全面风险管理知识;熟悉现代企业内部审计理论和政策法规;熟悉财务会计、统计、企业管理等基础知识;熟悉营销、稽核等相关工作知识。5、其他要求优秀的职业道德素养,无不良历史行为,为人正直、品格高尚,良好的沟通能力;身体健康。特别补充:1、制造业审计经验或外审机构审计经验4年以上;2、驻派四川成都工厂,并能适应出差;3、CIA或CPA优先。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
职责描述: 1、负责根据公司战略、风险评估,实施股份公司例行审计、专项审计、离任审计等工作; 2、编写内部审计报告、风险提示、流程优化建议等,并提出有效的改善建议,推动管理提升; 3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决; 4、针对审计结果,对于违法违纪人员出具追责建议书; 5、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管; 6、进行内控评价、效益审计等评价性工作,并出具相关报告。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、个人能力:具有一定抗压能力,有较好的沟通能力以及团队协作能力; 3、工作经验:3年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验; 4、个性品质:责任感强,正直,高度自律、自驱,结果导向。
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