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(一)任职要求:
1.本科及以上学历,经济、财会、审计或工程类专业;
2.具有5年及以上相关工作经历,有国企央企相关经历优先;
3.中共党员;
4.具有经济师或审计师专业技术资格。
(二)工作内容:
一、审计工作
1.负责制定年度内部审计工作计划,并组织实施,统筹协调外部审计;
2.负责公司经济活动、财务收支、年度考核及任期经济责任审计;
3.负责工程项目审计监督、经济效益审计;
4.负责协助上级审计部门完成相关人员经济责任审计;
5.完成相关问题经济责任清算审计。
二、内控建设及评价工作
1.负责内控体系建设及管理协调工作,《内控手册》编制及修订等;
2.负责开展年度内控评价、缺陷认定工作,形成内部控制评价工作报告;
3.负责协助上级完成对公司内控的年度评价工作;
4.根据评价情况及日常管控情况,提出完善内控制度的合理化建议。
三、全面风险管理工作
1.制定并牵头落实年度全面风险管理工作计划;
2.负责风险信息的收集、识别、分析及应对工作;
3.负责重大风险管控情况的收集整理及风险管理报告形成;
4.负责风险预警机制运行并形成报告;
5.负责组织全面风险管理评估、年度总结、年度计划,形成相关报告。
6.参与专项风险评估,参与编制专项风险评估报告。
四、合规管理工作
1.负责合规管理体系建设的日常管理工作;
2.负责合规管理年度工作总结与评价。
专业要求 1.审计专业 2.熟悉财务、审计方面专业知识,懂得财务、业务相关办公软件操作技能;3具有企业内部审计相关的工作经历优先。 技能要求 1.具备一定的沟通协调能力,有较强的学习能力和分析能力 2.具备良好的文字写作能力 3.具有良好的职业道德和团队协作精神 4.具有很强责任心,忠于职守,组织纪律性强。 5.适应出差,中共党员优先。 需求岗位工作职责 1.对公司及所属分子公司的财务收支、经营管理及有关业务活动等进行审计监督及服务,对分子公司负责人进行经济责任审计,对公司风险管理和内部控制系统健全性、合理性和有效性进行检查、评价,对重点业务的经营风险进行评估和意见反馈。 2.组织开展公司及所属分子公司风险管理工作,组织拟订公司全面风险管理总体目标、风险评估标准,组织开展风险评估、风险预警、风险监测、风险检查和风险报告,强化风险防范与管理水平。 3组织开展公司及所属分子公司内部控制建设及评价工作,并持续优化,为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供保障,进一步提高经营效率和效果。
职责描述: 1.执行内控审计、经责审计、合同审计、采购审计等常规审计; 2参与招投标比选监督; 3.参与公司内控制度建设监督; 4.完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1. 本科及以上学历,审计、会计等相关专业; 2. 三年及以上审计工作经验,有企业内部审计特别是生物医药企业内审工作经验; 3. 须有CPA、CIA、中级会计师任一证书。
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