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岗位职责: 1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。 3.组织完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 4.负责公司流程体系的建立与持续优化。 5.对公司所有成本控制进行监控审查,协助改善。 6.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。 职位要求: 1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上企业、事务所审计经验。 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。 注:前期工作地点遂宁。
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