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(一)任职要求:
1.本科及以上学历,经济、财会、审计或工程类专业;
2.具有5年及以上相关工作经历,有国企央企相关经历优先;
3.中共党员;
4.具有经济师或审计师专业技术资格。
(二)工作内容:
一、审计工作
1.负责制定年度内部审计工作计划,并组织实施,统筹协调外部审计;
2.负责公司经济活动、财务收支、年度考核及任期经济责任审计;
3.负责工程项目审计监督、经济效益审计;
4.负责协助上级审计部门完成相关人员经济责任审计;
5.完成相关问题经济责任清算审计。
二、内控建设及评价工作
1.负责内控体系建设及管理协调工作,《内控手册》编制及修订等;
2.负责开展年度内控评价、缺陷认定工作,形成内部控制评价工作报告;
3.负责协助上级完成对公司内控的年度评价工作;
4.根据评价情况及日常管控情况,提出完善内控制度的合理化建议。
三、全面风险管理工作
1.制定并牵头落实年度全面风险管理工作计划;
2.负责风险信息的收集、识别、分析及应对工作;
3.负责重大风险管控情况的收集整理及风险管理报告形成;
4.负责风险预警机制运行并形成报告;
5.负责组织全面风险管理评估、年度总结、年度计划,形成相关报告。
6.参与专项风险评估,参与编制专项风险评估报告。
四、合规管理工作
1.负责合规管理体系建设的日常管理工作;
2.负责合规管理年度工作总结与评价。
工作职责:
1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、五到十年审计相关工作经验。
岗位内容:
1. 进行财务报表审核,确保其真实、完整、准确。
2. 协助制定、修订审计程序和工作方案,编制审计报告。
3. 反馈审核结果,为客户提供正确、优质的审计服务。
4. 完成其他上级领导交办的工作任务。
任职要求:
1. 具有相关专业背景,能够独立进行审计工作。
2. 具备扎实的财务与审计基础,了解财务会计、内部控制和财务稽核等方面的知识。
3. 具有较强的责任心和专业精神,善于思考,具备较强的分析能力和逻辑思维能力。
4. 具备良好的团队协作、沟通能力及客户服务意识。
优秀者接受面谈!
岗位职责:
1、参与内部审计作业;
2、协助内审专员执行内部审计任务;
3、负责内部审计资料的整理归档、登记保管等工作;
4、完成公司领导临时交办的其他任务。
任职要求:
1、年龄22-35岁,男女不限、身体健康;
2、财务、税务相关专业本科学历,审计专业优先;
3、具有较好的财税理论基础,持相关上岗资格证书;
4、具备良好的个人品行,无不良嗜好、无犯罪记录、无银行信用污点、无非正常价值观,中共党员优先;
5、需适应短期出差。
薪资待遇:
4K-4.5K/月 出差补助 加班补助
任职资格: 1.25岁—35岁,本科及以上学历,财会相关专业 2.有一年以上审计工作经验 3.熟悉企业财务管理流程,系统掌握财会业务知识,精通财会制度和与之有关的法律、法规,如《会计法》、《民法典》等。熟悉审计及相关法律知识,熟练运用办公软件 4.做事细心严谨,具有责任心,能独立、认真完成各项工作;有较好的沟通表达能力及书面表达能力 岗位职责: 1.协助年度审计计划制定与实施; 2.协助做好财税合规管理; 3.内控体系建立和监督执行; 4.协助开展专项审计; 5.监督整改工作; 6.提交审计报告初稿; 7.参与投资尽调分析; 8.档案管理:做好审计工作档案的保管工作。
专业要求 1.审计专业 2.熟悉财务、审计方面专业知识,懂得财务、业务相关办公软件操作技能;3具有企业内部审计相关的工作经历优先。 技能要求 1.具备一定的沟通协调能力,有较强的学习能力和分析能力 2.具备良好的文字写作能力 3.具有良好的职业道德和团队协作精神 4.具有很强责任心,忠于职守,组织纪律性强。 5.适应出差,中共党员优先。 需求岗位工作职责 1.对公司及所属分子公司的财务收支、经营管理及有关业务活动等进行审计监督及服务,对分子公司负责人进行经济责任审计,对公司风险管理和内部控制系统健全性、合理性和有效性进行检查、评价,对重点业务的经营风险进行评估和意见反馈。 2.组织开展公司及所属分子公司风险管理工作,组织拟订公司全面风险管理总体目标、风险评估标准,组织开展风险评估、风险预警、风险监测、风险检查和风险报告,强化风险防范与管理水平。 3组织开展公司及所属分子公司内部控制建设及评价工作,并持续优化,为公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提供保障,进一步提高经营效率和效果。
岗位职责:1、根据审计计划,参与公司内部常规、专项、离任等审计及相关风险评估与控制管理工作;2、按审计程序及方法获取审计证据,提出整改意见并跟进落实;3、编写审计工作底稿,为形成审计报告提供依据;4、对现有制度实际执行做风险提示,评价内控有效性。任职资格:1、本科及以上学历,经济类、工程类相关专业;2、工作责任心强,坚持原则、严谨细致、吃苦耐劳;3、良好的团队合作精神和沟通协调能力,接受省内短期出差;4、有数据分析基础优先;5、有制造行业审计经验者优先。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内控制造业
岗位职责: 1、制定审计制度,健全审计管理,保证公司审计工作的高效开展,为公司正常业务开展提供审计服务。 2、规划审计部的自身发展,全面负责部门内部的日常事务管理,协调部门内各岗位人员分工,负责部门员工的管理和考核。 3、组织编制部门审计工作战略任务和目标,确定各项审计事项,并对实施完成情况进行检查和总结。 4、负责组织、修订公司审计规范和管理制度,建立健全审计流程,并监督有关规章制度实施。 5、负责开展常规审计和专项审计。 6、负责审计报告和调查报告审核,负责审计项目实施,掌握经营管理中的风险和问题,为公司决策提供参考信息。 7、协助外部审计机构对公司的审计工作; 8、完成公司交办的其它工作。 职位要求: 1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3-5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
岗位职责:一、专项审计:1、根据审计委员会临时指派任务,依据内审制度及流程,拟定公司专项审计方案;2、根据领导的批示能独立对实施测试执行审计任务;3、编制、沟通后续跟踪审计报告;二、常规审计:4、根据年初规划的工作计划,依据内审制度及流程拟定公司常规审计工作计划;5、根据领导的批示能独立对实施测试执行审计任务;6、编制、沟通后续跟踪审计报告;三、其他审计:协助配合相关部门开展工作(如:工程验收、招投标、市场考察等);四、后续跟踪审计:7、与被审计单位沟通整改措施;8、根据整改措施对被审计单位整改结果实施后续跟踪审计;9、编制、沟通后续跟踪审计报告;五、备注:10、完成年度、季度、月度工作的总结报告;11、完成部门管理相关的表格及报告;12、完成领导交办的其他事情。任职资格:1、教育背景(学历及专业要求):审计、会计、企业管理、经济管理、市场营销/专科以上学历2、培训经历(所需资格证书):注册国际审计师或中级内部审计师3、工作经验:本科学历,具备4年以上审计工作任职经验;大专学历,具备6年以上审计工作任职经验。4、岗位知识 了解现代企业全面风险管理知识;熟悉现代企业内部审计理论和政策法规;熟悉财务会计、统计、企业管理等基础知识;熟悉营销、稽核等相关工作知识。5、其他要求优秀的职业道德素养,无不良历史行为,为人正直、品格高尚,良好的沟通能力;身体健康。特别补充:1、制造业审计经验或外审机构审计经验4年以上;2、驻派四川成都工厂,并能适应出差;3、CIA或CPA优先。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
岗位描述: 1.对建设工程项目开展审计工作,如招投标审计、现场监督审计、结算审计等。2.参与专项专项审计、例行管理审计等,出具审计报告和审计整改通知书,督促审计整改等。3.参与审计工作计划编制、参与审计制度建设、参与智能审计信息化建设、参与审计咨询服务工作等。任职要求:1.基本条件:遵纪守法、品行端正、身体健康、无不良记录;认同和遵循公司的企业文化,具有较强的事业心和责任感,具备良好的职业素养,作风严谨、正派,有良好的团队合作精神和组织协调与沟通能力;为人诚信、工作勤奋、学习能力强,具有创新精神;热爱审计工作,抗压能力强。 2.教育背景:应具有本科及以上文化程度,具有工程管理、工程造价等相关专业学习经历。3.应聘年龄:应在35周岁以下(特别优秀者可放宽至40岁)4.技能要求:能熟练使用广联达、宏业等工程软件,熟悉工程造价市场行情,熟练运用WORD、EXCEL等办公软件;具有较强的文字表达能力、沟通协调能力;能适应阶段性出差。5.工作经历:具3年及以上的工程造价或工程现场管理经验;取得造价工程师、监理工程师等工程类相关专业资格证书、中级及以上职称且经验丰富者优先。 年龄要求:35岁以下 职能类别:审计经理/主管
职责描述: 1、负责根据公司战略、风险评估,实施股份公司例行审计、专项审计、离任审计等工作; 2、编写内部审计报告、风险提示、流程优化建议等,并提出有效的改善建议,推动管理提升; 3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决; 4、针对审计结果,对于违法违纪人员出具追责建议书; 5、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管; 6、进行内控评价、效益审计等评价性工作,并出具相关报告。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、个人能力:具有一定抗压能力,有较好的沟通能力以及团队协作能力; 3、工作经验:3年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验; 4、个性品质:责任感强,正直,高度自律、自驱,结果导向。
一、主要工作内容描述1. Assist the Audit Manager(Audit Officer) or other authorized staff in preparing the audit plan;协助审计经理(审计主管)或者其授权人员编制审计计划;2.Complete the audit missions assigned by the Audit Manager(Audit Officer)independently;独立完成审计经理(审计主管)委派的审计任务;3.Complete the audit working paper independently;独立完成审计工作底稿;4. Assist the Audit Manager(Audit Officer) or his authorized person in completing the audit report;协助审计经理(审计主管)或者其授权人员完成审计工作报告 ;5.Assist the Audit Manager(Audit Officer) or his authorized person in tracking the implementation of audit opinions;协助审计经理(审计主管)或者其授权人员追踪审计意见的落实;6.Bind and archive Internal audit documents;对内审文档进行装订并归档;7. Prepare training materials, organize Internal training, and sort training record;搜索培训材料,组织内部培训,整理培训记录;8.Assist the Audit Manager(Audit Officer) or his authorized person in preparing the Audit Guideline;协助审计经理(审计主管)或者其授权人员编制审计指南;9. Complete the audit mission preparation work, client visit or back-office audit independently;独立完成审计任务的准备,走访客户或者内勤审计;10. Other tasks assigned by the Audit Manager(Audit Officer) and other authorized persons.审计经理(审计主管)或者其授权人员安排的其他工作。 二、任职资格、权限及工作关系Educational background: Junior college and above, preferably major in accounting, audit and related majors;教育背景要求: 大专及以上学历,会计,审计及相关专业优先;Work experience: accounting, audit and credit experience are preferable;工作经验要求: 有会计,审计,信贷业务工作经验者优先;Expertise: has accepted training about accounting, audit or credit; familiar with the microfinance standards, and Internal control and risk management knowledge;专业知识要求:接受过会计、审计或信贷业务方面的培训,熟悉小贷行业的标准规范,了解内部控制和风险管理知识;Requirements on key capabilities: Proficient writing skills and communication skills, strong communication and coordination capability, CET-4 and above English, fluent speaking; proficient at office software and office automation equipment;关键能力要求:具备良好文字功底、语言表达流畅,沟通协调能力强,大学四级及以上英语能力,能熟悉操作办公软件和办公自动化设备;Requirements on Personal traits: honesty, integrity, diligence, sense of responsibility;个人素质要求:诚实、正直、勤勉、有责任心;
职责描述: 1、负责根据公司战略、风险评估,实施股份公司例行审计、专项审计、离任审计等工作; 2、编写内部审计报告、风险提示、流程优化建议等,并提出有效的改善建议,推动管理提升; 3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决; 4、针对审计结果,对于违法违纪人员出具追责建议书; 5、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管; 6、进行内控评价、效益审计等评价性工作,并出具相关报告。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、个人能力:具有一定抗压能力,有较好的沟通能力以及团队协作能力; 3、工作经验:3年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验; 4、个性品质:责任感强,正直,高度自律、自驱,结果导向。
任职条件:
1、35岁以下,财经类专业本科及以上学历,具有中级职称(同时取得CPA或税务师资格者优先);
2、5年以上审计/财务工作经验;
3、具有良好的文字表达能力、沟通能力;
4、能适应必要的外勤出差(一年约三至四次,每次约3至4周)。
待遇:12一20万元/年(视专业资质与综合素养、专业经历与工作业绩、胜任能力与培养潜力面议)
工作地点:乐山市沙湾区
岗位职责: 1. 协助部门负责人收集各类数据、信息; 2. 协助部门负责人完成审计事项并撰写各类报告初稿; 3. 协助部门负责人监督内部控制的实施; 4. 辅导其他部门完善内部控制流程的建立; 5. 完成领导交代的其他任务。 岗位要求: 1. 会计师事务所工作经验两年及以上; 2. 有事工程类行业审计经验; 3. 有成本类科目审计、采购与仓储内部控制循环审计经验; 4. 电脑操作能力强; 5. 精通EXCEL函数; 6. 注册会计师审计、会计科目通过者优先。
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