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岗位职责: 1、接收和处理多渠道廉政举报线索,并建立举报受理的台账,详细、全面记录举报事项的进展; 2、组织对集团内部人员或外部合作单位的各种廉政举报事项展开立案调查,同时,分析和深入调查公司业务中的舞弊风险点,开展监察专项; 3、分析研判受理信息,通过专业的调查技巧和合法的调查方法、工具,收集和分析相关证据,取得用以形成事实的证据材料; 4、能够完成调查、检查结论报告,准确简明地说明事实; 5、针对调查过程中发现的管理漏洞、潜在风险及损失提出改进意见,向集团提出完善经营的管理建议,并监督改善措施的执行情况; 6、负责组织实施全集团廉洁教育培训及廉政宣传工作,塑造风清气正的企业文化; 7、定期向上级领导汇报并根据上级领导要求开展审计等其他工作。 任职要求: 1、统招全日制本科及以上学历,法律、审计、财务等相关专业; 2、10年以上公检法、房地产企业或集团公司监察、审计或纪检等岗位工作经验,能独立完成调查、移送司法等工作; 3、精通监察工作方法、技巧,熟悉相关法律、法规,逻辑思维强,善于观察、分析、总结; 4、保密性高,作风正派,廉洁自律,有团队合作意识,能承受较大的工作压力及经常出差的要求; 5、具备较强的沟通能力、人际关系处理能力。
岗位职责:
一、审计工作
1.负责制定年度内部审计工作计划,协调公司内部各业务板块的审计合规事宜;
2.负责公司经济活动、财务收支、年度考核及任期经济责任审计;
3.负责经济效益审计;
4.负责协助上级审计部门完成相关人员经济责任审计;
5.完成相关问题经济责任清算审计。
二、内控建设及评价工作
1.负责内控体系建设及管理协调工作;
2.负责开展年度内控评价、缺陷认定工作,形成内部控制评价工作报告;
3.负责协助上级完成对公司内控的年度评价工作;
4.根据评价情况及日常管控情况,提出完善内控制度的合理化建议。
三、全面风险管理工作
1.制定并牵头落实年度全面风险管理工作计划;
2.负责风险信息的收集、识别、分析及应对工作;
3.负责重大风险管控情况的收集整理及风险管理报告形成;
4.负责风险预警机制运行并形成报告;
5.负责组织全面风险管理评估、年度总结、年度计划,形成相关报告,
6.参与专项风险评估,参与编制专项风险评估报告。
四、合规管理工作
1.负责合规管理体系建设的日常管理工作;
2.负责合规管理年度工作总结与评价。
岗位要求:
1.统招本科及以上学历,财会、审计、金融、经济等相关经济类专业;
2.10年以上审计工作经验,可以牵头开展公司内部审计工作,对供应链贸易工作有相关审计工作经验;
3.熟悉国家财经、审计、税务等法律法规,熟悉纪律监察、内部审计工作,了解行业相关政策及标准;
4.工作认真、负责、严谨细致、抗压能力强。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、节日福利、朝九晚五、包吃、周末双休。
工作职责
1.负责纪检监察日常工作和监督执纪问责工作;
2.制定、完善实业公司纪检监察工作制度、建立工作机制,并负责落实;
3.督促检查执行党风廉洁建设责任制以及廉洁自律措施的落实情况;
4.制定、完善监事会各项工作规章制度、管理办法、议事规则、监事会各专业委员会实施细则;
5.组织制定、修改和更新公司规范的审计规章制度、流程、标准,并监督实施;
6.组织建立健全实业公司内控体系,并监督、检查内控制度的执行;
7.主持实业公司及全资子公司的管理类审计和财务审计、工程审计;
8.协助业务部门做好中介机构的选聘工作,并配合业务部门对外部审计结果的真实性、合法性和支付费用等事项进行监督。
任职资格
1.“985”本科及以上学历,审计、财务管理相关专业;
2.会计师、审计师、工程师、注册造价师、注册内部审计师或注册会计师资格;
3.8年以上相关工作经验,5年以上管理经验;
4.熟悉相关法律法规,掌握纪检相关规章制度;
5.通晓财务、会计、审计、税务、企业管理、工程等专业知识,熟悉财经、工程等相关法律法规;
6.具备良好的沟通能力、计划能力、协调能力、写作能力、组织能力、判断能力;
7.35岁及以下。
岗位职责:
1、协助部门领导建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制定审计计划。
2、在集团领导下开展完成各项专项审计工作。
3、能独立承担公司小型审计项目。
4、负责底稿撰写,底稿整理等归档工作。
4、领导安排的其他工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,45岁以下。
2、有相关审计工作经验五年以上。
3、有大型集团生产制造业工作经验。
4、有审计团队管理经验。
岗位要求:
1、 协助部门经理建立并完善内部控制管理体系,并不断优化、完善;
2、 按照公司审计计划进行审计工作,按照内审的工作程序进行风险分析及审计测试工作、完成相关的审计工作底稿及编写内审题报告;
3、 协助向管理层汇报有关的审计结果、内控弱项及风险分析,以及提出整改建议及有效的管控措施;
4、 根据审计结果,协助、监督各业务部门制定、修改、完善工作程序以控制风险;
5、 负责协助公司内舞弊行为的调查及违法违纪案件的调查。
任职要求:
1、 本科及以上学历,会计学和审计学相关专业;
2、 3年以上相关工作经验,审计、监察管理工作经验;具有制造行业工作经验者优先;
3、 熟悉企业内部审计程序及内部审计标准;熟悉企业的销售、采购、存货管理等业务流程及控制活动;
4、 较强的逻辑思维、分析判断能力,良好的口头表达能力及文档撰写能力,较强的沟通能力和团队合作精神,责任心、执行力强。
1、与客户交流沟通,了解客户需求,并按照工作要求,协助完成现场相关资料的收集、审核; 2、根据收集资料,按照要求填制审核工作底稿等; 3、协助项目经理完成审核报告的出具、装订等工作; 4、 整理会计原始单据,编制会计凭证,登记会计账簿,编制会计报表,并解答企业在会计核算和会计报告方面的日常问题; 5、 熟悉相关财税法规,解答客户相关财税咨询事宜。
一、招聘岗位:审计专员
二、岗位职责:
1、协助部门领导开展内部审计及内控管理工作;
2、编制审计项目计划及方案,经已批准后负责具体审计项目的实施;
3、收集审计证据、编制审计工作底稿;
4、草拟审计报告,提出审计建议;
5、负责审计整改方案进行后续跟踪、检查及落实;
6、参与或指导各业务部门流程梳理和内控制度建设;
7、定期对各部门制度及流程的执行情况进行检查,并出具检查报告;
8、审计资料归档及部门档案管理工作;
9、完成领导交办的其他临时工作任务。
三、岗位要求:
1、25-30岁,财务、审计类相关专业大专以上学历,有会计师、审计师等中级资格者优先;
2、5年以上审计及相关工作经验(其中2年以上内审工作经验),同时具有企业内审、内控或内审、财务工作经验优先;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司内控管理;
4、能适应公司出差安排
四、薪资待遇:5000-7000元/月,具体可面议,入职五险一金;
五、工作地址:四川德阳市广汉市长春路
岗位职责:
1、协助拟定并完善内部审计制度和流程、制定审计计划;
2、组织实施专项审计、管控审计和绩效审计等;
3、拟定审计方案、起草审计报告和管理建议等;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进建议;
5、督促审计结论和建议的落实。
任职资格:
1、财务会计、审计等相关专业本科以上学历;
2、财务、审计等中级以上职称;
3、三年以上内部审计经验;
4、熟悉和理解财税知识、审计程序和财务管理流程;
5、能有效开展审计沟通,且具备良好的书面表达能力;
6、原则性强、有高度责任感,良好职业道德和团队协作能力。
注:本岗位每月至少需出差一周。(川渝地区)
职位福利:绩效奖金、包吃、员工旅游、节日福利、餐补、交通补助、年终分红、五险
岗位职责:1、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;2、根据公司要求及财务原则制定、完善的内部审计管理制度及内审流程;3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;4、负责组织并实施具体的内部审计项目;5、负责内部审计整改事项的监督与管理;6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;8、负责内部审计档案的整理与保管;9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系。 岗位需求:1、财务、会计、审计或相关专业专科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;2、具有2年以上内审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作:3、具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法:4、具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;5、年龄24-35岁以内 职位福利:全勤奖、带薪年假、五险一金、员工旅游、绩效奖金、餐补、通讯补助、年底双薪
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:精通审计,熟悉保险公司财产险业务或人身险业务两项专业中的一项。 2.所需能力:具备较强的分析判断能力、沟通能力和良好的团队领导力,拥有较好的文字写作功底,能熟练运用EXECL或SQL分析工具。 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;现岗位为风险合规岗位、曾有在财产险或人身险公司大营运条线承保及理赔岗位5年及以上工作经验,可优先考虑。 4.学历要求:具有211或985院校大学本科及以上学历。 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业技术资格。
岗位职责:
1、组织专项审计组,起草发布专项调查通知书,进行调查组分工;
2、制定审计项目实施方案,指引审计组工作;
3、法定专项审计项目现场实施及协调沟通;
4、审计现场反馈和交换意见;
5、审计报告征求意见;
6、发布审计报告并跟踪整改;
7、审计工作总结及质量评估;
8、部门综合行政事务
任职要求: 1、财经、政法、审计类本科以上学历; 2、从事财务、审计、法律合规、精算等相关专业工作三年以上,有人寿保险公司内审工作经验优先; 3、具备财务审计等基本知识储备,了解寿险公司基本业务流程,持有财经类中级以上证书、CIA、CPA或者ACCA证书优先; 4、具备较强的团队协作、沟通协调、学习和文字处理能力,较好的英语读写能力; 5、能够接受出差。
职位福利:五险一金、补充医疗保险、采暖补贴、餐补、交通补助、多次晋升机会
岗位职责:
1、负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的安排与计划,内部审计台账的设计、建立与监督执行;2、根据公司要求及财务原则制定、完善的内部审计管理制度及内审流程;3、负责内部审计计划、审计方案、审计报告的编写;4、负责组织并实施具体的内部审计项目;5、负责内部审计整改事项的监督与管理;6、负责与外部审计机构的具体沟通与联系;7、负责组织系统内部审计技能与知识培训;8、负责内部审计档案的整理与保管;9、负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系。
岗位需求:
1、财务、会计、审计或相关专业专科及以上学历;具有审计师、会计师以上职称;2、具有2年以上内审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作:3、具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法:4、具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍;5、年龄24-35岁以内
职位福利:全勤奖、带薪年假、五险一金、员工旅游、绩效奖金、餐补、通讯补助、年底双薪
1、能适应高原工作,热爱藏文化; 2、具有较强的抗压能力; 3、熟悉本岗位工作职责; 4、同岗位3年以上管理工作经验; 5、大专以上学历或同等文化程度; 工作地点:四川省甘孜州理塘县
一、职位名称:监察审计中心总经理二、工作职责:1、负责纪检监察日常工作和监督执纪问责工作; 2、制定、完善实业公司纪检监察工作制度、建立工作机制,并负责落实; 3、督促检查执行党风廉洁建设责任制以及廉洁自律措施的落实情况; 4、制定、完善监事会各项工作规章制度、管理办法、议事规则、监事会各专业委员会实施细则; 5、组织制定、修改和更新公司规范的审计规章制度、流程、标准,并监督实施; 6、组织建立健全实业公司内控体系,并监督、检查内控制度的执行; 7、主持实业公司及全资子公司的管理类审计和财务审计、工程审计; 8、协助业务部门做好中介机构的选聘工作,并配合业务部门对外部审计结果的真实性、合法性和支付费用等事项进行监督;三、任职资格:1、本科及以上学历,审计、财务管理相关专业; 2、会计师、审计师、工程师、注册造价师、注册内部审计师或注册会计师资格; 3、8年以上相关工作经验,5年以上管理经验; 4、熟悉相关法律法规,掌握纪检相关规章制度; 5、通晓财务、会计、审计、税务、企业管理、工程等专业知识,熟悉财经、工程等相关法律法规; 6、具备良好的沟通能力、计划能力、协调能力、写作能力、组织能力、判断能力; 7、35岁及以下;四、工作地点:四川省绵阳游仙区五、薪资范围:15-25K职位福利:周末双休、全勤奖、五险一金、带薪年假职位亮点:知名企业、五险一金。带薪年假,年终奖金
岗位职责:
1、参与公司内控体系建设推动内控体系,组织建立健全风险预警和规避机制;
2、能够独立实施集团以及分、子公司的内部控制等常规审计项目;
3、根据年度审计计划,开展常规审计项目,审计工作方案;
4、具有独立撰写审计报告能力,并根据审计发现进行影响评估及提出审计建议;
5、负责独立审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、对被审单位整改情况,进行跟进审计;
7、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、会计、审计相关专业,专科及以上学历;
2、1-3年会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑;
3、熟悉办公软件,Excel操作熟练;
4、品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
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