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1、协助公司管理层修订完善各项内部审计、内部控制及风险管理制度,并有效施行; 2、根据集团内部审计的战略规划,编制并落实各公司内部审计的年度计划; 3、根据管理要求及年度审计工作计划,组织开展项目管理审计、内控评价等各类审计工作; 4、编制审计通知书、项目审计方案,参与重大项目的现场审计,复核工作底稿,提出管理建议并出具管理审计报告; 5、协调外部审计中介机构的委聘,配合外部审计中介机构对各级公司开展年报审计工作。 6、组织对集团和直管企业的财务收支、经营绩效以及其他有关的经营活动进行审计监督。 7、根据管理需要,组织并开展相关内控及反舞弊培训工作。 8、配合集团管理需要开展审计监察、举报调查及反舞弊工作。 职位要求: 1、本科211及以上学历,工程、营销、审计、会计,财务等经济管理类专业毕业。 2、具有5年以上专业工作经验,大型企业、房地产行业内部审计管理工作经验。 3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程。 4、具有会计师、审计师中级以上职称,注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师等职业资格优先。 5、能根据管理需求,独立组织并开展相关内部管理审计、内部控制评价等相关内审工作。 6、具有较强的分析、判断及决策能力及良好的书面表达能力,能熟练运用办公软件系统。 7、为人正直诚信,人格贤善;良好的工作责任心和主动性;出色的团队领导和团队合作能力。
职责描述: 1、信息安全检测平台的运维、安全检测、安全分析、报告; 2、企业内部信息安全审计(系统防护、权限策略、业务逻辑等); 3、防火墙、waf、soc、apt、edr、数审、堡垒机、灾备等网络与信息安全设备设施运维; 4、网络与信息安全检查、安全运营、安全维护,渗透测试、安全评估、漏洞预警、漏洞验证; 5、网络与信息安全事件应急处置; 任职要求: 1、信息安全三年及以上工作经验,本科以上学历,优秀者学历可放宽至大专; 2、信息安全项目担任过项目经理,具有系统规划、等级保护、风险评估、应急支援等项目经验; 3、具有丰富的网络安全理论知识,熟悉TCP/P协议,掌握基本的交换机与路由知识; 4、熟悉WEB漏洞、系统漏洞、业务漏洞等的原理及检测; 5、熟悉主流安全产品、开源安全工具等的功能、配置及使用; 6、熟练使用常见安全扫描、渗透测试工具,如sqlmap、AWVS和Nexpose等; 7、掌握主流漏洞利用和逃逸技术,如HeapSpray、ROP等,熟悉**、木马、僵尸网络等恶意软件基本行为和常用技术如隐藏技术、感染技术、注入技术; 8、对常见网络攻防技术原理,如web攻击、中间人攻击、木马技术等有深刻认识,有处理过木马、**、入侵、网络攻击等突发安全事件经验; 9、熟悉常见的针对系统、网络及用户环境等的攻击原理、检测及防御手段; 10、熟悉主流信息安全产品和技术,包括:防**、身份认证、安全审计、防火墙、入侵检测、VPN、IPS、DDS、漏洞扫描、堡垒机、终端管理等; 11、熟悉信息安全等级保护、ISO信息安全体系等相关标淮、法律法规,并持有信息安全工程师、CISA、CISP或CISSP等证书者优先; 12、良好的文档材料编写功底,能独立完成技术文档的编写; 13、具有良好的道德品质,职业操守,有责任心,沟通能力强,良好的团队合作精神。
职责描述: 1.计划执行:落实年度审计计划,实施经济责任审计项目。 2.审计实施:完成审计项目,编制审计工作底稿,发表专业意见,完成审计方案、报告。 3.协调配合:参与协调配合审计署、国资委、集团公司等上级机关对公司开展的经济责任审计等工作。 4.审计整改:参与主审项目跟踪审计整改情况、审计成果应用。 5.赋能咨询:协助指导派驻纪委书记开展审计整改,提供管理咨询与指导。 6.支持服务:参与专项审计、专项调查、巡视巡察等,负责所派驻企业监督执纪管理,指导派驻企业的监督和内控建设。 任职要求: 1.本科及以上学历,财务、会计、审计、法律等相关专业,中共党员,中级及以上职称优先。 2.3年及以上国有企业财务、审计岗位工作经验,熟悉国家有关法律、法规,有较丰富的企业审计、财务会计等专业知识,具有政府审计、大型国企内审等方面工作经验者优先。 3.具备较强的沟通协调、归纳分析、文字写作能力。 4.具有坚定的政治信念,对党忠诚, 具有较强的党性修养和较高的政策水平、保密意识强。
【工作职责】: 1.推进完善风险、合规、内控、法律、违规追责等管理体系建设,制定公司风险管理体系建设规划,牵头风险管理体系数字化建设。 2.组织公司各类制度、规定、办法等编制,负责审核内容的合规性、合理性和完整性。 3.负责对公司重大决策事项开展合法合规性审查,组织重大事项专项风险评估,收集直管企业风险清单,撰写、上报专项风险评估报告。 4.组织开展违规追责调查工作,为违规责任认定及责任追究提供法律意见。 5.按照公司领导及集团工作要求,拟订编制年度审计工作计划,落实经济责任审计、专项审计项目,审核项目审计报告,确保审计质量。 6.根据公司安排,对接协调上级机关或外部审计机构的审计工作;协调指导下属企业内控建设,提供必要的管理咨询。 7.组织落实内部控制评价活动,识别和报告重大内控缺陷问题;组织跟踪和监督内外部审计发现问题的整改落实情况。 【任职资格】: 1.硕士研究生及以上学历,具有审计、财务、会计、法律、法学相关专业背景,通过国家司法考试,中共党员。 2.8年以上大型集团企业审计、合规、法务、风控相关工作经历,3年以上同等职位管理经验。 3.具有企业全面风险管理体系建设经验,熟悉国有企业法务管理工作特点,具有丰富的审计项目管理经验与技能。 4.具备中/高级审计师职称,或注册会计师、注册内部审计师等职业资格。 5.熟悉国家审计相关法律法规与国有企业审计管理工作特点。 6.具备系统的专业知识、严密的逻辑思维以及优秀的沟通谈判能力。
岗位职责: 1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。 3.组织完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 4.负责公司流程体系的建立与持续优化。 5.对公司所有成本控制进行监控审查,协助改善。 6.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。 职位要求: 1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上企业、事务所审计经验。 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。 注:前期工作地点遂宁。
岗位职责:
1、协助开展审计项目,配合完成审计方案拟稿、现场审计实施、审计报告编写等工作;
2、负责审计项目的整改落实,做好资料的收集、整理、存档工作;
3、协助开展综合监督相关工作,对接数字化平台系统,配合完成资产损失责任追究、核销等相关风险事项;
4、协助开展工程监督与结算审核工作,配合开展临时性审计、专项调查核查工作;
5、协助完成审计监督板块制度的修订及信息化审计模块的应用;
6、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、会计、审计等相关专业研究生学历,注册会计师资格优先;
2、有事务所从业或中大型企业审计工作经验优先;
3、有较强的沟通协调能力和表达能力,具备较专业的文字编辑能力或ppt制作能力;
4、遵守审计职业道德,工作踏实勤勉。
监察岗 岗位要求: 1. 大学本科及以上学历,审计、 财务、 金融、建造相关专业优先。 2. 3年以上内控、费控、监督、财务、审计等相关工作经验。 3. 具备良好的表达和编写能力,能够独立完成报告、行文的撰写。 4. 具备较高的责任心、逻辑能力和审慎的态度,为人诚实守信、勤勉敬业。 岗位目标: 1. 对人员履职进行专项检查。包括对集团及分支机构的各项事务开展效率效能、经办合规、遵纪守法方面的检查与评价。(占40%) 2. 对人员履职进行例行审查。包括在外任职审查、采购监督、人员访谈、惩处处置。(占20%) 3. 重大事项督导、纪律宣导、部门协作及其它临时任务的执行。(占20%)
工作职责:
1、40岁及以下,大专及以上学历,持有中级证书;
2、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、三到五年审计相关工作经验。
要求:审计相关专业应届毕业生,了解财务及审计相关知识。
双休,提供早午餐,符合任职条件转正。
职责描述: 1、对招投标管理进行审计。对编制招标文件、标底、发标、主持、开标、评标、定标、谈判等审计监督。 2、对合同管理进行审计。对合同的起草、审核、签订、履行、反馈等过程跟踪审计控制,并及时提出合理化建议。 3、及时办理工程结算。根据工程合同确定的结算方式和取费标准,审定工程实际结算价;做好多级审核、外委审核的组织、协调和复审工作。 4、对工程签证管理的审计。评估、监督签证的合理性、必要性、有效性、及时性,做到“先算后干”,及时存档。 5、对工程变更、工程洽商管理的审计。对涉及造价变更转为经济签证。 6、对甲供材管理的审计。对甲供材的数量、品种、市场价等进行审计监督。 7、建立和完善经济档案。对涉及审计管理的各种资料进行收集、整理、建档。 8、对工程管理过程中涉及工程造价的纠纷及处理,提供合理意见。 9、完成部门领导授权委托的其它工作。 任职要求: 1、正直诚信、踏实认真、勤奋好学,思维敏捷。 2、工民建、土木工程、工程造价等相关专业,在校专业成绩优良。 3、较强的识图能力,熟悉工程造价专业技术知识,熟练使用造价软件,能独立完成预结算编制及审核。 4、熟练使用办公软件,有一定的沟通协调能力。 5、施工现场管理或造价咨询公司工作经验3年以上。
岗位职责 1、协助部门经理完成集团公司经营及责任制审计、内控审计、离任审计、建设项目财务审计、专项审计、期中审计等审计项目; 2、落实审计回访,根据年度审计发现的问题,回访落实,敦促整改; 3、协助中介审计评估。组织并配合对集团所属合资公司的年度经营审计,复核审计结论,审核内部考核指标。配合拟并购重组企业的清产核资审计及资产评估; 4、完成领导交办的其他临时性工作。 任职要求 1、硕士研究生学历,财务类、会计类、审计类、经济类等相关专业毕业; 2、认同企业文化,愿意在审计专业岗位职业发展,责任心和原则性强; 3、具有较好的沟通与表达能力,有良好的团队协作意识。
1、本科及以上学历,45岁以内; 2、熟练掌握办公软件; 3、熟悉ERP软件运行; 4、具有5年以上制造业企业审计管理工作经验; 5、具备领导能力、判断与决策能力、组织能力、人际沟通能力、计划与执行能力、成本管控能力。
岗位职责: 1、根据公司管理工作要求,参与制定、修正、完善内部审计制度,协助部门经理建立健全内部审计工作流程和体系。 2、编制年度审计工作计划,包括日常稽核与非常规审查:日常稽核主要是对公司内部监控的可靠性、有效性和完整性进行审查和评估,对公司内部作业流程是否恰当进行审查和评估。 3、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案。 4、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。 5、取得审计工作证据,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责。 6、编制审计工作报告,客观反映被审计部门、区域的情况,公正的给予评价,并提出建设性的建议和处理意见。 7、负责审计资料的立卷、收集、整理归档工作,并负有保密责任。 8、负责对公司员工进行廉洁自律及相关法律法规的教育培训。 9、负责对已完成的项目进后续追踪。 任职资格: 1、本科以上学历,会计专业优先; 2、具有3年以上内部审计相关工作经验优先; 3、良好的语言表达和文字表达能力; 4、逻辑思维严密,具有良好的分析判断能力; 5、持续的学习力和工作的主动性; 6、熟练掌握合同法、会计法及企业管理相关知识; 7、能够接受出差。
1、审核分公司记账凭证是否正确,后附票据是完整;
2、审核分公司资金管理是否完善,是否存在舞弊情况;
3、审核分公司费用率是否超出集团规定,费用报销是否符合规定
4、审核分公司销售与收款环节是否存在控制风险,提出改善方案
5、抽查部分回款异常的应收账款,到客户处进行核对;
6、审核分公司五大单据管理情况,单据是否及时收回并妥善保管
7、审核分公司资产管理、售后管理情况,并提出审计意见;
8、收集审计证据,完成审计工作底稿;
9、完成自己负责审计模块的审计报告初稿;
10、对被审计单位的整改事项进行跟踪;
11、每月对分公司备用金盘点表审核;
12、每月对分公司U8费用进行审核;
13、完成上级安排的其他临时性工作。
任职资格:
1、财务或审计专业,本科及以上学历,助理会计师 ;
2、2年以上工作经验,1年以上同岗位工作经验 ;
3、能够适应长期出差,熟悉使用金蝶ERP系统。
一、职位要求:
1、硕士毕业生
2、审计相关专业
二、工作内容:
1、按照审计程序和审计方法,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;
2、编写审计工作底稿,进而编写审计报告,确保审计证据支持审计目的;
3、实施专项审计任务;
4、建立管理审计档案,按规定保守秘密;
5、交办的其他工作。
三、能力要求:
1、具有审计或财经类专业中级或以上职称;具备一定的写作水平和谈判技巧;
2、熟悉管理工作流程,熟悉审计业务工作,具有良好的团队协作精神;
3、熟练使用财务软件、审计软件及办公自动化软件;具备基本的网络知识;
4、具备较强的原则性和责任心;
5、具有较强的理解力、沟通能力、内部协调能力和分析解决问题能力。
三、全方位的福利体系
五险一金
人才补贴
健全的培养体系
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子女可享受当地一流教育资源
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