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工作职责:
1、协助公司建立与完善内部控制制度及工作流程,建立内控体系;
2、参与内部审计计划及审计实施方案的编制;
3、实施经营管理审计、项目审计、经济责任审计、反舞弊审计、内控审计等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、开展跟踪审计,督促审计发现的整改落实及效果评估,推进审计成果的利用;
5、领导安排的其他工作。
任职要求:
1.本科学历,有3年以上的内审经验,具备执业注册会计师资格或中级会计师;
2.熟悉现行的会计准则、审计准则、及相关的财务、税务、和审计政策;
3.工作责任心强,能够出差,具有高度的敬业精神、正直诚信、团队意识强、乐观向上,能承担较大的工作压力;
4.较好的沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,有较好的沟通好社会交往能力;
5.需要掌握会计报表分析、审计、税务、经济分析及掌握审计流程与方法等多种技能,能够单独完成审计项目并出具审计报告。
1、 编制内部审计相关指引,制定/修订公司内部审计制度;2、 编制内部审计计划,并根据审计计划开展财务收支审计、建设项目审计、内部控制监督评价、经济责任审计、专项审计等,收集整理证据,编写审计底稿和审计报告,分析评价内部控制设计合理性和运行的有效性,提示重大风险和舞弊行为;3、 负责审计发现问题的整改跟踪,协调被审计单位/部门责任人,指导、监督内外审问题整改,并完成整改问题的闭环处理;4、 组织开展公司违规经营投资责任追究相关工作;5、 配合相关部门进行尽职调查和案件查办,向公司业务部门提供审计咨询服务;6、 负责与总部审计部和各子公司审计的日常联络工作,收集、汇总分析公司各类审计项目相关资料及重要审计信息;7、 领导交办的其他事项。二、 任职资格:1、 会计、审计等相关专业;2、 熟悉审计、会计、工程等相关法律法规,对公司运营中各类审计事务有较强的处理能力和实操经验;3、 为人踏实稳重、工作积极主动,富有责任心,具有一定的抗压能力、良好的逻辑分析能力、语言表达能力和文字处理能力;4、 具有大型国有企业审计工作经验者优先。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审审计专员审计助理内控审计全面风险管理
负责公司招聘任务,找工人、后勤负责
负责谈价、询价
五险一金,包吃住
工作内容:
1.对辅料库、成品库年中盘点审计;
2.对集团地磅进行复磅,查看过磅软件磅差率是否在合理范围内,对吊磅校对进行检查;
3.审核销售清单价格、辅料库、成品库的出入库单据。
职位要求:有会计或者审计经验者优先考虑。
工作时间:夏季8:00-12:00,1:40-6:00,冬季8:00-12:00,1:00-5:00
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
职责描述: 1、信息安全检测平台的运维、安全检测、安全分析、报告; 2、企业内部信息安全审计(系统防护、权限策略、业务逻辑等); 3、防火墙、waf、soc、apt、edr、数审、堡垒机、灾备等网络与信息安全设备设施运维; 4、网络与信息安全检查、安全运营、安全维护,渗透测试、安全评估、漏洞预警、漏洞验证; 5、网络与信息安全事件应急处置; 任职要求: 1、信息安全三年及以上工作经验,本科以上学历,优秀者学历可放宽至大专; 2、信息安全项目担任过项目经理,具有系统规划、等级保护、风险评估、应急支援等项目经验; 3、具有丰富的网络安全理论知识,熟悉TCP/P协议,掌握基本的交换机与路由知识; 4、熟悉WEB漏洞、系统漏洞、业务漏洞等的原理及检测; 5、熟悉主流安全产品、开源安全工具等的功能、配置及使用; 6、熟练使用常见安全扫描、渗透测试工具,如sqlmap、AWVS和Nexpose等; 7、掌握主流漏洞利用和逃逸技术,如HeapSpray、ROP等,熟悉**、木马、僵尸网络等恶意软件基本行为和常用技术如隐藏技术、感染技术、注入技术; 8、对常见网络攻防技术原理,如web攻击、中间人攻击、木马技术等有深刻认识,有处理过木马、**、入侵、网络攻击等突发安全事件经验; 9、熟悉常见的针对系统、网络及用户环境等的攻击原理、检测及防御手段; 10、熟悉主流信息安全产品和技术,包括:防**、身份认证、安全审计、防火墙、入侵检测、VPN、IPS、DDS、漏洞扫描、堡垒机、终端管理等; 11、熟悉信息安全等级保护、ISO信息安全体系等相关标淮、法律法规,并持有信息安全工程师、CISA、CISP或CISSP等证书者优先; 12、良好的文档材料编写功底,能独立完成技术文档的编写; 13、具有良好的道德品质,职业操守,有责任心,沟通能力强,良好的团队合作精神。
岗位职责 1、协助部门经理完成集团公司经营及责任制审计、内控审计、离任审计、建设项目财务审计、专项审计、期中审计等审计项目; 2、落实审计回访,根据年度审计发现的问题,回访落实,敦促整改; 3、协助中介审计评估。组织并配合对集团所属合资公司的年度经营审计,复核审计结论,审核内部考核指标。配合拟并购重组企业的清产核资审计及资产评估; 4、完成领导交办的其他临时性工作。 任职要求 1、硕士研究生学历,财务类、会计类、审计类、经济类等相关专业毕业; 2、认同企业文化,愿意在审计专业岗位职业发展,责任心和原则性强; 3、具有较好的沟通与表达能力,有良好的团队协作意识。
1、本科及以上学历,45岁以内; 2、熟练掌握办公软件; 3、熟悉ERP软件运行; 4、具有5年以上制造业企业审计管理工作经验; 5、具备领导能力、判断与决策能力、组织能力、人际沟通能力、计划与执行能力、成本管控能力。
1、专门负责部门内部值周审批,主要涉及采购审批、付款审批,审核相关内容是否有误
2、定期整理部门内部的相关资料,比如谈价单、价格确认单等资料
3、办公室办公,分为轻松,工作简单,需要对电脑基本操作熟悉
4、工作要求细心认真、仔细核对相关审批
职责描述: 1、融入链群开展海内外跨领域、高风险、高复杂度、空白板块审计项目,按照审计准则要求,设计/执行审计程序并推动审计现场工作开展和审计问题确认沟通等,保障项目按照审计计划里程碑节点按期完成; 2、针对审计发现的问题提出整改建议,并联业务主人深入还原分析及优化流程机制,对发现问题的整改进度及效果进行重点跟进,推动审计问题整改闭环; 3、为重点投资项目提供风险咨询建议,协助管理层提前防控投资风险,促进业务持续健康发展;参与升级和完善工具和方法论,驱动链群实现风险自驱管理; 4、加强专业能力建设,通过参与集团外和集团内的多种类型的线上和线下学习培训等提升专项技能及职业胜任能力;按要求整理审计项目底稿并归档,对项目底稿进行检查及复核,保障项目质量,提升项目效率及效果。 任职要求: 1、本科及以上学历,财会、法律、计算机等相关专业,英语可作为日常工作交流语言,具备海外留学背景者优先; 2、具有3年以上审计、合规、风控等相关企业工作经验,具备四大会计师事务所经验和CPA证书者优先; 3、拥有较强的学习能力、分析判断能力、团队协作能力,熟练运用office办公软件,写作及沟通协调能力突出,熟练运用数据分析工具(Python/SQL等)者优先。
岗位职责: 一、审计计划 1、制定个人工作目标和计划,并向部门负责人提出改进内部审计工作的建议; 2、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案; 3、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。 二、审计工作 1、审查招标投标、合同签订的审批流程是否符合公司制度、授权规定; 2、招标投标过程、资料及合同文件的完整性、合理性、规范性; 3、审查合同的执行情况,包括进度、质量、付款情况是否符合合同约定,施工内容是否与图纸一致等; 4、审查设计管理的有效性,包括设计优化情况、限额设计的执行情况、目标成本设计变更率、设计变更的必要性、合理性、及时性等; 5、审查工程结算资料的真实性以及结算成果的准确性,包括签证内容和现场的符合性、各类工程量、价的核算情况、甲供或甲指乙供材料材料的定价情况、工程违约扣款、质量扣款情况、索赔情况等; 6、投资项目的专项审计; 7、审查工程项目目标成本、动态成本、合约规划编制的合理性及控制情况; 8、集团领导委托的其他审计任务。 三、审计总结 1、负责起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见; 2、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性。 四、制度建设 1、根据公司的工程管理制度及其他相关内部管理制度、结合具体情况,起草工程审计规章制度和操作流程。 五、领导交办的其他工作。 任职资格: 一、学历:本科及以上学历。 二、专业:工程、造价等相关专业。 三、专业资格要求:工程类中级及以上职称或注册造价工程师。 四、工作经验:5年以上成本招采工作经验,3年以上管理经验。 五、岗位技能 1、熟悉相关工程、造价、招投标等专业知识; 2、熟悉相关法律、制度规范,熟练掌握审计流程; 3、良好的职业操守、原则性强、客观公正; 4、较强的沟通协调能力、分析与判断能力、执行能力、敏锐性。
会计、审计相关专业;具有一定相关工作经验,持有CPA证书者优先;中共党员优先。
1、按照审计工作计划及审计项目特点,协助上级制定具体的内部审计工作方案;
2、对公司及子公司的会计资料和其他有关经济资料,以及所反映的与财务收支相关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行内部审计;
3、对公司及子公司的高层、中层及关键岗位员工的离(任)职情况,进行审计检查;
4、对公司内部控制制度的健全性、可行性及其实施的有效性进行审计评价;
5、按照已批准的审计计划和审计工作方案,开展具体内部审计项目的实施。编制内部审计工作底稿,拟定内部审计报告,真实反映被审计单位或部门情况,客观公正地给予评价,并提出建设性建议和处理意见;
6、对于内审过程发现的问题,进行审计整改跟踪;
7、完成部门经理交办的其他任务。职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
1、负责每月公司各部门内控执行情况的监督检查工作。
2、负责直营店库存抽盘审计工作,出具盘点审计报告。
3、负责参与公司基建项目的工程量验收审核工作。
4、负责参与每季度车间金属平衡及盘库工作。
5、负责有关审计资料的收集、整理、归档工作。
6、负责重点岗位人员离任、交接工作的监督工作。
7、负责领导安排的临时专项审计工作。
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