与今日招聘企业随时沟通
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1、本科及以上学历,45岁以内; 2、熟练掌握办公软件; 3、熟悉ERP软件运行; 4、具有5年以上制造业企业审计管理工作经验; 5、具备领导能力、判断与决策能力、组织能力、人际沟通能力、计划与执行能力、成本管控能力。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
审计岗位,不符合条件者请勿投递。 岗位职责: 1、参与集团所有下属子分公司的审计项目,根据公司各项规章制度,检查会计原始凭证、帐簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合法性,发现被审计的子分公司存在的各种问题,包括但不限于营私舞弊的情况等等; 2、接受公司领导的指令,对其指定的审计事项进行审计; 3、对集团所有下属子分公司各经济活动部门、经济核算单位,不按规章制度办事、违法乱纪、营私舞弊、;贪污盗窃、破坏集体和公司财产,损害其经济利益的现象直接进行审计监督。 4、做好审计资料的整理、立卷、归档工作 5、完成领导交办的其他相关工作。 任职要求: 1、专科以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、两年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验; 4、具备注册会计师、审计师、初级会计师及以上资格者; 5、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 6、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。 7、根据工作需要需经常性出差。 上班时间: 08:30-17:30 上六休一,法定节假日正常休。 其他福利: 1、公司定期组织团建,旅游; 2、节日福利多多(端午节、中秋节、春节红包),员工生日会等福利; 3、丰富的团队生活不定期的聚餐,K歌活动,工作之余的游戏互动。 我们致力于打造一个年轻有活力的团队,无限的发展空间,我们的成长邀请你共同参与!
审计专员工作内容: 1.进行对供应商的二次谈价。(就是正常的讲价环节,需要语言沟通能力良好) 2.寻找新的靠谱低价的供应商入围,为公司降低成本。(在网站上通过各种渠道寻找供应商,阿里巴巴,天眼查等,很容易但是需要认真努力。) 3.每月轮值的审批。(审计付款审批,仔细认真。) 4.其他的特殊事项的解决。 5.月休四天,根据自己的状态进行自由调休。 6.需要具备抗压能力,与独立的办事处理能力,独立的思维。 7.包吃住,入职满七天即有绩效,真实存在绩效,多劳多得。 8.办公室氛围积极向上,对个人的锻炼能力提升空间非常高。
岗位职责: 1、负责筹开期的财务管理工作; 2、负责制定审计工作计划,并组织实施; 3、负责例行和专项审计项目的实施; 4、负责对审计过程中发现的问题进行督促和整改; 5、负责配合调查事项提供审计资料和相关会计证据,对部门进行内控管理培训; 岗位要求: 1、大专及以上学历,财务、审计等相关专业; 2、3年以上审计相关经历,具有酒店审计经验,熟悉审计的各项工作流程及法规政策,熟悉公司关于财务会计、审计的相关政策,熟练掌握审计常用技能; 3、熟练掌握审计各模块相关知识,精通审计、财务管理知识等; 4、责任心强,具备良好的团队协作精神,较强的沟通协调能力及抗压能力。
工程管理、工程造价、土木工程、审计学、财务管理、会计等相关专业
一、岗位职责:
1、负责制定集团内部审计工作制度、工作程序,编制集团年度审计工作计划并组织实施;2、负责对集团本部及下属企业的财务收支、经济合同、国家财经法规等执行情况进行审计监督;
3、根据集团要求,负责对集团各版块负责人进行任期或任终经济责任审计、离任审计;
4、负责对集团本部及下属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;
5、根据集团各版块内控体系存在的问题进行制度或体系的完善、修订;
6、负责集团各项制度、规定、流程等执行情况审计,并根据审计情况进行修订、完善或补充。
二、任职要求:
1、大专以上学历,10年以上工作经验,3年以上内部审计部长工作经验,有大型集团内部审计工作经验优先考虑;
2、熟识国家的财经、税务、会计、审计法规,有较强的沟通能力、协调能力和文字处理能力,具有较强的推断和决策能力;
3、具有高度敬业精神,工作责任心强,具有良好的职业素养及操守,可以适应短期出差。
1.对公司土建工程类项目的物价审核单、常规合同、付款结算的审核;
2.对招投标文件、密封报价过程、大招标流程执行情况的审核
3.对公司各类土建修理修缮项目的流程审核、参与签证现场审核;
4.负责在建工程项目的过程跟踪审计,参与施工过程中的签证审核;
5.负责连锁店面工程量抽查、不定期对公司土建项目相关工程量的抽查审计;
要求:
1. 为人正直、自律性强、讲原则、有良好的职业操守;
2. 严谨认真、善思好学、洞察力强;
3. 能走到一线了解工作、善于总结分析、学习能力强;
4. 思路好、善沟通,能利用各种资源不断提升工作能力;
5. 熟悉办公自动化软件和预算软件,懂工程造价及相关知识。
工作职责:
1、协助公司建立与完善内部控制制度及工作流程,建立内控体系;
2、参与内部审计计划及审计实施方案的编制;
3、实施经营管理审计、项目审计、经济责任审计、反舞弊审计、内控审计等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、开展跟踪审计,督促审计发现的整改落实及效果评估,推进审计成果的利用;
5、领导安排的其他工作。
任职要求:
1.本科学历,有3年以上的内审经验,具备执业注册会计师资格或中级会计师;
2.熟悉现行的会计准则、审计准则、及相关的财务、税务、和审计政策;
3.工作责任心强,能够出差,具有高度的敬业精神、正直诚信、团队意识强、乐观向上,能承担较大的工作压力;
4.较好的沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,有较好的沟通好社会交往能力;
5.需要掌握会计报表分析、审计、税务、经济分析及掌握审计流程与方法等多种技能,能够单独完成审计项目并出具审计报告。
职位描述 (1)认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策和行政法规,严格遵守公司各项规章制度,坚持原则,秉公办事,在领导指导下,保质保量完成改造工程审计任务(2)审查基本建设资金的管理、使用及财务收支情况;审査工程项目和购置大型仪器、设备项目的招标、签约及其相关资料的完善性、合法性(3)负责协助相关部门对基建工程项目招投标的监督(4)负责协助相关部门对基建工程项目的预决算审计(5)参与施工现场签证、工作量认定及竣工验收工作(6)参与基建项目造价的谈判(7)组织基建工程项目合同正式签定前的审鉴工作(8)及时收集基建市场工程造价情况,不定期地深入基建工程工地抽査察看工程质量情况(9)开展基建工程项目专项审计调査(10)如有特殊要求,做好大型基建工程委托审计的材料准备及委外审计的协调工作。
工作职责:
1、协助公司建立与完善内部控制制度及工作流程,建立内控体系;
2、参与内部审计计划及审计实施方案的编制;
3、实施经营管理审计、项目审计、经济责任审计、反舞弊审计、内控审计等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、开展跟踪审计,督促审计发现的整改落实及效果评估,推进审计成果的利用;
5、领导安排的其他工作。
任职要求:
1.本科学历,有3年以上的内审经验,具备执业注册会计师资格或中级会计师;
2.熟悉现行的会计准则、审计准则、及相关的财务、税务、和审计政策;
3.工作责任心强,能够出差,具有高度的敬业精神、正直诚信、团队意识强、乐观向上,能承担较大的工作压力;
4.较好的沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,有较好的沟通好社会交往能力;
5.需要掌握会计报表分析、审计、税务、经济分析及掌握审计流程与方法等多种技能,能够单独完成审计项目并出具审计报告。
工作职责:
1.根据公司本部及下属公司的发展战略,制定监察审计年度工作计划、目标并组织实施;
2. 对公司本部及下属公司财务收支及其经济活动的合法性、合规性、真实性、正确性和有效性进行审计评价;
3.负责工程项目审计、监察相关工作,实施重大建设项目的事前、事中、事后监督工作;
4.识别审计中发现的问题,进行风险分析并提出合理的解决方案和建议,参与公司业务流程、制度改进与风险评估;
5.受理党员、员工违反法律法规、党纪政纪行为的信访检举、控告、申诉工作,参与相关违法违纪案件的调查和审理,按规定写出案件的调查报告、证明材料、见面材料、处分决定等文稿;
6.协助开展作风建设,核查“四风”、违反中央八项规定精神等问题,加强廉政文化建设,定期开展反腐宣传教育和党纪党风教育;
7.负责工作范围内投诉举报事件的调查并出具调查报告;
8.完成领导安排的其他工作。
任职资格:
1. 中国共产党正式党员,法律法学、财务、审计、纪检监察、中文等相关专业全日制大学本科及以上学历;
2.5年以上内控审计监察或法务工作经验,3年以上央企、国企、大型企业、建筑施工或房地产行业审计、法务管理工作等相关纪检监察岗工作经验优先;
3. 熟悉纪检监察工作,具有纪委监委、司法机关和企业纪检监察、巡视巡察、党群、审计、财务、法律风控等岗位工作经历的优先考虑;
4. 逻辑条理性佳,有责任心,正直廉洁,具备良好的职业素养;
5.文字撰写能力强,具备一定的统计分析能力,思维敏锐,有良好的解决问题的能力。
岗位职责: 1. 负责组织开展公司内部审计工作,对公司内设机构、关键岗位人员的经济责任审计和公司认为有必要的人员离任审计。 2. 对公司财务收支及其有关经济业务活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,及时发现问题并提出改进意见。 3. 负责公司整体审计工作计划编制、审计实施和审计总结梳理,对重要审计风险提出改进意见。 4. 组织对上级领导提出的审计意见整改落实,协调各部门做好审计问题整改,做好上级部署的各项任务。 5. 完成领导交办的其他任务。 任职要求: 1.本科及以上学历,具有审计、经营等相关专业工作经历。 2. 6年及以上审计、经营、财务管理岗工作经验,熟悉企业内部控制和项目风险管理等方面的知识和技能。 3. 熟悉国家法律法规、财务、经营制度和审计程序,具备扎实的财务、经营和审计专业知识。 4. 具备良好的沟通协调能力和团队协作精神,能够独立解决问题。 5. 有较强的责任心和职业道德,能够承受一定的工作压力。
工作职责:
1、协助公司建立与完善内部控制制度及工作流程,建立内控体系;
2、参与内部审计计划及审计实施方案的编制;
3、实施经营管理审计、项目审计、经济责任审计、反舞弊审计、内控审计等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、开展跟踪审计,督促审计发现的整改落实及效果评估,推进审计成果的利用;
5、领导安排的其他工作。
任职要求:
1.本科学历,有3年以上的内审经验,具备执业注册会计师资格或中级会计师;
2.熟悉现行的会计准则、审计准则、及相关的财务、税务、和审计政策;
3.工作责任心强,能够出差,具有高度的敬业精神、正直诚信、团队意识强、乐观向上,能承担较大的工作压力;
4.较好的沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,有较好的沟通好社会交往能力;
5.需要掌握会计报表分析、审计、税务、经济分析及掌握审计流程与方法等多种技能,能够单独完成审计项目并出具审计报告。
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