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【岗位职责】
1.依据审计作业流程、规则、计划方案,对各业务单元开展审计工作
2.通过现场审计发现的问题,检核管理部门后监管机制的建立与否、对有效性进行评价
3.出具审计报告,对违规违纪问题提出处理意见
【任职资格】
1.本科以上学历,专业不限
2.35岁以内,3年以上内审计工作经验,有知名企业内审经验或ACCA、CPA、CIA等职业资格者优先
3.能适应出差
4.有使命感,职业发展规划清晰,视野开阔,宽带思维,强自驱力,有创造性、逻辑强有判断力、职业敏感性,人际交流、语言文字表达和沟通能力好
【工作时间】
双休、8:00-17:00
【福利待遇】
1.晋升通道稳定完善,高绩效者每年两次调薪,晋升空间大;
2.专业培训,公司不定期组织培训,提升工作技能;
3.入职缴纳五险一金, 提供高温补贴,年终奖1-3个月;
4.休假:享受国家法定节假日,双休制,带薪春节假期(10-13天);
5.住宿:公司为员工免费提供酒店式公寓住宿,生活设施齐全,包括无线网、电视、空调、热水器、阳台等,并给予一定水电补贴(超出部分金额宿舍人员均分);
6.用餐:公司提供免费工作餐;
7.交通:集团总部免费大巴往返市区、高铁站;
8.购房:购买得力房产享有员工优惠;
9.社团:有各类生活协会,如篮球协会、羽毛球协会、摄影协会等,不定期组织相应比赛;
10.节日福利:水果、超市购物卡等;
11.其他福利:员工宿舍区有便利超市、24小时自助银行、篮球场、健身房、图书馆、乒乓球室、台球室、多功能厅等设施,员工可凭上岗证免费使用;
1、按照物业总公司年度审计计划,组织开展审计项目,拟定审计方案,实施现场审计,撰写审计发现问题清单及审计报告等审计文书;
2、组织开展内控测试,对物业分公司及下属各单位各项管理制度执行情况进行核查,发现潜在问题和风险,出具内部评估报告等;
3、根据审计计划,对物业分公司等开展经营管理审计、内控审计、离任审计、业务专项审计等,业务内容包括物业运营、多经、工程、租售、财务及人力行政等,出具审计报告并进行跟踪,落实问题整改;
4、参与编制和修订内部审计相关制度和审计标准化程序,建立和完善内部审计业务流程;
5、完成领导交办的其他事宜。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计、物业管理等相关专业;
2、三年以上物业财务、审计、运营工作经验,有大中型物业企业审计经验优先;
3、项目经验:有参与经济责任审计、内控审计、专项审计、物业运营巡检等经验;
4、熟悉物业运营、审计程序、公司内部控制流程;
5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德,为人正直、原则性和纪律性强。
岗位职责: 1.协助审计负责人制定具体项目审计方案并组织实施。 2.负责所分工业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性。 3.日常监督各船舶午报、航次报油耗情况、分析油耗异常情况;不定期抽查测量各船舶加油、存油情况;跟踪物料、配件采购情况;日常相关船舶监控所需跟踪项。 4.负责指派第三方商检协助测量加油、存油、污油水回收情况及抽样化验等环节;跟踪各航线运营情况,及时分析航线运力亏舱原因。 5.对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题需及时汇报解决; 6.负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。任职资格: 1.有远洋航行资历的甲类船长或轮机长经历; 2.熟悉审计工作程序,拥有实际操作经验、沟通能力。 3.具有良好的抗压能力,能接受出差。
岗位职责: (1)根据法律法规的相关规定、中国银行保险监督管理委员会相关规定、董事会授权及公司审计制度依法履行审计职责,对董事会负责并报告工作; (2)指导编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划; (3)组织实施内部审计项目,确保内部审计质量; (4)向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况; (5)及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患; (6)协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系。 任职要求: (1)拥护中国共产党的领导,拥护中国特色社会主义基本政治制度,具有良好的职业素养和道德,精力充沛,身体健康; (2)遵纪守法、品行端正、诚信廉洁、勤奋敬业、具备良好的团队合作和沟通能力。遵守法律、行政法规和银保监会的有关规定,满足银保监会对于拟任高级管理人员的基本条件,遵守公司章程; (3)具有大学本科以上学历或者学士以上学位; (4)任职经历要求:从事审计、会计或财务工作5年以上;
职责描述: 1、负责生产经营管理审计工作制度体系的建立; 2、负责制定生产经营管理审计工作计划,并组织、实施; 3、负责督促被审计对象按照审计建议或决定进行整改,并开展跟踪检查; 4、负责生产经营管理审计的信息化模块建设和日常维护工作,包括调研并提出内部审计的信息化需求,配合信息技术部进行信息化模块的建设,并根据工作需要对信息化模块进行优化; 5、负责配合上级主管机构开展的现场审计、稽查等各项工作,参加上级领导机关召开的与审计工作有关的专题会议、撰写会议和调研材料; 6、负责组织开展生产经营管理审计人员继续教育和外部培训工作; 7、负责牵头生产经营管理审计工作质量管理体系建设工作,包括拟定相关质量体系建设工作方案、组织编制体系文件、程序文件等,应要求参加公司组织的各类体系建设会议并牵头落实会议部署,监督质量体系在部门内的运行; 8、负责完成生产经营管理审计、专项审计调查等资料、移交、归档工作。 任职要求: 1..本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具有审计师,工程师、经济师、会计师、政工师等中级专业技术职称; 2.具有2年及以上大型企业审计经验; 3.熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务、审计方法和程序; 4.掌握国家有关财经、法规、政策以及企业有关规章制度; 5.具有较强的分析和判断能力,具有较强的文字表达能力; 6.熟练使用各类办公软件。
1.组织实施对公司所属项目(分公司)经济责任审计、过程审计、竣工审计、专项审计(经济管理方向);2.审计信息化相关工作;3.审计档案管理、审计报表相关工作;4.配合上级和外部审计工作;5.完成部门交办的其他工作。 职能类别:审计专员/助理
工作职责:
1、组织开展集团成员企业各项内控制度建设完善性与执行有效性的审计工作,提出审计改进建议,提交相关审计报告。
2、组织开展集团成员企业的管理审计工作,分析、评估、揭示成员企业相关经营管理风险,提出防范和控制风险的审计建议,提交审计结果报告。
3、组织开展集团成员企业经营责任人任期(含离任)经济责任审计,评价经营责任人的任期业绩,提交审计结果报告。
4、组织开展集团成员企业经营绩效年度审计工作和年中预审工作,开展成员企业经营绩效的审计等级评价工作,提交经营绩效审计核查结果。
5、组织开展集团工程建设项目的审计工作,规范工程建设的全过程管控,防范和降低工程建设领域的风险。
6、组织开展集团公司及成员企业投资项目的投后评价,检查与评价项目管控风险与缺陷,提出相应的审计建议。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务等相关经济类专业毕业;
2、三年以上审计工作经验,有会计师事务所审计工作经验者优先考虑;
3、具有中级会计师以上职称,具有注册会计师CPA者优先考虑。
1.负责监督、跟踪公司销售风控的有效开展;
3.负责对集团公司及所属分、子公司的内部控制制度实施的健全性、合理性及有效性进行审计监督;
4.组织健全、更新公司内部控制制度;
5.实施专项审计,侧重舞弊审计及效益审计,并提交审计报告;
6.跟踪、落实经公司领导批准的审计意见的执行情况;
7.负责配合公司聘请的外部审计机构,完成相关审计工作;
8.完成公司董事会及有关部门委托的其他审计事项。
具有较强的数据处理及分析能力,良好的沟通协调能力;
责任心强,能吃苦耐劳;
胆大心细,具有较强的洞察力。
职位福利:五险一金、加班补助、包吃、包住、高温补贴
一、岗位职责:
1、财务审计一个,必须有3-5年左右的经验。
二、岗位要求
◆掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策
◆会计、财会或会计电算化专业,;
◆有会计员证和会计电算化证优先;
◆拥有财务管理、会计、、审计、税法、经济法,熟悉各项会计工作,有一定的沟通能力和公关交际能力;
◆熟练电脑操作和Office2000等办公软件的使用,会使用用友等财务软件;
◆要求有充沛的精力和强烈的责任心,为人诚恳正直,做事认真仔细。
具有丰富的财务或审计工作经验,能独立组织开展项目审计工作。
[岗位职责:形象好,口才好,诚实守信,沟通能力,协调能力,执行能力,团队精神,性格开朗,品行端正,有上进心,积极主动,工作负责]
岗位职责: 1、负责0-1搭建集团审计中心工作体系及相应制度并组织实施; 2、根据集团经营战略,管理层需求及风险分析等情况,制定中长期审计规划,编制年度审计工作计划,确定年度审计工作重点和项目; 3、组织开展战略专项审计、财务审计、内控审计等; 4、监督检查机构贯彻执行法律法规和内控体系情况,评价内部控制与风险管理健全性和有效性,并对存在的缺陷及风险提出建议集合措施; 5、受理投诉、举报并负责违法违规查处; 6、依照公司的各项制定、规定、决定、会议纪要、工作计划等,对各机构相关人员的业务事项过程中进行工作效能督办; 7、对接外部审计相关工作。 任职资格: 1、会计、审计、工商管理、经济管理等相关专业毕业;会计师、审计师中级职业资格证; 2、8年以上会计、审计工作经验,有知名企业内审经验或事务所项目审计经验,5年以上大型企业同等岗位工作经验; 3、熟悉国家或地方相关法规、调理,熟悉集团治理、运营模式及企业经营管理知识和内部管理流程; 4、良好的职业操守,作风正派,保密性强,工作认真负责; 5、较强的文字表达能力,沟通协调能力、团队管理能力强。
岗位职责 1、执行部门的业务发展策略和合规监察的业务计划,在损失管理、风险管理、诚信管理、流程审计等方面构建门店的合规方案,有效降低门店运作风险; 2、对于日常高频的高风险业务流程实施日常审核把关。对于固有风险较高的业务领域,定期或不定期的实施合规性抽样检查; 3、结合业务环境,深入评估各门店损失管理的风险并提出、推动改进版方案的落实;依据要求完成对门店的关键业务流程、费用/收入情况进行回顾和核查,降低门店的损耗减少门店的利润损失; 4、负责门店的诚信调查业务,对各类腐败、舞弊、欺诈等违规行为开展调查,确保公司内部员工及合作伙伴工作的合法合规性; 5、按照公司要求,对各运营部门的业务异常行为进行调查。受理举报投诉,对公司内部各类违规违纪行为进行调查;对供应商及业务合作伙伴资信背景进行调查,查处其各类欺诈舞弊行为; 6、建立健全公司内部合规调查监管体系,完善相关业务调查规章制度。针对调查过程中发现的潜在风险及损失提出改进意见,协助做出相应的处罚决定并监督改善措施的执行情况; 7、完成上级领导交代的其他事项。 任职资格 1、5年以上审计、企业风险管理、合规、内审、内控、流程管理相关的工作经验; 2、具备企业全面风险管理的基本知识; 3、具备独立进行数据处理和分析的能力; 4、若有连锁快消行业或四大会计师事务所经历优先考虑; 5、对餐饮采购和供应商管理流程或具有制造属性企业的内部采购流程和相关风险点有较深了解的优先考虑。
岗位职责:
1. 拟定和完善审计制度、审计流程,对审计计划实施方案进行调整和分解;
2. 组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
3. 编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
4. 草拟审计报告,提出审计建议,向领导汇报审计报告;
5. 跟踪、评价已实施的管理改进措施;
岗位要求:
1. 熟习会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
2. 良好的口头及书面表达能力;
3. 具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;
4. 具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;
5. 对风险具备控制能力,对审计工作中可能出现的风险问题具有敏感性;
6. 具备沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通;
负责公司财务日常管理工作,建立健全公司财务管理制度,履行财务核算与财务监督职能,规范成本管理,保证资金营运安全 岗位职责: 1.负责公司财务部日常管理工作,建立健全完备、有效的财务管理体系 2.负责制定、完善财务管理制度,使财务工作制度化、规范化、标准化 3.加强日常财务管理和成本控制,开展全面预算管理,严格控制财务收支 4.监督、指导会计核算工作,协调税务、工商、海关、外管局业务关系 5.审核公记帐凭证、会计报表,定期、不定期对公司的财务状况进行分析 6..负责月度纳税申报和产品出口退税申报工作 任职要求: 1.会计、统计、经济等相关专业 2.5年以上会计实务与管理工作经验 3.会计从业资格证和注册会计师证
工作职责:1、制定具体的审计工作计划及实施方案2、组织项目组开展并完成审计工作;3、编制内部审计报告,提出处理意见和建议并跟踪反馈及整改情况;4、对内部控制的充分性和有效性进行检查和评估;5、负责审计项目档案整理及归档管理工作;6、完成上司安排的其他事项。任职资格:1、具有3年以上公司内控内审工作经验;2、熟悉国家相关法律法规,具备扎实的会计、审计方面的专业知识;3、具备良好的沟通表达能力、逻辑思维能力、学习能力、组织能力和团队意识;4、熟练掌握OFFICE办公软件如viso等,熟悉SAP、ERP等财务办公软件;5、有家居制造行业、直营和加盟模式行业的审计工作经验者优先;6、短期出差。 职能类别:审计经理/主管
岗位职责:1、协同上级领导或独立完成对集团总部各运营业务的经济活动进行内部审计;2、协同上级领导或独立完成对下级经营公司的经营情况进行内部审计;3、协同上级领导或独立完成对特定专项业务的内部审计;4、其他临时交办事项;岗位要求:1、有审计业务的相关实习经验优先考虑;2、会计师职称、有CPA证书优先;3、有会计师事务所或上市公司工作经验优先;4、能适应出差、有强烈的责任感、较强原则性、专业独立性; 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计
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