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岗位描述: 1、根据年度审计计划,带队执行综合审计组相关专项审计工作,识别相关问题,提供可操作整改建议,并跟进整改反馈和进度; 2、执行SOX上市合规内控审计,包括管理层测试及外审测试,日常内控管理咨询工作; 3、针对专属风险业务域,根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建数据监控模型,定期维护输出风险事项,跟进处理进度; 4、提供合规咨询,开展合规培训,推动内控方面制度等的宣贯; 5、参与本部门其他内控合规工作,完成公司分配的其他任务。 岗位要求: 1、第一学历统招本科及以上学历,会计、审计、物流等相关专业,取得CPA、CIA等会计审计相关证书优先; 2、5-10年审计经验,其中甲方内审带项目经验不低于3年。(有四大5年以上工作经历或3年以上互联网、电商、即时零售、线下零售、工业等相关行业的内审、内控、风控工作经历优先;具有参与或主导过公司内部审计项目经历优先) 3、了解美股及港股上市内控管理规则、财税法规、会计准则等; 4、熟练使用Excel/SQL/Python等数据分析工具优先; 5、具备良好的学习能力、逻辑思维能力、沟通能力、抗压能力,有团队精神和较强适应能力。
岗位职责:1、 项目统筹管理,组织实施审计工作;2、 合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;3、 对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;4、 对项目组成员进行有效的指导和培训;5、 确保审计项目的顺利完成并与客户及时沟通、协调、反馈信息。任职要求:1、 大专及以上学历;具有注册会计师执业资格优先;2、 事务所5年以上审计工作经验,有项目带队经验;3、 熟练掌握会计、审计、税务相关法律法规及政策;4、 具有非营利组织审计、行政事业单位审计等工作经验者优先考虑。
岗位职责:
1.完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;
2.完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;
3.对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;
4.根据公司需求进行咨询类相关审计。
任职要求:
1.统招本科会计学、审计及金融相关专业,有职称证书优先;
2.掌握会计准则,具有2年工作经验;熟练使用excel函数
3.工作细心,责任感强,有上进心,具有良好的敬业精神和团队精神;
4.具有良好的沟通能力,诚信正直。
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1. 30 年品牌积淀,1000 的员工规模,专注学生用品的提供商和教育服务者;
2. 入职即缴纳五险一金,享受年度旅游拓展、节日福利、体检等各项福利;
3. 交通便利的工作地点;
4. 崇尚”家庭 敬业 学习 尊重 创新 简单“的企业文化;
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职责描述: 1、制度及流程建设与优化; • 负责公司内控体系的整体规划及实施; • 负责内控制度建设、流程设计,并持续完善与优化; • 负责授权管理体系的规划、设计,并监督实施运行; • 负责监督职责分离设计的有效性。 2、风险评估 • 根据相关要求,开展公司风险评估,建立风险清单; • 负责制定风险应对策略及方案设计,建立及维护审核风险问题管控台账; • 赋能、培训业务风险识别方法,及业务关键风险控制点,提高一线风险识别能力; • 负责实施内控要求所需开展的各项工作,建立风险预警机制。 3、整改专项推动 • 负责对各类风险、检查发现的问题,推动整改落实。 任职要求: 1.财务管理、审计或相关专业,本科及以上学历; 2.有上市公司内控或审计工作经验者优先; 3.熟悉内控、审计、财务等工作方法; 4.具有较强的风险意识,分析判断、解决问题的能力,良好的书写、口头交流能力,较强的沟通协调能力; 5.熟练使用ERP等各类软件,熟练使用office等相关工具; 6.具备丰富的财务管理及内控、风险防控经验; 7.思路开阔,有毅力,具有良好的团队意识及合作能力; 8.责任心强、工作认真细致,具有良好的职业素养和执行力。
岗位职责: 1、参与执行各类型审计业务; 2、独立承担小型项目的审计工作; 3、负责编制审计业务工作底稿; 4、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿; 5、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作 任职要求: 1、在会计师事务所工作一年以上。 2、有过事业单位、社会组织、中小型企业独立审计经验、接触过预算评审经验者优先; 3、具有良好的逻辑思维能力,有责任心,抗压能力强,良好的组织协调沟通能力和团队精神; 4、衣着得体,文明礼貌。
职责描述: 1、负责起草、审核公司各种合同、法律文件。 2、参与和协助公司开展重大合同和项目谈判,提供法律专业支持。 3、负责处理公司各类诉讼及法律纠纷,以及外部律师管理。 4、负责公司法律/风险合规体系、制度及流程的更新提升工作。 5、负责公司法律/风险合规培训工作。 6、参与公司审计工作任务,按计划开展内部项目审计,根据审计结果提出管理建议,监督审计发现问题的整改。 7、总结提炼共性问题、突出问题,赋能一线,提升公司基础管理。 8、部门交办的其他事项。 任职要求: 1、本科以上学历,法律、审计、财务、纪检监察、经济管理类、物流类等相关专业优先; 2、具有5年大中型公司(公司总部法务部门及物流行业经验者优先)或律所工作经验,持有法律职业资格证书,具有独立办案经验。 3、具有较好的法律、审计、财会、企业管理、公司经营知识,具有律师、会计师/审计师/经济师、物流师等职称或职业资格。 4、沟通及文字表达能力强,英文可作为工作语言者优先。 5、积极主动,团结协同,乐于接受挑战。 熟练使用Word、Excel、Powerpoint等办公软件。
职责描述: 1.对集团内部被稽核单位开展常规稽核检查和专项稽核检查。 2.实施非现场和现场稽核工作,执行稽核程序、编制稽核底稿;撰写稽核报告、稽核建议和各类风险提示文件。 3.与被稽核单位沟通稽核发现问题,协助完善被稽核单位内部控制。 4.分析集团各单位日常经营的各项数据,监控其风险变化情况,并及时进行风险提示。 5.优化和完善内部稽核工作流程和稽核方法,优化内部稽核工具。 任职要求: 1.国内外重点大学研究生及以上学历,审计、数据分析、工程造价、医疗、刑侦、法律、金融保险、会计财务等专业背最为佳。 2.从事审计工作2年及以上,了解企业内部控制和风险管理体系,具有较强的数据分析、判断和风险评估能力;具有保险、投资、医疗、IT、房地产类企业审计工作经验优先考虑。 3.具备良好的沟通和团队协作能力,良好的学习能力和文字、语言表达能力,掌握计算机应用操作技能。 4.能适应较为频繁的出差安排。
岗位职责:1.参与编制内部审计计划及审计实施方案;2.根据年度审计计划和专项检查计划,开展内部审计并编制工作底稿、审计报告、披露发现问题,提出改进建议和决策依据;3.对审计发现需整改的问题进行反馈和跟踪,督促整改措施的落实;4.建设、优化内部审计运营体系,包括审计工作标准、内部审计体系建设、数字化和工具化,提升内部审计的效率和效果;5.根据监管要求,开展指定项目,报送相关报表或报告。6.执行部门综合事务,完成领导交代指派的其他任务等。 任职要求:1.本科及以上学历,会计、审计、金融、经济、法律相关专业;2.3年以上内外部审计工作经验,在四大会计师事务所或大型企业担任项目主审的优先考虑,具备CPA资格者或有银行及财务公司业务工作经验者优先考虑;3.具备良好的沟通协调、分析判断、文字表达能力和良好的爱岗敬业、团队合作精神,可以熟练使用办公软件;4.为人诚实,工作严谨细致,责任心强,具备良好的承压能力和执行力。
会计学、审计等相关专业
1.对集团的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,并定期审核和计量公司的经营风险,采用有效措施予以防范; 2.对集团分属公司定期进行规范化审计,并形成审计报告,为公司提供决策; 3.建立健全集团内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务战略制定、财务管理及内部控制工作; 4.协调集团同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护企业利益; 5.审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考; 6.确保集团财务体系的高效运转;组织并具体推动集团年度经营/预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作; 7.根据集团实际经营状况,制定有效的融资策略及计划,利用各种财务手段,确保公司优质资本结构; 8.完成领导交办的其他临时工作。
1.从事内部审计、内控、风险、合规管理等岗位工作;
2.开展公司的常规审计、内控检查工作,编写审计报告、分析报告、专项工作报告等;
3.对公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行的检查和评价;
4.拟定部门审计工作规划、制定或修订公司内部审计的各项规章制度、规范和流程;
5.完成部门各类工作总结、报告或其他文字工作;
6.完成部门负责人交办的日常综合性事务工作;
7.扎实掌握财务及会计准则、审计理论等专业知识,具备策划及实施内部审计、内控、合规管理等监督管理工作能力;
8.具有较强的数据处理、信息处理能力,能够独立撰写分析及工作报告。
具有3年以上工作经验,具有审计、内控、风险管理、合规管理、工程造价等相关工作经验,有会计师事务所、律所、造价咨询公司等相关工作经历优先。
1.组织参与公司审计、风控合规类 制度体系的搭建; 2.组织参与内控自评价、审计项目的开展; 3.组织参与内控体系建设; 4.组织参与公司投融及有关专项项目风控方面支持性工作; 5.参与公司有关业务风控方面支持性工作; 6.组织开展审计风控类培训及领导交办的其他工作; 7.具有2年及以上财务、审计、税务、内控、风控等相关岗位工作经验,具备企业职能部门综合岗位经验者优先。
岗位职责: 1.按内部审计工作程序,组织实施审计工作; 2.负责编制审计项目实施方案,并在实施过程中对其修改完善; 3.按项目实施方案开展审计工作,随时掌握审计进度,保证按期完成; 4.对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作; 5.负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议。 任职条件: 1.全日制本科以上学历,审计或财会相关专业; 2.五年以上审计工作经验,能独立参与审计工作; 3.较强工作责任心和团队合作精神; 4.具有优秀的公文写作能力以及良好的沟通表达能力,正直诚信,具有较好的职业操守。
工作内容: 1. 对各种应用系统进行授权安全测试,发现安全漏洞并提供修复方案; 2. 对一些开源的安全测试工具进行二次开发; 3. 对开源的应用程序进行白盒代码审计。 任职要求: 1.全日制专科及以上学历; 2.计算机,软件工程,网络,信息安全等相关专业; 3.一年及以上相关工作经验; 4. 能够独立对应用系统进行安全测试并发现SQL注入,命令执行,文件上传等安全漏洞; 5.熟练使用burp suite,nmap,sqlmap,metasploit等安全测试工具; 6. 熟练使用python,java,php,C#中的一种进行软件开发; 7.能够独立对开源应用程序进行白盒代码审计,发现常见安全漏洞。
岗位职责: 1、建立健全集团内部审计制度,并组织实施。 2、对集团各公司定期进行规范化审计,并形成审计报告,为公司提供决策依据。 3、对离任高级管理人员及财务人员进行审计,并形成审计报告,披露潜在问题,追踪整改。 4、对财务报表进行年度审计,提交财务分析和管理工作报告。跟踪分析各类财务指标,揭示潜在的经营问题并提供决策参考。 5、配合公司财务战略及经营目标的制定工作。 任职要求: 1、财务、审计类专科及以上学历。 2、有5年以上集团性公司审计工作经验,了解国家审计相关办法。 3、具备敏感性,审计过程中能发现隐藏或潜在问题。 4、工作认真严谨,具有很强的判断能力,执行能力强。 5、具有敬业精神和良好的职业操守。
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