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职责描述: 1.负责对我中心应用进行代码审计,挖掘源代码层面的安全漏洞,并提供解决方案,提升应用系统安全性。 2.承担源代码安全检查条线相关工作,能够根据企业应用业务特性制定源代码安全扫描规则,对源代码安全检查工具进行调优,提升漏洞检出率、降低误报。 3.能够对重大安全事件从源代码层面进行跟踪、分析,并制定响应修复方案。 4.定期为研发条线进行安全赋能,提高研发人员的安全开发意识,从源头降低安全风险。 任职要求: 1.全日制本科(含)或同等教育水平及以上学历,信息类、计算机、软件类、安全类相关专业; 2.诚实守信、遵纪守法;无入侵破坏行为、无窃取数据行为、无参与黑色产业链经历。 3.综合素质较好,具有较强的综合分析、逻辑思维能力和团队合作精神。 具体技术要求: 1.熟练掌握Java、C/C 、C#、python等至少一种编程语言、开发环境以及常用框架类库,有相关语言的开发经验。 2.熟练掌握常见安全漏洞原理、产生原因、利用方式、代码审计方法和防御方案等,并能够深入挖掘各种绕过方式。 3.具备较强的Java、C/C 、C#等开发语言应用的代码审计能力及解决方案制定能力,有丰富的代码安全审计项目实战经验。 4.熟悉掌握常见的代码安全扫描工具,如checkmarx,fortify等,能够对工具扫描报告进行分析、排除误报,并针对漏洞制定相应修复方案。 5.在各大SRC或其他知名漏洞提交平台提交过漏洞的优先。 6.具有CISSP、CISA、Security 、CISP、CISP-PTE等信息安全类专业认证者优先。
职责描述: 1、精通香港上市准则要求,熟悉国内准则,独立完成全流程的港股IPO审计工作。 2、熟悉企业各业务流程,根据港股报告披露要求交付审计报告。 3、发现内控缺陷及需调整事项,积极与顾客密切沟通共识,推动顾客有效整改。 4、负责集团重大决策、重要项目、重要人事任免、大额资金使用,以及关键岗位的例行稽核,输出专项稽核报告。 5、负责集团人力、财务、研发、采购、生产、物流、营销、信息系统、投融资体系化建设稽核,输出例行稽核报告。 6、能够提出切实可行的港股内控、审计评估和稽核建议,对发现的问题追踪整改结果。 任职要求: 1、港股IPO审计经验。 2、精通审计、内部控制法规和程序。 3、有四大工作经验,具有CIA、CPA资格证优先。 4、体系化思维逻辑,问题敏感意识强。 三、其他能力: 1、审计、内控、稽核等知识与经验储备,本科及以上学历。 2、熟悉企业9大业务循环的稽核工作。 3、严于律己、保密胜任、敢于担责。
岗位职责:
1、独立进行公司内部的各项审计业务,并及时报告审计结果。如发现公司存在重大异常情况,可能或已经遭受重大损失时,应立即报告公司领导;
2、负责对公司各单位内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审,及时反馈公司内部控制和风险管理的薄弱环节,提出改进建议,督察改进情况;
3、负责对公司各单位财务收支、经营成果及其有关的经济活动的合法、合规、真实性进行审计;
4、负责对公司各单位各项资金、各类资产的购买、使用和处置情况进行审计;
5、负责对公司各项专项审计和审计调查,或配合公司有关部门专项检查;
6、负责对公司与采购有关的各项管理制度和流程进行检查,并出具制度流程执行审查报告;
7、开展采购计划审计,通过核查销售计划、生产计划,审查采购订单、采购计划、请购、入库与不合格品等各处理环节执行是否合理、规范,并出具审计意见;
8、参与供应商招标与供应商评估工作,保证供应商选择公开、公平、公正;
9、检查供应商档案,对供应商资质进行核查,确保供应商符合公司要求;
10、执行定期询价审计,对采购价格变动情况进行市场调研,监督采购价格的合理性;
11、对采购合同及采购入库情况进行审计,核查采购各环节是否按合同约定条款正常履行;
12、调查核实采购人员的违规违纪行为,出具审计报告;
13、对审计工作提出建议编制审计周报,每月编制审计月报;
14、完成领导交办的其它工作。
任职要求:
1、财务、管理相关专业本科及以上学历
2、接受过财务、税务、审计知识相关培训
3、2年以上大型生产制造型企业采购审计或者是采购工作相关工作经验,熟悉采购业务流程。
4、会计师、审计师资格证书
职位福利:五险一金、节日福利、定期体检、带薪年假
工作职责: 1.对集团内部被稽核单位开展常规稽核检查和专项稽核检查。 2.实施非现场和现场稽核工作,执行稽核程序、编制稽核底稿;撰写稽核报告、稽核建议和各类风险提示文件。 3.与被稽核单位沟通稽核发现问题,协助完善被稽核单位内部控制。 4.分析集团各单位日常经营的各项数据,监控其风险变化情况,并及时进行风险提示。 5.优化和完善内部稽核工作流程和稽核方法,优化内部稽核工具。 任职资格: 1.国内外重点大学本科及以上学历,审计、数据分析、工程造价、医疗、刑侦、法律、金融保险、会计财务等专业背最为佳。 2.从事审计工作2年及以上,了解企业内部控制和风险管理体系,具有较强的数据分析、判断和风险评估能力;具有保险、投资、医疗、IT、房地产类企业审计工作经验优先考虑。 3.具备良好的沟通和团队协作能力,良好的学习能力和文字、语言表达能力,掌握计算机应用操作技能。 4.能适应较为频繁的出差安排。
岗位职责:1、协助制订、完善审计中心有关规章制度、年度工作计划;2、作为审计组组长,独立带队开展内部审计项目,制定审计方案,实施现场审计,出具审计报告,跟踪审计问题整改情况。或作为审计团队主审,参与内部审计项目;3、对于日常覆盖的公司进行重大风险的定期扫描,并向审计中心报告;4、参与公司组织的内部控制、合规体系评价等活动;5、负责审计中心驻外办公室的日常事务。(除上海、北京外);6、督促驻外办按时完成日常工作和专项工作;7、完成审计中心交办的其他工作。任职要求:1、学历要求:正规本科及以上毕业2、专业要求:熟悉审计行业,擅长发现问题3、经验要求:拥有事务所工作经验6年以上,独立带队并承担过大型审计项目;有企业审计、财务、运营3年以上经历者优先。4、技能要求:具备注册会计师、注册内部审计师资格者优先5、能力要求:具有职业敏锐性,敢于透过现象追查本质,且可以因地制宜采取适当的方式、方法。逻辑性强,文字写作能力强,善于沟通。6、其他要求:可承担高强度工作压力,适应短期高频次出差。 职能类别:审计经理/主管
岗位职责: 1. 参与制定集团公司年度审计计划及方案。 2. 对所属公司实施审计工作:负责审查被审计单位内部控制各环节的健全性与合规性,对公司的财务管理工作、财务收支、预算资金使用情况、信息披露的真实有效性和执行国家财经法规及公司财务规章制度情况进行评价。 3. 对所属公司管理人员的经济责任进行审计。 4. 草拟审计报告,提出审计建议,开展后续审计工作,监督审计意见的执行,追踪整改措施的落实情况。 5. 协助上级领导对公司重大经济决策涉及的相关风险进行评估,提出专业意见,为所属公司、部门提供审计方面的咨询服务。 6. 上级领导交办的其他工作。 任职要求: 1. 统招硕士及以上学历,会计、审计相关专业; 2. 具有2-5年财务、内部审计或会计师事务所相关工作经验; 3. 具备扎实的专业基础,良好的语言表达能力、沟通能力。
1、配合上级领导进行公司内部审计体系的完善建设,健全相关流程,制定与更新审计相关章程、制度等文件;
2、负责销售、生产、采购等流程梳理,识别及评估风险,测试关键控制点的有效性,编制流程风险控制矩阵;
3、协助上级领导规划公司审计战略,识别重要风险,以风险为导向制定中长期审计规划和年度工作计划;
4、按照年度审计计划执行审计项目,包括常规审计、专项审计、舞弊审计等,对高危的潜在问题和风险提出审计意见和改进方案,并督促整改;
5、负责定期出具向管理层进行汇报的报告;
6、完成与公司各业务部门、及外部审计师等中介机构的协调与沟通工作,协同监察、外部审计共同开展审计项目;
7、完成上级交办的其他日常事务性工作。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,金融、法律相关专业背景;
2、8年以上同岗位或近似岗位工作经验,其中5年以上通信、IT领域,电子制造类业务从业背景;
3、具有丰富的内审风险防控工作经验,尤其擅长工厂的成本、公司的整体采购,研发的内审,掌握符合现代企业管理制度的风险识别、分析、评估的技能,并有良好的业务感知和理解能力;
4、良好的职业道德,工作态度和学习能力,高度的自我驱动和结果导向,优秀的沟通协调能力和团队协作精神;
5、持相关专业证书(CISA、CIA)者优先。
岗位职责:1、协助制订、完善审计中心有关规章制度、年度工作计划;2、作为审计组组长,独立带队开展内部审计项目,制定审计方案,实施现场审计,出具审计报告,跟踪审计问题整改情况。或作为审计团队主审,参与内部审计项目;3、对于日常覆盖的公司进行重大风险的定期扫描,并向审计中心报告;4、参与公司组织的内部控制、合规体系评价等活动;5、负责审计中心驻外办公室的日常事务。(除上海、北京外);6、督促驻外办按时完成日常工作和专项工作;7、完成审计中心交办的其他工作。任职要求:1、学历要求:正规本科及以上毕业2、专业要求:熟悉审计行业,擅长发现问题3、经验要求:拥有事务所工作经验6年以上,独立带队并承担过大型审计项目;有企业审计、财务、运营3年以上经历者优先。4、技能要求:具备注册会计师、注册内部审计师资格者优先5、能力要求:具有职业敏锐性,敢于透过现象追查本质,且可以因地制宜采取适当的方式、方法。逻辑性强,文字写作能力强,善于沟通。6、其他要求:可承担高强度工作压力,适应短期高频次出差。 职能类别:审计经理/主管
1、独立开展公司内部审计工作并出具相关内部审计报告;
2、对相关审计的后续情况跟进、评估,促进整改情况;
3、推动公司内部控制体系建设,参与相关制度修订;
4、参与梳理和优化公司各项业务流程;
5、对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务、金融等相关专业;
2、具备5年以上相关工作经验或大型会计师事务所工作经验或大型集团企业相关工作经验;
3、熟悉财务核算、财务管理;精通审计的全套流程,掌握审计管理技能或者具备审计最新理念;熟悉企业运营管理经验,有CPA、CIA、中级会计师等相关证书优先;
4、具备良好的口头沟通及书面表达能力、思维敏捷、独立工作能力强、有带团队经验、团队合作能力强、积极向上、友善乐观,原则性强,工作严谨、踏实、认真,有较强的敬业精神;
5、能够适应出差,熟悉财务软件、ERP系统原理及操作、了解计算机程序设计基本原理。
职位福利:五险一金、年底双薪、包住、餐补、带薪年假、定期体检、免费班车、节日福利
一、审计负责人工作经验及学历要求:1-3年,大专学历岗位职责:1、 项目统筹管理,组织实施审计工作;2、 合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;3、 对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;4、 对项目组成员进行有效的指导和培训;5、 确保审计项目的顺利完成并与客户及时沟通、协调、反馈信息。二、任职要求:1、 大专及以上学历;具有注册会计师执业资格优先;2、 事务所5年以上审计工作经验,有项目带队经验;3、 熟练掌握会计、审计、税务相关法律法规及政策;4、 具有非营利组织审计、行政事业单位审计等工作经验者优先考虑。
1.2021年以前(包含2021年毕业生)本科毕业及以上学历。
2.身体健康,吃苦耐劳,工作适应能力强,服从安排,根据工作需要能够到异地出差。
3.认同中化七建企业文化,具有良好的团队合作精神,有事业心和责任感。
4.审计学等相关专业。
5.必须具有相关职业证书,中级会计师/审计师。
6.5年以上工作经营。
职位福利:五险一金、包住、包吃、带薪年假、通讯补助、高温补贴、餐补、公司重点项目
岗位职责:
1.全面主持部门工作,负责公司法律、合规、内审、风险、内控相关工作;
2.负责法律事务、合规管理等工作;
3.负责组织开展公司各类型内部审计工作;
4.负责公司全面风险管理工作,组织实施公司全面风险评估和审查专项风险评估工作;
5.负责组织公司内部控制有效性的评价工作;
6.负责内控体系建设管理及其日常监督工作;
7.负责组织编制公司企业年度工作报告;
8.完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1.学历:硕士研究生及以上学历,特别优秀者可放宽至本科,但须为985/211高校毕业;
2.专业:审计、财务、法律、经济管理等专业;
3.政治面貌:中共党员;
4.工作经验:具有10年以上工作经历,其中5以上本领域管理工作经历;
5.职称:具有高级及以上职称;
6.熟悉国家审计和法务相关法律法规,具有掌握运用政策的水平,较强的分析判断能力、决策执行能力、沟通协调能力以及良好的书面表达能力;
7.政治素质好,具有高度的敬业精神和责任心,原则性强,遵纪守法,廉洁从业。
岗位职责:1、协助部门负责人制订工程审计工作计划;2、建立并完善工程审计工作管理办法和具体工程审计工作实施办法;3、起草工程审计项目的实施方案,经审批后负责具体实施;4、编制审计工作底稿,汇总整理审计发现的问题并形成初步审计结论和审计报告;5、负责定期跟踪审计报告的整改落实情况;6、负责整理与审计过程和结论有关的审计工作档案。任职资格:1、具有很强的沟通协调能力和解决问题能力,具备良好的道德水准和团队协作精神;2、工程建筑、造价等相关专业本科以上学历;3、8年及以上工作经验,其中从事工程审计工作经历5年以上,有大型工程审计经验者优先;4、具有工程造价师、二级或以上工程建造师资格,或同等高级专业证书;5、了解国家有关施工项目管理的法规、政策,熟悉施工图纸审查及招投标流程,具备独立完成预结算编制和审核的能力。6、可接受出差。
学历要求本科及以上专业要求会计、财务管理、审计工作地点北京 职能类别:审计专员/助理
岗位职责:
(一)负责组织开展公司管理责任、科研经费等各项内外部审计工作;
(二)负责审计中介机构聘请工作;
(三)负责违规投资经营追责体系建设工作;
(四)负责落实审计工作”3 1”机制,牵头内部审计整改相关工作;
(五)完成上级领导交办的其他任务。
任职条件:
(一)具有履行岗位职责所必需的专业知识,具有良好的语言表达、组织协调能力,具备一定的决策判断能力、管理能力、处理复杂问题和突发事件的能力;
(二)具有良好的心理素质和能够正常履行岗位职责的身体素质,无不良嗜好;
(三)累计三年以上工作经历,中共党员,具有2年以上从事财务、审计或科研型号管理经验。
(四)***大学本科及以上学历,财务、审计相关专业背景,有相应资格证书者优先录用。
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