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职责描述: 1、负责起草、审核公司各种合同、法律文件。 2、参与和协助公司开展重大合同和项目谈判,提供法律专业支持。 3、负责处理公司各类诉讼及法律纠纷,以及外部律师管理。 4、负责公司法律/风险合规体系、制度及流程的更新提升工作。 5、负责公司法律/风险合规培训工作。 6、参与公司审计工作任务,按计划开展内部项目审计,根据审计结果提出管理建议,监督审计发现问题的整改。 7、总结提炼共性问题、突出问题,赋能一线,提升公司基础管理。 8、部门交办的其他事项。 任职要求: 1、本科以上学历,法律、审计、财务、纪检监察、经济管理类、物流类等相关专业优先; 2、具有5年大中型公司(公司总部法务部门及物流行业经验者优先)或律所工作经验,持有法律职业资格证书,具有独立办案经验。 3、具有较好的法律、审计、财会、企业管理、公司经营知识,具有律师、会计师/审计师/经济师、物流师等职称或职业资格。 4、沟通及文字表达能力强,英文可作为工作语言者优先。 5、积极主动,团结协同,乐于接受挑战。 熟练使用Word、Excel、Powerpoint等办公软件。
1、会计、审计、财务类相关专业本科及以上学历;2、具有3年至5年独自带队经验;3、曾在内资所二十大以内任职,具有中级以上职称;4、热爱审计,严谨负责,较强的工作责任心及团队协作意识,具有良好的文字表达能力及人际沟通能力;5、有大型企业内审经验者优先。 年龄要求:35岁以下 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
职责描述: 1、制定公司审计管理制度和相关流程 2、编制年度审计工作计划,明确实施路径及相关责任方 3、对年度审计计划的完成情况进行回顾与总结,促进部门发展规划实现 4、担任项目主审,按计划开展内部项目审计,根据审计结果提出管理建议,监督审计发现问题的整改 5、总结提炼共性问题、突出问题,赋能一线,提升公司基础管理 6、收集线索,落实违规经营责任追究的各项工作 7、牵头组织各部门推进内控体系的不断完善,提升内控的效率和效果 8、评价内控体系设计和执行的有效性,监督内控缺陷并整改 9、结合上级单位要求,推动本单位风险三道防线体系的不断完善 10、组织开展管理提升、风险内控相关的培训 11、按照投资后评价制度要求,开展项目投资后评价工作 12、搭建部门知识框架,整理审计、风控相关知识及经验 13、编制工作手册、设计风控工具,规范工作程序和内容,提高工作效率 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财务、法律、纪检监察、经济管理类、物流类等相关专业优先; 2、具有5年及以上审计专业领域或物流等相关行业工作经验优先; 3、具有较好的审计、财会、相关法律、企业管理、公司经营知识,具有会计师/审计师/经济师、律师、物流师等职称或职业资格证优先。
职责描述: 1、在部门总监领导下,拟定合规性审计相关制度,经审定后组织实施。 2、通过开展集团经营管理(涉及采购、营销、研发、物流、生产、财务、人力各环节)审计、舞弊审计和合同审计,及时发现经营活动中的漏洞和存在的潜在问题,提出改进措施和意见,保证审计质量。 3、负责对组织层面、业务层面内部控制的设计与运行情况进行审查和评价。 4、依据国家有关法律、法规和集团(总部、各事业部)管理制度,按照审计程序,对合同的合法性、有效性和效益性进行审查和评价。 5、针对合规性审计发现的问题提出建设性的审计建议。 6、撰写审计报告并跟踪落实整改情况。 7、负责收集、整理国家和地方与公司业务有关的法律法规、政策,为公司整体发展和重大经营决策提供相应的合规性咨询服务。
岗位职责: 根据相关法律法规,为国资国企提供审计相关的服务,如合规评价、合规管理体系构建,离任审计、经济责任审计等专项审计,带领团队人员负责审计项目的实施和交付。 岗位要求: 1、统招本科及以上学历,审计专业优先; 2、有3年以上(含)以上会计师事务所从业经验,具有审计项目带队经验优先,通过CPA/CIA/PMP资格证等; 3、较强的沟通能力、文字表达能力、团队协作能力,且能适应项目制的工作性质; 4、精通审计框架或规范,熟悉行业法规,熟练掌握审计、财务等各类相关知识及专业技能;熟悉各类审计业务;熟练掌握OFFICE、VISIO等办公软件操作; 5、掌握投标和商务知识技能,具备设计解决方案的能力和经验优先。
一、应聘人员基本条件
(一)具有较高的政治素质,拥护党的路线、方针、政策,遵守国家法律、法规及集团公司相关制度,热爱航天事业,具有强烈的事业心和责任感。
(二)具有较强的组织管理能力、沟通协调能力、处理复杂问题和突发事件的能力,开拓创新精神和市场意识强。
(三)具有履行岗位职责所必需的专业知识和从业经历。应聘纪检法律审计部岗位的,要求政治面貌为中共党员,有从事纪检监察、审计、财务、法律、党务等工作经历者优先。
(四)具有良好的职业素养,遵纪守法,廉洁从业,勤勉尽责,团结协作,诚实守信,作风形象和职业信誉好。
(五)具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体素质,无不良嗜好
(六)工作经历要求:
1.应聘部门内设机构正职级岗位的,应具有中央企业二级单位部门内设机构正职(含三级单位部门正职岗位)任职经历;或具有中央企业二级单位部门内设机构副职(含三级单位部门副职岗位)2年以上任职经历。
2.应聘部门内设机构副职级岗位的,应具有中央企业二级单位部门内设机构副职(含三级单位部门副职岗位)任职经历;或具有3年以上相关工作经验。
与上述岗位层级相当任职经历人员也可申报(资格审查阶段将综合考虑原单位任职经历、团队人数及评价等因素,研究是否符合任职条件)。
(七)具有大学本科及以上文化程度,近3年年度考核为称职及以上
(八)满足相应岗位的岗位职责要求。
二、岗位职责要求
1.负责纪检处(巡察工作处)处室日常工作。
2.负责贯彻执行公司党风廉政建设和反腐败工作的重要决策和指示精神,构建党风廉政建设和反腐败工作体制和机制,制定公司党风廉政建设和反腐败工作规划、年度工作计划等,并组织落实。
3.负责公司廉洁文化建设,开展公司全级次反腐倡廉教育。
4.负责监督执纪问责工作,综合运用“四种形态”,开展日常监督、重点监督,开展问题线索处置、执纪审查工作。
5.负责制定并落实公司党委巡察工作规划和年度计划,组织并实施内部巡察工作。
6.负责公司保障监督体系建设工作和保障监督委员会的日常工作。
7.完成领导交办的其他工作。
职位福利:绩效奖金、六险二金、带薪休假、午餐补助、定期体检、节日福利
酒店财务日审,审核每天各部门对内及对外的账单
一、岗位职责 1.协助开展审计项目,内控评价工作,违规经营投资责任追究自查工作。 2.协助撰写审计报告。 3.协助审计整改工作。 4.负责部门信息化建设。 5.负责部门资产管理。 6.负责部门预算管理。 7.负责审计工作档案.印章和保密工作的管理。 二、任职资格 1.硕士研究生及以上学历; 2.审计、财务、会计、金融等经济管理类专业; 3.审计、会计类初级及以上职称优先; 4.熟练掌握内部控制基本规范,具备良好的流程管理和内控管理知识。专业基础扎实,熟练使用办公软件,具有较好的文字写作和沟通能力,具备良好的口头表达和写作能力,较强的抗压能力和沟通协调能力。
岗位职责:
1、按要求实施常规审计、专项审计等审计项目,监督、落实审计发现问题整改闭环;
2、协助开展监督检查、内部巡察
3、完成领导交办的其他工作
1.按照公司审计计划和流程对公司及下属子公司开展财务、内控和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
2.监督、检查和评估公司内控系统、风险管理系统的合理性和有效性;
3.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出建设性意见;
4.审计的后续监督;
5.编制审计工作底稿,各项审计资料的收集、整理和归档工作。
6.领导安排的其它事项。
任职要求
1.财务、审计相关专业全日制本科以上学历;
2.二年以上内部审计工作经验;
3.熟悉国家财税政策,会计准则,对审计、税收法规较精通;熟练掌握审计方法,审计流程,会计核算方法;
4.良好的沟通,协调能力,语言文字表达能力,性格开朗,责任心强,有上进心,诚实可靠,有职业操守,原则性强;
5.具有一定项目管理能力,适应短期出差
岗位职责:1、 项目统筹管理,组织实施审计工作;2、 合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;3、 对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;4、 对项目组成员进行有效的指导和培训;5、 确保审计项目的顺利完成并与客户及时沟通、协调、反馈信息。任职要求:1、 大专及以上学历;具有注册会计师执业资格优先;2、 事务所5年以上审计工作经验,有项目带队经验;3、 熟练掌握会计、审计、税务相关法律法规及政策;4、 具有非营利组织审计、行政事业单位审计等工作经验者优先考虑。
工作职责:1、负责参与制定更新审计管理制度,优化审计工作流程;2、负责开展各类审计项目,包括干部经济责任审计、财务收支及有关经济活动审计、固定资产投资审计、基建技改项目审计、经营管理和经济效益审计,以及采购、合同、对外投资审计、风险管理与内部控制审计或评价等;3、负责编制审计方案、审计通知、实施现场审计、编制审计底稿、协助编制审计报告;4、负责内、外部审计的沟通协调;5、负责对审计发现问题的整改情况进行督导、检查,促进审计成果运用;6、负责采购招投标、资产处置等业务关键环节的日常审核监督。任职资格:1、***本科以上学历,审计、财务管理、会计、金融、企业管理等相关专业;2、具有3年以上审计、财务管理、会计、风险内控等工作经验的优先;3、具有CPA或CIA证书优先;4、熟练应用WORD、PPT、EXCEL等办公软件,英语四级或同等水平及以上;5、工作积极主动、认真负责,具有良好的沟通、协调能力。 职能类别:审计专员/助理
1. 协助审计主管开展内部审计相关工作,包括但不限于收集资料,统计审计工作进度。
2. 协助内控主管开展内控相关工作,包括但不限于跟进内控整改进度,登记整改台账
3. 协助法务内控部开展其他日常工作
任职资格 1. 本科及以上学历,有相关实习经验,且一周能实习4天及以上,快速到岗者优先。
2. 对内控、内审工作有概念,且毕业后有意向从事内控内审工作。
3. 熟练使用办公软件,了解内控内审相关政策和法律法规。
4.语言组织能力良好
5.工作细致,善于思考,积极主动,有较好的学习能力和团队精神。
6.入职后有团队小伙伴带教,团队氛围好
职责描述: 1、负责起草、审核公司各种合同、法律文件。 2、参与和协助公司开展重大合同和项目谈判,提供法律专业支持。 3、负责处理公司各类诉讼及法律纠纷,以及外部律师管理。 4、负责公司法律/风险合规体系、制度及流程的更新提升工作。 5、负责公司法律/风险合规培训工作。 6、参与公司审计工作任务,按计划开展内部项目审计,根据审计结果提出管理建议,监督审计发现问题的整改。 7、总结提炼共性问题、突出问题,赋能一线,提升公司基础管理。 8、部门交办的其他事项。 任职要求: 1、本科以上学历,法律、审计、财务、纪检监察、经济管理类、物流类等相关专业优先; 2、具有5年大中型公司(公司总部法务部门及物流行业经验者优先)或律所工作经验,持有法律职业资格证书,具有独立办案经验。 3、具有较好的法律、审计、财会、企业管理、公司经营知识,具有律师、会计师/审计师/经济师、物流师等职称或职业资格。 4、沟通及文字表达能力强,英文可作为工作语言者优先。 5、积极主动,团结协同,乐于接受挑战。 熟练使用Word、Excel、Powerpoint等办公软件。
岗位职责:
对项目建设的各个基础设施环节的管理是否合规合法、工程造价的真实性及相关规定的执行情况进行检查审计。
岗位要求:
1、工程审计专业,本科及其以上学历,
2、具备良好的口头沟通及书面表达能力、思想进步、积极向上、友善乐观,原则性强,工作严谨、踏实、认真,有较强的敬业精神
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