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1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
职责描述: 1、按照年度审计计划执行审计项目,包括常规审计、专项审计、舞弊审计等; 2、拟定内部审计工作计划,并实施必要的测试工作,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、高效的识别、分析重要风险,监控相关政策及流程的设计和执行情况,为管理层应对重要风险提出切实可行的建议,根据审计结果推动完善公司的内部控制体系; 4、控制并监督审计项目质量、进度;协助优化内部审计工作流程,提高工作效率; 5、配合风控合规部的各项风险管理工作,包括但不限于风险排查、舞弊调查等。 任职要求: 1、8年以上同岗位或近似岗位工作经验,本科及以上学历,有财务、审计相关专业背景; 2、熟悉实施审计项目的工作程序与要求、熟悉风险管理及内部控制相关工作; 3、优秀的沟通协调能力和团队协作精神;高度的自我驱动和结果导向; 4、较强的独立分析和判断能力,良好的英文表达和书写能力; 5、对数据分析敏感,能从大数据分析方面发现异常线索经验的优先; 6、有四大会计事务所/互联网公司从业经历者优先。 你
岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
岗位职责: 1、制定并持续完善风险管理制度、编制风险管理工作手册,加强完善事业部“大风控”管理体系及工作机制,并检查、监督各项制度的贯彻执行; 2、牵头开展事业部审计及风控管理工作,制定事业部年度审计、风控检查工作计划和审计工作流程,指导相关责任部门开展审计业务,并组织相关内部培训工作,编写相关报告,并督促相关单位进行整改落实; 3、根据巡视组、审计署、国资委、集团及置地相关部门要求,统筹对事业部开展风控、监督、合规相关事宜,发现问题制定整改措施,并联合相关部门推动整改落地,降低风险; 4、完成上级安排的其它工作内容。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,财务、审计财经类等相关专业,取得CPA、CIA证书及党员优先。 2、从事公司审计、内控等相关岗位4年以上工作经历,长租公寓、商业地产、物业、酒店等行业工作经验优先。 3、熟悉国家财经、税收政策及房地产、内控及风险管理、长租公寓行业相关法律法规及管理流程,熟悉企业会计准则及香港会计准则,熟练掌握相关领域专业知识,具备丰富的实操经验; 4、具备优秀的财务专业能力,职业判断能力,学习能力、逻辑思维能力,有较强的口头和书面表达能力,具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、团队管理能力。 5、认同华润文化,严格保守公司商业秘密,工作严谨细心、诚信实干、责任心强、执行力强、抗压力好、能接受出差,具备良好的职业道德和计划、组织、协调及沟通能力,能担当。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
职责描述: 1.计划执行:落实年度审计计划,实施经济责任审计项目。 2.审计实施:完成审计项目,编制审计工作底稿,发表专业意见,完成审计方案、报告。 3.协调配合:参与协调配合审计署、国资委、集团公司等上级机关对公司开展的经济责任审计等工作。 4.审计整改:参与主审项目跟踪审计整改情况、审计成果应用。 5.赋能咨询:协助指导派驻纪委书记开展审计整改,提供管理咨询与指导。 6.支持服务:参与专项审计、专项调查、巡视巡察等,负责所派驻企业监督执纪管理,指导派驻企业的监督和内控建设。 任职要求: 1.本科及以上学历,财务、会计、审计、法律等相关专业,中共党员,中级及以上职称优先。 2.3年及以上国有企业财务、审计岗位工作经验,熟悉国家有关法律、法规,有较丰富的企业审计、财务会计等专业知识,具有政府审计、大型国企内审等方面工作经验者优先。 3.具备较强的沟通协调、归纳分析、文字写作能力。 4.具有坚定的政治信念,对党忠诚, 具有较强的党性修养和较高的政策水平、保密意识强。
工作职责:
1、负责公司合规和内部审计的管理机制建设、审查、监控和报告工作,确保公司业务活动符合法规要求;
2、参与公司各经营事务的风险评估和控制,制定相应的风险控制措施;
3、对公司及下属企业重大经济活动事项进行专项审计,指导和监督下属子公司内控合规工作
4、定期编制并更新公司及各项目风险管理报告和审计结果报告,并进行汇报,督促落实问题整改工作;
5、与其他部门合作,识别和处理公司业务活动中的潜在风险问题,并提出风险解决方案;
6、对公司商业项目经营进行风险评估,独立审核及评估各项业务风险,提出项目风险控制措施和审查意见;
7、完成上级领导交办的其他工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,法学或相关专业优先;
2、3年及以上相关工作经验,具备相关法律、财务技能及知识;
3、了解法律事务管理业务及企业运营风险管控,了解新能源企业业务内容及流程;
4、具备一定的沟通协调能力,执行力强。
岗位职责:
1、按照企业的内审要求,制定运营常规审计计划,并出具相关的审计报告;
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
3、督促跟踪审计结论和建议的落实;
4、通过常规审计发现运营中的异常,并出具相关的风险报告;
5、其他与内部审计相关的工作。
任职要求:
1、本科学历,有会计、财务、数理学科的专业优先
2、3-4 年审计工作经验或优秀重点大学毕业生
3、3 年以上公司内部审计经验,有书面的审计报告证明;
4、熟悉国家财税政策,了解审计程序,对企业的管理制度有及好的理解能力。
5、正直诚实、工作态度积极、责任心强;良好的沟通能力,良好的职业道德和团队协作精神。
工作职责:协助建立和健全公司内部审计体系,通过审计监督,充分发挥内部审计部门在公司内部控制、风险防范、健康运营等方面的保障作用。
任职资格:
1.财会、审计等相关专业本科及以上学历,硕士研究生及以上文化程度者优先。
2.熟悉医药流通行业经营业务及管理活动,5年以上审计相关工作经验。
3.具有会计师等相关专业技术职称。
4.激情、高效、担当,并具有正常履行职责的身体条件及心理素质。
5.中共党员优先。
岗位职责:
1.参与内审大数据审计系统建设工作和审计数据分析工作,主要工作内容包括协助审计师使用大数据工具进行数据接入、数据梳理、数据分析,并可以提供独立的审计分析报告。
2. 在审计项目中,协助审计师对现有系统的数据进行算法统计、分析,并根据审计师的业务风险分析模型进行算法实现。
3.搭建并维护大数据审计风险监控系统,根据业务变化持续优化迭代模型,并为数据模型应用提供优化建议;
4.研究各种机器学习算法在不同风控场景中的应用,积极探索新的模型方法和策略。
任职资格:
1.全日制本科及以上学历,IT、经济学(应用统计、大数据分析专业)、审计类(审计信息系统或数据分析专业)等相关专业;
2.具有1-2年及以上大数据分析经验,了解制造业业务流程;
3.熟练使用Power Bi、Qliksense、Tableau、FineBI、SQL、Python等数据分析工具进行数据获取、数据清洗、数据梳理、风险建模及应用分析;
4.有CDA或其它类使数据分析证书优先。
5.能够独立开展数据分析系统的开发、监控及维护工作;
6.勤勉好学,逻辑思考能力强,善于表达与沟通;英文熟练。
岗位职责:
1. 评估集团采购运营面临的风险,包括战略与策略风险、付款风险、操作风险和合规风险。
2. 开展审计计划,设计和执行审计测试、审查和验证采购数据。
3. 编制审计工作底稿,记录审计过程中的发现和结论。
4. 与审计对象管理层沟通审计进展和发现的问题,组织审计项目汇报会议,说明审计报告的内容。
5. 理解管理层需求和期望,协助审计对象挖掘机会点。
6. 跟进审计后提出的改善建议的实施情况,执行后续审计,确认之前发现的问题是否得到纠正。
7. 审计过程中提供额外的咨询服务,帮助审计对象改善业务流程和提高风险控制水平。
岗位要求
1. 全日制本科及以上学历,审计、会计、供应链管理、商业管理或相关领域专业。
2. 拥有CPA(注册会计师)、CIA(注册内部审计师)或采购专业领域认证可加分。
3. 超大型制造型企业采购或供应链管理领域5年以上的审计经验。
4. 具备独立商业分析和解决问题的能力,出色的沟通技巧,包括书面和口头表达。
5. 具备高度的职业道德和诚信,能够在压力下工作并处理多任务,能够适应快速变化的工作环境和出差要求。
岗位职责:
1、制定审计计划、方案和项目实施流程;
2、根据项目计划方案收集所需要的相关资料,进行访谈、调研与评估;
3、按业务循环采取抽样办法对各项经济业务进行符合性、实质性测试,如:盘点资产、核对账目,与客户对账,分析费用开支情况,了解业务运作情况等;
4、通过审计测试,评估存在的风险,判断公司制度、流程是否得到有效执行;
5、整理工作底稿,总结、归纳审计发现问题及改进意见,编制审计报告征求意见稿并征求被审单位意见;
6、对审计过程发现的违规违纪违法行为进行调查,寻找职务舞弊证据;
7、针对审计过程中发现的问题提出改进建议。
任职条件:
1、从事审计工作岗位或财务管理岗位5年及以上,有制造业或海外财务或审计工作经验者优先
2、能熟练运用专业知识发现问题并取得被审单位确认,如:运用调查表、询问、观察、检查、监盘、查询及函证、计算、分析性复核等方法
3、能熟练按业务循环采取抽样办法对各项经济业务进行符合性、实质性测试;
4、具备良好的语言表达能力和书面文字撰写功底,善于总结分析
5、为人诚实正直,能吃苦耐劳及具备一定的抗压能力
1、编制审计工作方案,并按照审定的审计计划和审计工作方案,具体实施经责审计、内控审计、效益稽核、管理效能审计等内部审计项目。
2、参与事业部对业务单位开展的巡查工作。
3、负责督促被审计单位及时完成问题整改,对审计发现问题实施销号管理。
4、完成事业部领导交办的其他工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计、国际贸易等专业优先考虑。
2、持有CPA、CIA证书优先考虑,能够熟练操作财务及办公软件。
3、具有大宗商品供应链企业财务、审计工作经验者优先考虑。
4、工作态度认真负责、积极主动;逻辑清晰、数据分析及表达能力强,服从管理安排。
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