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岗位职责
岗位职责:
1、完成负责业务的风险评估,编制审计地图与审计计划,优化内部审计工作流程;
2、根据公司管理需求和审计计划,独立客观开展业务审计项目,评估内部控制设计及执行情况,为管理层提出审计建议,持续监督推动业务方整改,跟踪落地情况;
3、通过大数据分析手段编制监控指标,分析审计平台输出,及时洞察业务风险,完善审计自动化监控模型。
岗位要求:
1、3-4年以上大中型企业或会计事务所的审计、内控相关工作经验;
2、对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面具有实践性的认知和理解;
3、具备良好的自我管理意识,优秀的项目管理、沟通、团队合作及表达能力;
4、财务、会计等相关专业大学本科以上,良好的英文听说能力。
任职要求
HR
岗位职责
1.统筹开展基建工程模块审计工作;
2.识别和洞察基建工程业务风险,及时有效推动相关风险落地;
3.根据审计计划,独立开展基建工程模块审计项目。
任职要求
1.本科及以上学历,5年以上从业经验;
2.同时具备乙方技术从业背景和甲方审计背景的优先;
3.土木、机电等相关专业背景优先。
HR
工作职责: 1.负责实施常规稽核、专项稽核、信访举报调查及任中离任审计等审计项目,制定审计方案、执行审计程序,沟通确认审计结果,并挖掘问题成因、揭示风险隐患,提出合理化管理建议; 2.定期收集国家金融监督管理总局等行业监管动态及行业风险案例,准确把握风险,参与定期更新审计策略、稽核风险点,提升风险预判及稽核监察能力; 3.深入了解公司业务,结合业务改革变化及日常稽核发现,利用新工具、新技术,探索挖掘高风险场景,促进公司强化风险管控; 4.参与定期稽核发现问题分析及日常廉政宣导等工作,助力提升公司合规管理水平; 5.协调支持参与稽核项目或专项工作; 6.上级交办的其它工作。 任职资格: 1.本科及以上学历,金融、保险、审计、会计、统计、法律等相关专业毕业优先; 2.具备较好的学习能力,能快速熟悉内部审计准则及人寿保险行业政策法规、业务流程,能在指导下深入开展数据分析、风险评估及稽核检查;具备大中型企业内部审计或事务所相关工作经验优先;取得FRM、CPA、CIA等证书者优先,具备一定的大数据分析、建模能力或熟练应用SQL/Python等工具者优先; 3.具备较好的主动性、沟通协调能力及文字表达能力,富有团队合作精神,认同平安文化。
经理
工作内容: - 参与编制年度审计计划和审计方案,负责对建设项目工程管理的真实性、合法性、规范性、效益性、合理性进行监督、检查与评价; - 监督评价工程建设管理内部制度的建立及其执行情况,以保证制度的健全、完善,流程的合理、及执行的有效; - 负责分析各参建部门在工程管理过程中存在的问题和原因,独立编制审计报告; - 根据审计报告,监督检查各参建部门的相关业务政策、操作流程、管理控制的改进和调整,并及时做出合理的评价; - 完成领导交办的其他工作。 任职要求: - 本科及以上学历,造价、工程管理、建筑工程等相关专业; - 至少8年以上工程管理、工程审计相关工作经验,有土建和装饰工程成本控制经验、有工程造价师证书; - 熟悉土建和装饰工程项目的管理流程及企业内部审计程序,曾独立承担工程建设项目审计工作,对土建和装饰工程施工工艺和验收规范(含机电)有一定认识,工程竣工结算经验丰富; - 为人正直、踏实细致、主动性强,有良好的沟通及文字表达能力,良好的道德品质和职业操守。 温馨提示: 如果7天内您没有收到爱奇艺的面试邀请,那么目前我们不会安排您参加后续的面试环节,感谢您的理解和对爱奇艺的关注与认可。
赵女士
岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
join
岗位职责: 1、制定并持续完善风险管理制度、编制风险管理工作手册,加强完善事业部“大风控”管理体系及工作机制,并检查、监督各项制度的贯彻执行; 2、牵头开展事业部审计及风控管理工作,制定事业部年度审计、风控检查工作计划和审计工作流程,指导相关责任部门开展审计业务,并组织相关内部培训工作,编写相关报告,并督促相关单位进行整改落实; 3、根据巡视组、审计署、国资委、集团及置地相关部门要求,统筹对事业部开展风控、监督、合规相关事宜,发现问题制定整改措施,并联合相关部门推动整改落地,降低风险; 4、完成上级安排的其它工作内容。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,财务、审计财经类等相关专业,取得CPA、CIA证书及党员优先。 2、从事公司审计、内控等相关岗位4年以上工作经历,长租公寓、商业地产、物业、酒店等行业工作经验优先。 3、熟悉国家财经、税收政策及房地产、内控及风险管理、长租公寓行业相关法律法规及管理流程,熟悉企业会计准则及香港会计准则,熟练掌握相关领域专业知识,具备丰富的实操经验; 4、具备优秀的财务专业能力,职业判断能力,学习能力、逻辑思维能力,有较强的口头和书面表达能力,具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、团队管理能力。 5、认同华润文化,严格保守公司商业秘密,工作严谨细心、诚信实干、责任心强、执行力强、抗压力好、能接受出差,具备良好的职业道德和计划、组织、协调及沟通能力,能担当。
HR
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
join
【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
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2. 如您应聘的岗位属于涉外劳务合作/海外岗位的,请务必核实招聘方对外劳务合作资质取得情况,同时注意自身资金安全,防范招聘欺诈。
人力资源部
【注:base地可根据候选人需求选择深圳或者广州】 岗位职责: 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计项目,编制和汇报审计或自评项目报告,为管理层提供优化建议、推动管理层改进并落实相关改进措施; 3.跟进审计项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 岗位要求: 1.3年以上大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 及较好的ppt呈现能力; 4.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,包括不限于直播、电商、短视频等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网行业法律、监管合规、个人信息保护等监管要求;
join
岗位职责 1、协助组织编制公司年度审计计划,并对实际完成情况进行检查、总结; 2、参与内部审计部门开展各类常规或专项审计工作,对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,并对内控缺陷应提出审计建议; 3、协助优化内部审计工作流程,提高工作效率; 4、与各业务部门和职能部门的各级人员,以及外部审计师等中介机构的协调与沟通; 5、独立完成上级交办的其他日常事务性工作。 任职要求 1、大学本科及以上学历; 2、5年以上内审或审计工作经验,互联网类企业或者四大会计师事务所工作经历优先; 3、熟悉企业风险管理和内控流程; 4、持相关专业证书(cpa、cia等)者优先; 5、具有良好的中英文口头表达和文字呈现能力; 6、具有良好的沟通协调和人际关系能力、快速学习能力和自我驱动力。6、具有良好的沟通协调和人际关系能力、快速学习能力和抗压能力。
七七
2. 如您应聘的岗位属于涉外劳务合作/海外岗位的,请务必核实招聘方对外劳务合作资质取得情况,同时注意自身资金安全,防范招聘欺诈。
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2. 如您应聘的岗位属于涉外劳务合作/海外岗位的,请务必核实招聘方对外劳务合作资质取得情况,同时注意自身资金安全,防范招聘欺诈。
人事部
一、基本条件
1、审计学、工程审计、内部审计、工程管理(工程审计方向)、数据科学大数据技术(大数据审计方向)、信息管理与信息系统(信息系统审计方向)、金融审计、金融学、会计学、财务管理、经济学、财政学、经济统计学、统计学、法学等相关专业应届毕业生
2、具有较强的组织协调能力和文字表达能力
3、中共党员(含预备党员)优先
4、学生干部优先
二、工作内容
1、从事企业审计业务工作、企业管理工作
2、参与企业审计制度建设,监督审计制度落实
3、作为审计中心储备人才培养
4、完成上级领导交代的工作任务
宋老师
2. 如您应聘的岗位属于涉外劳务合作/海外岗位的,请务必核实招聘方对外劳务合作资质取得情况,同时注意自身资金安全,防范招聘欺诈。
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