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1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
1.Support IA Leader in internal audit, corporate risk management, ESG reporting and other Corporate Governance related activities, deliver qualified outcome in a timely manner; 2. Lead/participate in audit program from planning to warp-up, including audit planning, scope and procedures setting, data collection/ analyze, perform internal audit testing procedures, keep timely and appropriate communication with stakeholders, identify issues and draft audit report with constructive recommendation and within targeted timeline; supervise follow-up actions and complete reporting accordingly; 3. Support IA Leader in corporate risk management and reporting, identify and document risk/issues with mitigation plans through risk assessment process; discuss and provide guidance on risk management approach with relevant department; track and draft relevant reports; 4. Continuously keep up with business development/ new businesses and perform internal control testing and health check across the Group in different business cycles to evaluate and identify emerging risk areas, provide value added advice and drive mitigations on control gaps accordingly; 5. Conduct onsite visit to business activities and provide observations/ risk managements ideas; 6. Interact with cross-functions and external consultants to build/ maintain ongoing business relationships by utilizing strong interpersonal and communication skills; 7. Support IA Leader in policy
岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
岗位职责: 1、制定并持续完善风险管理制度、编制风险管理工作手册,加强完善事业部“大风控”管理体系及工作机制,并检查、监督各项制度的贯彻执行; 2、牵头开展事业部审计及风控管理工作,制定事业部年度审计、风控检查工作计划和审计工作流程,指导相关责任部门开展审计业务,并组织相关内部培训工作,编写相关报告,并督促相关单位进行整改落实; 3、根据巡视组、审计署、国资委、集团及置地相关部门要求,统筹对事业部开展风控、监督、合规相关事宜,发现问题制定整改措施,并联合相关部门推动整改落地,降低风险; 4、完成上级安排的其它工作内容。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,财务、审计财经类等相关专业,取得CPA、CIA证书及党员优先。 2、从事公司审计、内控等相关岗位4年以上工作经历,长租公寓、商业地产、物业、酒店等行业工作经验优先。 3、熟悉国家财经、税收政策及房地产、内控及风险管理、长租公寓行业相关法律法规及管理流程,熟悉企业会计准则及香港会计准则,熟练掌握相关领域专业知识,具备丰富的实操经验; 4、具备优秀的财务专业能力,职业判断能力,学习能力、逻辑思维能力,有较强的口头和书面表达能力,具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、团队管理能力。 5、认同华润文化,严格保守公司商业秘密,工作严谨细心、诚信实干、责任心强、执行力强、抗压力好、能接受出差,具备良好的职业道德和计划、组织、协调及沟通能力,能担当。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
岗位描述: 1、根据年度审计计划,带队执行综合审计组相关专项审计工作,识别相关问题,提供可操作整改建议,并跟进整改反馈和进度; 2、执行SOX上市合规内控审计,包括管理层测试及外审测试,日常内控管理咨询工作; 3、针对专属风险业务域,根据专项及内控管理工作识别的风险场景,搭建数据监控模型,定期维护输出风险事项,跟进处理进度; 4、提供合规咨询,开展合规培训,推动内控方面制度等的宣贯; 5、参与本部门其他内控合规工作,完成公司分配的其他任务。 岗位要求: 1、第一学历统招本科及以上学历,会计、审计、物流等相关专业,取得CPA、CIA等会计审计相关证书优先; 2、5-10年审计经验,其中甲方内审带项目经验不低于3年。(有四大5年以上工作经历或3年以上互联网、电商、即时零售、线下零售、工业等相关行业的内审、内控、风控工作经历优先;具有参与或主导过公司内部审计项目经历优先) 3、了解美股及港股上市内控管理规则、财税法规、会计准则等; 4、熟练使用Excel/SQL/Python等数据分析工具优先; 5、具备良好的学习能力、逻辑思维能力、沟通能力、抗压能力,有团队精神和较强适应能力。
岗位职责: 1、参与执行各类型审计业务; 2、独立承担小型项目的审计工作; 3、负责编制审计业务工作底稿; 4、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿; 5、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作 任职要求: 1、在会计师事务所工作一年以上。 2、有过事业单位、社会组织、中小型企业独立审计经验、接触过预算评审经验者优先; 3、具有良好的逻辑思维能力,有责任心,抗压能力强,良好的组织协调沟通能力和团队精神; 4、衣着得体,文明礼貌。
职责描述: 1、负责生产经营管理审计工作制度体系的建立; 2、负责制定生产经营管理审计工作计划,并组织、实施; 3、负责督促被审计对象按照审计建议或决定进行整改,并开展跟踪检查; 4、负责生产经营管理审计的信息化模块建设和日常维护工作,包括调研并提出内部审计的信息化需求,配合信息技术部进行信息化模块的建设,并根据工作需要对信息化模块进行优化; 5、负责配合上级主管机构开展的现场审计、稽查等各项工作,参加上级领导机关召开的与审计工作有关的专题会议、撰写会议和调研材料; 6、负责组织开展生产经营管理审计人员继续教育和外部培训工作; 7、负责牵头生产经营管理审计工作质量管理体系建设工作,包括拟定相关质量体系建设工作方案、组织编制体系文件、程序文件等,应要求参加公司组织的各类体系建设会议并牵头落实会议部署,监督质量体系在部门内的运行; 8、负责完成生产经营管理审计、专项审计调查等资料、移交、归档工作。 任职要求: 1..本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具有审计师,工程师、经济师、会计师、政工师等中级专业技术职称; 2.具有2年及以上大型企业审计经验; 3.熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务、审计方法和程序; 4.掌握国家有关财经、法规、政策以及企业有关规章制度; 5.具有较强的分析和判断能力,具有较强的文字表达能力; 6.熟练使用各类办公软件。
一、主要工作职责 1.负责或协助完成上级审计部门及公司对审计工作的决策部署贯彻落实工作。 2.负责或协助完成审计体系建设工作,制订完善相关审计制度,建设和维护公司审计项目管理制度、流程和标准。 3.负责或协助完成公司年度审计计划制定和编写工作;根据审计计划开展经济责任审计、管理和专项审计、工程结决算审计等内部审计工作;推进审计成果应用,开展对审计建议落实情况的检查。 4.负责或协助完成公司年度内控评价工作方案的编制工作;根据年度方案开展内部控制监督评价工作;汇总分析公司内部控制监督评价成果,协助完成年度内控评价报告编写工作;跟踪内控缺陷整改工作。 5.负责或协助完成违规经营投资责任追究、企业年度工作报告的编写工作。 二、任职要求 1.本科及以上学历,具有3年以上内部审计或注册会计师审计相关工作经验。 2.具有较好的英语读写能力、口语沟通能力。 3.能熟练使用相关专业系统、专业软件,包括SAP、金蝶、Office/WPS等。 4.具有较强的沟通能力,能够与领导、同事、被审计单位人员保持良好的沟通,确保顺利高效开展审计工作。 5.具有较强的文字综合能力,在撰写工作方案、通知事项、开会讲话、访谈记录、审计报告等工作时,做到行文流畅、语言干练、文意明确、条例清晰。 6.政治面貌中共党员优先;审计、会计、财务管理相关专业优先;具有国际化学习或工作背景优先。
1. 针对公司内外部涉及公司员工或合作伙伴舞弊问题进行调查,通过专业和合法的调查方法、工具,收集和分析相关证据,形成调查报告;
2. 负责查处违法违纪行为,控制和降低公司经济损失,统筹各类案件的初查、定性及移运司法机关的各环节,密切跟踪跟进并能有效沟通案情进展及查漏补缺;
3.完成高风险领域的业务审计,发现流程的控制漏洞或者合规风险,或者发现业务中存在的造假/浪费行为。
职位要求:
1. 全日制本科及以上学历,财务、审计、法律、采购、工程等相关专业背景;
2. 具备对于采购/研发领域的审计有成功实践经验优先;
3. 具备丰富的面谈经验,良好的文字表达能力;
4. 正直、自律、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,具备细致入微的洞察力、缜密的逻辑推理能力和证据的收集判断能力,同时具备较高的抗压能力。
一、职责要求 1、负责经营单元财经管理 ,对经营单元的内部管理和外部监管提供财务支撑 3、能熟练操作办公软件及财务软件、了解财务相关技能; 4、服从调配,吃苦耐劳,良好的学习力和抗压能力,无考公考研计划,良好的沟通能力。 二、任职要求 学历二本及以上学历,985/211优先,财经类专业优先,能接受分配。(可先发简历过来,看到后方便及时沟通) 三、薪资待遇 工资:财经员综合月薪7000以上,有良好的晋升通道。财经主管综合月薪万元以上,享受公司超额利润分享机制,具体电联。
岗位职责: 1、参与执行各类型审计业务; 2、独立承担小型项目的审计工作; 3、负责编制审计业务工作底稿; 4、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿; 5、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作 任职要求: 1、在会计师事务所工作一年以上。 2、有过事业单位、社会组织、中小型企业独立审计经验、接触过预算评审经验者优先; 3、具有良好的逻辑思维能力,有责任心,抗压能力强,良好的组织协调沟通能力和团队精神; 4、衣着得体,文明礼貌。
职责描述: 1、协助部门负责人制定年度工程审计工作计划,根据年度计划制定月度计划并落实; 2、监督重大工程项目的管理情况,有效控制工程项目过程风险,监督控制投资成本,确保工程投资数据的真实性、准确性,保证技改项目实施的合法、合规性; 3、负责零星工程复审; 4、工程巡检:根据年度工程专项审计及巡查计划,通过系统化、规范化的方法,对公司工程建设项目的风险管理、控制与治理程序进行评价,帮助、完善,以提高运营的效果;开展工程审计及工程巡检工作,并提交审计报告,为工程项目改进提出有价值的管理建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,工程、建筑、造价、审计、会计等相关专业; 2、4年以上相关工作经历,具备良好的执行力和分析判断能力,能承受较强的工作压力,思路缜密、细心、具有责任心等; 3、能独立完成零星工程复审; 4、持有注册造价师或一级建造师者资质证书。
职责描述: 1、负责根据公司战略、风险评估,实施股份公司例行审计、专项审计、离任审计等工作; 2、编写内部审计报告、风险提示、流程优化建议等,并提出有效的改善建议,推动管理提升; 3、针对审计发现及整改建议进行跟踪验证,以保证审计整改有效落地执行,对被审计单位实施后续审计,确定审计中发现的问题是否得到了恰当的解决; 4、针对审计结果,对于违法违纪人员出具追责建议书; 5、审计项目结束后,及时进行总结、评价并输出案例库资料,及时将审计底稿和相关资料分类进行归档,妥善保管; 6、进行内控评价、效益审计等评价性工作,并出具相关报告。 任职要求: 1、本科及以上学历,审计、财会等相关专业; 2、个人能力:具有一定抗压能力,有较好的沟通能力以及团队协作能力; 3、工作经验:3年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验; 4、个性品质:责任感强,正直,高度自律、自驱,结果导向。
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