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该岗位为南京医药派驻安徽区域审计机构经理,接受南京医药审计内控部垂直管理。
岗位职责:
1.协助审计机构负责人组织开展内部审计、内控管理及风险管理相关工作;
2.参与制定内部审计相关制度;
3.根据公司经营计划、目标及年度工作重点,编制审计年度计划、工作方案等;
4.能识别核心业务的内部控制关键控制点,发现潜在的内控缺陷,有效与相关业务部门沟通,提出整改建议;
5.编制内部审计报告,并督导整改方案的落地实施;
6.协助做好区域审计机构人员管理相关工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财务等经济管理相关专业;CPA(注册会计师)优先考虑,至少具有经济类、财务、审计中级职称。
2、10年以上相关工作经历;具有上市公司或大型企业审计管理人员5年及以上工作经验。
3、熟练使用自动化力公软件,具备基本的网络知识,熟悉医药企业相关业务的商业模式和管理体系;具有较强的审计工作胜任能力,能独立组织开展审计项目;具有较强的责任心;具备良好的组织能力、学习能力、文字表达能力、服务意识、团队管理及沟通协调能力。
4、熟练掌握内部审计、内部控制、财务会计、风险管理、法律法规、业务流程、合规管理以及医药行业相关知识。
5、年龄要求:43周岁以下。
职责描述: 1、对招投标管理进行审计。对编制招标文件、标底、发标、主持、开标、评标、定标、谈判等审计监督。 2、对合同管理进行审计。对合同的起草、审核、签订、履行、反馈等过程跟踪审计控制,并及时提出合理化建议。 3、及时办理工程结算。根据工程合同确定的结算方式和取费标准,审定工程实际结算价;做好多级审核、外委审核的组织、协调和复审工作。 4、对工程签证管理的审计。评估、监督签证的合理性、必要性、有效性、及时性,做到“先算后干”,及时存档。 5、对工程变更、工程洽商管理的审计。对涉及造价变更转为经济签证。 6、对甲供材管理的审计。对甲供材的数量、品种、市场价等进行审计监督。 7、建立和完善经济档案。对涉及审计管理的各种资料进行收集、整理、建档。 8、对工程管理过程中涉及工程造价的纠纷及处理,提供合理意见。 9、完成部门领导授权委托的其它工作。 任职要求: 1、正直诚信、踏实认真、勤奋好学,思维敏捷。 2、工民建、土木工程、工程造价等相关专业,在校专业成绩优良。 3、较强的识图能力,熟悉工程造价专业技术知识,熟练使用造价软件,能独立完成预结算编制及审核。 4、熟练使用办公软件,有一定的沟通协调能力。 5、施工现场管理或造价咨询公司工作经验3年以上。
1、负责公司税务; 2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、督促审计结论和建议的落实; 6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通 7、工资面谈
岗位职责:
1、协助审计(副)经理制定内部审计规章制度、办法及相关审计文件 ;
2、编制、更新季度、项目审计计划,制定审计工作方案,并具体负责实施;
3、负责常规内部审计工作及其它专项审计工作的开展与实施;
4、负责审计工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;
5、负责内部审计报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;
6、负责与被审计单位、部门或者业务单元落实整改措施;
7、负责在广泛征求意见(访谈及调查问卷)的基础上建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;
8、制定个人工作目标和计划,并向经理提出改进内部审计工作的建议,遵守公司道德价值准则,保守公司机密和审计工作机密;
9、完成(副)经理安排的其他工作事项;
任职要求:
1、本科以上学历,审计、会计等相关专业,有助理会计师/审计师资格证书优先;
2、从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作经验;
3、熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;
4、熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求;
5、熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统,良好的职业道德操守,,能适应短期出差(各地子、分公司);
职位福利:带薪年假、五险一金、绩效奖金、加班补助、餐补、包住、包吃、免费班车
岗位职责: 1、完善集团工程审计流程制度,对集团各项工程管理流程制度提出改进建议; 2、在部门负责人的领导下,开展工程招投标、设备和材料采购、合同签订、规划设计、现场施工、工程结算、竣工验收等工程建设各管理环节的审计,对工程内控制度、流程设计的合理性、有效性进行审计评价,提出整改建议; 3、协助纪检监察经理/主管开展反舞弊调查; 4、参与对集团拟投资项目进行工程方面的尽职调查,充分揭示工程风险; 5、完成董事会/董事长交办的其他任务。 任职资格: 1、大专以上学历,工民建、工程造价、审计等相关专业; 2、5年以上房地产公司工作经验,3年以上工程审计经验; 3、工程现场施工、成本造价等方面工作经验丰富,对成本优化、工程品质、按合同或规范施工等方面常见问题有深入认识; 4、熟练掌握预算软件操作,精通工程预结算编制; 5、对工程领域各类易发生问题有较强的敏感性、沟通协作意识强、有较好的文字报告编写能力等 6、有建造师、造价工程师等相关专业职业资格优先。
岗位职责: 1、组织建立和完善内控合规管理体系,制定、修订公司的合规手册,协调各部门制订完善各项业务的合规管理制度或流程; 2、负责对公司各个作业环节进行合规性审查和监控,防范操风险,保证各项业务的合规性和高效运营; 3、负责从公司层面对制度、流程等风险与合规问题进行梳理,并配合各业务部门实施风险与合规管理制度和流程; 4、负责组织定期检查,对可能出现的合规法律风险问题提出预警,对已出现的风险问题,提出整改意见并监督相关部门落实; 5、对关键人员的尽职情况、职业操守进行监察; 6、完成领导交办的其他任务。 岗位要求:1、30-40岁,本科以上学历,法律、审计等相关专业; 2、5年以上审计、合规工作经验; 3、有高级会计师、注册会计师或法律职业资格证书资格优先考虑; 4、熟悉现代企业治理模式,擅长公司合规、风险管理体系建设; 5、具有严谨、细致、耐心的工作作风,具备较强的抗压能力、组织协调能力及团队管理能力。
任职要求:
1、专科及以上学历,具有注册会计师执业资格;
2、两年以上事务所相关工作经历,协助高级经理完成大型项目的审计,能够独立承担中型项目的审计工作,对审计助理人员进行有效的督导和培训;
3、有较强的敬业精神和责任心;原则性强,有大局意识,处事严谨;有较强的组织协调、人际沟通、计划执行能力。
4、同时拥有注册会计师、资产评估师、税务师两种以上资格证书者优先录取。
岗位职责:
1.独立负责项目的审计工作,协助高级经理完成大型项目的审计,能够独立承担中型项目的审计工作;
2.负责审计项目的审计计划编制、重要底稿的编制等,出具审计业务报告;
3.对项目成员进行工作指导,解决项目组工作期间提出的常规性专业性技术问题;
4.对风险进行判断,进行风险控制,实施项目初步的详细复核;
5.协调审计过程中的客户关系。
薪资:基础底薪6700-10300元/月 项目提成 年终奖金 调级工资 工龄工资 过节费;
年收入水平参考:15-30万元。
职位福利:五险一金、周末双休、包吃、带薪年假、定期体检、节日福利、项目奖金、证书补贴
职位亮点:牛人带队、项目好、团队氛围好
岗位职责: 1、根据年度审计计划,编制工程项目、各业务单元、业务流程专项审计实施方案; 2、组织、实施工程项目、各业务单元、业务流程专项审计,编写审计底稿及审计报告; 3、对工程项目的招投标、设备材料采购定价、合同签署、项目设计/采购/施工管理、项目成本控制、资金管理、财务控制等关键业务内控流程进行审计,针对存在的问题提出审计意见和改进建议; 4、根据需要,定期或不定期选取工程项目,对项目预算(超过概算)、变更控制(超出合同总金额)工程结算等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性, 揭示工程项目成本控制中存在的问题; 5、负责跟进工程项目审计建议的后续整改情况; 6、建立、健全工程审计档案, 保证资料的及时归档, 并负责管理。 任职资格: 1、财务、审计、法律、工程管理等相关专业本科及以上学历; 2、5年及以上工程项目、内控审计、内部控制相关领域工作经验; 3、良好的沟通、协调、组织、文字表达能力及优秀的职业素养; 4、具有律师资格证书、注册会计师、国际注册内部审计师、中级会计师或中级审计师以上职称等资格证书者优先; 5、熟悉工程项目领域相关的各项法律法规、政策、规范; 6、优秀的学习能力,具备调查研究、综合分析、专业研判; 7、人品正直、坚持原则、客观公正,具团队合作精神; 8、热爱审计工作,并希望作为长期职业发展目标。
岗位职责:
1. 根据公司下达的工作目标和指标,制定公司审计监察的考核指标;
2. 组织编制并实施公司审计工作计划,组织对集团各下属公司实行审计监督;
3. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;
4. 组织审计人员对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目;
5. 组织对公司重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查。
任职要求:
1. 本科及以上学历,财务管理、会计学、审计等相关专业;
2. 5年以上监察审计从业经历,3年以上同岗经验,地产建筑行业从业经历优先考虑;
3. 有从事财务管理、风险管理、内部控制和内部审计相关的业务、尽职调查项目审计丰富经验;
4. 熟练运用企业会计准则、国家财务、税务、金融方面法律和法规。
岗位职责
1.按照公司年度内部审计计划和工作程序开展审计工作;
2.监督、检查和评估公司内控管理、风险管理机制、业务流程的合理性和有效性;
3.根据审计发现问题进行影响评估并提出审计意见,撰写审计报告;
4.对审计整改情况进行后续监督;
5.各项审计资料的收集、整理和归档工作;
6.完成领导交办的其他工作。
任职要求
1.研究生及以上学历,审计、财务相关专业,有会计、审计职称、或CPA通过2科以上优先;
2.具有两年以上大型会计师事务所或者企业内部审计工作经验者优先;
3.熟悉国家内部审计准则、财税政策和企业内控管理知识;熟练掌握审计方法,审计流程,会计核算方法;
4.具有良好的计算机技能,熟悉Excel软件和会计核算软件;
5. 具有良好的沟通、协调能力以及语言文字表达能力,工作严谨,责任心强,有职业操守和保密意识。
职责描述:
1、协助制定年度内部审计计划;
2、按照审计计划对公司及各子公司经营管理开展各项审计监督检查工作,制定审计方案,编写审计底稿,提出审计意见,撰写审计报告;
3、跟踪审计报告落实情况,督导审计发现问题的整改落实工作;
4、定期监控公司内部控制设计和落地执行情况,识别风险点,发现流程运行中存在的问题,优化公司管理流程,维护公司内控、风控体系有效运行;
5、整理归档审计工作底稿;
6、完成其他与工作相关的事项。
任职要求
1、财经、经济、会计、审计类相关专业硕士及以上学历;
2、大型会计师事务所工作经验优先;
3、注册会计师(CPA)或国际注册内部审计师(CIA)优先;
4、三年以上内部审计、财务或风控岗位工作经验,国际贸易行业优先;
5、保密意识强、思维缜密、原则性强、具备高度的责任心与敬业精神。
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、财务管理、审计、税务等相关专业,注册会计师考试通过专业阶段;
2、3年以上会计师事务所工作经验,独立负责过中型项目;
3、有较强的敬业精神和责任心,处事严谨,能够承受工作压力;
4、拥有注册会计师会员证书者优先。
岗位职责:
1、根据指派,具体负责审计项目的综合管理,负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;
2、对项目成员进行调度和任务分派,对项目成员进行指导和监督;
3、解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题,对审计风险进行判断和控制。
薪资:
基础底薪4200-5900元/月 项目提成 年终奖金 调级工资 工龄工资 过节费;
年收入水平参考:8-15万元。
职位福利:五险一金、周末双休、包吃、带薪年假、定期体检、绩效奖金、节日福利
职位亮点:企业发展潜力大
工作内容:一、负责制定并完善公司内部审计制度及流程,监督和跟踪各部门日常执行结果,并不断完善公司的内控内审体系;二、深入了解公司业务活动,有效识别各类风险,制定年度审计监察工作计划,经总裁批准后组织实施;三、统筹、执行和开展内部审计模块相关工作,包括但不限于:1、 对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督2、 对公司和部门内部制度及流程的执行情况进行审计并提出改进建议。3、 对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。4、 负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。5、 对关键岗位人员离任进行离任审计。6、 对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查,对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。7、 配合公司外部审计部门进行的内部合规审计四、统筹、执行和开展内部监察模块相关工作,包括但不限于:1、 根据接受的举报投诉线索进行调查并出具调查报告。2、 根据内部审计模块的工作发现的违反公司规章制度的行为,根据公司责任追究办法提出责任追究方案。3、 针对公司违法违纪行为进行调查并配合司法机关进行案件处理。五、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,推动各部门改进措施的有效达成六、对团队人员进行工作指导,加强团队管理和建设七、完成公司领导交办的其他审计监察工作。任职资格:1、 统招本科,财务、审计相关专业,具备CPA、CIA资格证书优先2、 十年以上内部审计、内控相关工作经验(其中三年以上团队管理经验),具备上市公司或集团公司背景尤佳,有制造业背景优先考虑3、 掌握财务,审计、内控专业知识,掌握企业审计方面内容,包括财税法规、企业制度等内容;熟悉企业各部门相关业务流程;熟悉国家相关法律法规、政策制度等内容;4、 具有良好的战略理解能力、沟通能力、执行能力、项目管理能力及团队协作精神; 5、 认同企业价值观,有良好的职业道德和正直的工作态度。 职能类别:审计经理/主管
岗位职责:
1、协助审计(副)经理制定内部审计规章制度、办法及相关审计文件 ;
2、编制、更新季度、项目审计计划,制定审计工作方案,并具体负责实施;
3、负责常规内部审计工作及其它专项审计工作的开展与实施;
4、负责审计工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;
5、负责内部审计报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;
6、负责与被审计单位、部门或者业务单元落实整改措施;
7、负责在广泛征求意见(访谈及调查问卷)的基础上建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;
8、制定个人工作目标和计划,并向经理提出改进内部审计工作的建议,遵守公司道德价值准则,保守公司机密和审计工作机密;
9、完成(副)经理安排的其他工作事项;
任职要求:
1、本科以上学历,审计、会计等相关专业,有助理会计师/审计师资格证书优先;
2、从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作经验;
3、熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;
4、熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求;
5、熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统,良好的职业道德操守,,能适应短期出差(各地子、分公司);
职位福利:带薪年假、五险一金、绩效奖金、加班补助、餐补、包住、包吃、免费班车
岗位职责:
1、针对进入工程决算的项目,梳理相关合同、变更项目等,对工程决算进行审计;
2、建立工程项目预算数据库,为后续工程预算做指导参考;
3、建立和完善工程项目管理办法流程机制;
4、对未来工程项目预算、招投标、工程变更、工程决算进行审计,出具审计报告;
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、财务、工程造价等相关专业优先;
2、可接受应届生;
3、熟悉工程项目建设、审计专业知识、会计制度及会计准则、等专业知识;
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