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岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
岗位职责: 1、制定并持续完善风险管理制度、编制风险管理工作手册,加强完善事业部“大风控”管理体系及工作机制,并检查、监督各项制度的贯彻执行; 2、牵头开展事业部审计及风控管理工作,制定事业部年度审计、风控检查工作计划和审计工作流程,指导相关责任部门开展审计业务,并组织相关内部培训工作,编写相关报告,并督促相关单位进行整改落实; 3、根据巡视组、审计署、国资委、集团及置地相关部门要求,统筹对事业部开展风控、监督、合规相关事宜,发现问题制定整改措施,并联合相关部门推动整改落地,降低风险; 4、完成上级安排的其它工作内容。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,财务、审计财经类等相关专业,取得CPA、CIA证书及党员优先。 2、从事公司审计、内控等相关岗位4年以上工作经历,长租公寓、商业地产、物业、酒店等行业工作经验优先。 3、熟悉国家财经、税收政策及房地产、内控及风险管理、长租公寓行业相关法律法规及管理流程,熟悉企业会计准则及香港会计准则,熟练掌握相关领域专业知识,具备丰富的实操经验; 4、具备优秀的财务专业能力,职业判断能力,学习能力、逻辑思维能力,有较强的口头和书面表达能力,具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、团队管理能力。 5、认同华润文化,严格保守公司商业秘密,工作严谨细心、诚信实干、责任心强、执行力强、抗压力好、能接受出差,具备良好的职业道德和计划、组织、协调及沟通能力,能担当。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
岗位职责:
1、 全面负责年度责任目标的完成;
2、 负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作;
3、 负责组织对公司及其所属单位进行年度,半年度及季度考核;
4、 负责组织对公司所属项目部进行竣工审计;
5、 负责组织对公司所投资的子公司进行年度审计;
6、 负责组织对公司领导干部进行离任审计;
7、 负责组织专项审计工作;
8、 负责制定审计制度和相关规定;
9、 负责审计人员培训及系统人才序列培养,制定系统内年轻员工长期发展规划和队伍建设;
10、负责完成董事会及上级领导临时安排的其他审计工作。
任职要求:
1、大学本科以上学历,审计、财务、预算或相关专业毕业;
2、中级以上职称,5年以上财务、审计相关工作经验;
3、熟悉国家相关政策法规,熟悉公司的相关制度;
4、熟练使用财务、预算软件及OA办公软件;
5、沟通协调能力强,对审计工作有较深的理解;
6、为人正直、责任心强、作风严谨,爱岗敬业,严守公司机密;
7、具备领导能力、分析判断能力,原则性较强。具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,高度责任感及敬业精神。
1.,财经类专业,全日制大专及以上学历,持中级职称证书;2.熟练操作金碟财务软件K3系统及办公软件,相关制造业工作经验三年及以上;3.工作敬业,踏实严谨,积极主动,责任心强,吃苦耐劳能承受一定的工作压力;4.工作地点:深圳市龙岗区布吉上水径金龙羽集团工业园; 五险一金
工作职责: 1、严格遵守国家的各项政策,行政法规及规章制度,恪守审计职业道德,遵守审计工作纪律; 2、独立依照审计工作规程开展审计工作,取得审计证据和编制工作底稿,确保审计工作的质量; 3、负责原始凭证审核,收集、整理审计数据,对预算的完成情况和决算的编制情况进行审计; 4、对集团各投资项目的经营情况及财务状况实施监督、检查; 5、协助拟定审计计划方案,对内部控制,运营流程提出改进建议; 6、加强管理信息的准确性,积极完成部门经理交办的其他任务。 任职资格: 1、审计或财经类专业本科以上学历,中级职称,相关工经历5年以上; 2、有一定的涉税、评估经验及敏锐的洞察力和逻辑思维能力; 3、良好的团队合作及沟通能力,服从工作安排; 4、较强的责任心,为人正直,坚持原则; 5、熟练使用用友财务软件; 6、能接受派外工作者优先。
工作职责: 1、协助建立、完善和维护公司内部审计体系,修订补充内部审计相关制度和工作流程; 2、根据公司制度和管理需要,对重大采购项目等进行过程监督; 3、参与招标采购过程,根据业务相关流程及审计监督清单,对合规风险进行干预; 4、对公司内可能发生舞弊的业务进行风险评估,视评估情况进行审计调查,对收到的投诉,协助进行调查; 5、根据公司审计制度和管理需要,协助开展与之相适应的定期或不定期业务审计、经营管理审计与专项审计; 6、根据审计工作计划完成审计项目,撰写审计报告,并对各项审计、调查及监督工作议定的整改事项进行跟进。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、数学、统计或航空相关专业等; 2、了解审计工作方法,具备数据整理和分析能力; 3、具备5年以上会计师事务所工作经历或有5年以上内部审计经历。主持过审计项目或在审计项目中担任重要职责。 4、要求大学英语四级及以上,六级优先;计算机特长(编程,数据分析较好)者为优,如计算机二级,熟练使用SAP软件等。 5、敬业、能够承受一定工作压力,具备较强沟通能力和持续学习意愿,具有较强的逻辑和表达能力。
职责描述: 1.计划执行:落实年度审计计划,实施经济责任审计项目。 2.审计实施:完成审计项目,编制审计工作底稿,发表专业意见,完成审计方案、报告。 3.协调配合:参与协调配合审计署、国资委、集团公司等上级机关对公司开展的经济责任审计等工作。 4.审计整改:参与主审项目跟踪审计整改情况、审计成果应用。 5.赋能咨询:协助指导派驻纪委书记开展审计整改,提供管理咨询与指导。 6.支持服务:参与专项审计、专项调查、巡视巡察等,负责所派驻企业监督执纪管理,指导派驻企业的监督和内控建设。 任职要求: 1.本科及以上学历,财务、会计、审计、法律等相关专业,中共党员,中级及以上职称优先。 2.3年及以上国有企业财务、审计岗位工作经验,熟悉国家有关法律、法规,有较丰富的企业审计、财务会计等专业知识,具有政府审计、大型国企内审等方面工作经验者优先。 3.具备较强的沟通协调、归纳分析、文字写作能力。 4.具有坚定的政治信念,对党忠诚, 具有较强的党性修养和较高的政策水平、保密意识强。
【工作职责】: 1.推进完善风险、合规、内控、法律、违规追责等管理体系建设,制定公司风险管理体系建设规划,牵头风险管理体系数字化建设。 2.组织公司各类制度、规定、办法等编制,负责审核内容的合规性、合理性和完整性。 3.负责对公司重大决策事项开展合法合规性审查,组织重大事项专项风险评估,收集直管企业风险清单,撰写、上报专项风险评估报告。 4.组织开展违规追责调查工作,为违规责任认定及责任追究提供法律意见。 5.按照公司领导及集团工作要求,拟订编制年度审计工作计划,落实经济责任审计、专项审计项目,审核项目审计报告,确保审计质量。 6.根据公司安排,对接协调上级机关或外部审计机构的审计工作;协调指导下属企业内控建设,提供必要的管理咨询。 7.组织落实内部控制评价活动,识别和报告重大内控缺陷问题;组织跟踪和监督内外部审计发现问题的整改落实情况。 【任职资格】: 1.硕士研究生及以上学历,具有审计、财务、会计、法律、法学相关专业背景,通过国家司法考试,中共党员。 2.8年以上大型集团企业审计、合规、法务、风控相关工作经历,3年以上同等职位管理经验。 3.具有企业全面风险管理体系建设经验,熟悉国有企业法务管理工作特点,具有丰富的审计项目管理经验与技能。 4.具备中/高级审计师职称,或注册会计师、注册内部审计师等职业资格。 5.熟悉国家审计相关法律法规与国有企业审计管理工作特点。 6.具备系统的专业知识、严密的逻辑思维以及优秀的沟通谈判能力。
岗位职责: 1.根据计划及公司安排,协助经理或独立开展各类专项审计调查取证、审计交谈、审计底稿确认、报告及上报审计结果。 2.协助经理或独立完成各类调查工作并上报调查结论。 3.参与公司各类采购、销售等市场调研工作,出具调研报告,提出改善性意见。 4.组织或参与公司各类招标及工程决算工作。 5.其他统计报表的整理及编制。 任职要求: 1.审计类专业或财务工作及统计类两年以上经验,熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉审计业务。 2.掌握国家有关财经法律、法规、政策以及企业有关规章制度。 3.具有较强的分析与判断能力,有一定语言文字表达能力。 4.客观公正,廉洁清正。 5.熟练运用办公软件。 学历:大专以上学历 电脑操作熟练
岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
岗位职责:1. 按照年度审计计划开展公司各类审计工作;2. 完成审计报告的拟稿;3. 做好审计资料的整理归档;4. 组织实施公司内部审计工作;5. 完成公司领导交办的其他工作;任职要求:1. 财务、会计、审计等经济类相关专业;2. 熟悉国家相关财经法规,熟悉财务工作流程;3. 熟悉公司财务核算、财务管理业务以及餐饮企业连锁门店业务管控流程;4. 精通财务及业务分析;5. 沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。 职能类别:审计经理/主管
岗位职责: 1、协助部门负责人制定和修订内部审计管理制度、工作流程; 2、根据年度审计计划,开展集团及各分公司全面审计工作,对业务流程合规进行审核,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,出具内部审计报告; 3、跟踪监控公司财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议; 4、配合其他部门做好协助业务工作,包括但不限于集团内部控制检查、公司年度报告复核等; 5、熟悉审计流程和报告撰写要求,及时跟进解决审计中出现的各类问题; 6、对业务工作提出合规建议,实施流程监督; 7、上级交代的其他工作。 任职资格: 1、财务、会计专业本科以上学历,中级会计师以上职称或注册会计师执业资格,年龄40岁以下; 2、精通国家税法、会计准则、外汇管理规定,熟悉公司法、合同法一般条款; 3、3年以上主管级审计管理经验,5年内不超过3份工作; 4、良好的职业道德和职业操守,忠诚度高,责任心强,阳光、诚信、积极向上; 5、对数字敏感性高,原则性强,能融汇贯通; 6、具备较强抗压能力、统筹管理能力、沟通协调能力、独立解决问题能力、学习能力、执行能力; 7、熟练操作通用财务软件及办公软件,具备相关的项目主持、计划或实施经验优先。
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