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岗位职责: 1) 认真完成审计主管分配的审计工作,负责分工的具体项目审计实施;确保工作进度和审计质量;2) 负责所分工业务审计工作底稿的编制,收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;及时将审计工作底稿送审计经理审核、归档;3) 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向审计经理汇报解决;4) 审计项目结束后应及时独立出具审计报告,不限于客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议;5) 完成部门上级领导交办的其它工作。任职要求:1) 5年以上审计或财务工作经验;具有公司内审、财务管理工作经验优先;2) 掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度,熟悉审计、财务等相关的理论和专业知识及企业的经营管理情况;3) 熟练使用用友、金蝶、速达等账务处理软件;熟练使用办公软件;具备较强的数据处理能力; 4) 具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力;5) 坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密6) 吃苦耐劳,适应高强度工作;地点:白云石井(广大商贸城)无法接受该区域的请*** 职能类别:审计经理/主管 关键字:内审审计主管高级审计专员
岗位职责: 1、负责复核报告、把控审计项目质量风险; 2、负责向审计部门提供专业技术支持; 3、必要时进行审计项目现场指导。 任职条件: 1、会计、审计、财务管理等相关专业,通过注册会计师考试2门以上者优先考虑; 2、具有2年以上会计师事务所相关工作经验; 3、具有较强的文字表达能力; 4、熟练运用计算机及办公软件; 5、沟通协调能力佳、团队协作能力强,有高度的事业心和责任感; 6、具有良好的心理素质,抗压能力强。
岗位职责:
1、负责实业及各产业的体系认证、体系基础要素例行维护、内审员培养等工作,监督并落实公司体系运行情况;
2、主导策划年度体系内部审核、持续改进等工作;
3、负责质量持续改进项目的策划、管理和运营;
4、负责质量流程的例行管理、检查和优化;
5、参与实业质量文化活动的策划和实施;
任职要求:
1、本科及以上学历,理工类优先;
2、在校期间参与过校级或院级大型活动策划、组织和实施的经验优先;或参与过大型社会实践活动者优先;
3、善于沟通, 有良好的承压能力,逻辑性强, 善于分析问题;
4、认真、严谨、务实,学习能力优秀。
岗位职责 1. 执行审计计划和方案, 做好审计项目的原始记录,编制、整理审计工作底稿,参与外查内调,做好取证核实工作; 2. 协助参与各项监督工作; 3. 负责各项审计原始资料的积累、整理归档和保管; 4. 协助处理监事会相关工作; 5. 协助做好部门内务工作。 岗位要求: 1. 年龄在30岁以下,本科或以上学历(财务或审计专业毕业),中级或以上职称; 2. 有国企审计、财务部门工作经验者优先; 3. 具监事会工作经验或熟悉监事会运作优先; 4. 能胜任工作,具备良好的专业能力和沟通能力,内控风控意识强; 5.廉洁自律,有良好的职业道德操守。 年龄要求:20-30岁 职能类别:审计专员/助理
岗位职责:
1、协助公司工程类专项审计和审计任务,保证审计工作质量;
2、对工程施工过程、竣工验收工程质量进行巡检督查,形成检查报告并监督整改;
3、协助完善内控体系,参与工程审计相关的制度及流程的制定,监督执行情况,及时发现建设项目管理中的问题,编制阶段性报告并提供建议;
4、协助各类常规审计、综合审计,按时保质完成工作;
5、参与制定内部审计年度工作计划并实施;
6、负责日常资料整理、部门日常性工作,以及领导交办的临时性工作任务。
任职要求:
1、本科及以上学历,工程造价、审计、财务等相关专业;
2、2年以上工程造价或工程审计相关经验,熟悉工程造价、成本等专业知识;
3、具有较强的书面、口头表达能力,以及沟通协调能力;
4、具有分析处理能力、时间管理能力及解决突发时间的能力;
5、具备良好的个人职业操守,实事求是,原则性强。
带领团队实施内部审计
岗位职责:负责创新院内部控制、风险管理、审计、纪检监察等相关事宜以及领导交办的其他任务任职要求:1、硕士学历以上,具备会计、审计、内控、风险管理等相关基础知识;2、有责任心,有主动性,有创造性;3、能够识别业务风险、发现内控问题并提出风控建议4、有咨询公司或会计师事务所经验优先。 职能类别:审计专员/助理
岗位职责:
1.项目开工前造价审计:督促指导各相关部门编制各专业工程概算;监督工程项目合同价超概算;审查招议标文件中执行的定额标准、工程结算方式、工程款支付方式等条款,参与工程招议标活动,审核合同商务条款,提出指导性意见。
2.项目建设进程中审计:制定进度报表格式,监督进度付款符合合同约定比例;指导子公司审核进度工程量;审核工程施工进度付款报表,对照施工合同提出月度进度付款建议,按工程形象进度提出甲供材料扣款意见;督促各子公司编制工程预算,并完成工程项目施工进度预算审核复核,确保投资资金合理使用;规范经济签证格式和办理程序。
3.项目竣工后造价审计:编制部门结算计划;根据部门月度结算计划,负责组织结算项目的审核;完成工程结算审计工作,对审核结果的准确性负责;完成对竣工图纸、设计变更、经济签证的工程量审核,依据合同约定,准确计算工程造价并执行有关扣款,对审核结果的准确性负责,保证结算审核质量;开展工程结算的复核工作,核实实物工程量;分析工程结算造价和工程材料消耗情况,揭示工程现场投资控制管理方面存在的问题,提出审计意见;分析工程结算中双方争议问题,拿出初步处理意见汇报部领导,根据部门意见协调处理;总结工程审计过程中存在的问题,撰写审计意见报部领导;牵头组织竣工供决算评审,根据评审意见报批;及时组织结算审计人员整理工程结算资料,存入档案室。
4.领导安排的其他事项。
任职要求:
1.“双一流”高校硕士及以上学历,工程造价管理、工程项目管理、工程经济、土建工程计量等相关专业。
2.学习成绩:优良。
3.英语水平:原则上需通过英语四级考试。
4.身体状况:身体健康,精神状态良好,五官端正。
5.职位要求:专业对口,符合用人部门需求。
6.素质要求:语言表达、反应能力、学习能力、理解能力、个人发展潜质较好,有较强的责任心和进取心,有较强的敬业和团队精神,认同公司文化。
任职资格:
1、开展各类常规经营审计及专项审计,进行实地审计并收集审计证据,撰写审计工作底稿及报告,并对被审计单位提出审计意见及建议。
2、独立或带领小组完成专项审计任务,包括制定审计方案,实施审计程序,出具审计报告等,并负责保证审计质量符合要求。
3、对公司内部控制风险进行评价,提出合理化建议,对内控漏洞进行改善。
4、对审计业务进行后续审查和跟踪改善工作。
5、根据审计业务发现的舞弊信息或员工及业务伙伴举报开展开展舞弊调查业务,对重大交易及异常交易厂商进行调查。
6、根据年度审计计划细化审计内容及目标,并向审计经理提出改进内部审计工作的建议。
7、根据领导指派开展其他审计业务。
任职要求:
1、男女不限,年龄35岁以下,本科以上学历,财经、管理等专业。
2、五年以上内部或外部审计工作经验,其中有1年以上同等岗位工作经验,有建筑工程或者房地产行业审计工作经验或大型企业内部审计工作经验者优先。
3、具有企业主人翁精神和团队合作能力、抗压能力。
4、具有敏锐的观察及分析能力、业务表达能力。
5、持审计、财务相关执业资格证书者优先。
岗位职责:
1、制定集团内部审计管理制度和流程、编制年度内审计划;设置内审控制点,并监控执行;
2、独立带队实施常规审计或专项审计,主要涉及内控体系建设、风险防范机制建设等;
3、对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;
4、独立开展调查与反舞弊工作;
5、完成领导安排的其它工作。
任职要求:
1、全日制本科及以上学历,会计、审计、法律、计算机等相关专业;
2、具备10年以上审计相关工作经验,3年以上团队管理经验;具备知名互联网企业内审经验、熟悉互联网广告与渠道者优先;
3、精通审计管理,掌握现代审计管理理论知识,有丰富的监察领域调查与反舞弊实践经验,有成熟有效的调查手段和方法,侧重在互联网流量与广告、it采购等重点领域;
4、良好的组织协调、沟通及文字表达能力,对数据分析敏感,能从大数据分析方面发现异常线索。
1、主要是负责项目稽核工作,账务处理核查、系统数据核查、系统设置复查、打折系统核对、打折数据复查等的日常检查工作;2、单据审核、周报以及报表编制工作任职要求:1、大专以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业;2、三年以上财务工作经验,有物业行业财务工作经验优先;3、有初级会计资格证;4、良好的沟通表达能力,抗压力、自主性强,具备较强的执行力及责任感。周末双休 职能类别:审计经理/主管 关键字:稽核审计财务内审会计
岗位职责: 1.配合外部审计、反洗钱检查及其他内控与风险管理相关外部监督检查工作。 2.审计督促整改。 3.审计信息支持。 4.审计项目日常管理。 任职要求: 1.全日制本科及以上学历,财务、审计类专业。 2.三年以上工作经验,有审计、内控或运营管理相关工作经验。 3.熟练掌握内外部审计工作制度、政策、要求,具备财务、业务管理的专业知识,具有良好的组织统筹能力、协调能力、数据分析能力、风险洞察能力。 4.具有审计资格证书优先,能适应长期出差。 工作地点: 云城区
职责描述: 熟练运用审计技术进行调查取证,获取充分的审计证据,出具审计报告和审计意见。 任职要求: 1、审计、财务、法律、通讯、信息、管理等相关专业本科以上学历,审计(或会计等)中级以上职称; 2、对现代企业管理模式有系统的了解;对企业内部审计、内部控制等具有丰富的实践经理;熟悉集团公司的内控规范,能检测、评价内部控制设计和运行的缺陷; 3、有5年以上大型企业审计、财务工作经验或事务所从业经验,其中1年以上为审计主管或财务经理经验; 4、责任心事业心强,踏实勤奋,能承受较大的工作压力,具有良好的组织协调能力,善于学习。 5、英语要求书面及口语工作交流能力熟练。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
职责描述: 1、根据审计项目计划及实施方案开展审计工作; 2、了解公司各板块业务,有效识别各类风险,协助建立并完善内控体系; 3、组织实施财务审计、内控审计,离任审计,专项审计项目工作; 4、能独立完成重大审计项目,编制审计报告、审计问题清单及内控缺陷清单; 5、督促超时未完成的审计发现问题与内控缺陷整改工作,并为整改单位提供咨询意见,协调多部门推动整改方案。 任职要求: 1、教育水平:本科及以上学历 ; 2、专业要求:审计、会计、财务管理相关专业,具有CPA、中级审计师等相关财务证书优先; 3、从业经验:8年以上行业相关工作经验; 4、专业技能:熟悉内部审计、内部控制理论以及风险管理知识;熟悉企业管理、会计核算知识、外部监管机构要求及相关法律法规,认可公司企业文化; 5、通用技能:认真细致,洞察力强,能很好的发现问题并提出合理的解决方案良好的沟通和文字表达能力; 6、个性特质:忠诚企业,强烈的事业心,高度责任感,积极主动,团队合作精神。
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