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工作内容:1、构建并完善上市公司内部审计体系,制定完善公司审计相关制度的工作流程;2、进行风险评价;3、确定年度审计工作目标;具体审计项目及实施时间;审计项目需要的审计资源;4、定期检查并汇报年度审计计划的执行情况;5、调整年度审计计划;6、出具审计报告;7、审计处理和后续跟踪。内部控制审计1、制定年度内控评价工作计划;2、制定内控评价具体工作方案;3、组织实施公司各职能部门、子分公司的内控评价工作;4、针对内控缺陷,与具体业务管理部门进行协商并提出改善建议;5、汇总、分析内控评价结果,出具内控评价报告;6、根据认定的内控缺陷下发整改意见书并跟踪缺陷整改的落实情况。7、配合外部事务所进行内部控制审计;8、负责内部控制相关记录或者资料的归档工作。9、审计档案管理:负责审计档案的立卷、保管工作。任职要求:1、本科及以上学历;会计、审计、财务管理等相关专业。2、具备相应的审计专业知识和业务能力。3、具备注册会计师、审计师、中级专业技术职称及以上资格者优先,有上市公司或会计师事务所工作经验优先。4、3年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验。5、熟悉现代企业内控制度,熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程。6、有丰富的财务和审计经验,能独立开展审计工作,能熟练撰写财务、审计报告等财经文书。7、做事严谨、保密意识强;具有较强的计划、组织、协调能力及团队协作意识;严格遵守审计人员职业操守。8、较强的抗压能力、学习能力、应变能力及解决问题的能力;积极乐观、敬业奉献。 职能类别:审计经理/主管
(一)工作职责: 1、开展各类常规、专项审计工作,编制审计报告和内控措施风险报告;检查审计结果的落实和执行情况,并督促和确认相关部门整改情况; 2、.关注监管新规、行业动态,对重大监管政策、内控事件进行提示; (二)招聘要求 1.审计、金融、财务、经济管理相关专业本科及以上学历; 2.三年以上风险管理、内部控制等相关工作经验; 3.优异的沟通协调能力,具备协调解决跨部门问题的能力;良好的逻辑与学习能力,能够快速的理解业务; 4.熟悉审计方法和审计程序,沟通协调能力强,具备胜任内审业务的能力; 5.熟练使用办公软件。
工作职责: 1、建立和完善工程审计制度、规范; 2、拟定审计方案报部门领导审核,负责公司本部及下属子公司工程管理、合同管理、造价控制及公司其他审计项目的审计;; 3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况; 4、发现风险并提供审计建议,跟踪并推动审计发现的相关问题的整改; 5、参与公司在建项目的稽查工作,收集相关证据,及时提出审计建议并督促其整改; 6、完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1、本科及以上学历,工程管理、建筑、工程造价或审计学等相关专业; 2、熟悉房地产、建筑行业相关政策、法律法规;具有建造师或造价工程师等工程类职业资格优先; 3、具有2年以上工程审计、造价审计工作经验,具有主审经验优先; 4、熟悉工程预算、结算及项目管理等方面专业知识,熟悉大型工程项目管理的主要风险点,对强化工程项目管控有较深理解; 5、具有较强的逻辑分析能力,书面及口头表达能力; 6、有建设单位、施工单位工作经验或同行业工作经验者优先。
1. 负责部门信息安全审计工作,制定审计标准、建立审计计划并实施,优化部门信息安全管理体系;
2. 负责对接外部第三方审计、检查工作,如:等保测评、ISO 27000等;
3. 负责推进已知安全风险的处置闭环;
4. 参与安全事件的日常监控、告警研判、事件调查和应急响应工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,3 年以上(Web)信息安全审计、漏洞运营相关工作经验 ;
2. 具备一定的技术能力,能独立对技术标准的落实进行审计,能够将重复性工作自动化;
3. 良好的跨团队协作能力、推动力、沟通能力、自我驱动力。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
岗位职责:
1、建立审计体系,落失审计制度;
2、根据部门制定的.年度计划,针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
任职要求:
1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先; 年龄:30-35岁之间;
2、五年以上财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
4、对集团经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
岗位职责: 1.按照公司领导及集团工作要求,拟订编制年度审计工作计划。 2.组织落实经济责任审计、专项审计项目,审核项目审计报告,确保审计质量;根据公司安排,对接协调上级机关或外部审计机构的审计工作。 3.组织落实内部控制评价活动,识别和报告重大内控缺陷问题;组织跟踪和监督内外部审计发现问题的整改落实情况。 4.按照集团工作规程,组织开展外部审计中介机构遴选、监督。 5.协调指导下属企业内控建设,提供必要的管理咨询。 任职要求: 1.硕士研究生及以上学历,具有审计、财务、会计、法律、金融等相关专业背景,中共党员。 2.8年以上大型集团企业审计、财务、风控相关工作经历,3年以上同等职位管理经验。 3.具备中/高级审计师职称,或注册会计师、注册内部审计师等职业资格。 4.熟悉国家审计相关法律法规与国有企业审计管理工作特点,具备丰富的企业管理、审计、财务管理等专业知识。 5.具有丰富的审计项目管理经验与技能。
(1)普通高等院校、国家统招大学本科及以上学历,教育部认可的国外院校大学本科及以上毕业生;(2)政治思想素质好,具有较强的学习能力、沟通能力和团队协作精神,能承受较强的工作压力;(3)符合招聘岗位所需的专业条件及身体条件;(4)获得国家大学英语CET-4及以上合格证书,如其他语种为相当等级;(5)在校期间成绩达标,无不良记录;(6)认同企业文化;(7)社会实践能力强,学业成绩排名靠前,中共党员及各类复合型人才优先。
岗位职责: 1、依据公司相关运营、内控管理制度,定期对下属分支机构进行检查稽核,依据检查结果出具书面报告,提交给相关负责人、责任人并督促改善; 2、负责对企业运营的关键活动与主要掌握环节进行分析,结合以往经验教训,制订审计监察工作年度和阶段性的工作重点及开展策略; 3、把握公司项目运营以及公司经营中的整体法律状况,掌握公司整体法律风险,建立法律风险防范和预警机制; 4、指导并审核部门内各业务领域项目审计工作方案的编制; 5、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查; 6、制定详细项目的审核计划和方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺当完成。 任职要求: 1、审计、财务及相关专业本科及以上学历,3年以上相关行业审核经验; 2、熟识内部审计/稽核流程及方法并熟识相关财税法律、法规; 3、较强的规律思维分析、观看及归纳能力,擅长分析推断、发觉问题并追索问题根本原因的能力; 4、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强。 20年清洁采暖知名品牌-纽恩泰为您提供: 1、包三餐工作餐,饭堂另设自助及小炒供多样选择 2、包住宿,另有家庭式公寓提供 3、试用期参缴五险一金 4、高业绩、高提成、高收入 5、拟上市公司,股权激励 6、入户广州,子女入学 7、家基金,公司内部设立爱心基金 8、奖项种类繁多,全勤奖、工龄奖、年终奖,节假日福利 9、纽恩泰新能源学院-完善的培训培养机制平台
工作职责:
1. 参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;
2. 制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
3. 做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
4. 负责业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;
5. 检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;
6. 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向审计经理汇报;
7. 负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。
要求:
1) 大专以上学历,财会类专业,中级会计师职称,具有注册会计师或审计师资格者优先。
2) 2年以上大中型企业财务或审计管理工作经验。
3) 熟悉财税法规、企业管理制度流程和公司财务管理流程。熟悉内审工作流程和标准,能编制相关制度和操作规则。
4) 善于发现问题并提交解决问题的意见;有较强的分析判断能力、执行能力和语言文字表达能力。
具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强。具备良好的心理抗压能力等。
工作地点:广大商贸城(白云石井地铁站附近)
上班时间:9-18点,双休
基本福利:五险一金 包中餐
负责公司内部审计项目实施、监督、跟进及问责制度的落实等工作,深究管理内因,规避管理漏洞,高效提升管理能力招聘要求:1、大专及以上学历,审计或财务专业***;2、具有较好的沟通表达能力,工作积极主动,逻辑分析能力佳,有团队合作意识。3、可以熟练使用办公软件; 职能类别:审计专员/助理 关键字:内审审计专员内控
岗位职责:
1、负责公司招投标审计、营销审计、舞弊审计、经济审计及高级管理人员的离任审计工作;
2、负责集团审计管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;
3、根据集团的发展战略及经营规划,制定集团审计规划,并将审计任务分解、推动、检查、跟踪、评价及反馈;
4、负责指导、培养下属,组织协调分配工作任务。
1、本科或以上学历,财务、审计专业;
2、内审工作经验3年以上,制造型行业背景;
3、熟练掌握审计的各种方法,熟悉制造业研发、财务、采购、生产、销售等业务,熟悉相应的法律、法规;
4、数理能力强、熟练掌握财务知识,熟练运用各种财务软件;
5、有优秀的书面表达能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;
6、诚实正直,有较强的原则性和抗压能力。
工作职责:
1.公司纪律检查、效能监察工作。
2.公司党风廉政建设和反***及审计工作。
3.根据工作安排到项目工地进行廉政检查等。
4.负责纪检监察工作各类总结、报告及讲话材料等以及会议会务工作。
5.完成领导交办的其他事项。
任职资格:
1.硕士研究生学历,纪检监察学、政治学、马克思主义理论、中共党史党建学、法学、语言学及应用语言学、汉语言文字学等相关专业。
2.具有较强的文字写作能力及语言表达能力,能独立撰写工作总结、报告及讲话材料。
3.具有良好的沟通协调能力,能够承担短期出差任务。
4.中共党员。
5.社会人员须具备3年及以上工作经验,年龄35岁(含)以下。
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1.以上岗位有BIM技术应用经验或熟悉BIM技术者优先。
2.以上博士研究生待遇:起薪25-50万元/年;参照广东省博士研究生引进相关政策给予生活补贴;提供3年周转房。
3.以上岗位基本要求:
1)应届生须为全日制普通高等院校毕业生,包括可经教育部认证学历的海外留学归国人员,无不及格科目,成绩优良,在校无任何不良记录;
2)应届生有学生干部经历、艺术及体育特长或外语口语突出者优先;
3)身心健康,综合素质高,有较强的沟通能力、团队协作精神,有责任心和奉献精神;
4)人品端正,诚实守信,吃苦耐劳,服从工作安排。
审计、查税、验资、会计、报税、资料档案整理等财经、审计类工作。工作地点主要为广州市中心,少量外地出差。
岗位职责:
1、负责公司招投标审计、营销审计、舞弊审计、经济审计及高级管理人员的离任审计工作;
2、负责集团审计管理体系建设,建立健全各项制度、准则及操作流程;
3、根据集团的发展战略及经营规划,制定集团审计规划,并将审计任务分解、推动、检查、跟踪、评价及反馈;
4、负责指导、培养下属,组织协调分配工作任务。
1、本科或以上学历,财务、审计专业;
2、内审工作经验3年以上,制造型行业背景;
3、熟练掌握审计的各种方法,熟悉制造业研发、财务、采购、生产、销售等业务,熟悉相应的法律、法规;
4、数理能力强、熟练掌握财务知识,熟练运用各种财务软件;
5、有优秀的书面表达能力,有较强的逻辑性、推理分析及判断能力;
6、诚实正直,有较强的原则性和抗压能力。
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