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工作职责:
岗位职责:
1、负责编写制定内控体系制度及工作流程,搭建完善内控体系,促进优化及持续提升,并根据执行情况提出合理化改进意见;
2、负责组织实施内部审计工作;根据公司管理需要,对集团总部、各分公司开展内控审计、专项审计等;出具书面审计或调查分析报告,对相关部门整改情况进行有效监督;
3、检查公司各部门相关制度、流程的运行状况,监督内控结果改进的落实情况,及时报告潜在风险;
4、执行主要流程的专项审计任务,识别风险,发现问题,提出合理化改善建议;
5、负责领导交待的其他事项。
任职资格:
任职资格:
1、本科以上学历,审计、会计等相关专业,具有审计师、中高级会计师以上职称,注册会计师优先;
2、有8年以上审计工作经验,3年及以上审计团队管理经验,拥有制造业、建筑材料等行业内控、内审工作经验优先;
3、优秀的专业能力、灵敏的理解沟通能力,高效的执行能力和解决问题能力;
4、拥有一定的自我驱动力;组织、沟通、解决问题的能力。
上班时间:08:30-17:00 周末双休 法定节假日正常休息
工作地址:常驻武汉,全国出差。
中明智会计事务(武汉)有限责任公司招聘
中明智会计事务(武汉)有限责任公司成立于1994年12月23日,办公地址位于汉阳区钟家村汉商银座,交通便利,地铁直达。与中明智工程技术(武汉)集团有限公司、湖北大华房地资产评估有限公司等为同一集团下的子公司。本所主要服务对象为行政、事业单位,以及各级法院系统,主要业务范围为:经济责任审计、基建竣工财务决算审计、征地拆迁审计、司法鉴定、破产清算审计、资产清查等各类专项审计,以及绩效评价、财务顾问、内部控制管理等咨询服务业务。现因事务所业务发展需要,招聘审计项目助理人员1名。工作职责和任职要求如下:
(三)征地拆迁审计项目助理:1名(4W-7W/年)
1、具备房屋征收相关专业知识,熟悉公司专业规范及业务流程;
2、参与项目并能负责其中一些程序性、事务性的工作;
3、达到熟练助理水平,能顺利完成项目中程序性、事务性的工作,并能提出属于自身专业判断的意见和建议;
4、有良好的个人品德和职业道德;
5、能够遵守本所相关规章制度。
以上职位,工资构成均为基本工资 项目绩效,另外公司有员工食堂,每年安排旅游团建、节日礼品等员工福利,一经录用,待遇从优。
岗位职责:
1、贯彻和执行有关内部审计方面的法律法规和政策规定,依照法律和公司章程履行职责;
2、负责公司内部审计工作管理程序、方法、细则的拟定和修订工作;
3、负责公司预(决)算全过程审计,并进行监督和整体评价;
4、负责公司财经法纪、规章制度、固定资产项目、相关工作程序、内部控制等方面执行情况
的监督与评价;
5、负责公司经济活动中反映出来的问题,进行专项调查或专项审计,提出审计意见;
6、负责后续审计,负责审计问题的落实与改进工作;
任职要求:
1、大专及以上学历,财会相关专业,有实体制造及工程公司工作经历;
1、8年以上,审计工作经验,有团队管理经验(实体企业审计/稽核经验);
2、能独立完成专项审计计划、审计步骤的制定和审计报告的撰写;
3、.原则性强,工作认真负责。
1,有会计师事务所审计相关工作经验2,做过IPO项目并成功上市经验优先3,有制造业企业工作成本经验4,英文良好5,财务审计本科及以上6,用友财务软件熟练 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计经理
1.按照集中实施、批量作业模式组织并实施辖内产险、寿险分支机构临时性高管离任审计项目;2.开展高管审计批量集中实施模式探索和实践,不断优化审计作业流程,提高审计工作效率,满足监管要求及部门工作目标要求;3.完善和维护产、寿险条线风险分析规则模型,持续研发数字化分析规则,协同产、寿险功能区开展辖区分支机构全量数据分析和排查,为审计项目实施提供全方位数据支持;4.开展辖区产、寿险分支机构风险排查和监测预警,定期收集和分析外部监管及相关信息,为产、寿险功能区开展审计工作提供信息支持;5.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力;6.完成领导交办的其他工作任务。任职资格:1.专业知识:熟悉营运管理,了解内控、财产险业务、人身险业务、IT和财务五项专业中的一项;2. 所需能力:具有较好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力;3.工作经验:一般需3年及以上相关专业工作经验;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的初级职称、专业任职资格。 职能类别:审计专员/助理
岗位职责: 1.负责编制审计项目实施方案,实施审计工作; 2.负责根据审计方案开展审计调查、原始资料收集、整理、分析; 3.负责通过内部审计,对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷,提出优化建议,从而完善内部控制; 4.负责起草审计报告和管理建议书等审计文件; 5.负责组织整理审计底稿,审核无误后归档; 6.负责督促审计结论和建议的落实; 7.负责统筹公司年度审计工作,对接上级单位审计部门相关审计工作,高效完成审计的沟通协调、资料提交工作。 任职资格要求: 1.熟悉纪检和审计相关法律法规、制度要求; 2.具备良好的语言表达能力,较强的沟通协调能力、应变能力和执行能力,有较强的团队协作意识、责任感和保密意识,抗压能力强; 3.本科及以上学历,财务、审计、金融、信息技术等相关专业,能熟练操作office办公软件、审计软件、通用财务软件;有审计师、会计师、注册会计师等相关资格优先;3年以上审计和配合节后审计经验,任过项目审计负责人优先,能独立出具内部审计报告,有内控、风险管理等经验优先。
一、工作职责:
1、分析公司直接成本并提出建议。
2、参与公司内部审计管理制度及工作规范的建立和完善,保障内部审计工作高效开展。
3、依据内部审计的后续跟踪及考核制度,采取有效的措施落实审计问题的整改。
3、参与开展内控流程的梳理和查找内控缺陷,提出改进建议并督促完成整改。
5、完成审计部的其他审计工作。
二、任职资格
1、本科及本科以上学历,会计学、审计学、财务管理等财务类相关专业。
2、1年以内会计师事务所从业经验及1年以内企业财务工作经验。
3、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力,具有高度敬业精神、团队意识强,具备较强的逻辑思维能力、组织协调能力以及文字表达能力。
总账会计:1、审核记账凭证,据实登记各类明细账并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账;2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿并指导会计人员做好记账、结账和对账工作;3、定期对总账与各类明细账进行结账;4、月底负责结转各项期间费用以及损益类凭证;5、编制各种会计报表,编写会计报表附注;6、为企业贷款以及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表;7、为企业预算编制以及管理提供财务数据。
岗位职责: 1、组织编制并实施公司年度审计工作计划; 2、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计委员会的考核指标; 3、组织内部考核和评价; 4、对公司的各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效; 5、对公司高层管理人员的任期内经营目标、离任经济责任进行审计; 6、对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案; 7、对公司各部门工作流程进行审计,以查是否符合公司流程; 8、完成公司领导交给的其他工作。 岗位要求: 1、财务会计、审计等相关专业本科以上学历; 2、具有中国注册会计师资格、审计师资格; 3、具备10年以上审计工作经验,有大型企业审计监察管理经验,至少三年以上审计管理经验; 4、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力; 5、丰富的专业技能及极强领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力; 6、工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强。 7、为人正直诚实,良好的领导管理能力,沟通及文字表达能力强;能团结队伍,使之具有凝聚力; 8、具有敬业精神和良好的职业道德操守。
岗位职责:1、建立并完善集团内部审计管理体系内部控制流程、维护风险地图及控制矩阵,识别并持续管理关键风险,建立预案;2、拟定并实施集团总部年度、月度审计项目计划,就发现的问题与相关负责人进行沟通,复核成员底稿、撰写报告及建议;3、主导公司内部审计工作,包括各种专项审计、常规审计、舞弊审计等;4、组织实施下属公司的审计工作,规范业务流程,降低经营风险和管理风险;5、负责定期进行内控评估,分析业务风险及成本效益,提出优化解决方案,并跟踪落实,支持业务发展。任职要求:1、***本科及以上学历,财务、审计类专业本科以上学历,有中级会计师、审计师或CIA、CPA等证书优先;2. 掌握内审、内控或风险管理相关专业知识和实操技能,5年以上大型集团公司内部审计工作经验,有零售行业工作经验优先;3、具有较强的数据分析、结构化思维能力,以及独立项目管理经验,熟练使用Excel,掌握应用OLAP/SQL/SPSS等一种或多种数据库系统或数据分析软件;4、能高效地与公司内部所有相关方(尤其是管理层、流程所有人,等)及外部相关方等(尤其是供应商、相关政府机构,等)进行口头沟通及书面沟通;专业书写能力强;能做出有效的判断,建设性地解决问题;5、具有良好的职业道德和职业操守,为人正直,执行力强,具备较强的判断能力、逻辑能力和团队协作能力。 职能类别:审计经理/主管
工作职责:
1、供应商津贴监控:
1)对 VA 1 级和 2 级流程进行定期监控,如果发现流程差距,则进行根本原因分析;
2)提供定期报告和分析——分析数据并定期生成趋势报告并确定需要改进的部分;
3)支持 VA 系统实施测试以识别系统漏洞;
4)跟踪和支持 VA 补救活动,跟进相关利益相关者,确保行动/进展步入正轨。
2、B2B/大宗销售监控:
1)提供定期报告和分析——分析数据并定期生成趋势报告并确定需要改进的部分;
2)支持异常案例审查和根本案例分析工作;
3)支持系统实施测试,根据大宗销售政策和程序确定系统解决方案的差距。
任职资格:
1、金融、会计或相关领域学士学位;
2、在财务或内部审计方面拥有丰富的经验;
3、较强的分析和解决问题的能力;
4、注重细节,高度重视准确性和合规性。
·上班地点:深圳市福田区印力中心写字楼
·上下班时间:每周一至周五
薪资待遇: 20-21k,五险一金按一档购买、带薪年假等
岗位职责:1、项目进入前的准备工作:包括准备工作底稿、借阅项目中会使用到的上年度的工作底稿、工具、软件、文件备份;2、按照项目负责人和科目负责人的要求完成工作底稿;3、形成的底稿必须符合本所对工作底稿的要求;4、装订审计报告;5、按项目负责人和科目负责人的要求整理底稿并归档;6、装订项目工作底稿;7、项目负责人交办的其他工作。
审计相关专业 职能类别:审计专员/助理
1.按照集中实施、批量作业模式组织并实施辖内产险、寿险分支机构临时性高管离任审计项目; 2.开展高管审计批量集中实施模式探索和实践,不断优化审计作业流程,提高审计工作效率,满足监管要求及部门工作目标要求; 3.完善和维护产、寿险条线风险分析规则模型,持续研发数字化分析规则,协同产、寿险功能区开展辖区分支机构全量数据分析和排查,为审计项目实施提供全方位数据支持; 4.开展辖区产、寿险分支机构风险排查和监测预警,定期收集和分析外部监管及相关信息,为产、寿险功能区开展审计工作提供信息支持; 5.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 6.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉营运管理,了解内控、财产险业务、人身险业务、IT和财务五项专业中的一项; 2. 所需能力:具有较好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需3年及以上相关专业工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的初级职称、专业任职资格。
工作氛围简单高效,交通便利,周末双休,福利齐全,包吃,出差少。 任职要求:1、具备注册会计师执业资格者优先;2、有3-5年以上会计师事务所工作经验;3、能独立负责、带领审计小组完成较大的审计项目;4、为人正直,品行端正,具有较强的项目运作及监控力度、优秀的财务分析能力和执行能力。 年薪15万--25万 有意向者,薪资可再面议!
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