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1.按照集中实施、批量作业模式组织并实施辖内产险、寿险分支机构临时性高管离任审计项目; 2.开展高管审计批量集中实施模式探索和实践,不断优化审计作业流程,提高审计工作效率,满足监管要求及部门工作目标要求; 3.完善和维护产、寿险条线风险分析规则模型,持续研发数字化分析规则,协同产、寿险功能区开展辖区分支机构全量数据分析和排查,为审计项目实施提供全方位数据支持; 4.开展辖区产、寿险分支机构风险排查和监测预警,定期收集和分析外部监管及相关信息,为产、寿险功能区开展审计工作提供信息支持; 5.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 6.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉营运管理,了解内控、财产险业务、人身险业务、IT和财务五项专业中的一项; 2. 所需能力:具有较好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需3年及以上相关专业工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的初级职称、专业任职资格。
职责描述: 1、参与公司基建项目制度流程建设,定期监控制度和流程的执行情况并不断促进流程制度的完善; 2、对基建项目审计工作中发现的问题分析并反应,提出改良合理化建议; 3、负责对接委外工程造价单位的沟通协调工作; 4、参与基建项目的招投标风险控制点审核工作; 5、领导安排的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历; 2、有造价咨询单位或施工单位经验较好; 3、专业:土建、装修、园林绿化、钢结构、安装(水、电、暖通、消防、智能化); 4、业务能力:熟练掌握清单,定额及相关的法律法规。熟练应用各种办公软件、CAD软件、广联达计价软件等; 5、工作年限10年以上,独立担任过中大型项目的项目负责人。
1.按照集中实施、批量作业模式组织并实施辖内产险、寿险分支机构临时性高管离任审计项目; 2.开展高管审计批量集中实施模式探索和实践,不断优化审计作业流程,提高审计工作效率,满足监管要求及部门工作目标要求; 3.完善和维护产、寿险条线风险分析规则模型,持续研发数字化分析规则,协同产、寿险功能区开展辖区分支机构全量数据分析和排查,为审计项目实施提供全方位数据支持; 4.开展辖区产、寿险分支机构风险排查和监测预警,定期收集和分析外部监管及相关信息,为产、寿险功能区开展审计工作提供信息支持; 5.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 6.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉营运管理,了解内控、财产险业务、人身险业务、IT和财务五项专业中的一项; 2. 所需能力:具有较好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需3年及以上相关专业工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的初级职称、专业任职资格。
一、工作职责1、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责开展常规审计以及各类专项审计;5、负责协调外部审计开展工作;6、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;7、督促审计结论和建议的落实二、任职资格1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;2、具有注册会计师或审计师资格;3、8年以上工作经验、5年以上审计管理经验;4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。 职能类别:审计经理/主管
一、工作职责:
1、分析公司直接成本并提出建议。
2、参与公司内部审计管理制度及工作规范的建立和完善,保障内部审计工作高效开展。
3、依据内部审计的后续跟踪及考核制度,采取有效的措施落实审计问题的整改。
3、参与开展内控流程的梳理和查找内控缺陷,提出改进建议并督促完成整改。
5、完成审计部的其他审计工作。
二、任职资格
1、本科及本科以上学历,会计学、审计学、财务管理等财务类相关专业。
2、1年以内会计师事务所从业经验及1年以内企业财务工作经验。
3、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力,具有高度敬业精神、团队意识强,具备较强的逻辑思维能力、组织协调能力以及文字表达能力。
职责描述: 1、带队完成审计工作底稿的一级复核; 2、负责审计过程中与相关部门的沟通协调; 3、拟定审计方案书,起草审计报告,和管理建议书等文书; 4、督促审计结论和建议书的落实; 5、有效管理审计小组,与业务部门经理保持良好的沟通互动; 6、完善审计监督体系,完善审计内部规章制度和流程。 任职要求: 1、工作责任心强,团队意识强; 2、有较好的沟通协调能力; 3、有一定的逻辑思维能力,应变能力,抗压能力,良好的文笔能力; 4、了解审计流程,带队做过审计项目; 5、压力承受能力强,能够接受出差任务; 6、有注册会计师资格者优先。
一、工作职责1、负责组织编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,并监督有关规章制度实施;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、负责开展常规审计以及各类专项审计;5、负责协调外部审计开展工作;6、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;7、督促审计结论和建议的落实二、任职资格1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历;2、具有注册会计师或审计师资格;3、8年以上工作经验、5年以上审计管理经验;4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;5、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神。 职能类别:审计经理/主管
岗位职责:
1、负责实施公司各类资金运用类审计项目及后续审计工作;
2、负责长城财富保险资产管理股份有限公司各类审计项目的实施;
3、负责长城财富保险资产管理股份有限公司内部审计工作;
4、负责开展和完成各类下属子公司的相关审计工作(包含不限于财富资管公司、经纪公司等);
5、参与其他科室负责的各类审计项目和专项调查等;
6、领导交代的其他工作。
1、本科及以上,审计、财务、保险、金融等专业;
2、具备5年以上审计工作经验,具有保险审计经验、证券从业资格者优先;
3、了解寿险业务和投资类业务操作流程和管理规定,具备审计的专业知识和专业技能,并能熟练运用;
4、对中国寿险、资本市场、行业有一定了解。
职位福利:五险一金、绩效奖金、交通补助、餐补、通讯补助、带薪年假、补充医疗保险、定期体检
一、工作职责:
1、分析公司直接成本并提出建议。
2、参与公司内部审计管理制度及工作规范的建立和完善,保障内部审计工作高效开展。
3、依据内部审计的后续跟踪及考核制度,采取有效的措施落实审计问题的整改。
3、参与开展内控流程的梳理和查找内控缺陷,提出改进建议并督促完成整改。
5、完成审计部的其他审计工作。
二、任职资格
1、本科及本科以上学历,会计学、审计学、财务管理等财务类相关专业。
2、1年以内会计师事务所从业经验及1年以内企业财务工作经验。
3、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力,具有高度敬业精神、团队意识强,具备较强的逻辑思维能力、组织协调能力以及文字表达能力。
岗位职责:负责酒店前台的审计工作 任职资格:持有会计从业资格证 工作时间:六天8小时工作制,长期上夜班
1、行政管理或者工商管理相关专业,有一定的财务知识;
2、负责集团公司与人财物有关的稽核工作
3、有一定的沟通协调能力,原则性强。
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、一年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先
4、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
5、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
6、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
7、积极主动、敬业上进、责任感强
8、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
工作时间:每天工作六个半小时,每周休一天。
年龄20-45岁,有相关岗位从业资格证书,业务能力强,吃苦耐劳,有酒店收银经验者优先。
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