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职责描述:1.根据公司年度经营计划,拟定年度自主审计项目审计计划。2.按照内部审计工作程序完成自主审计项目。3.根据上级条线安排完成上级内部审计项目协同工作。4.协助上级条线完成内控独立评价工作。5.协助制定、完善公司审计相关制度或流程。任职要求:3年以上事务所工作经验,负责或参与过企业内控评价审计、经责审计等,有CPA资格或大型会计师事务所担任过项目经理者优先。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计CPA合并报表会计师事务所事务所内部审计项目经理
1、负责内部审计、合规检查工作2、分公司合规条线合规工作指导及管理3、合规咨询、合规宣传培训等合规相关工作招聘要求:1、学历要求,***大学本科及以上学历,熟悉财产保险实务、保险相关法规者优先2、年龄要求:35周岁及以下3、能力要求:沟通良好,文字表达能力强,主动学习能力强4、素质要求:良好的职业道德及素养,良好的团队合作精神。 年龄要求:35岁以下 职能类别:审计专员/助理
职责描述:
1、执行上级公司相关审计规定,建立和完善公司内部审计相关制度、流程,完善内部审计监督体系;审核本公司新修订的内控制度,督促各部门对相关内控制度进行培训并定期检查,出具内控评估报告;
2、独立开展各类审计项目,包括但不限于内控审计、绩效审计、工程审计、其他专项审计等,对本公司工程建设项目类合同、工程造价、比价、工程招标、对外投资等经济活动和重要的经济合同等的执行情况进行审计;
3、草拟审计工作方案,并实施内部审计、编制工作底稿、出具审计报告,对发现的问题跟踪督促整改;
4、配合上级公司、外部审计机构等相关单位或组织对公司经营活动及相关情况的检查评价及相应审计工作,编制年度审计计划;
5、建立全面风险管理体系,制定年度全面风险管理工作计划并组织开展风险评估,负责日常运营数据审核;
6、负责审计工作底稿及相关资料的整理归档;
7、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
8、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历,中级以上专业技术职称,具有审计资格证书、注册会计师合格证书优先;
9、具有审计相关工作经验、动保行业经验背景者优先;
3、具备较强的信息收集能力和综合分析判断能力,关注细节,逻辑性强,良好的语言表达、书面表达、沟通协调能力;
4、有全局观念,具备较强的计划执行能力,有较强的组织协调能力及抗压能力;
5、具有良好的职业操守,为人坦诚正直,具有团队协作精神,责任心强。
岗位职责:
1.参与工程投资项目设计概算的审查,向投资采购部门反馈审查意见;
2.参与工程合同招评标工作,会同相关部门合理确定工程合同计量计价、结算、付款等条款,参与工程合同谈判;
3.参与工程签证单及设计变更通知单的审核,按要求对工程签证单及设计变更通知单备注审查意见,必要时对隐蔽工程签证进行见证;
4.参与设备材料采购计划审核,参与设备材料核销工作;
5.负责工程预算、预付款及进度款和工程结算审核,配合完成工程竣工决算审计等相关工作;
6.负责与内部相关部门如工程部、费用控制部和外部工程审计、第三方造价咨询服务等单位进行沟通协调,促进争议问题的解决。
任职资格:
1.统招大专及以上学历,土建要求建筑、土木工程等相关专业优先,安装要求机电一体化、油气储运、化工设备等相关专业优先;
2.有3年以上施工现场管理工作经验,有二级造价师(造价员或预算员)以上执业资格;
3.了解国家有关工程造价方面的政策、法规,土建专业要求熟悉浙江省土建工程施工消耗定额;安装专业要求熟悉石油化工安装工程预算定额;
4.具备快速工程识图能力,通过施工图准确计算出施工工程量,熟练应用各类日常办公软件及工程造价专业软件。
岗位职责:1、负责集团整体风险控制工作,根据各BU所涉及行业的风险管理体系要求,制定风险管控方案,构建业务风险评价体系,拟定、调整风险管理制度、流程、实施细则等;2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;3、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计;开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;4、具体实施审计工作,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;5、协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;6、根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交上级领导审阅;7、协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。任职要求:1、 大学本科及以上学历,财务、审计、会计、管理等相关专业,熟悉内控、审计相关业务流程与专业知识;2、 8年以上内控、审计工作经验,有集团企业内控或上市公司内审部门工作经验者优先考虑;3、 有ERP系统或财务软件使用经验,熟练掌握Office办公软件;4、 具有良好的职业道德与敬业精神,原则性强、逻辑性强、责任心强;5、 具有良好的沟通能力和分析能力。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计经理内审内控
工作职责: 1、制定廉政公约,建立和完善集团监察管理制度。 2、制定集团廉洁教育宣传计划,制作相关宣传资料,定期开展宣讲。 3、接受举报和投诉,初步核实后,根据性质和情节进行分类处理。 4、根据举报、投诉和审计提供的线索,对集团公司员工违反国家法律法规及严重违反集团制度行为进行立案查处。 5、监督检查集团公司工作人员违反公司制度的情况,出具监察意见,受理集团公司员工不服行政处分的申诉。 6、不定期组织职能部门对集团各中心、各二级集团、项目公司开展巡查工作,并出具巡查组工作意见。 7、对涉及职务行为的内外部投诉举报或异常事项进行调查、报告;负责专项审计及舞弊案件受理与调查等。 8、完成领导临时交办任务。 任职资格: 1、公检法出身,熟悉公检法体制工作流程,具有较丰富的相应资源; 2、财务、会计、审计类相关专业,全日制本科及以上学历;5年以上大型企业纪检监察工作经验; 3、为人诚信正直,勇于承担责任,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强,适应出差; 4、具备较强的组织协调能力、沟通能力、团队协作能力; 5、思路清晰,有较强的风险意识、分析判断能力及文笔书写与口头表达能力; 6、具备内控、风险管理相关的专业知识,熟悉内控的相关流程和方法,熟悉企业财务、税务法律和法规,有良好的内控及商业常识,具备风险识别和风险管理模型建设能力和实践经验。
1.岗位职责 (1)公司预算执行、经营指标完成情况、财务报表审计,各项资金资产使用处置情况审计,经济责任审计等各项财务审计业务组织与开展,相关审计报告出具; (2)对被审计部门或人员进行整改监督、业务培训、指导; (3)相关审计档案管理; (4)公司交办的其他审计相关工作。 2.任职要求 (1)本科及以上学历; (2)财务、审计类相关专业,具有会计、审计相关的职业资格证书; (3)2年以上财务、审计工作经验,有财务领域多岗位历练者、通过CPA会计审计科目者、熟悉SAP操作软件者优先; (4)熟悉国家财经相关政策,熟练运用财务软件; (5)热爱学习,具有良好的文字能力、沟通组织协调能力、职业判断及数据分析能力; (6)具有诚信、正直、勤奋、务实、原则、保密等职业品德。
职责描述: 1.内审工作管理:全面负责集团总部和各板块、各企业的内部审计工作; 2.专项审计管理:负责执行年度计划安排的专项审计和其他临时专项审计; 3.外部审计管理:配合、协调有关审计机关和审计(会计)师事务所,做好年度内控有关审计工作; 4.内控体系建设:组织、指导集团总部及各板块、企业建立健全内控标准与体系; 5.合规体系建设:全面负责公司合规战略的制定、执行与工作的开展,推动公司的”全面合规“; 6.其他:配合其他部门工作,并承办公司领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历; 2、十年以上相关外审/企业内部审计、合规工作经验,五年以上大中型企业或上市公司审计、合规管理职经验; 3、较强的统筹规划能力和沟通协调、谈判能力; 4、职业敏感度高、逻辑思维能力强、较强的文字功底; 5、精通审计、内部控制、合规管理、风险管理、财务管理等有关知识; 6、精通大型制造型集团公司及上市公司内部审计运作和合规、风险控制管理体系; 7、熟悉石化、化纤、印染行业相关的法律法规政策;
任职资格:
1、本科及以上学历,经管类专业;
2、5年以上大中型企业审计监察从业经验或会计师事务所从业经验;
3、带领团队或独立实施过10个以上审计项目;
4、上市公司制度体系建设、风险评估、内控体系建设、内控评价和内控审计5类中项目中,至少参与过其中2类项目;
5、审计或会计中级以上职称,具有CIA或CPA证书优先。
岗位职责:
1、对分子公司和主要业务,实施内部审计;
2、对离任的主要领导,实施经济责任审计;
3、实施公司内控体系建设和内控自我评价;
4、受理投诉举报事项,并对舞弊事项进行调查;
5、对公司制度体系进行归口管理,包括组织制度梳理、修订、审核和发布等工作。
岗位内容:
1. 审计企业、政府或非营利组织的财务报表,确认其准确性和合法性。
2. 指导审计团队进行审计工作,确保按时完成任务。
3. 提出发现的财务问题,并制定解决方案。
4. 与客户沟通并提供建议,改善内部控制,优化财务管理流程。
任职要求:
1. 拥有相关领域的本科及以上学历。
2. 至少5年以上相关领域的工作经验,熟悉国家财务、税务法规和审计标准。
3. 熟练使用审计工具(如IDEA、ACCA等),并具备一定的计算机应用知识。
4. 谨慎、细致、严谨,具备良好的沟通和团队协作能力。
工作内容: 1.搜集审计原始资料,编制审计工作底稿,形成相应记录,并对取得审计依据的真实性、完整性负责,确保审计质量; 2.协助完成审计报告,跟进及反馈发现问题的整改落实; 3.负责审计资料的整理归档; 4.领导交代的其他工作。 任职资格: 1.本科学历,审计、财务相关专业;熟练使用办公软件、财务软件和ERP软件的基本操作; 2.一年以上制造业财务、审计相关经验。 3.有审计师相关职称优先考虑。 职位福利:五险一金、企业年金、带薪年假、探亲假、绩效奖金、包吃、包住、免费班车
该岗位派驻江苏区域(药事)审计机构工作。
岗位职责:
根据外派管理办法,在总部指导下:
1.协助审计机构负责人组织、开展内部审计工作和内部控制、风险管理相关工作;
2.编制审计报告;
3.协助开展工程造价等工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财会、造价等经济管理相关专业;
2、5年以上大中型企业财务会计、审计工作或审计事务所工作经验;具备经济类、财务、审计初级职称或注册内部审计师资格;
3、熟悉内部审计、内部控制、财务会计,熟悉风险管理、法律法规、业务流程、合规管理、医药行业相关知识;
4、熟练使用自动化办公软件,具备基本的网络知识;熟悉医药企业相关业务的商业模式和管理体系,能独立组织开展审计项目;具有较强的责任心、组织能力、学习能力、沟通能力、表达能力、文字能力、服务意识、团队合作及良好的沟通协调能力;
5、年龄35岁以下。
岗位职责:
1、落实公司内部审计管理体系和内部控制制度的监督执行,确保审计全覆盖,加强集团化审计管控;
2、独立负责总部及各分公司、事业部年度审计、专项审计;
3、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议;
4、负责审计部日常审计工作的开展。
任职要求:
1、 本科及以上学历,审计、财会类相关专业,五年以上大型企业集团审计工作经验,三年以上审计经理岗位经历;
2、 有多元化企业审计经验者优先,优先零售行业、熟悉采购、工程、财务等专项,了解企业内控流程及熟悉财务核算流程;
3、 熟练运用各种审计工作流程、审计方法组织审计工作,有事务所工作经验者优先;有上市企业工作经验优先:
4、 诚信正直,品德端正,爱岗敬业,乐于奉献,有团队合作精神。
岗位职责: 1、确保银行账户及资金安全 1.1、完成事业部银行账户开立、变更、销户、年检工作; 1.2、完成事业部银行账户操作KEY管理,根据集团资金制度实施账户管理, 确保银行账户安全。 2、确保银行融资工作及时完成,融资资金及时到位 2.1、完成集团银行授信额度管理,根据业务需求及时对授信额度进行调整,及时进行还款、续贷工作; 2.2、完成集团银行承兑汇票准确开具,审核开票资料完整; 2.3、完成集团银行保函、信用证办理,审核开具保函、信用证资料完整。 3、确保网银支付及时、准确 3.1、完成集团付款申请复核,及时支付款项; 3.2、完成集团资金流程监控及银行付款资料传递。 4、确保客户信用管理有效执行 4.1、完成客户信用管理制度的建立及执行; 4.2、监控相关制度执行情况,并提出合理化建议。 5、确保资金计划准确,做好资金安排 5.1、完成资金计划合并编制及审核; 5.2、跟踪落实资金计划的实施情况。 6、加强外汇管理,减少外汇风险 6.1、完成月度外汇分析报告、分析外汇趋势,结合相关外币政策,规避外汇风险。 任职资格: 1、本科及以上学历,审计经理级岗位经验; 2、熟悉国家财务、金融法规; 3、熟悉网银、银行票据、银行单据等操作; 4、熟练使用财务软件及办公自动化操作; 5、必须有会计中级职称,CPA***;英语能够流利交流 6、有集团公司财务共享中心资金管理工作经验;
1、负责成本费用的核算、归集、结转、分析工作;2、负责月度财务报表和年度财务报表的编制、汇总、报送、装订、整理工作;3、负责协助做好年度预、决算报表的编制工作工作;4、负责对公司经济活动、任期经济责任、基建工程及技术改造、物资采购及招投标等进行审计,配合做好中国电气集团、集团公司审计工作。
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