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主要职责描述:
1、主要涉及内容为采购、物流、仓储、生产、热力、环保、工程类等公司经营活动进行审计作业,以及人员调任、离职审计,及其他调查作业和部门安排的其他事项;
2、在关注符合性审计的同时,兼顾提供增值服务,如:特别是大宗原料的验收,例如煤炭、废纸、木片、化工辅料、包材等,同时关注生产制造、生产品质控制,帮助降低成本,提高效益,管控资本支出,关注审计的效率和效益;
3、充分利用各种信息系统、信息技术、大数据分析技术,提高审计效率和质量,关注跨部门作业数据分析(纵向和横向)。通过SAP、PIMS、北斗、物控等系统对大数据进行筛查,对业务进行全流程审计,多方位多角度多系统,应用多种手段、方法,发现差异、从源头解决问题,并跟进整改,实现管理闭环;
4、工程方面,新项目、大修、技改等,对工程进度、质量、验收、物资、结算、付款等环节,及时发现问题解决问题;
任职要求:
1、有制造业审计经验优先,能独立负责审计项目的实施;
2、能编制审计底稿,要有一定的沟通协调能力,有责任心、诚信、公正;
3、学历:本科,专业:会计/审计
从事财务审计工作,肯吃苦耐劳
岗位职责:1、审查公司各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟定审计计划和方案2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;3、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求任职要求:本科及以上学历,35周岁以下,审计、财务管理等相关专业,认真细心,做事严谨,为人正直,有良好的团队合作精神,有审计师资格证书,有相关工作经验者优先考虑,***。 年龄要求:35岁以下 职能类别:审计专员/助理
工作职责
一、协助完成公司各单位新建、改扩建、技术改造等建设项目的审计工作。
二、协助完成工程审计事项的审计通知书、审计方案、审计报告等审计卷宗材料的编写及审核。
三、协助完成公司重要审计案件的协同查核。
四、完成领导临时交办事项。
专业要求:
1、了解审计、工程造价、工程管理等相关专业;
2、知识、技能要求:具备对工程审计管理能力、沟通能力、语言表达能力和一定的计算机能力;
3、具备本岗位所需专业知识及工作经验,达到工作考核要求。
4、优秀应届大学生可招募;
该岗位派驻江苏区域(药事)审计机构工作。
岗位职责:
根据外派管理办法,在总部指导下:
1.协助审计机构负责人组织开展内部审计、内控管理及风险管理相关工作;
2.参与制定内部审计相关制度;
3.能识别核心业务的内部控制关键控制点,发现潜在的内控缺陷,有效与相关业务部门沟通,提出整改建议;
4.编制内部审计报告,并督导整改方案的落地实施;
5.协助做好区域审计机构人员管理相关工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财会、造价等经济管理相关专业;
2、10年以上相关工作经历,具有上市公司或大型企业审计管理人员3年及以上工作经验优先,具备经济类、财务、审计中级及以上职称,具有注册会计师资格优先;
3、熟练掌握内部审计、内部控制、财务会计、风险管理、法律法规、业务流程、合规管理以及医药行业相关知识;熟悉国有企业及上市公司监管要求;
4、熟练使用自动化力公软件,具备基本的网络知识,熟悉医药企业相关业务的商业模式和管理体系;具有较强的审计工作胜任能力,能独立组织开展审计项目;具有较强的责任心;具备良好的组织能力、学习能力、文字表达能力、服务意识、团队管理及沟通协调能力;
5、年龄40岁以下。
学 历:全日制本科及以上学历 专 业:审计、财务管理、会计或相关财经类、法律、企业管理等相关专业 经 验:可以应届毕业生,从事过会计、审计、法务等相关工作,中共党员 技 能:有一定的财务、审计或法律专业基础; 熟悉或了解内控体系、风险管理体系相关要求; 有较强的沟通能力、口头和文字表达能力;较强的团队协作能力。 外派巴西,英语可作为工作语言
该岗位派驻江苏区域(天颐)审计机构工作。
岗位职责:
根据外派管理办法,在总部指导下:
1.协助审计机构负责人组织、开展内部审计工作和内部控制、风险管理相关工作;
2.编制审计报告;
3.协助开展工程造价等工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财会、造价等经济管理相关专业;
2、8年以上相关工作经历,具有上市公司或大型企业审计管理人员2年及以上工作经验优先。具备经济类、财务、审计中级及以上职称,具有注册会计师资格优先;
3、熟悉内部审计、内部控制、财务会计,熟悉风险管理、法律法规、业务流程、合规管理、医药行业相关知识;
4、熟练使用自动化办公软件,具备基本的网络知识;.熟悉医药企业相关业务的商业模式和管理体系,能独立组织开展审计项目;具有较强的责任心、组织能力、学习能力、沟通能力、表达能力、文字能力、服务意识、团队合作及良好的沟通协调能力;
5、年龄35岁以下。
岗位职责:
1、负责组织制定和更新公司的审计制度,完善内部审计制度和流程,制订审计计划和审计实施方案;
2、开展集团公司及分子公司常规财务审计工作,包括资金收支安全性、账务核算规范性及涉税风险自查等;
3、开展集团公司及分子公司内控审计工作,审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况,健全流程,监督、检查公司规章制度的落实情况;
4、负责各类审计项目重要信息的收集整理工作,编制审计工作底稿,识别业务风险,提出合理化建议并撰写审计报告;
5、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
6、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、审计相关专业,财务审计类中级以上职称优先;
2、大型集团公司内部审计、财务工作经验;
3、熟悉审计业务流程及各种财务会计制度、国家税收法律法规制度等;
4、要求工作认真,有强烈责任心,具有团队合作精神;
5、可接受短期出差。
一、管理审计岗(2人)岗位职责:1、负责徐工机械总部内控制度及流程的组织制定、流程信息化建设、更新维护及监督执行;2、指导下属单位规范建设内控制度及流程;对下属单位内控制度及流程的设计、执行情况开展内部控制审计,发现缺陷并跟踪解决,降低管理风险,提高管理效率;3、对下属单位治理体系建设和重大经营决策的合法合规性开展审计;4、协调外部审计、评估等中介机构开展有关鉴证或咨询项目;5、对审计报告中的问题跟踪监督整改;6、公司交办的其他审计相关工作。任职要求:1、管理类、经济类相关专业本科及以上学历;2、二年以上企业制度管理、销售管理或经营计划管理等管理工作经验;3、热爱学习,具有良好的文字能力、沟通组织协调能力、职业判断及数据分析能力;4、具有诚信、正直、勤奋、务实、原则、保密等职业品德;5、同等条件下,具有管理领域多岗位工作经验者优先。二、海外审计岗(2人)岗位职责:1、对下属国际化企业年度预算执行情况、经营指标完成情况进行审计;2、对下属国际化企业主要经营者的经济责任进行审计评价;3、对公司重大金额、重点区域国际化营销项目、采购项目、应收应付往来项目、存货资产等开展常态化的审计监督;4、协调国际化的审计、评估及财税尽调等机构,对公司海外企业或拟并购企业的财税情况提供中介服务;5、对审计报告中的问题跟踪监督整改;6、公司交办的其他审计相关工作。任职要求:1、财务、审计类相关专业本科及以上学历,具有会计、审计相关的职业资格证书;2、二年以上财务、审计工作经验;3、具有良好的英语资料阅读理解能力;熟悉国家财经相关政策,熟练运用财务软件;热爱学习,具有良好的文字能力、沟通组织协调能力、职业判断及数据分析能力;4、具有诚信、正直、勤奋、务实、原则、保密等职业品德;5、同等条件下,有海外留学或有海外企业工作经验者、有财务领域多岗位历练者、通过CPA会计审计科目者、熟悉SAP操作软件者优先。三、工程审计岗(1人)岗位职责:1、组织开展公司及下属单位重大工程建设项目的跟踪审计、结算审计、复核审计管理,对项目建设过程合规性、建设成本可控性、建设管理与审计风险等提出专业性意见;2、对公司技改投资项目的经济效益情况开展审计;3、组织选取公司及下属单位重大工程建设项目的合作造价咨询中介机构,并对其工作质量定期评价;4、研究优化工程造价管理业务流程、内控制度,研究、总结、优化、推广工程建设施工工艺、技术、材料,助力公司工程建设项目高质量管理;5、公司交办的其他审计相关工作。任职要求:1、土建或财务相关专业本科及以上学历;2、二年以上工程项目管理、工程造价咨询等工作经验;3、热爱学习,具有良好的文字能力、沟通组织协调能力、职业判断及数据分析能力;4、具有诚信、正直、勤奋、务实、原则、保密等职业品德;5、同等条件下,具有工程师、造价师、监理师等专业资格证书者优先,有主持工程建设项目、担任主审造价师者优先。
岗位工作描述: 梳理公司业务流程和制度,评估制度建设的健全性和有效性,推动内控体系建设 开展审计项目,编写审计工作底稿,提出审计建议及意见,出具审计报告 审计整改跟踪落实,确保整改措施有效落地 实施各类舞弊举报的调查 整理、归类保存审计档案 完成上级领导交办的其他事项 任职资格要求: ***本科以上,财务管理类、经济类、信息技术等相关专业 五年以上经营管理类工作经验,三年以上从事风险管理、内部控制相关工作 熟练掌握各种办公软件,具有良好的沟通能力、组织能力、学习能力 有大型的制造企业工作经验 持相关证书ICA/CPA优先考虑 年龄要求:25-30岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:内审审计专员审计主管
财会类本科毕业,三年以上工作经验,男女不限,
岗位工作描述:1、 协助编写年度审计计划,并对其组织实施2、协助梳理公司业务流程和制度,评估内控制度建设的健全性和有效性3、 协助开展各类审计项目,编写审计工作底稿,撰写审计发现问题4、 协助审计整改跟踪落实,确保整改措施有效落地5、 协助实施各类舞弊举报的调查6、 整理、归类保存审计档案7、 完成上级领导交办的其他事项 任职资格要求:1、 ***本科以上,财务管理类、经济类、信息技术等相关专业2、 三年以上经营管理类工作经验3、 熟练掌握各种办公软件,具有良好的沟通能力、组织能力、学习能力4、 有大型的制造企业工作经验5、 持相关证书ICA/CPA优先考虑 职能类别:审计专员/助理
一、岗位职责:
协助项目经理完成各类型项目的审计工作。
二、岗位要求:
1、1年以上相关工作经验;
2、有较强的工作责任心、团队意识强;
3、大专以上学历,财务、会计相关专业;
4、有相关资格证书、有绩效评价项目经验者优先。
二、待遇:
1、报酬待遇优厚,公司每年将按制度对个人的学历、工作岗位、技术职称及执业资格等级、道德修养、工作能力、工作业绩等情况进行综合绩效考评后调整工资收入分配标准;
2、家住外地的员工公司可安排集体宿舍,集体食堂用餐;工作表现优秀并担任公司中层以上干部的员工,在南京结婚时无住房的,公司可安排具有独立卧室、客厅、厨房、卫生间的套房宿舍;
3、公司帮助员工评定各类技术职称,支持鼓励员工参加注册建造师、注册造价师、注册结构工程师、注册建筑师、注册会计师等执业资格的考试,取证后按公司激励制度每月给予相应补贴;
4、提供五险一金。
岗位职责:1.完成IT审计项目任务,开展IT治理、应用系统控制及信息安全控制等IT审计工作; 2.梳理客户业务流程及IT系统,识别高风险领域; 3.利用数据分析、渗透测试等方法技术识别风险事项及系统漏洞,并在现场阶段予以排查检视; 4.识别信息系统管理中的控制设计和执行缺陷,协助客户进行改善; 5.开展进行信息系统相关的风险管理和内部控制相关的培训,提供信息系统相关的咨询服务。任职资格:1.本科以上学历,计算机、信息管理专业优先; 2.从事IT审计工作2年以上,有IT相关、计算机或大型集团性信息化建设及项目管理经验者优先; 3.有注册信息系统审计师证书优先考虑;4.正直诚信,有上进心。 职能类别:审计专员/助理 关键字:IT审计
职位描述: 1.负责审计本部及子公司各项内控制度、流程设计的有效性以及执行的合规性; 2.负责审计本部及子公司各项经营、财务数据的真实性; 3.负责对办事处费用、大项目费用审计; 4.负责子公司内控制度建立及完善相关制度,加强事前管控; 5.负责对审计过程中发现的重大问题、事件和有关责任人,提出处理意见或建议。 任职要求: 1.全日制本科及以上学历,有海外经验、外语良好者优先,可以适应阶段性短期外派出国; 2.5年及以上审计类工作经验,2年及以上团队带领经验,持有财务相关证书; 3.较强的表达能力和沟通能力,敬业、责任心强、坚持原则。
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