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任职资格:
1、本科及以上学历,经管类专业;
2、5年以上大中型企业审计监察从业经验或会计师事务所从业经验;
3、带领团队或独立实施过10个以上审计项目;
4、上市公司制度体系建设、风险评估、内控体系建设、内控评价和内控审计5类中项目中,至少参与过其中2类项目;
5、审计或会计中级以上职称,具有CIA或CPA证书优先。
岗位职责:
1、对分子公司和主要业务,实施内部审计;
2、对离任的主要领导,实施经济责任审计;
3、实施公司内控体系建设和内控自我评价;
4、受理投诉举报事项,并对舞弊事项进行调查;
5、对公司制度体系进行归口管理,包括组织制度梳理、修订、审核和发布等工作。
岗位职责:1、起草、梳理公司合规管理相关流程制度、年度计划和工作报告等。监控企业合规管理体系运行有效性,开展评价、审计、优化等工作。2、负责公司规章制度、经济合同、招投标等合规性审查。3、开展合规、内控风险识别,编制风险清单,建立并定期更新合规风险数据库。4、负责公司违规经营投资责任追究日常工作。组织开展企业合规培训、普法宣传及合规文化建设。5、配合公司开展内部审计相关工作。任职要求:1、本科及以上学历,法律相关专业者优先 ;2、具有法律合规,风险管理,内控,审计等相关工作经验优先;3、工作踏实认真、耐心细致,具有良好的沟通协调能力,具备较好的公文写作能力。 年龄要求:30岁以下 职能类别:审计专员/助理 关键字:合规性审查法律合规合规管理合规文化建设内控内部审计
职责描述: 1、负责内部审计、合规检查工作; 2、分公司合规条线合规工作指导及管理; 3、合规咨询、合规宣传培训等合规相关工作。 任职要求: 1、全日制大学本科及以上学历,熟悉财产保险实务、保险相关法规者优先; 2、年龄要求:35周岁及以下优先; 3、能力要求:沟通良好,文字表达能力强,主动学习能力强; 4、素质要求:良好的职业道德及素养,良好的团队合作精神。
1、参与并执行公司IPO过程中的各项规范性整改工作; 2、负责公司财务审计、税务审计、内控审计等各项审计工作,发现财务、税务、内控方面的问题和潜在风险,并提出改进意见; 3、主导建设公司内部控制制度及审计体系,包括:销售—收款、采购—付款、存货—成本、费用管控的全流程,牵头或配合IT部门,推动公司ERP系统实施、完善; 4、负责完成公司各类年度、专项内部审计项目;包括:制定审计计划、负责项目执行及生成内部审计报告; 5、负责对日常工作中识别的风险事项或管理层关注事项执行专项监督与评价; 6、负责审计团队管理及其他相关工作。
岗位职责: 1.协助部门负责人建立、完善信息化审计制度和相关流程。拟定信息化审计工作计划,制定具体审计项目实施方案。 2.实施信息技术相关部分的审计,包括但不限于操作日志审计、代码检视等,识别公司在信息技术管理方面的内控缺陷及其他问题,并对问题提出相应的整改建议。 3.支持公司其他常规审计,包括财务审计、经营审计、专项审计,并提供相关IT支持和数据分析。 4.检视评估企业IT合规风险管理情况,识别信息系统风险,实施信息系统审计(ITGC
岗位职责: 1、确保银行账户及资金安全 1.1、完成事业部银行账户开立、变更、销户、年检工作; 1.2、完成事业部银行账户操作KEY管理,根据集团资金制度实施账户管理, 确保银行账户安全。 2、确保银行融资工作及时完成,融资资金及时到位 2.1、完成集团银行授信额度管理,根据业务需求及时对授信额度进行调整,及时进行还款、续贷工作; 2.2、完成集团银行承兑汇票准确开具,审核开票资料完整; 2.3、完成集团银行保函、信用证办理,审核开具保函、信用证资料完整。 3、确保网银支付及时、准确 3.1、完成集团付款申请复核,及时支付款项; 3.2、完成集团资金流程监控及银行付款资料传递。 4、确保客户信用管理有效执行 4.1、完成客户信用管理制度的建立及执行; 4.2、监控相关制度执行情况,并提出合理化建议。 5、确保资金计划准确,做好资金安排 5.1、完成资金计划合并编制及审核; 5.2、跟踪落实资金计划的实施情况。 6、加强外汇管理,减少外汇风险 6.1、完成月度外汇分析报告、分析外汇趋势,结合相关外币政策,规避外汇风险。 任职资格: 1、本科及以上学历,审计经理级岗位经验; 2、熟悉国家财务、金融法规; 3、熟悉网银、银行票据、银行单据等操作; 4、熟练使用财务软件及办公自动化操作; 5、必须有会计中级职称,CPA***;英语能够流利交流 6、有集团公司财务共享中心资金管理工作经验;
岗位职责:1、负责集团整体风险控制工作,根据各BU所涉及行业的风险管理体系要求,制定风险管控方案,构建业务风险评价体系,拟定、调整风险管理制度、流程、实施细则等;2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;3、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计;开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;4、具体实施审计工作,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的落实;5、协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;6、根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交上级领导审阅;7、协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。任职要求:1、 大学本科及以上学历,财务、审计、会计、管理等相关专业,熟悉内控、审计相关业务流程与专业知识;2、 8年以上内控、审计工作经验,有集团企业内控或上市公司内审部门工作经验者优先考虑;3、 有ERP系统或财务软件使用经验,熟练掌握Office办公软件;4、 具有良好的职业道德与敬业精神,原则性强、逻辑性强、责任心强;5、 具有良好的沟通能力和分析能力。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计经理内审内控
岗位职责: 1.协助部门负责人制定、完善、实施监察管理制度,开展监察工作。 2.对违反国家法律法规和公司制度的舞弊事件,依据公司制度开展相应调查,收集和分析证据,查清事实,控制、降低、挽回公司经济损失,出具调查报告。 3.完成各类投诉和举报案件的调查工作,收集证据,出具调查报告。 4.对公司敏感岗位、重要人员、核心事项进行持续的关注。 5.对公司员工日常工作的廉洁从业行为进行监督、检查。 6.开展各种形式的廉洁、反舞弊、预防职务犯罪等宣传活动。 任职要求: 1.大专及以上学历,10年以上刑侦、经侦工作经验或企业监察经验。熟悉国家法律法规和刑事案件基本办案流程,精通刑法、刑事诉讼法、反不正当竞争法等专业知识,熟悉企业反舞弊相关知识、技能。 2.具有舞弊案件的线索挖掘、证据固定、立案移送全链条办案实践经验。具有独立协调资源并完成司法打击的成功经验者优先。 3.能够根据自主调查或者举报线索,通过专业的侦查技巧和合法的调查方法、工具,收集和分析相关证据,形成调查报告。 4.能够完成报案材料的整理、撰写、报送、跟进、归档等工作。
工作范围及职责:
该职位向物流解决方案经理汇报,负责为重要客户提供专门的客户支持服务。协助物流解决方案经理确保货运 账单审核 和付款操作的顺利和完全合规
1. 负责项目管理和运营
a. 管理一个小型的客户服务货运审计团队,解决亚太地区客户工厂的异常/问题升级
b. 带领新工厂供应商系统上线,跟踪并报告项目进展
c. 维护亚洲货运审计的标准操作程序,推动采用标准蓝图解决方案,减少异常,领导变更管理
d. 针对蓝图解决方案之外的场景提出解决方案/变通方法,或改进现有货运审核流程
e. 领导审计后活动并报告成本情况
f. 通过支持信息、审计历史记录(如SOX)支持财务审计
g. 管理Cass APAC和客户之间的关系,组织季度/年度业务审查
2. 数据分析
a. 从包括CassPort、PowerBI、Excel在内的所有可用工具中收集客户的数据以进行度量报告
b. 分析客户的数据,以提供可操作的见解,推动内部和外部改进
c. 就指标、测试系统和报告定义客户编程/IT的报告要求
3. 上级分配的其他任务
教育和经验要求
本科学历,要求商务,物流采购,供应链管理,财务会计/审计等相关专业。
5年相关领域工作经验
技能要求
a. 良好的计算机技能,动手能力强,能够快速学习如何使用新系统,熟练使用Microsoft Office工具(Excel、PowerPoint、Publisher、Word、PowerBI)。
b. 优秀的英语听说写能力
c. 有物流、航运和财务/会计背景者优先,
d. 资源丰富,能够处理大型数据集,以推动关键的可操作见解
e. 注重结果,具有良好的人际关系、分析、解决问题、批判性思维和沟通能力。
f. 能够独立工作,接受挑战,遵守承诺
g. 业务诚信、成熟、敏锐、专业、有活力、有团队合作精神
Job Scope and Responsibilities
This position reports to the Logistics Solutions Manager and is responsible to provide dedicated account support services to a key client. The individual supports the Logistics Solutions Manager to ensure smooth and fully compliant freight bill audit and payment operations.
Key Responsibilities
Project Management
职责描述:1.根据公司年度经营计划,拟定年度自主审计项目审计计划。2.按照内部审计工作程序完成自主审计项目。3.根据上级条线安排完成上级内部审计项目协同工作。4.协助上级条线完成内控独立评价工作。5.协助制定、完善公司审计相关制度或流程。任职要求:3年以上事务所工作经验,负责或参与过企业内控评价审计、经责审计等,有CPA资格或大型会计师事务所担任过项目经理者优先。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计CPA合并报表会计师事务所事务所内部审计项目经理
1、负责内部审计、合规检查工作2、分公司合规条线合规工作指导及管理3、合规咨询、合规宣传培训等合规相关工作招聘要求:1、学历要求,***大学本科及以上学历,熟悉财产保险实务、保险相关法规者优先2、年龄要求:35周岁及以下3、能力要求:沟通良好,文字表达能力强,主动学习能力强4、素质要求:良好的职业道德及素养,良好的团队合作精神。 年龄要求:35岁以下 职能类别:审计专员/助理
岗位职责:
1.参与工程投资项目设计概算的审查,向投资采购部门反馈审查意见;
2.参与工程合同招评标工作,会同相关部门合理确定工程合同计量计价、结算、付款等条款,参与工程合同谈判;
3.参与工程签证单及设计变更通知单的审核,按要求对工程签证单及设计变更通知单备注审查意见,必要时对隐蔽工程签证进行见证;
4.参与设备材料采购计划审核,参与设备材料核销工作;
5.负责工程预算、预付款及进度款和工程结算审核,配合完成工程竣工决算审计等相关工作;
6.负责与内部相关部门如工程部、费用控制部和外部工程审计、第三方造价咨询服务等单位进行沟通协调,促进争议问题的解决。
任职资格:
1.统招大专及以上学历,土建要求建筑、土木工程等相关专业优先,安装要求机电一体化、油气储运、化工设备等相关专业优先;
2.有3年以上施工现场管理工作经验,有二级造价师(造价员或预算员)以上执业资格;
3.了解国家有关工程造价方面的政策、法规,土建专业要求熟悉浙江省土建工程施工消耗定额;安装专业要求熟悉石油化工安装工程预算定额;
4.具备快速工程识图能力,通过施工图准确计算出施工工程量,熟练应用各类日常办公软件及工程造价专业软件。
职责描述: 1.内审工作管理:全面负责集团总部和各板块、各企业的内部审计工作; 2.专项审计管理:负责执行年度计划安排的专项审计和其他临时专项审计; 3.外部审计管理:配合、协调有关审计机关和审计(会计)师事务所,做好年度内控有关审计工作; 4.内控体系建设:组织、指导集团总部及各板块、企业建立健全内控标准与体系; 5.合规体系建设:全面负责公司合规战略的制定、执行与工作的开展,推动公司的”全面合规“; 6.其他:配合其他部门工作,并承办公司领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历; 2、十年以上相关外审/企业内部审计、合规工作经验,五年以上大中型企业或上市公司审计、合规管理职经验; 3、较强的统筹规划能力和沟通协调、谈判能力; 4、职业敏感度高、逻辑思维能力强、较强的文字功底; 5、精通审计、内部控制、合规管理、风险管理、财务管理等有关知识; 6、精通大型制造型集团公司及上市公司内部审计运作和合规、风险控制管理体系; 7、熟悉石化、化纤、印染行业相关的法律法规政策;
一、岗位职责
1、负责按照公司的制度和流程进行单据审核;
2、负责搭建公司审计监察体系,建立完整的审计监察相关的规章制度以及标准化工作流程;
3、负责公司业务中出现的舞弊事件的调查处理,提出处理建议;
4、负责公司招投标审计小组工作中涉及审计监察的事务;
按时保质保量完成上级领导交办的各项工作及经理办公会会议纪要明确的各项工作任务。
二、岗位要求
1、 大学本科学历,法务/财务相关专业;
2、 具备事务所或制造业企业3年以上审计负责人工作经历,有丰富的内审组织实施经验;
3、熟悉国家财务政策、会计准则,精通审计、税务法律法规,精通企业内部控制自评和审计要求;
4、认真、踏实、细心,工作责任心强;
5、擅于沟通,有原则、有责任心,能够承受一定工作压力。
岗位职责:
1、确保银行账户及资金安全
1.1、完成事业部银行账户开立、变更、销户、年检工作;
1.2、完成事业部银行账户操作KEY管理,根据集团资金制度实施账户管理, 确保银行账户安全。
2、确保银行融资工作及时完成,融资资金及时到位
2.1、完成集团银行授信额度管理,根据业务需求及时对授信额度进行调整,及时进行还款、续贷工作;
2.2、完成集团银行承兑汇票准确开具,审核开票资料完整;
2.3、完成集团银行保函、信用证办理,审核开具保函、信用证资料完整。
3、确保网银支付及时、准确
3.1、完成集团付款申请复核,及时支付款项;
3.2、完成集团资金流程监控及银行付款资料传递。
4、确保客户信用管理有效执行
4.1、完成客户信用管理制度的建立及执行;
4.2、监控相关制度执行情况,并提出合理化建议。
5、确保资金计划准确,做好资金安排
5.1、完成资金计划合并编制及审核;
5.2、跟踪落实资金计划的实施情况。
6、加强外汇管理,减少外汇风险
6.1、完成月度外汇分析报告、分析外汇趋势,结合相关外币政策,规避外汇风险。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计经理级岗位经验;
2、熟悉国家财务、金融法规;
3、熟悉网银、银行票据、银行单据等操作;
4、熟练使用财务软件及办公自动化操作;
5、必须有会计中级职称,CPA***;
6、有集团公司财务共享中心资金管理工作经验;
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