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1.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 2.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 3.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉人身险业务,计算机或数据分析相关专业优先; 2. 所需能力:具有较好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要3年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验,具有寿险营运工作经历者优先; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的初级职称、专业任职资格。
工作职责
1、负责起草公司销售、供应、财务等经营性审计规章制度,制定审计工作方案;
2、负责子公司财务、销售、供应、人事、薪酬、高管离任、年度利润等审计、监督整改情况;
3、负责审计资料收集、整理归档工作;
4、负责集团布置的其他专项亩计工作。
任职要求
1、40周岁以下,***本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;
2、具有2年以上财务、审计等相关工作经验,取得初级会计师及以上职称;
3、掌握财务会计、审计基础理论和专业知识,熟悉并能正确执行有关财务会计法规、制度;
4、做事严谨,有较强的责任心、沟通协调能力、敬业精神和团队精神。
1、能独立负责IPO,发债、新三板等年度审计,财务审计、汇算清缴、验资报告、高新专审等其他审计工作;2、投资、并购、改制项目的财务尽职调查;3、能带领管理项目团队完成项目任务;4、对审计助理人员进行有效的管理、协调、督导、培训,保持团队稳定,使战斗力、凝聚力、创新力不断增强。任职要求:1、会计、财务管理、金融、审计专业,本科及以上学历;2、三年以上会计师事务所审计工作经验,注册会计师资格优先考虑;3、有大型会计师事务所工作经验优先,独立带团队负责审计工作经验;4、具备较强的逻辑思维、分析判断能力、沟通能力;5、责任心和客户服务意识强,具有良好的职业道德和敬业精神;6、能胜任高强度的工作,能适应出差。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计经理审计专员审计主管
1.评估与识别人身险业务领域风险状况;2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量,3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交;4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力;5.完成领导交办的其他工作任务。任职资格:1.专业知识:熟悉人身险业务,并熟悉内控、财产险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项,计算机或数据分析相关专业优先;2. 所需能力:具有良好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力;3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验,具有寿险营运工作经历者优先;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的中级职称、专业任职资格。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
工作职责:1、对集团及集团所属各公司进行财务收支审计、绩效考核审计、总经理(或单位负责人)任期经济责任审计、内部控制制度审计、专案审计,以及董事会认为必要的其他专项审计。2、对审计过程中发现的问题提出审计建议,并监督落实。任职资格:1、35周岁以内,***本科及以上学历,财会、审计学相关专业;2、5年以上审计经验,有建筑行业和大型会计事务所内外双审工作经验者优先;2、中级审计师、会计师以上职称;3、工作积极主动,团队意识强,能独立带队开展审计项目;4、品行端正,为人正直,原则性强;5、具备一定的沟通协调能力,能认同公司文化,并快速融入。以往工作业绩突出者,条件可适当放宽。 年龄要求:28-38岁 职能类别:审计经理/主管
工作职责:负责工程项目财务审计(如项目材料的用量、价格、人工工资是否合理,其他财务账务处理等)
任职要求:具备丰富的工程财务审计经验;从事房建工程财务、成本工作不低于三年
职位福利:节日福利、五险一金、餐补、通讯补助、定期体检、员工旅游、高温补贴、交通补助
岗位职责:
1、协助开展审计项目,配合完成审计方案拟稿、现场审计实施、审计报告编写等工作;
2、负责审计项目的整改落实,做好资料的收集、整理、存档工作;
3、协助开展综合监督相关工作,对接数字化平台系统,配合完成资产损失责任追究、核销等相关风险事项;
4、协助开展工程监督与结算审核工作,配合开展临时性审计、专项调查核查工作;
5、协助完成审计监督板块制度的修订及信息化审计模块的应用;
6、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、会计、审计等相关专业研究生学历,注册会计师资格优先;
2、有事务所从业或中大型企业审计工作经验优先;
3、有较强的沟通协调能力和表达能力,具备较专业的文字编辑能力或ppt制作能力;
4、遵守审计职业道德,工作踏实勤勉。
1、主要职责 担任项目主审,开展经济责任审计、内控检查、管理专项审计等;负责编制审计工作底稿,编写审计报告。 2、应聘条件 (1)从事建筑行业财务相关工作3年以上或审计相关工作2年以上; (2)具有助理会计师或审计师以上职称; (3)熟悉建筑行业财务、审计等相关业务知识,综合素质较好,具有一定的组织协调能力,有良好的保密意识; (4)具备注册类职业资格优先录用。
主要负责外贸单证
一、岗位要求: 1、组织开展管理审计工作,建立和完善公司审计管理制度,明确审计工作流程与标准,并落实执行; 2、组织开展经济审计工作,对公司在购销过程中发生的价格行为进行审核、监察,确认其真实性、合法性和效益性,提出审计意见和建议; 3、组织开展工程审计工作,对工程建设、修建改造等竣工决算、固定资产的管理、物资采购的招投标工作、经济合同等进行专项审计; 4、配合外部审计工作; 5、承担合规管理工作,组织识别、评估公司重要业务活动和经营行为的合规风险,并提出整改建议。 二、任职要求 1、45周岁以下,全日制本科及以上学历,会计、财务管理、审计相关专业; 2、5年以上相关工作经验; 3、具备较强的组织协调能力、沟通能力,耐心细致、严谨客观、踏实稳重、责任心强。
岗位职责: 1、协助建立公司内部审计管理体系,协助建立和完善公司内部审计管理制度,明确审计工作流程与标准; 2、执行内部审计工作,按照国家财经法规和公司审计制度及流程,对各部门执行管理审计、经济审计、工程审计以及其他各项专项审计,确保企业经营活动按规执行; 3、执行合规管理工作,审核评价公司各项政策、程序和管理制度的合规性,提出修订意见; 4、配合外部审计工作,根据审计相关法规的要求,配合实施外部审计单位的审计工作,组织提供相应的审计资料,根据外部审计结果,对发现的审计问题组织实施整改。 任职要求: 1、35周岁以下,***本科及以上学历,会计、财务管理、审计相关专业; 2、3年以上同岗位工作经验; 3、熟悉基本的财务审计知识,具备较强的组织协调能力、沟通能力,耐心细致、严谨客观、踏实稳重、责任心强。
岗位职责: 1、按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则; 2、负责审计数据的准确性; 3、制定公司年度审计工作计划并报审批,负责年度审计工作计划的具体实施; 4、对财务收支、经营活动进行审计; 5、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督; 6、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施; 7、对公司重大经济活动、项目等进行审计监督; 8、对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计; 9、组织专项审计,对重大经济项目进行审计。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务管理、审计相关专业,年龄35岁以上; 2、十年以上大中型企业审计、成本会计工作经验,三年同级管理经验者优先考虑; 3、能够独立审核财、税报表、项目的工程成本以及公司内部相关经营数据; 4、熟练操作办公、财务等软件(ERP、金蝶、用友等财务软件); 5、廉洁自律、有良好的职业道德和操守; 6、严谨、细致、耐心的工作作风,坚持公司审计管理原则;
职位描述:
1、参与编制审计底稿,并在指导下完善底稿;
2、协助进行审计证据的收集和整理,为审计工作提供支持;
3、参与审计项目的协调和沟通,与团队成员合作完成工作;
4、协助审计项目经理完成其他相关工作任务,如审计报告撰写、底稿归档等;
5、遵守职业道德,确保审计工作不对外部人员透露。
任职资格:
1、24届本科及以上学历在校生,审计学、会计学、财务管理等相关专业;
2、工作责任心强,积极主动,思维敏捷,学习能力良好,团队协作意识强;
3、压力承受能力强,能够配合出差工作;
4、熟练掌握常用的办公软件。
福利待遇
1.实习期间待遇:实习补贴 差旅补贴,实习期提供员工宿舍;
2.应届生毕业转正后福利如下
基础保障类:五险一金、补充商业保险、健康体检;
各类津贴:节日津贴、年终奖金、项目提成、出差补贴;
其他类:生日福利、年度旅游、员工团建;
工作内容:1、协助实施内部审计年度工作计划。 2、按照审计计划协助实施公司各项内部审计工作,提交各类常规计和专项审计报告。3、针对审计中发现的问题,协助跟踪整改进展。4、完成上级领导交办的其他事项。 岗位要求:1、本科学历 ,法律、会计、信息技术、审计等相关专业优先 2、 有较好的学习能力和分析能力3、工作态度积极主动
岗位职责:
1、负责评估、建立和改进内部控制流程,确保各项业务符合法律法规和内部政策,有效管理风险,防范潜在的损失和错误;
2、负责业务内审工作,识别和评估各个流程中的潜在风险,并提供相应的风险管理策略和建议;
3、通过数据分析提供决策支持,进行必要的调查和分析,改善内部控制流程和风险管理;
4、及时更新内部控制政策和程序,提供培训和指导,加强员工的合规意识和遵守规范行为;
5、协调各部门人员,支持外部审计工作,监督内部执行情况并做好定期汇报及建议。
任职资格:
1、2024届本科毕业生,审计、财务类相关专业,持有审计资格证书优先考虑;
2、熟悉制造行业相关的法律法规,掌握充分的内部控制、风险管理与评估、内部审计等专业知识;
3、熟悉常用的办公软件和数据分析工具,擅长进行数据挖掘和风险监测;
4、良好的沟通能力和团队合作能力,能够与内外部的相关方进行有效的沟通和协调;
5、具备高度的职业道德和独立性,能够保持客观公正、遵守专业伦理准则和法律法规的要求。
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