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职位详情:1、在指导下完成分配的工作,协助项目组提供审计服务;2、负责在指导下完成工作底稿的编制整理及归档;3、提供项目中的行政支持和部门交办的其他相关事务;4、接受指导和业务培训。任职资格:1、大学本科及以上学历,审计、会计等相关专业;2、1-2年会计师事务所工作经验,熟悉企业会计准则者优先;3、工作责任心强,积极主动,思维敏捷,学习快速,团队协作意识强;4、压力承受能力强,能够配合出差工作;5、具备良好的文字表达能力和沟通能力;6、熟练掌握常用的办公软件。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计审计专员审计服务企业会计准则会计师事务所
岗位职责:全面负责公司重要决策法律支持、普法宣贯、内部控制、全面风险管理、采购事项审核与监督、招标管理、内外部审计、供应商评审、其他等工作。 1. 负责公司制度体系的整体搭建与完善。 2. 负责公司行政规章制度的编制、修订和废止等全过程管理。 3. 公司行政规章制度的合规(法律)审核及文本审核。 4. 负责及配合公司各项内外部审计监督检查 5. 负责公司律风险、合规风险、财务风险、投资风险、组织架构、用工风险等在内完善的风险管理体系搭建。 6. 配合做好合规管理各项工作; 岗位要求: 1. 统招本科及以上学历; 2. 法学、审计等相关专业; 3. 2年及以上大型国企法务经验优先录用 4. 熟悉公司法、合同法、劳动法、经济法等法律; 5. 具有良好的英文读写能力,统招本科要求为CET-4,研究生为CET-6; 6. 工作态度严谨细致、敬业认真、责任心强,且灵活高效; 现场面试地点:浙江省杭州市萧山区宏业路299号 工作地址再彭埠街道,具体位置暂定
1、对采购比价、议价等各种方式是否根据相关规定办理,对所涉及的外购物料(品) 设备、基建等生产物料、非生产性物料的价格进行监督,确保公司各物料均能以合理、优廉的价格,获得***的供应;2、及时了解及把握公司所需物料的市场需求变化和价格变化,并结合公司需求、生产特性,及时将资讯传达给采购、财务成本组或拟报告转呈上级知悉,及时知会相关部门作出相应采购政策调整。3、根据公司各物料特点,负责年度招标、项目招标计划安排,并对采购招标过程进行监督,采购招标执行结果进行复查,监督。4、负责对采购流程稽核和流程支持:监控采购合同的合规性,促进内部各环节配合,完成流程优化。如:监督开标,抽查竞价询比价,控制采购合同的合规性,及时发现问题解决问题。撰写稽核审计报告.5、对采购需求合理性、产品、服务价格进行稽核:对采购下单数量产品渠道、价格进行稽核。对采购需求把关不严,造成呆料的事件进行调查,形成稽核报告呈上级领导审核,处理,公示。6、对供应商实地监察与文件审查,进行多维技术评估,甄选供应商。进入合格供方清单。按公司需要开发合格供应商,扩充合格供应商体系。7、采购部提交给总经理的降价清单需经审计部核实,比价原则须遵行同品类同档次材料的价格下降幅度。8、跟踪项目建设,全面监督新设备从生产准备到项目现场验收、对项目安全、质量、进度、技术、人、机、料、法、环等进行管控。9、上级安排的其他工作事项。擅长需求管理和商务谈判,精通项目及设备过程管理。熟悉 ERP 各职能部门的管理流程及逻辑。熟悉 IS09001质量体系熟悉16949认证体系 职能类别:审计经理/主管 关键字:稽核报告商务谈判采购比价甄选供应商稽核采购招标现场验收需求管理质量体系议价
负责并协助上级完成海外公司进行运营管理审计、专项审计、内控建设等,对审计发现的问题使用外语提出优化和整改建议,并利用外语完善海外公司的运营体系。1、协助审计总监拟订集团内部审计制度(海外公司部分),报审计总监审核,推进审计工作规范化、科学化,完善公司审计运营(海外公司部分)体系;2、根据年度审计工作计划,编制海外公司相关项目的审计计划,并报审计总监审核;3、根据审批下来的海外公司年度审计计划组织实施相关的运营管理审计、基建与并购等投资审计、清产核资、经济责任审计、尽职调查、绩效审计、财务审计、跟踪审计以及其他专项审计以及相关的内控梳理与诊断等工作;4、负责项目审计工作的质量控制,实施充分必要的审计程序,完成审计项目;5、撰写具有质量水准的审计报告,经审计总监复核后,报相关领导审阅;6、跟踪审计整改情况,根据整改情况组织实施跟踪审计;7、负责内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进;8、做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档;9、负责审计项目组工作安排,对审计小组成员进行培训与指导。任职资格:1、本科学历及以上,审计、财务、信息化、英语等专业;2、5年及以上的审计或财务或信息化建设等相关工作经验3、能熟练使用英语进行沟通交流,熟悉海外公司工作模式,熟悉海外公司涉及相关的法律法规以及会计准则; 职能类别:审计经理/主管
1. 根据集团年度审计计划及部门领导的安排完成专项审计工作,包括制定审计方案、审前调查、与被审计单位沟通协调、编制审计底稿、形成审计报告、审计问题跟踪。 2. 协助内控专员落实子公司内控评价工作和实施内控评价抽查,支持集团内部业务流程风险管控和制度流程优化。 3. 协助完善审计部审计体系建设,包括审计程序和作业指导书标准化,审计部部门例会交流,横向对比,审计问题分层交流等机制。 4. 完成领导交办的其他事宜。 年龄要求:28-35岁 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审
1、贯彻执行稽查监管部的各项工作计划,确保部门工作目标完成;
2、按照部门分工计划,做好项目内部审计实施方案的起草、审计的实施,撰写审计报告和进行后续审计工作,并做好审计整改事项的跟踪检查;
3、负责做好审计项目审计资料的分类、整理、归档等审计档案管理工作;
4、协助做好专项审计调查工作;
5、协助进行集团高管、集团本部各部门、子公司总经理经济责任制合同的起草、修订和调整;
6、协助集团审批权限规定、子公司总经理工作细则的起草、修订,按照监管检查计时对执行情况进行检查;
7、协助进行集团公司创新项目的日常管理,对一般创新项目和重大科技创新项目立项、实施、考核进行审核与监管;
8、负责集团招投标管理的现场监督执行;
9、积极配合外部审计工作的进行;
10、遵守内部审计职业道德、具备良好的职业操守;
11、积极参加相关专业知识的学习,完成公司组织的各项公共活动。
岗位要求:
1、会计、审计、企业管理相关专业;
2、具有较强的沟通能力、文字能力和计算机操作技能。
任职资格 1、财务、会计等专业本科及以上学历;2、应届生优先;3、了解国家财税法规,了解企业会计、审计、税务等业务的流程;4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
关键岗位职责:1. 结合公司战略与业务发展变化,协助审计总监并联事业部建立与完善均胜电子风控体系;2. 通过内控评价与审计等工作,识别业务高风险问题与流程控制缺陷,与被评价/审计单位沟通问题发现并提出建议的解决方案,帮助业务提升运营体系与风险管控水平;3. 对标***实践,结合业务发展与管控需求,升级完善所负责体系的相关方法论。关键任职资格:1. 大学本科及以上;2. 3年以上4大会计师事务所或者大型跨国制造业审计工作经验;3. 英语书面、口语流利,可作为工作语言,国外教育背景优先; 职能类别:审计专员/助理
任职要求
1.具备国家相关法律法规规定的内审从业资格证书;
2. 具备本专业的大学本科及以上学历;
3. 具备较强的组织、协调和沟通能力;
4.具备较强的分析和解决问题的能力;
5. 具备较强的团队合作精神和项目管理能力;
6.具备较强的责任心和保密意识;
7.具备较强的写作和表达能力;
8. 具备较强的数据分析和使用办公软件的能力。
岗位职责:1.负责材料/设备供应商的寻找,资料收集及开发工作,并与优质供应商保持良好商务关系;2.负责采购询价、比价、议价及谈判工作,确保合同及时签订、采购流程顺利合规;3.即时了解市场价格行情变化,合理控制采购成本,对新供应商评估,以保证供应商的优良性;4.与供应商以及其他部门的沟通协调等。岗位要求:1、大专以上学历,工程类相关专业;2、地产、建筑相关行业2年以上采购经验,熟悉招标流程;3、具有较强的语言表达能力、沟通能力与商务谈判能力;4、适应出差; 年龄要求:35岁以下 职能类别:房地产项目招投标 关键字:采购审计采购审计招采招投标地产建筑供应商管理询价建材询价
工作职责: 1、根据公司战略规划及风险情况,协助拟定年度审计计划,分解审计目标到个人、月度; 2、根据年度审计计划及领导指示,开展内控审计、常规审计、专项审计及调查等项目,并按期出具高质量的审计报告,提出整改及合理化建议,提升风险管理水平; 3、协助、赋能业务单位完成审计问题整改措施制定,并跟踪整改措施落地情况; 4、协助开展内部控制体系建设,包括但不限于进行内控宣导,协助内控手册建立与后期内控评估工作等; 5、协助部门开展风险管理工作,推动各部门识别关键风险,并甄别集团重大风险清单; 6、完善风险管理制度、规则、流程,完成风险管理体系建设工作。 岗位要求: 学历:本科及以上学历; 专业:金融、审计、财务相关专业,CIA、CPA、中级审计及以上职称者优先; 工作经验:至少5年以上企业审计或审计师事务所工作经验;职位福利:五险一金、全勤奖、餐补、员工旅游、房补、住房补贴、定期体检、带薪年假
工作职责:
1、能独立完成工业厂房、综合楼、产线设备安装的预结算编制及工程审计工作;
2、撰写报告、管理建议书等,跟进监督审计问题整改、审计建议落实;
3、具有现场施工经验或熟悉现场施工工艺并能项目巡审发现问题。
任职资格:
1、35周岁以下,本科及以上学历,工程管理类相关专业,特优者可适当放宽条件;
2、3年以上施工管理、工程造价或成本工作经验,具有同行业审计工作经验优先,熟悉工业厂房行业规范及业务流程;
3、有较强的职业道德和敬业精神,严格的职业操守与诚信的品德;
4、具有缜密的逻辑分析能力和敏锐的洞察力;
5、能适应一定频率的出差。
工作地点:温州
岗位职责:
1.学习期派驻集团下辖事业公司轮岗学习,如化建基地,熟悉企业各业务循环,系统归纳核心风险。
2.参与、组织实施集团下辖所有事业公司(制造业、金融业、IT信息等)的一般审计、专项审计项目。
3.系统归纳、整理编写各类专业事业的审计要点及审计方法。
4.评估、整理、完善集团制度性文件,组织针对性专项审计。
5.参与集团综合性报表编制、分析。
岗位要求:
1.统招本科学历,能适应经常出差环境。
2.具备较强的语言组织、文字表达、临场应变能力。
3.性格开朗、活泼,能承受工作压力,讲究纪律性与原则性。
4.具备审计工作经验者、或对内审工作具备热情者优先。
一、岗位职责:1.编制年度审计工作计划;2.组织并实施执行审计工作计划;3.对公司的财务收支、财务预算、财务决算、经营绩效以及其他相关经济活动进行审计监督;4.组织对重大的财务异常或流程异常情况进行专项审计;5.审查内部控制的合理性和有效性,对经营风险或流程风险进行评估和改善;6.负责集团及所属单位内部审计机构的业务指导和管理工作;7.负责高层交办的其他工作。二、岗位要求:1.年龄40岁以下,特别优秀人员可适当放宽;2.财务、会计或经济类专业本科以上学历;3.具备5年以上财务或审计工作经验。 年龄要求:40岁以下 职能类别:审计经理/主管 关键字:财务审计审计监督财务收支业务指导
本科及本科以上学历,财会专业、金融专业优先考虑 男女不限 协助注册会计师审查企业会计报表,验证企业资本等。
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